Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 22/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 26.05.2025 SWOT spol. s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.05.2025
Faktúra 65/2025 tel.popl. 05/2025 65,36 s DPH A972410 26.05.2025 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.05.2025 26.05.2025
Faktúra 64/2025 prenájom rohoží 21.04-18.05.2025 38,22 s DPH 850035 22.05.2025 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.05.2025 22.05.2025
Faktúra 63/2025 vodné, stočné 04/2025 752,56 s DPH 143/02-Šy 16.05.2025 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra 59/2025 tel.popl. 04/2025 2,05 s DPH 9915034514 12.05.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.05.2025 12.05.2025
Faktúra 61/2025 el.energia 04/25 1 783.99 s DPH 18/2025 12.05.2025 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.05.2025 12.05.2025
Faktúra 60/2025 zber a odvoz odpadu 04/2025 159,29 s DPH 36/2024 12.05.2025 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.05.2025 12.05.2025
Faktúra 58/2025 strava zamestnancov 04/2025 1 771.00 s DPH 110/2024 12.05.2025 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.05.2025 12.05.2025
Faktúra 62/2025 toal.potreby 319,04 s DPH 20/2025 12.05.2025 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.05.2025 12.05.2025
Zmluva 20/2025 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta na rok 2025 200,00 s DPH 06.05.2025 Mesto Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.05.2025
Faktúra 57/2025 tep. energia 04/2025 3 686.35 s DPH 13/E-B/2005 06.05.2025 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.05.2025 06.02.2025
Objednávka 20/2025 toal.potreby s DPH 05.05.2025 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.05.2025
Faktúra 56/2025 tel.popl.04/2025 20,49 s DPH 03/2021 05.05.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.05.2025 05.05.2025
Faktúra 55/2025 výkon zodpovednej osoby 49,20 s DPH ZO 2019A21664-1 02.05.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.05.2025 02.05.2025
Faktúra 52/2025 prenájom rohoží 24.03.-20.04.2025 42,71 s DPH 850035 28.04.2025 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.04.2025 28.04.2025
Faktúra 54/2025 čistiace prostriedky, folie, tašky 380,42 s DPH 19/2025 28.04.2025 GastroKuchyne.sk ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.04.2025 28.04.2025
Faktúra 53/2025 tel.poplatky 04/2025 66,36 s DPH A972410 28.04.2025 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.04.2025 28.04.2025
Zmluva 21/2025 Rámcová zmluva s DPH 25.04.2025 OVD - ovocinárske družstvo Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.05.2025
Objednávka 19/2025 čistiace prostriedky, folie, tašky s DPH 23.04.2025 GastroKuchyne.sk ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.04.2025
Faktúra 51/2025 program účtovníctvo 328,35 s DPH 2000896 16.04.2025 Remek, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.04.2025 16.04.2025
Faktúra 50/2025 vodné, stočné 03/2025 742,16 s DPH 143/02-Šy 14.04.2025 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.04.2025 14.04.2025
Faktúra 46/2025 strava zamestnancov školy 03/2025 2 016,00 s DPH 110/2024 11.04.2025 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 47/2025 el.energia 03/2025 2 026.37 s DPH 18/2025 11.04.2025 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 48/2025 tel.popl.03/2025 3,28 s DPH 9915034514 11.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 49/2025 pomôcky HN 33,20 s DPH 18/2025 11.04.2025 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 44/2025 deratizácia, dezinsekcia 372,48 s DPH 09/2025 08.04.2025 Viliam Baltazár-DDD služby ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.04.2025 08.04.2025
Faktúra 45/2025 tep.energia 03/2025 6 230.37 s DPH 13/E-B/2005 08.04.2025 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.04.2025 08.04.2025
Zmluva 19/2025 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 08.04.2025 Stredná odborná škola pedagogická Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.04.2025
Faktúra 41/2025 vykonávanie činnosti technika PO 90,00 s DPH 01/2025 04.04.2025 Ing. Mária Fabianová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 42/2025 vykonávanie bezpočnostno technickej služby 90,00 s DPH 02/2025 04.04.2025 Štefan Fabian Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 43/2025 tel.poplatky 03/2025 20,49 s DPH 03/2021 04.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.04.2025 04.04.2025
Objednávka 18/2025 pomôcky HN s DPH 04.04.2025 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.04.2025
Faktúra 40/2025 zber a odvoz odpadu 03/2025 163,59 s DPH 36/2024 03.04.2025 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.04.2025 03.04.2025
Faktúra 39/2025 výkon zodpovednej osoby 04/2025 49,20 s DPH ZO 2019A21664-1 01.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.04.2025 01.04.2025
Faktúra 38/2025 školské lavice-sety 10 494,00 s DPH 16/2025 31.03.2025 Educas s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.03.2025 31.03.2025
Objednávka 16/2025 školské lavice-sety s DPH 31.03.2025 Educas s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.03.2025
Faktúra 37/2025 asc dochádzka, čip.systém-aktualizácia 424,00 s DPH 14/2025 28.03.2025 ASC Applied Software Cons. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.03.2025 28.03.2025
Faktúra 36/2025 čistiace a hygienické potreby do ŠJ s DPH 12/2025 28.03.2025 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.03.2025 28.03.2025
Faktúra 35/2025 prenájom rohoží 24.02-23.03.2025 42,71 s DPH 850035 28.03.2025 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.03.2025 28.03.2025
Faktúra 34/2025 dodávka a montáž klimatizačnej techniky 2 720,02 s DPH 15/2025 26.03.2025 HPH elektronic s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.03.2025 28.03.2025
Faktúra 33/2025 tel.poplatky 03/2025 65,36 s DPH A972410 26.03.2025 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.03.2025 26.03.2025
Objednávka 14/2025 asc dochádzka, čip.systém-aktualizácia s DPH 24.03.2025 ASC Applied Software Cons. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.03.2025
Faktúra 32/2025 interiér.dvere, dosky 300,70 s DPH 112/2024 24.03.2025 D-Color +interier, Katarína Duchoňová ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.03.2025 24.03.2025
Objednávka 15/2025 klimatizačná technika s DPH 24.03.2025 HPH elektronic s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.03.2025
Zmluva 18/2025 Zmluva na dodávku el.energie s DPH 20.03.2025 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.03.2025
Faktúra 31/2025 darček.perá 189,41 s DPH 11/2025 20.03.2025 National Pen ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.03.2025 20.03.2025
Faktúra 30/2025 zámky k šatníkovej skrini 75,03 s DPH 13/2025 20.03.2025 KOVOTYP, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.03.2025 20.03.2025
Faktúra 29/2025 korúče, dosky do dšj 192,75 s DPH 10/2025 20.03.2025 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.03.2025 20.03.2025
Objednávka 06/2025 tlačoviny s DPH 19.03.2025 Ševt, Banská Bystrica ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.03.2025
Faktúra 28/2025 program na mzdy 99,63 s DPH 13/2024 18.03.2025 DIVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.03.2025 18.03.2025
Faktúra 27/2025 vodné, stočné 02/2025 637,79 s DPH 143/02-Šy 17.03.2025 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.03.2025 17.03.2025
Faktúra 26/2025 el.energia 2/2025 1 933.55 s DPH 08/2023 17.03.2025 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.03.2025 17.03.2025
Objednávka 13/2025 zámky k šatníkovej skrini s DPH 17.03.2025 KOVOTYP, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.03.2025
Faktúra 27/2025 vodné, stočné 02/2025 634,79 s DPH 143/02-Šy 17.03.2025 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.03.2025 17.03.2025
Objednávka 12/2025 čistiace prostriedky, hygienické potreby s DPH 14.03.2025 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.03.2025
Objednávka 11/2025 darčekové perá s DPH 14.03.2025 National Pen ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.03.2025
Objednávka 10/2025 kotúče a dosky do šj s DPH 14.03.2025 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.03.2025
Objednávka 09/2025 deratizácia, dezinsekcia s DPH 12.03.2025 Viliam Baltazár-DDD služby ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.03.2025
Faktúra 25/2025 zber a odvoz odpadu 02/2025 99,63 s DPH 36/2024 12.03.2025 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.03.2025 12.03.2025
Faktúra 23/2025 ubytovanie,strava - LV 4 350,00 s DPH 111/2024 10.03.2025 LN Trade, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra 24/2025 tel.popl. 2,05 s DPH 9915034514 10.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra 22/2025 tep.energia 02/2025 7 761.96 s DPH 13/E-B/2005 10.03.2025 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra 21/2025 strava zamestnancov školy 02/2025 1 435,00 s DPH 110/2024 10.03.2025 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra 20/2025 kancelárske potreby 795,10 s DPH 07/2025 05.03.2025 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.03.2025 05.03.2025
Faktúra 19/2025 tel.popl. 02/2025 20,49 s DPH 03/2021 04.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.03.2025 04.03.2025
Faktúra 18/2025 tel.popl. 02/2025 65,36 s DPH A972410 03.03.2025 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.03.2025 03.03.2025
Faktúra 16/2024 výkon zodpovednej osoby 03/2025 49,20 s DPH ZO 2019A21664-1 03.03.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.03.2025 03.03.2025
Faktúra 17/2025 prenájom rohoží 27.01-23.02.2025 52,72 s DPH 850035 03.03.2025 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.03.2025 03.03.2025
Faktúra 15/2025 el.energia 1/25 2 395.65 s DPH 08/2023 19.02.2025 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.02.2025 19.02.2025
Faktúra 14/2025 vodné, stočné 01/2025 725,26 s DPH 143/02-Šy 14.02.2025 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.02.2025 14.02.2025
Faktúra 10/2025 tep.energia 01/2025 8 120.28 s DPH 13/E-B/2005 10.02.2025 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.02.2025 10.02.2025
Faktúra 13/2025 strava zamestnancov školy 01/2025 1 687.00 s DPH 04/2024 10.02.2025 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.02.2025 10.02.2025
Faktúra 11/2025 tel.popl. 4,02 s DPH 9915034514 10.02.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.02.2025 10.02.2025
Faktúra 12/2025 zber a odvoz odpadu 01/2025 126,69 s DPH 36/2024 10.02.2025 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.02.2025 10.02.2025
Objednávka 07/2025 kanc.potreby 795,10 s DPH 07.02.2025 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.02.2025
Faktúra 09/2025 parfumovaný koncentrát do čist.prostriedkov 79,25 s DPH 05/2025 05.02.2025 Torbia ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.02.2025 05.02.2025
Faktúra 07/2025 poťahy na pohovky, zrkadlá 290,90 s DPH 04/2025 04.02.2025 IKEA Bratislava, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.02.2025 04.02.2025
Faktúra 08/2025 tel.popl. 01/25 20,91 s DPH 03/2021 04.02.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.02.2025 04.02.2025
Objednávka 05/2025 parfumovaný koncentrát do čist.prostriedkov 79,25 s DPH 04.02.2025 Torbia ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.02.2025
Faktúra 06/2025 výkon zodpovednej osoby 02/25 49,20 s DPH ZO 2019A21664-1 03.02.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.02.2025 03.02.2025
Faktúra 05/2025 prenájom rohoží 30.12.24-26.01.2025 28,20 s DPH 850035 31.01.2025 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.01.2025 31.01.2025
Objednávka 04/2025 poťahy na pohovky, zrkadlá s DPH 28.01.2025 IKEA Bratislava, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.02.2025
Faktúra 04/2025 tel.popl. 01/2025 65,36 s DPH A972410 27.01.2025 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.01.2025 27.01.2025
Zmluva 17/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov 100,00 s DPH 22.01.2025 Slovenský zväz včelárov Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.01.2025
Zmluva 16/2025 Zmluva o výkone odbornej praxe s DPH 21.01.2025 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.01.2025
Faktúra 03/2025 vzdelávanie na rok 2025 150,00 s DPH 02/2025 20.01.2025 ZO RVC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.01.2025 20.01.2025
Objednávka 03/2025 škola v prírode s DPH 17.01.2025 Wachumba ck, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.01.2025
Objednávka 02/2025 vzdelávanie na rok 2025 150,00 s DPH 17.01.2025 ZO RVC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.01.2025
Faktúra 240/2024 el.energia 12/2024 2 274.64 s DPH 0//2023 14.01.2025 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.01.2025 14.01.2025
Faktúra 02/2025 EduPage eGovernment modul 309,00 s DPH 01/2025 14.01.2025 ASC Applied Software Cons. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.01.2024 14.01.2024
Objednávka 01/2025 EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov 309,00 s DPH 13.01.2025 ASC Applied Software Cons. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.01.2025
Faktúra 239/2024 tel.popl. 12/2024 2,05 s DPH 9915034514 09.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.01.2024 09.01.2024
Faktúra 235/2024 prenájom rohoží 02.12.2024-29.12.2024 41,66 s DPH 850035 07.01.2025 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.01.2025 08.01.2025
Faktúra 01/2025 výkon zodpovednej osoby 01/205 49,20 s DPH ZO 2019A21664-1 07.01.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.01.2025 08.01.2025
Faktúra 236/2024 tel.popl. 12/2024 19,99 s DPH 03/2021 07.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.01.2025 08.01.2025
Faktúra 237/2024 zber a odvoz odpadu 12/2024 106,20 s DPH 36/2024 07.01.2025 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.01.2025 08.01.2025
Objednávka 111/2024 ubytovanie,strava - LV s DPH 30.12.2024 LN Trade, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.12.2024
Objednávka 110/2024 strava zamestnancov školy na rok 2025 s DPH 30.12.2024 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.12.2024
Objednávka 112/2024 int.drere, laminátové dosky s DPH 30.12.2024 D-Color +interier, Katarína Duchoňová ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.12.2024
Zmluva 08/2025 Rámcová zmluva s DPH 27.12.2024 Eden Krupina, Ján Machovič Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.12.2024
Faktúra 234/2024 tel.popl.+spl. 64,68 s DPH A972410 27.12.2024 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.12.2024 27.12.2024
Zmluva 14/2025 Kúpna zmluva-rámcová s DPH 27.12.2024 ATC-JR. s.r.o Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.12.2024
Zmluva 13/2025 Rámcová zmluva s DPH 27.12.2024 Katarína Orbánová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.12.2024
Zmluva 12/2025 Rámcová kúpna zmuva s DPH 27.12.2024 Tatranská mliekareň, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.12.2024
Zmluva 11/2025 Rámcová kúpna zmuva s DPH 27.12.2024 Chrien, spol s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.12.2024
Zmluva 10/2025 Rámcová dohoda na dodanie potravín s DPH 27.12.2024 PARMIDA s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.12.2024
Zmluva 09/2025 Rámcová kúpna zmuva s DPH 27.12.2024 AG FOODS SK, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.12.2024
Zmluva 07/2025 Kúpno-predajná-zmluva s DPH 27.12.2024 PAM Fruit, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.12.2024
Objednávka 109/2024 čistiace prostriedky s DPH 23.12.2024 IVOS, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.12.2024
Faktúra 233/2024 nákup tovaru-šj 1 101,83 s DPH 23.12.2024 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.12.2024 23.12.2024
Faktúra 231/2024 strava zamestnancov školy 12/2024 1 487.50 s DPH 04/2024 17.12.2024 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.12.2024 17.12.2024
Faktúra 230/2024 čistiace prostriedky 1 105,61 s DPH 107/2024 17.12.2024 IVOS, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.12.2024 17.12.2024
Faktúra 232/2024 kancelárske potreby 279,70 s DPH 108/2024 17.12.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.12.2024 17.12.2024
Faktúra 227/2024 vodné, stočné 11/2024 687,88 s DPH 143/02-Šy 13.12.2024 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra 226/2024 učebné pomôcky-škd 200,00 s DPH 106/2024 13.12.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra 228/2024 Čistiace, hygienické potreby 551,34 s DPH 94/2024 13.12.2024 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra 229/2024 el.energia 11/2024 2 397,64 s DPH 08/2023 13.12.2024 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.12.2024 13.12.2024
Zmluva 02/2025 Zmluva o dielo s DPH 12.12.2024 Štefan Fabian Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.12.2024
Zmluva 01/2025 Zmluva o dielo s DPH 12.12.2024 Ing. Mária Fabianová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.12.2024
Faktúra 225/2024 strava zamestnancov školy 11/2024 2 044,00 s DPH 04/2024 11.12.2024 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.12.2024 11.12.2024
Faktúra 224/2024 tel.popl. 2,72 s DPH 9915034514 10.12.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.12.2024 10.12.2024
Zmluva 05/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 09.12.2024 Amatérsky volejbalový klub Šahy, Henrieta Urblíková Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.12.2024
Zmluva 04/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 09.12.2024 Peter Szedlár Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.12.2024
Zmluva 03/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 09.12.2024 Mudr. Doboš Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.12.2024
Zmluva 06/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 09.12.2024 Mgr. Tamara Sinnová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.12.2024
Objednávka 108/2024 kancelárske potreby s DPH 09.12.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.12.2024
Zmluva 15/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 09.12.2024 Mgr. Dominika Baltazárová - JUMP&POWER Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.12.2024
Objednávka 107/2024 čistiace prostriedky s DPH 09.12.2024 IVOS, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 223/2024 tlač poukazov 78,00 s DPH 102/2024 06.12.2024 Slovenská pošta ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.12.2024 06.12.2024
Faktúra 222/2024 tep.energia 11/2024 7 549.93 s DPH 13/E-B/2005 06.12.2024 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.12.2024 06.12.2024
Objednávka 106/2024 učebné pomôcky-škd 200,00 s DPH 05.12.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.12.2024
Faktúra 221/2024 prenájom rohoží 04.11-01.12.2024 51,43 s DPH 850035 05.12.2024 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 217/2024 prihlasovanie stravy cez www.eskoly.sk, 08.01.25-07.01.26 63,96 s DPH 105/2024 04.12.2024 SOFT_GL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra 218/2024 telekom popl. 19,99 s DPH 03/2021 04.12.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra 219/2024 evidencia odpadov 31,20 s DPH 36/2024 04.12.2024 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra 220/2024 zber a odvoz odpadu 11/2024 159,60 s DPH 36/2024 04.12.2024 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.12.2024 04.12.2024
Zmluva 36/2024 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu s DPH 03.12.2024 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.12.2024
