Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 135/2022 telekom služby 33,00 s DPH A972410 26.09.2022 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.09.2022 26.09.2022
    Faktúra 136/2022 mat do ŠJ 157,60 s DPH 28.09.2022 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.09.2022 28.09.2022
    Faktúra 138/2022 pracovné oblečenie, obuv - ŠJ 359,94 s DPH 42/2022 03.10.2022 Natura M E, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.10.2022 03.10.2022
    Faktúra 124/2022 el. energia 757,64 s DPH 19/2021 07.09.2022 SPP, a.s. 07.09.2022 07.09.2022
    Faktúra 139/2022 strava zamestnancov školy 1 411,91 s DPH 02/2022 05.10.2022 ŠJ pri ZŠ 11.10.2022 11.10.2022
    Faktúra 140/2022 oprava kosačky 263,75 s DPH 45A/2022 05.10.2022 MULTI CENTER ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.10.2022 06.10.2022
    Objednávka 45A/2022 oprava kosačky s DPH 20.09.2022 MULTI CENTER ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.09.2022
    Faktúra 141/2022 hygienické potreby 508,49 s DPH 45/2022 06.10.2022 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy, ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.10.2022 06.10.2022
    Faktúra 142/2022 el. energia 1 849,44 s DPH 19/2021 07.10.2022 SPP, a.s. 07.10.2022 07.10.2022
    Faktúra 143/2022 telekom.služby 19,99 s DPH 9929115628 07.10.2022 Slovak Telekom, a.s. 07.10.2022 07.10.2022
    Faktúra 144/2022 zber a odvoz odpadu 166,80 s DPH 18/2021 10.10.2022 Espik Group, s.r.o. 12.10.2022 12.10.2022
    Faktúra 145/2022 tlačoviny 117,60 s DPH rámcová kúpna zmluva z roku 2018 11.10.2022 Ševt, Banská Bystrica ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.10.2022 17.10.2022
    Faktúra 146/2022 tep. energia 1 520,45 s DPH 13/E-B/2005 11.10.2022 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 17.10.2022 17.10.2022
    Zmluva 25/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 11.10.2022 Imre Misko Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.10.2022
    Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve 25/2022 s DPH 17.10.2022 Imre Misko Riaditeľ školy 17.10.2022
    Faktúra 147/2022 ročná odmena na rok 2023 248,40 s DPH 04/2021 13.10.2022 Komensky, s.r.o. Košice 14.10.2022 24.10.2022
    Faktúra 125/2022 kanc.potreby 793,73 s DPH 41/2022 07.09.2022 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.09.2022 07.09.2022
    Faktúra 123/2022 darček. perá 193,19 s DPH 38/2022 05.09.2022 National Pen ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.09.2022 05.09.2022
    Faktúra 111/2022 tep.energia 1 111,81 s DPH 13/E-B/2005 17.08.2022 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 17.08.2022 22.08.2022
    Objednávka 40/2022 kancelárske potreby s DPH 25.08.2022 Media-TEC Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.08.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/3940
    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje