|
|
Faktúra |
157/2021
|
prac. oblečenie
|
276,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Katarína Szádocká - One Active Slovakia, Šahy |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
prostriedky do umývačky riadu
|
351,23 |
s DPH |
30/2024
|
|
20.05.2024 |
B- commerce s.r.o |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
servis umývačky riadu, sporáku
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Coop servis spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
váhy
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
servis konvektomatu FAGOR
|
279,48 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
NOLL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
Oprava umývačky, sporáku
|
479,65 |
s DPH |
15/2024
|
|
22.03.2024 |
Coop servis spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
šeky-tlač.služby
|
25,07 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Slovenská pošta |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
nákup mat.- školská jedáleň
|
864,64 |
s DPH |
|
|
05.09.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
zber a odvoz odpadu 09/2021
|
65,10 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Espik Group, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
Tabletová soľ, umývací a oplach.prostriedok
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
B- commerce s.r.o |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Mgr. František Svitek |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
váha, akumulátor
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
LIBRA |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
váha, akumulátor
|
193,20 |
s DPH |
32/2024
|
|
20.05.2024 |
LIBRA |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
umývacie prostriedky - ŠJ
|
319,68 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
NOLL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
služby p.o.box
|
47,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Slovenská pošta |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
hygienická maľovka tried
|
765,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Peter Varga |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.09.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
nákup mat.
|
31,30 |
s DPH |
11/2022
|
|
03.06.2022 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
24,58
|
24,58 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
21.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
šeky do ŠJ
|
25,07 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
21.09.2021 |
24.09.2021 |