Faktúra 216/2024 výkon zodpovednej osoby 12/2024 48,00 s DPH ZO 2019A21664-1 02.12.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.12.2024 02.12.2024
Faktúra 214/2024 revízia kuch.váťahu 308,76 s DPH 103/2024 29.11.2024 Nova Servis ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2024 29.11.2024
Faktúra 215/2024 fotovoltika 7 890,67 s DPH 29.11.2024 CENTAURY Plus, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2024 06.12.2024
Faktúra 213/2024 nákup tonerov 155,56 s DPH 85/2024 29.11.2024 Comps, ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2024 29.11.2024
Objednávka 105/2024 prihlasovanie stravy cez www.eskoly.sk, 08.01.25-07.01.26 s DPH 29.11.2024 SOFT_GL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.12.2024
Faktúra 212/2024 stoly+návleky 227,19 s DPH 104/2024 29.11.2024 TENTino s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.11.2024 28.11.2024
Faktúra 211/2024 tričká, šiltovky s logom školy 799,80 s DPH 96/2024 28.11.2024 Ballová Adriena ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.11.2024 28.11.2024
Objednávka 103/2024 revízia výťahu-ŠJ s DPH 28.11.2024 Nova Servis ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2024
Objednávka 104/2024 stoly+návleky s DPH 28.11.2024 TENTino s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.11.2024
Faktúra 207/2024 tel.popl. 64,68 s DPH A972410 27.11.2024 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.11.2024 27.11.2024
Faktúra 208/2024 interaktívny displej 1 380,00 s DPH 101/2024 27.11.2024 Z+M servis ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.11.2024 27.11.2024
Objednávka 101/2024 interaktívny displej s DPH 27.11.2024 Z+M servis ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.11.2024
Faktúra 209/2024 nákup tyčového mixéra 244,15 s DPH 100/2024 27.11.2024 GastroKuchyne.sk ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.11.2024 27.11.2024
Objednávka 102/2024 tlač poukazov s DPH 27.11.2024 Slovenská pošta ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.12.2024
Faktúra 210/2024 stôl do ŠJ 149,00 s DPH 99/2024 27.11.2024 Frasch Ján ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.11.2024 27.11.2024
Objednávka 99/2024 stôl do ŠJ s DPH 26.11.2024 Frasch Ján ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.11.2024
Objednávka 100/2024 tyčový mixér s DPH 26.11.2024 GastroKuchyne.sk ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.11.2024
Zmluva 35/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 26.11.2024 Futbalový klub Slovan Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.11.2024
Objednávka 98/2024 učebné pomôcky s DPH 26.11.2024 náš poklad s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.11.2024
Faktúra 206/2024 učebné pomôcky 60,40 s DPH 98/2024 26.11.2024 náš poklas. s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.11.2024 26.11.2024
Objednávka 97/2024 učebné pomôcky 62,60 s DPH 26.11.2024 Nervuška ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.11.2024
Faktúra 205/2024 nákup uč.pomôcok 62,60 s DPH 97/2024 26.11.2024 Nervuška ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.11.2024 26.11.2024
Objednávka 96/2024 tričká, šiltovky s logom školy s DPH 25.11.2024 Ballová Adriena ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.11.2024
Objednávka 95/2024 taburetky s DPH 25.11.2024 RAJ HOLDING, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.11.2024
Faktúra 204/2024 nákup taburetiek 431,70 s DPH 95/2024 25.11.2024 RAJ HOLDING, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.11.2024 25.11.2024
Faktúra 203/2024 kancelárske, čistiace, hygienické potreby 414,20 s DPH 25.11.2024 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.11.2024 25.11.2024
Zmluva 34/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 25.11.2024 Futbalový klub TJ Družstevník Horné Turovce Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.11.2024
Faktúra 202/2024 oplava maľovky v šj, vývarovni,suteréne 1 200,00 s DPH 92/2024 22.11.2024 Štefan Maco ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.11.2024 22.11.2024
Faktúra 199/2024 potreby do šj 318,06 s DPH 90/2024 22.11.2024 GastroKuchyne.sk ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.11.2024 22.11.2024
Faktúra 200/2024 kancelárske potreby 567,00 s DPH 93/2024 22.11.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.11.2024 22.11.2024
Objednávka 94/2024 Čistiace, hygienické potreby s DPH 22.11.2024 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.12.2024
Faktúra 201/2024 Maliarske práce s materiálom 2 000,00 s DPH 91/2024 22.11.2024 Norbert Péli ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.11.2024 22.11.2024
Faktúra 198/2024 vodné, stočné 10/2024 842,72 s DPH 143/02-Šy 15.11.2024 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.11.2024 15.11.2024
Zmluva 33/2024 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 15.11.2024 Stredná odborná škola pedagogická Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.11.2024
Objednávka 93/2024 kancelárske potreby s DPH 15.11.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.11.2024
Faktúra 197/2024 elektrická energia 10/2024 1 923.58 s DPH 08/2023 14.11.2024 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.11.2024 14.11.2024
Faktúra 196/2024 materiál na opravy 621,88 s DPH 13.11.2024 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.11.2024 13.11.2024
Faktúra 195/2024 rolky na ruky 101,47 s DPH 82/2024 13.11.2024 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.11.2024 13.11.2024
Objednávka 88/2024 nákup materiálu s DPH 13.11.2024 D-Color +interier, Katarína Duchoňová ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.11.2024
Faktúra 194/2024 nákup materiálu 205,50 s DPH 88/2024 13.11.2024 D-Color +interier, Katarína Duchoňová ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.11.2024 13.11.2024
Objednávka 87/2024 športové potreby 99,00 s DPH 13.11.2024 decathlon ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.11.2024
Objednávka 86/2024 športové potreby 160,90 s DPH 13.11.2024 decathlon ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.11.2024
Objednávka 91/2024 Maliarske práce s materiálom s DPH 12.11.2024 Norbert Péli ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.11.2024
Objednávka 92/2024 Oprava maľovky v šj, vývarovni, suteréne s DPH 12.11.2024 Štefan Maco ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.11.2024
Objednávka 90/2024 potreby do šj s DPH 12.11.2024 GastroKuchyne.sk ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.11.2024
Faktúra 190/2024 strava zamestnancov školy 10/2024 2 324,00 s DPH 04/2024 11.11.2024 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.11.2024 11.11.2024
Faktúra 191/2024 tep,energia 10/2024 5 325,21 s DPH 13/E-B/2005 11.11.2024 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.11.2024 11.11.2024
Faktúra 192/2024 tel.poplatky 2,48 s DPH 9915034514 11.11.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.11.2024 11.11.2024
Faktúra 193/2024 tlačoviny 219,72 s DPH 08/2024 rámcová kúpna zmluva z roku 2018 11.11.2024 Ševt, Banská Bystrica ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.11.2024 11.11.2024
Faktúra 189/2024 prenájom rohoží 07.10.-03.11.2024 39,05 s DPH 850035 11.11.2024 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.11.2024 11.11.2024
Faktúra 187/2024 zber a odvoz odpadu 10/2024 123,60 s DPH 03/2024 07.11.2024 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.11.2024 06.11.2024
Faktúra 188/2024 predp.zborovňa 2025 316,51 s DPH ZK01/VK/1111006 07.11.2024 Komensky, s.r.o. Košice Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.11.2024 07.11.2024
Faktúra 184/2024 činnosť technika PO 90,00 s DPH 02/2024 06.11.2024 Ing. Mária Fabianová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.11.2024 06.11.2024
Faktúra 185/2024 výkon bezpočnostno-technickej služby 90,00 s DPH 01/2024 06.11.2024 Štefan Fabian Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.11.2024 06.11.2024
Faktúra 186/2024 kancelársky potreby 186,22 s DPH 06.11.2024 Media-TEC Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.11.2024 06.11.2024
Objednávka 85/2024 tonery 155,56 s DPH 05.11.2024 Comps, ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.11.2024
Faktúra 183/2024 kancelársky potreby 64,06 s DPH 05.11.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.11.2024 05.11.2024
Objednávka 85/2024 tonery 155,56 s DPH 05.11.2024 Comps, ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2024
Faktúra 180/2024 výkon zodpovednej osoby 11/2024 48,00 s DPH ZO 2019A21664-1 04.11.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.11.2024 04.11.2024
Faktúra 179/2024 tel.popl. 19,99 s DPH 03/2021 04.11.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.11.2024 04.11.2024
Zmluva 32/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 04.11.2024 Judy s Aerobic Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.11.2024
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme priestorov č. 30/2024 s DPH 04.11.2024 Mgr. Dominika Baltazárová - JUMP&POWER Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.11.2024
Objednávka 84/2024 kancelárske potreby 186,22 s DPH 04.11.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.11.2024
Faktúra 181/2024 čistiace prostriedky,potreby do šj 174,98 s DPH 04.11.2024 Media-TEC ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.11.2024 04.11.2024
Objednávka 82/2024 rolky na ruky 101,47 s DPH 29.10.2024 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.11.2024
Faktúra 178/2024 odborná prehliadka a odstránenie závad na zariadení 97,50 s DPH 81/2024 29.10.2024 REVTECH ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.10.2024 29.10.2024
Zmluva 31/2024 dohoda o pomoci HN s DPH 29.10.2024 urad práce Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.10.2024
Faktúra 177/2024 tel.služby+telefon 64,68 s DPH A972410 28.10.2024 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.10.2024 28.10.2024
Faktúra 175/2024 čistiace prostriedky do ŠJ 235,30 s DPH 74/2024 22.10.2024 GastroKuchyne.sk ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.10.2024 22.10.2024
Faktúra 176/2024 školské potreby 22 stup. 116,20 s DPH 76/2024 22.10.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.10.2024 22.10.2024
Faktúra 174/2024 sedacie vaky 600,00 s DPH 80/2024 18.10.2024 RAJ HOLDING, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.10.2024 18.10.2024
Faktúra 173/2024 kancelársky papier 307,36 s DPH 77/2024 18.10.2024 World & Gastro Office ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.10.2024 18.10.2024
Objednávka 80/2024 sedacie vaky s DPH 18.10.2024 RAJ HOLDING, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.10.2024
Faktúra 171/2024 asc dochádzka-aktualizácia 20,00 s DPH 63/2024 16.10.2024 ASC Applied Software Cons. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.10.2024 16.10.2024
Faktúra 172/2024 asc agenda komplet ZŠ 519,00 s DPH 78/2024 16.10.2024 ASC Applied Software Cons. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.10.2024 16.10.2024
Faktúra 169/2024 čistiace prostriedky+mat.do šj 674,59 s DPH 72/2024 15.10.2024 IVOS, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy, ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.10.2024 15.10.2024
Objednávka 78/2024 asc agenda komplet 519,00 s DPH 15.10.2024 ASC Applied Software Cons. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.10.2024
Objednávka 77/2024 kancelársky papier 307,36 s DPH 15.10.2024 World & Gastro Office ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.10.2024
Faktúra 170/2024 podstavec pod umývačku riadu 183,60 s DPH 75/2024 15.10.2024 Coop servis spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.10.2024 15.10.2024
Objednávka 79/2024 čist.,kuch.,kanc. potreby s DPH 15.10.2024 Media-TEC ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.11.2024
Objednávka 83/2024 kancelárske potreby s DPH 15.10.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.11.2024
Objednávka 81/2024 odborná prehliadka a odstránenie závad na zariadení s DPH 15.10.2024 REVTECH ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.10.2024
Faktúra 167/2024 strava zamestnancov školy 09/2024 2 054,50 s DPH 04/2024 14.10.2024 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.10.2024 14.10.2024
Objednávka 76/2024 šk. pomôcky HN 2st. 116,20 s DPH 14.10.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.10.2024
Faktúra 168/2024 vodné, stočné 09/2024 740,64 s DPH 143/02-Šy 14.10.2024 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.10.2024 14.10.2024
Objednávka 75/2024 podstavec pod umývačku riadu s DPH 11.10.2024 Coop servis spol. s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.10.2024
Objednávka 74/2024 čistiace prostriedky do ŠJ s DPH 11.10.2024 GastroKuchyne.sk ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.10.2024
Faktúra 166/2024 el.energia 09/2024 1 741,35 s DPH 08/2023 11.10.2024 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.10.2024 16.10.2024
Faktúra 164/2024 tel. popl. 4,40 s DPH 9915034514 10.10.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.10.2024 10.10.2024
Faktúra 165/2024 prenájom rohoží 09.09-.06.10.2024 39,05 s DPH 850035 10.10.2024 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.10.2024 10.10.2024
Faktúra 163/2024 oprava el. kotla a panvice - ŠJ 363,28 s DPH 73/2024 08.10.2024 Coop servis spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.10.2024 08.10.2024
Faktúra 162/2024 tep.energia 09/2024 1 726,02 s DPH 13/E-B/2005 07.10.2024 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.10.2024 07.10.2024
Faktúra 161/2024 zber s odvoz odpadu 09/2024 159,60 s DPH 03/2024 07.10.2024 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.10.2024 07.10.2024
Zmluva 30/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.10.2024 Mgr. Dominika Baltazárová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.10.2024
Faktúra 158/2024 tel.popl. 19,99 s DPH 9929115628 02.10.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.10.2024 03.10.2024
Faktúra 159/2024 vykonávanie bezpočnostno technickej služby 90,00 s DPH 01/2024 02.10.2024 Štefan Fabian Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.10.2024 03.10.2024
Faktúra 160/2024 vykonávanie činnosti technika PO 90,00 s DPH 02/2024 02.10.2024 Ing. Mária Fabianová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.10.2024 03.10.2024
Faktúra 157/2024 ročná odmena bez kriedy Plus 72,00 s DPH ZK01/VK/1111006 01.10.2024 Komensky, s.r.o. Košice Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.10.2024 01.10.2024
Faktúra 156/2024 výkon zodpovednej osoby 10/2024 48,00 s DPH ZO 2019A21664-1 01.10.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.10.2024 01.10.2024
Faktúra 155/2024 kancelárske, čist. prostriedky 94,18 s DPH 71/2024 01.10.2024 World & Gastro Office ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.10.2024 01.10.2024
Objednávka 73/2024 čistiace prostriedky+mat.do šj 363,28 s DPH 01.10.2024 Coop servis spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.10.2024
Faktúra 154/2023 kancelárske potreby 51,50 s DPH 68/2024 01.10.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.10.2024 01.10.2024
Objednávka 72/2024 čistiace prostriedky+mat.do šj s DPH 01.10.2024 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.10.2024
Faktúra 153/2024 tel.popl. 72,68 s DPH A972410 26.09.2024 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.09.2024 26.09.2024
Faktúra 152/2024 plexi zástena 52,30 s DPH 70/2024 26.09.2024 profil.s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.09.2024 26.09.2024
Objednávka 70/2024 plexi zástena 52,30 s DPH 24.09.2024 profil.s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.09.2024
Objednávka 71/2024 kancelárske, čist. prostriedky s DPH 23.09.2024 World & Gastro Office ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.09.2024
Zmluva 29/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 23.09.2024 Mgr. Tamara Sinnová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.09.2024
Objednávka 69/2024 deratizácia, dezinsekcia 372,48 s DPH 23.09.2024 Viliam Baltazár-DDD služby ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.11.2024
Faktúra 151/2024 toal.potreby 342,68 s DPH 67/2024 18.09.2024 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.09.2024 18.09.2024
Faktúra 148/2024 učebnice 23,55 s DPH 66/2024 13.09.2024 preskoly.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.09.2024 13.09.2024
Faktúra 149/2024 prenájom rohoží 39,99 s DPH 850035 13.09.2024 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.09.2024 13.09.2024
Faktúra 150/2024 vodné, stočné 08/2024 437,08 s DPH 143/02-Šy 13.09.2024 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.09.2024 13.09.2024
Zmluva 28/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 13.09.2024 Veselá veda Slovensko, o.z. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.09.2024
Faktúra 147/2024 učebnice 296,00 s DPH 65/2024 11.09.2024 Taktik, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.09.2024 11.09.2024
Faktúra 145/2024 pokládka podlahy 720,00 s DPH 59/2024 11.09.2024 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.09.2024 11.09.2024
Objednávka 65/2024 učebnice 296,00 s DPH 11.09.2024 Taktik, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.09.2024
Faktúra 144/2024 žalúzie 316,00 s DPH 64/2024 11.09.2024 Peter Vereš ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.09.2024 11.09.2024
Faktúra 146/2024 Maliarske práce s materiálom 1 160,00 s DPH 60/2024 11.09.2024 Péli Norbert ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.09.2024 11.09.2024
Faktúra 142/2024 učebnice 724,00 s DPH 42/2024 10.09.2024 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.09.2024 10.09.2024
Objednávka 66/2024 učebnice 23,55 s DPH 10.09.2024 preskoly.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.09.2024
Objednávka 67/2024 toal.papierové potreby s DPH 10.09.2024 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.09.2024
Faktúra 143/2024 učebnice 520,80 s DPH 50/2024 10.09.2024 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.09.2024 10.09.2024
Faktúra 141/2024 tel.popl. 2,24 s DPH 9915034514 10.09.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.09.2024 10.09.2024
Objednávka 68/2024 switch+kanc.potreby s DPH 10.09.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.09.2024
Faktúra 140/2024 kancelárske potreby 9,10 s DPH 57/2024 09.09.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra 139/2024 strava zamestnancov školy 08/2024 350,00 s DPH 04/2024 09.09.2024 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra 138/2024 tep.energia 08/2024 1 515,92 s DPH 13/E-B/2005 06.09.2024 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.09.2024 06.09.2024
Objednávka 63/2024 asc dochádzka-aktualizácia s DPH 05.09.2024 ASC Applied Software Cons. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.10.2024
Objednávka 64/2024 interiérové žalúzie 316,00 s DPH 05.09.2024 Peter Vereš ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.09.2024
Faktúra 137/2024 kontrola HP, stítky 176,35 s DPH 61/2024 05.09.2024 Zoltán Fabian ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.09.2024 05.09.2024
Faktúra 136/2024 univerzálne kľúče 29,28 s DPH 62/2024 04.09.2024 KOVOTYP, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.09.2024 04.09.2024
Objednávka 58/2024 materiál na opravy s DPH 03.09.2024 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.11.2024
Objednávka 59/2024 pokládka podlahy s DPH 03.09.2024 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.09.2024
Objednávka 62/2024 univerzálne kľúče s DPH 03.09.2024 KOVOTYP, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.09.2024
Objednávka 60/2024 Maliarske práce s materiálom s DPH 03.09.2024 Péli Norbert ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.09.2024
Faktúra 134/2024 čipy ŠJ 39,00 s DPH 03.09.2024 SOFT_GL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.09.2024 03.09.2024
Objednávka 61/2024 kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, tlak.skúšku s DPH 03.09.2024 Zoltán Fabian ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.09.2024
Faktúra 135/2024 tel.popl. 20,42 s DPH 03/2021 03.09.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.09.2024 03.09.2024
Faktúra 132/2024 učebnice 680,40 s DPH 45/2024 02.09.2024 Richard Šrobár - Littera Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.09.2024 02.09.2024
Faktúra 133/2024 výkon zodpovednej osoby 09/2024 48,00 s DPH ZO 2019A21664-1 02.09.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.09.2024 02.09.2024
Zmluva 27/2024 Zmluva na fakturovanie energií s DPH 31.08.2024 ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2024
Zmluva Dodatok dodatok č.1 k zmluve A 972410 s DPH 28.08.2024 Orange Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.08.2024
Objednávka 57/2024 kanc.potreby s DPH 27.08.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.08.2024
Faktúra 131/2024 tel. popl. 33,00 s DPH A972410 26.08.2024 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.08.2024 26.08.2024
Zmluva 25/2024 Rámcová zmluva s DPH 26.08.2024 Eden Krupina, Ján Machovič Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.08.2024
Zmluva 23/2024 Rámcová kúpna zmluva s DPH 26.08.2024 Tatranská mliekareň, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.08.2024
Zmluva 22/2024 Rámcová kúpna zmluva s DPH 26.08.2024 AG FOODS SK, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.08.2024
Zmluva 21/2024 Kúpna zmluva-rámcová s DPH 26.08.2024 ATC-JR. s.r.o Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.08.2024
Zmluva 20/2024 Rámcová kúpna zmluva s DPH 26.08.2024 Chrien, spol s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.08.2024
Zmluva 19/2024 Rámcová zmluva s DPH 26.08.2024 PAM Fruit, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.08.2024
Zmluva 24/2024 Rámcová dohoda na dodanie potravín s DPH 26.08.2024 PARMIDA s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.08.2024
Zmluva 26/2024 Rámcová zmluva s DPH 23.08.2024 Katarína Orbánová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.08.2024
Faktúra 130/2024 kalibrácia teplomerov 211,80 s DPH 55/2024 20.08.2024 Slovenská legálna metrológia, n.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.08.2024 20.08.2024
Faktúra 129/2024 rychlovarná konvica, mikrovlnná rura 97,00 s DPH 56/2024 16.08.2024 BESO PLUS ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.08.2024 16.08.2024
Faktúra 128/2024 prenájom rohoží 15.07-11.08.2024 21,70 s DPH 850035 16.08.2024 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.08.2024 16.08.2024
Objednávka 56/2024 mikrovlnka, konvica 97,00 s DPH 15.08.2024 BESO PLUS ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.08.2024
Objednávka 54/2024 čip.klúče na stravu s DPH 14.08.2024 SOFT_GL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.08.2024
Objednávka 22/2024 kalibrácia teplomeroc s DPH 14.08.2024 Slovenská legálna metrológia, n.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.08.2024
Faktúra 125/2024 akt. a servis programu ŠJ 57,60 s DPH 14.08.2024 SOFT_GL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.08.2024 14.08.2024
Faktúra 127/2024 šatne 710,40 s DPH 14.08.2024 KOVOTYP, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.08.2024 14.08.2024
Objednávka 55/2024 kalibrácia teplomerov s DPH 14.08.2024 Slovenská legálna metrológia, n.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.08.2024
Faktúra 126/2024 vodné, stočné 07/2024 483,25 s DPH 143/02-Šy 14.08.2024 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.08.2024 14.08.2024
Faktúra 121/2024 telekom popl. 3,01 s DPH 9915034514 13.08.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.08.2024 13.08.2024
Faktúra 122/2024 tep.energia 07/2024 1 402,58 s DPH 13/E-B/2005 13.08.2024 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.08.2024 13.08.2024
Objednávka 53/2024 akt.+servis programu k šj-4 s DPH 13.08.2024 SOFT_GL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.08.2024
Faktúra 123/2024 el.energia 07/2024 685,68 s DPH 08/2023 13.08.2024 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.08.2024 13.08.2024
Faktúra 124/2024 strava zamestnancov školy 07/2024 395,50 s DPH 04/2024 13.08.2024 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.08.2024 13.08.2024
Faktúra 120/2024 telekom popl. 19,99 s DPH 03/2021 08.08.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.08.2024 08.08.2024
Faktúra 119/2024 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO 2019A21664-1 08.08.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.08.2024 08.08.2024
Objednávka 52/2024 šatníky 710,40 s DPH 31.07.2024 KOVOTYP, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.07.2024
Faktúra 118/2024 tel.popl. 33,00 s DPH A972410 26.07.2024 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.07.2024 01.08.2024
Faktúra 117/2024 kábel, inštalácia 196,82 s DPH 24.07.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.07.2024 01.08.2024
Faktúra 116/2024 prenájom rohoží 17.06-14.07.2024 25,80 s DPH 850035 22.07.2024 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.07.2024 01.08.2024
Faktúra 115/2024 tlačoviny 194,42 s DPH 08/2024 rámcová kúpna zmluva z roku 2018 17.07.2024 Ševt, Banská Bystrica ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.07.2024 01.08.2024
Faktúra 114/2024 vodné, stočné 06/2024 677,98 s DPH 143/02-Šy 17.07.2024 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.07.2024 01.08.2024
Faktúra 113/2024 tel.poplatky 2,00 s DPH 9915034514 11.07.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.07.2024 12.07.2024
Faktúra 112/2024 el.energia 06/2024 1 416,86 s DPH 08/2023 11.07.2024 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.07.2024 12.07.2024
Faktúra 109/2024 strava zamestnancov školy 06/2024 1 652,00 s DPH 04/2024 11.07.2024 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.07.2024 12.07.2024
Faktúra 110/2024 učebnice 290,05 s DPH 46/2024 11.07.2024 Libera Terra ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.07.2024 12.07.2024
Faktúra 111/2024 učebnice 799,20 s DPH 43/2024 11.07.2024 Libera Terra ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.07.2024 12.07.2024
Faktúra 108/2024 učebnice 457,60 s DPH 49/2024 08.07.2024 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.07.2024 08.07.2024
Faktúra 107/2024 učebnice 264,55 s DPH 47/2024 08.07.2024 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.07.2024 08.07.2024
Faktúra 106/2024 učebnice 554,40 s DPH 44/2024 08.07.2024 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.07.2024 08.07.2024
Faktúra 105/2024 učebnice 31,92 s DPH 44/2024 08.07.2024 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.07.2024 08.07.2024
Faktúra 104/2024 tep.energia 1 674,12 s DPH 13/E-B/2005 08.07.2024 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.07.2024 08.07.2024
Faktúra 103/2024 zber a odvoz odpadu 123,60 s DPH 03/2024 08.07.2024 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.07.2024 08.07.2024
Faktúra 102/2024 telekom popl. 19,99 s DPH 03/2021 04.07.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.07.2024 04.07.2024
Objednávka 44/2024 učebnice 586,32 s DPH 04.07.2024 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.07.2024
Objednávka 51/2024 kanc.školské, potreby, inštalácia s DPH 04.07.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.07.2024
Faktúra 100/2024 výkon činnosti technika požiarnej ochrany 90,00 s DPH 02/2024 04.07.2024 Ing. Mária Fabianová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.07.2024 04.07.2024
Faktúra 101/2024 výkon bezpočnostno-technickej služby 90,00 s DPH 01/2024 04.07.2024 Štefan Fabian Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.07.2024 04.07.2024
Objednávka 50/2024 učebnice 520,80 s DPH 04.07.2024 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.07.2024
Objednávka 43/2024 učebnice 799,20 s DPH 04.07.2024 Libera Terra ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.07.2024
Objednávka 45/2024 učebnice 680,40 s DPH 04.07.2024 Richard Šrobár - Littera ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.07.2024
Objednávka 46/2024 učebnice 290,05 s DPH 04.07.2024 Libera Terra ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.07.2024
Objednávka 47/2024 učebnice 264,55 s DPH 04.07.2024 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.07.2024
Objednávka 48/2024 učebnice 237,50 s DPH 04.07.2024 Don Bosco ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.07.2024
Objednávka 49/2024 učebnice 457,60 s DPH 04.07.2024 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.07.2024
Objednávka 42/2024 učebnice 724,00 s DPH 03.07.2024 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.07.2024
Faktúra 99/2024 výkon zodpovednej osoby 07/2024 48,00 s DPH ZO 2019A21664-1 02.07.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.07.2024 02.07.2024
Faktúra 98/2024 nákup mat. -ŠJ 161,55 s DPH 41/2024 26.06.2024 Media-TEC ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.06.2024 26.06.2024
Faktúra 97/2024 telekom popl. 33,00 s DPH A972410 26.06.2024 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.06.2024 26.06.2024
Faktúra 96/2024 čist.prostriedky+spotr.mat. 810,65 s DPH 38/2024 25.06.2024 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.06.2024 25.06.2024
Faktúra 95/2024 prenájom rohoží 20.5-16.06.2024 48,19 s DPH 850035 20.06.2024 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.06.2024 30.06.2024
Faktúra 94/2024 vypracovenie žiadosti v rámci výzvy MFSR 150,00 s DPH 39/2024 17.06.2024 MMDS, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.06.2024 17.06.2024
Objednávka 41/2024 mat. do ŠJ s DPH 13.06.2024 Media-TEC ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.06.2024
Faktúra 93/2024 vodné, stočné 05/2024 677,83 s DPH 143/02-Šy 13.06.2024 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.06.2024 17.06.2024
Faktúra 92/2024 el.energia 05/2024 1 443,57 s DPH 08/2023 13.06.2024 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.06.2024 17.06.2024
Faktúra 89/2024 Stravovanie zamestnancov školy 05/2024 1 757.00 s DPH 04/2024 10.06.2024 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.06.2024 10.06.2024
Faktúra 91/2024 telekom.poplatky 2,72 s DPH 9915034514 10.06.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.06.2024 10.06.2024
Faktúra 90/2024 tep.energia 05/2024 1 734.13 s DPH 13/E-B/2005 10.06.2024 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.06.2024 10.06.2024
Faktúra 88/2024 zber a odvozd odpadu 05/2024 159,00 s DPH 03/2024 06.06.2024 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.06.2024 10.06.2024
Faktúra 87/2024 telekom popl. 19,99 s DPH 03/2021 04.06.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.06.2024 04.06.2024
Faktúra 86/2024 výkon zodpovednej osoby 06/2024 48,00 s DPH ZO 2019A21664-1 03.06.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.06.2024 03.06.2024
Objednávka 40/2024 učebnice s DPH 30.05.2024 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.05.2024
Faktúra 85/2024 učebnice 1 998,26 s DPH 40/2024 30.05.2024 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.05.2024 03.06.2024
Faktúra 84/2024 oprava výťahu-ŠJ 132,84 s DPH 34/2024 28.05.2024 Nova Servis ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.05.2024 03.06.2024
Faktúra 83/2024 revízia výťahu-ŠJ 308,28 s DPH 35/2024 28.05.2024 Nova Servis ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.05.2024 03.06.2024
Faktúra 82/2024 čistiace prostriedky 514,19 s DPH 35/2024 28.05.2024 IVOS, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.05.2024 03.06.2024
Faktúra 80/2024 pracovná obuv-ŠJ 479,92 s DPH 33/2024 27.05.2024 Natura M E, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.05.2024 03.06.2024
Faktúra 79/2024 tel.popl. 33,00 s DPH A972410 27.05.2024 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.05.2024 27.05.2024
Faktúra 78/2024 deratizácia, dezinsekcia 372,48 s DPH 24/2024 27.05.2024 Viliam Baltazár-DDD služby ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.05.2024 27.05.2024
Faktúra 81/2024 pracovné oblečenie,obuv 429,10 s DPH 29/2024 27.05.2024 Mgr. František Svitek ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.05.2024 27.05.2024
Faktúra 75/2024 prenájom rohoží 22.04-19.05.2024 39,05 s DPH 850035 24.05.2024 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.05.2024 27.05.2024
Faktúra 77/2024 pra.oblečenie - ŠJ 457,50 s DPH 31/2024 24.05.2024 Mgr. František Svitek ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.05.2024 27.05.2024
Faktúra 76/2024 mandátny certifikát 30,72 s DPH 37/2024 24.05.2024 Nases ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.05.2024 27.05.2024
Objednávka 34/2024 oprava výťahu-ŠJ s DPH 20.05.2024 Nova Servis ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.05.2024
Objednávka 36/2024 čistiace prostriedky s DPH 20.05.2024 IVOS, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.05.2024
Objednávka 38/2024 čistiace prostriedky do ŠJ s DPH 20.05.2024 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.05.2024
Objednávka 39/2024 vypracovenie žiadosti v rámci výzvy MFSR 150,00 s DPH 20.05.2024 MMDS, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.05.2024
Objednávka 35/2024 revízia výťahu-ŠJ s DPH 20.05.2024 Nova Servis ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.05.2024
Faktúra 73/2024 váha, akumulátor 193,20 s DPH 32/2024 20.05.2024 LIBRA ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.05.2024 20.05.2024
Faktúra 74/2024 prostriedky do umývačky riadu 351,23 s DPH 30/2024 20.05.2024 B- commerce s.r.o ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.05.2024 20.05.2024
Objednávka 37/2024 mandátny certifikát s DPH 20.05.2024 Nases ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.05.2024
Objednávka 33/2024 Pracovná obuv - ŠJ s DPH 17.05.2024 Natura M E, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.05.2024
Objednávka 32/2024 váha, akumulátor s DPH 16.05.2024 LIBRA ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.05.2024
Faktúra 72/2024 vodné, stočné 04/2024 717,55 s DPH 143/02-Šy 15.05.2024 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.05.2024 15.05.2024
Objednávka 30/2024 Tabletová soľ, umývací a oplach.prostriedok s DPH 14.05.2024 B- commerce s.r.o ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.05.2024
Objednávka 31/2024 pracovné oblečenie s DPH 14.05.2024 Mgr. František Svitek ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.05.2024
Faktúra 71/2024 pracovná obuv 59,99 s DPH 28/2024 13.05.2024 Natura M E, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.05.2024 13.05.2024
Faktúra 69/2024 ŠJ pri ZŠ 1 694,00 s DPH 04/2024 10.05.2024 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.05.2024 10.05.2024
Faktúra 64/2024 tep.energia 4 057.91 s DPH 13/E-B/2005 10.05.2024 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.05.2024 10.05.2024
Faktúra 65/2024 zber a odvoz odpadu 04/2024 137,40 s DPH 03/2024 10.05.2024 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.05.2024 10.05.2024
Faktúra 66/2024 účtovníctvo na rok 2024 311,62 s DPH 2000896 10.05.2024 Remek, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.05.2024 10.05.2024
Faktúra 67/2024 telekom popl. 4,40 s DPH 9915034514 10.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.05.2024 10.05.2024
Faktúra 68/2024 el.energia 04/2024 1 517.98 s DPH 08/2023 10.05.2024 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.05.2024 10.05.2024
Faktúra 70/2024 pobyt švp 2 900,00 s DPH 02/2024 10.05.2024 CK Fany Store, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.05.2024 10.05.2024
Faktúra 62/2024 telekom.poplatky 19,99 s DPH 03/2021 06.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.05.2004 06.05.2024
Faktúra 63/2024 kriedy, mat.na kamery 96,18 s DPH 25/2024 06.05.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.05.2024 06.05.2024
Objednávka 29/2024 pracovné oblečenie s DPH 06.05.2024 Mgr. František Svitek ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.05.2024
Objednávka 28/2024 pracovná obuv 59,99 s DPH 06.05.2024 Natura M E, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.05.2024
Faktúra 61/2024 výkon zodpovednej osoby 05/2024 48,00 s DPH ZO 2019A21664-1 02.05.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.05.2024 02.05.2024
Faktúra 60/2024 tel.poplatky 33,00 s DPH A972410 26.04.2024 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.04.2024 26.04.2024
Faktúra 59/2024 prenájom rohoží 25.03.-21.04.2024 39,04 s DPH 850035 25.04.2024 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.04.2024 25.04.2024
Zmluva 18/2024 Zmluva o obstaraní zájazdu s DPH 19.04.2024 CK Fany Store, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.05.2024
Faktúra 58/2024 vzdelávanie pedag.zam. 50,00 s DPH 23/2024 17.04.2024 Info consult, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.04.2024 17.04.2024
Objednávka 24/2024 deratizácia, dezinsekcia s DPH 16.04.2024 Viliam Baltazár-DDD služby ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.05.2024
Faktúra 57/2024 vodné, stočné 03/2024 611,87 s DPH 143/02-Šy 16.04.2024 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.04.2024 16.04.2024
Objednávka 23/2024 vzdelávanie pedag.zam. 50,00 s DPH 16.04.2024 Info consult, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.04.2024
Objednávka 25/2024 kriedy, mat.na kamery s DPH 16.04.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.04.2024
Objednávka 26/2024 občerstvenie na deň učiteľov s DPH 16.04.2024 Štefan Nemcsok -SIMOL TEAM ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.04.2024
Faktúra 56/2024 pomôcky HN 166,00 s DPH 21/2024 15.04.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.04.2024 15.04.2024
Faktúra 55/2024 čistenie oplotenia futbal.ihriska 150,00 s DPH 22/2024 12.04.2024 cleaNDesign s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.04.2024 12.04.2024
Faktúra 54/2024 toal.papierové potreby 417,31 s DPH 19/2024 11.04.2024 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.04.2024 11.04.2024
Faktúra 53/2024 el.energia 03/2024 1 264.80 s DPH 08/2023 11.04.2024 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.04.2024 11.04.2024
Faktúra 51/2024 oprava umývacieho stroja 273,43 s DPH 12/2024 10.04.2024 Lenmar solution ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.04.2024 10.04.2024
Faktúra 50/2024 tep.energia 03/2024 4 834.58 s DPH 13/E-B/2005 10.04.2024 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.04.2024 10.04.2024
Faktúra 52/2024 telekom.služby 2,24 s DPH 9915034514 10.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.04.2024 10.04.2024
Faktúra 49/2024 Stravovanie zamestnancov školy 03/2024 1 214,50 s DPH 04/2024 09.04.2024 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.04.2024 10.04.2024
Zmluva 17/2024 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 09.04.2024 Stredná odborná škola pedagogická Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.04.2024
Zmluva 16/2024 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 09.04.2024 Stredná odborná škola pedagogická Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.04.2024
Faktúra 48/2024 zber a odvoz odpadu 03/2024 97,20 s DPH 03/2024 08.04.2024 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.04.2024 08.04.2024
Objednávka 22/2024 čistenie oplotenia futbal.ihriska 150,00 s DPH 08.04.2024 cleaNDesign s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.04.2024
Objednávka 21/2024 pomôcky HN 166,10 s DPH 05.04.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.04.2024
Faktúra 44/2024 telekom.služby 19,99 s DPH 03/2021 04.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.04.2024 04.04.2024
Faktúra 45/2024 materiál, pomôcky 57,47 s DPH 20/2024 04.04.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.04.2024 04.04.2024
Faktúra 46/2024 výkon bezpočnostno-technickej služby 90,00 s DPH 01/2024 04.04.2024 Štefan Fabian Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.04.2024 04.04.2024
Faktúra 47/2024 výkon činnosti technika požiarnej ochrany 90,00 s DPH 02/2024 04.04.2024 Ing. Mária Fabianová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.04.2024 04.04.2024
Faktúra 42/2024 výkon zodpovednej osoby 04/2024 48,00 s DPH ZO 2019A21664-1 02.04.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.04.2024 02.04.2024
Faktúra 43/2024 prenájom rohoží 26.02-26.03.2024 48,19 s DPH 850035 02.04.2024 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.04.2024 02.04.2024
Zmluva 15/2024 Zmluva o individuálnej odbornej praxi žiakov s DPH 02.04.2024 Spojená škola Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.04.2024
Faktúra 41/2024 EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov 228,00 s DPH 18/2024 27.03.2024 ASC Applied Software Cons. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra 39/2024 telekom popl. 33,00 s DPH A972410 26.03.2024 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.03.2024 26.03.2024
Faktúra 40/2024 Prog. CORINTH robotika 980,00 s DPH 17/2024 26.03.2024 PcProfi s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.03.2024 26.03.2024
Zmluva 14/2024 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 26.03.2024 Stredná odborná škola pedagogická Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.03.2024
Faktúra 38/2024 Maliarske práce s materiálom 5 240,00 s DPH 13/2024 25.03.2024 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.03.2024 25.03.2024
Faktúra 36/2024 prog.na robotiku 2 766,00 s DPH 17/2024 22.03.2024 Iska, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.03.2024 22.03.2024
Faktúra 37/2024 Oprava umývačky, sporáku 479,65 s DPH 15/2024 22.03.2024 Coop servis spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.03.2024 22.03.2024
Zmluva Dodatok k zmluve č. 05/2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 05/2024 s DPH 21.03.2024 Mudr. Doboš Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.03.2024
Faktúra 35/2024 roboti 973,00 s DPH 17/2024 21.03.2024 PcProfi s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.03.2024 21.03.2024
Zmluva Dodatok k zmluve č. 07/2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07/2024 s DPH 21.03.2024 Amatérsky volejbalový klub Šahy, Henrieta Urblíková Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.03.2024
Zmluva Dodatok k zmluve č. 09/2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 09/2024 s DPH 21.03.2024 Autoškola AM, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.03.2024
Faktúra 34/2024 kancelárske stoličky 320,00 s DPH 16/2024 20.03.2024 IKEA Bratislava, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.03.2024 20.03.2024
Objednávka 19/2024 toal.papierové potreby 417,31 s DPH 19.03.2024 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.03.2024
Objednávka 17/2024 roboti 973,00 s DPH 19.03.2024 PcProfi s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.03.2024
Objednávka 18/2024 EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov 228,00 s DPH 19.03.2024 ASC Applied Software Cons. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.03.2024
Objednávka 16/2024 kancelárske stoličky s DPH 18.03.2024 IKEA Bratislava, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.03.2024
Faktúra 33/2024 montáž a demontáž sietí na multifunkčom ihrisku 1 091.40 s DPH 14/2024 15.03.2024 Firma Košík - siete s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.03.2024 15.03.2024
Objednávka 15/2024 servis umývačky riadu, sporáku s DPH 15.03.2024 Coop servis spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.03.2024
Faktúra 32/2024 program na mzdy 97,20 s DPH 13/2024 14.03.2024 IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.03.2024 14.03.2024
Faktúra 31/2024 nákup dverí, kľučiek, dosiek 1 116,20 s DPH 11/2024 14.03.2024 D-Color +interier, Katarína Duchoňová ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.03.2024 14.03.2024
Zmluva Dodatok k zmluve č. 06/2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 06/2024 s DPH 14.03.2024 Peter Szedlár Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.03.2024
Objednávka 14/2024 Demontáž a motáž nových ochranných sietí na multifunkčnom ihrisku s DPH 14.03.2024 Firma Košík - siete s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.03.2024
Faktúra 30/2024 tep.energia 6 538.05 s DPH 13/E-B/2005 13.03.2024 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.03.2024 13.03.2024
Objednávka 20/2024 materiál, pomôcky 57,47 s DPH 13.03.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.04.2024
Faktúra 29/2024 mat.na opravy 1 122,56 s DPH 09/2024 13.03.2024 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.03.3024 20.03.2024
Faktúra 28/2024 materiál+ser.služby 118,98 s DPH 10/2024 12.03.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.03.2024 20.03.2024
Faktúra 23/2024 el.energia 179,65 s DPH 08/2023 11.03.2024 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.03.2024 11.03.2024
Faktúra 22/2024 zber a odvoz odpadu 02/2024 163,80 s DPH 03/2024 11.03.2024 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.03.2024 11.03.2024
Faktúra 27/2024 telekom.služby 19,99 s DPH 03/2021 11.03.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.03.2024 11.03.2024
Faktúra 24/2024 Stravovanie zamestnancov školy 1 739,50 s DPH 04/2024 11.03.2024 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.03.2024 11.03.2024
Faktúra 25/2024 telekom.služby 3,01 s DPH 9915034514 11.03.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.03.2024 11.03.2024
Faktúra 26/2024 vodné, stočné 02/2024 697,93 s DPH 143/02-Šy 11.03.2024 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.03.2024 11.03.2024
Zmluva 13/2024 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č.R_13/2024 s DPH 08.03.2024 IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.03.2024
Faktúra 21/2024 výkon zodpovednej osoby 03/2024 48,00 s DPH ZO 2019A21664-1 01.03.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.03.2024 01.03.2024
Faktúra 20/2024 prenájom rohoží 29.01.-25.02.2024 39,05 s DPH 850035 29.02.2024 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.12.2023 29.02.2024
Zmluva 12/2024 Zmluva o dielo s DPH 27.02.2024 CENTAURY Plus, s.r.o. Základná škola Janka Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.02.2024
Zmluva Príloha k zmluve č. 12/2024 - Projektová dokumentácia Projektová dokumentácia s DPH 27.02.2024 ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.04.2024
Zmluva Dodatok k zmluve č. 08/2024 Výpoveď nájomnej zmluvy s DPH 26.02.2024 Ambróz Maťó Autoškola Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.02.2024
Faktúra 19/2024 telekom.služby 33,00 s DPH A972410 26.02.2024 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.02.2024 26.02.2024
Faktúra 18/2024 čistiace prostriedky do ŠJ 129,73 s DPH 06/2024 22.02.2024 B- commerce s.r.o ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.02.2024 22.02.2024
Zmluva 11/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 22.02.2024 Autoškola AM 1, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.02.2024
Objednávka 11/2024 dvere, kľučky, dosky s DPH 21.02.2024 D-Color +interier, Katarína Duchoňová ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.02.2024
Objednávka 08/2024 tlačoviny s DPH 21.02.2024 Ševt, Banská Bystrica ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.02.2024
Objednávka 09/2024 materiál na opravy s DPH 21.02.2024 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.02.0204
Objednávka 13/2024 Maliarske práce s materiálom s DPH 21.02.2024 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.02.2024
Objednávka 10/2024 materiál+ser.služby s DPH 21.02.2024 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.02.2024
Zmluva Prílohy k zmluve č. 12/2024 Všeobecné záručné podmienky, Zoznam všetkých známych subdodávateľov s DPH 21.02.2024 CENTAURY Plus, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.04.2024
Objednávka 08/2024 tlačoviny s DPH 21.02.2024 Ševt, Banská Bystrica ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.02.2024
Objednávka 12/2024 oprava umývacieho stroja s DPH 21.02.2024 Lenmar solution ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.02.2024
Faktúra 17/2024 zmäkčovač vody 674,10 s DPH 07/2024 20.02.2024 Čistávoda s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.02.2024 20.02.2024
Faktúra 16/2024 oprava el. varného kotla 426,18 s DPH 05/2024 16.02.2024 Coop servis spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.02.2024 20.02.2024
Objednávka 06/2024 čistiace prostriedky do ŠJ 129,73 s DPH 15.02.2024 B- commerce s.r.o ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.02.2024
Objednávka 07/2024 zmäkčovač vody 674,10 s DPH 15.02.2024 Čistávoda s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.02.2024
Faktúra 13/2024 telekom.služby 2,24 s DPH 2029845489 14.02.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.02.2024 14.02.2024
Faktúra 14/2024 vodné, stočné 01/2024 707,51 s DPH 143/02-Šy 14.02.2024 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.02.2024 14.02.2024
Zmluva 10/2024 Rámcová zmluva s DPH 14.02.2024 OVD - ovocinárske družstvo Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.02.2024
Faktúra 15/2024 el.energia 1 817.32 s DPH 08/2023 14.02.2024 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.02.2024
Objednávka 05/2024 oprava s DPH 13.02.2024 Coop servis spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.02.2024
Faktúra 11/2024 Stravovanie zamestnancov školy 1 501,50 s DPH 04/2024 13.02.2024 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.02.2024 13.02.2024
Faktúra 12/2024 tep.energia 9 001,49 s DPH 13/E-B/2005 13.02.2024 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.02.2024 13.02.2024
Faktúra 10/2024 zber a odvoz odpadu 01/2024 134,40 s DPH 03/2024 07.02.2024 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.02.2024 07.02.2024
Faktúra 09/2024 telekom.služby 19,99 s DPH 03/2021 05.02.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.02.2024 05.02.2024
Faktúra 07/2024 prenájom rohoží 01-28.01.2024 34,94 s DPH 850035 01.02.2024 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.02.2024 01.02.2024
Faktúra 08/2024 Výkon zodpovednej osoby 02/2024 48,00 s DPH ZO 2019A21664-1 01.02.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.02.2024 01.02.2024
Zmluva 09/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 31.01.2024 Autoškola AM, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.01.2024
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 08/2024 s DPH 31.01.2024 Ambróz Maťó- Autoškola Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.01.2024
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 44/2023 s DPH 30.01.2024 Judy s Aerobic Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.01.2024
Faktúra 06/2024 reflexné vesty s logom 220,00 s DPH 03/2024 26.01.2024 Sportservis SK s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.01.2024 26.01.2024
Faktúra 05/2024 telekom.služby 33,00 s DPH A972410 26.01.2024 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.01.2024 26.01.2024
Faktúra 04/2024 kompletný servisný poplatok 392,89 s DPH 26/2020 24.01.2024 Hagleitner, Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.01.2024 24.01.2024
Faktúra 03/2024 škola v prírode 4 650,00 s DPH 01/2024 19.01.2024 LN Trade, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.02.2024 07.02.2024
Faktúra 238/2023 vodné, stočné 586,58 s DPH 143/02-Šy 15.01.2024 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.01.2024 15.01.2024
Faktúra 241/2024 vodné, stočné 12/2024 641,54 s DPH 143/02-Šy 14.01.2024 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.01.2005 14.01.2025
Faktúra 237/2023 tepelná energia 12/2023 15 841,67 s DPH 13/E-B/2005 10.01.2024 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.01.2024 22.01.2024
Faktúra 236/2023 el.energia 12/2023 1 768,34 s DPH 08/2023 10.01.2024 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.01.2024
Faktúra 236/2023 tep.energia 15 841,67 s DPH 13/E-B/2005 10.01.2024 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.01.2024 10.01.2024
Faktúra 235/2023 telekom.poplatky 2,00 s DPH 2029845489 09.01.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.01.2024 09.01.2024
Faktúra 235/2023 telekom.služby 2,00 s DPH 9915034514 09.01.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.01.2024 09.01.2024
Faktúra 234/2023 zber a odvoz odpadu 12/2023 134,40 s DPH SZ2021/DS1033 08.01.2024 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.01.2024 09.01.2024
Faktúra 238/2024 tep.energia 12/2024 8 545.04 s DPH 13/E-B/2005 08.01.2024 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.01.2025 08.01.2025
Faktúra 02/2024 vzdelávacie služby na 2024 130,00 s DPH 103/2023 05.01.2024 ZO RVC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.01.2024 09.01.2024
Faktúra 232/2023 telekom.služby 19,99 s DPH 03/2021 04.01.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.01.2024 09.01.2024
Faktúra 233/2023 prenájom rohoží 04.12-31.12.2023 36,19 s DPH 850035 04.01.2024 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.01.2024 09.01.2024
Faktúra 01/2024 Výkon zodpovednej osoby 01/2024 48,00 s DPH ZO 2019A21664-1 04.01.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.01.2024 09.01.2024
Objednávka 04/2024 Stravovanie zamestnancov školy s DPH 02.01.2024 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.01.2024
Objednávka 03/2024 Reflexné vesty s logom s DPH 02.01.2024 Sportservis SK s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.01.2024
Objednávka 02/2024 Škola v prírode s DPH 02.01.2024 CK Fany Store, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.01.2024
Objednávka 01/2024 Lyžiarsky výcvik 4 650,00 s DPH 02.01.2024 LN Trade, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.01.2024
Zmluva 07/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 29.12.2023 Amatérsky volejbalový klub Šahy, Henrieta Urblíková Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.12.2023
Zmluva 08/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 29.12.2023 Ambróz Maťó Autoškola Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.12.2023
Zmluva 05/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 29.12.2023 Mudr. Doboš Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.12.2023
Zmluva 06/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 29.12.2023 Peter Szedlár Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.12.2023
Faktúra 231/2023 telekom.poplatky 33,00 s DPH A972410 28.12.2023 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.12.2023 28.12.2023
Zmluva 04/2024 Zmluva o spolupráci s DPH 22.12.2023 Sportservis SK s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.12.2023
Faktúra 230/2023 prenájom rohoží 36,19 s DPH 850035 22.12.2023 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.12.2023 28.12.2023
Faktúra 229/2023 čistiace prostriedky ŠJ 1 082.00 s DPH 96/2023 20.12.2023 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.12.2023 28.12.2023
Faktúra 228/2023 strojček do mixéra 1 153,20 s DPH 102/2023 19.12.2023 Gastrolux, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.12.2023 28.12.2023
Faktúra 227/2023 stravné zamestnancov 1 295.00 s DPH 04/2023 19.12.2023 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.12.2023 28.12.2023
Faktúra 226/2023 kancelárske potreby 100,92 s DPH 99/2023 15.12.2023 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.12.2023 28.12.2023
Faktúra 225/2023 športové oblečenie 445,50 s DPH 94/2023 14.12.2023 Sportservis SK s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.12.2023 28.12.2023
Faktúra 223/2023 vodné, stočné 614,26 s DPH 143/02-Šy 13.12.2023 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.12.2023 28.12.2023
Faktúra 224/2023 hyg.vreckovky 270,22 s DPH 101/2023 13.12.2023 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.12.2023 28.12.2023
Zmluva 49/2023 Zmluva o zverení majetku mesta do správy s DPH 13.12.2023 Mesto Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.12.2023
Faktúra 222/2023 program na 2024 54,00 s DPH 100/2023 12.12.2023 SOFT_GL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.12.2023 28.12.2023
Faktúra 55/2024 čistenie oplotenia futbal.ihriska 150,00 s DPH 22/2024 12.12.2023 cleaNDesign s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.04.2024 12.04.2024
Zmluva 03/2024 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu s DPH 12.12.2023 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.12.2023
Faktúra 218/2023 dg.kuch.zar. 261,00 s DPH 91/2023 11.12.2023 GASTRO - HAAL s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.12.2023 28.12.2023
Faktúra 219/2023 tep.energia 11 961.10 s DPH 13/E-B/2005 11.12.2023 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.12.2023 28.12.2023
Faktúra 221/2023 tonery 62,17 s DPH 97/2023 11.12.2023 Comps, ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.12.2023 28.12.2023
Faktúra 220/2023 údržba, pc zar. 855,00 s DPH 98/2023 11.12.2023 Miroslav Siruček ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.12.2023 28.12.2023
Faktúra 217/2023 telekom.poplatky 4,16 s DPH 9915034514 11.12.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.12.2023 28.12.2023
Faktúra 216/2023 simulácia biathlonu , súťaž 850,00 s DPH 95/2023 11.12.2023 Š Biathlon Mania ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.12.2023 28.12.2023
Faktúra 215/2023 BOZP 90,00 s DPH 21/2023 11.12.2023 Štefan Fabian Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.12.2023 28.12.2023
Faktúra 214/2023 požiarna ochrana 90,00 s DPH 22/2023 11.12.2023 Ing. Mária Fabianová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.12.2023 28.12.2023
Faktúra 213/2023 stravné zamestnancov 1 753.50 s DPH 04/2023 11.12.2023 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.12.2023 28.12.2023
Zmluva 01/2024 Zmluva o dielo s DPH 08.12.2023 Štefan Fabian Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.12.2023
Zmluva 02/2024 Zmluva o dielo s DPH 08.12.2023 Ing. Mária Fabianová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.12.2023
Objednávka 103/2023 vzdelávacie služby na 2024 130,00 s DPH 07.12.2023 ZO RVC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.12.2023
Faktúra 211/2023 nákup kried 19,77 s DPH 24.11.2023 07.12.2023 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.12.2023 28.12.2023
Faktúra 210/2023 zber a odvoz odpadu 139,20 s DPH 30/2022 07.12.2023 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.12.2023 28.12.2023
Faktúra 209/2023 el.energia 2 060,79 s DPH 08/2023 07.12.2023 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.12.2023 28.12.2023
Objednávka 101/2023 rolky na utieranie rúk 270,22 s DPH 07.12.2023 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.12.2023
Objednávka 102/2023 strojček do mixéra 1 153,20 s DPH 07.12.2023 Gastrolux, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.12.2023
Faktúra 212/2023 pomôcky 64,89 s DPH 07.12.2023 Media-TEC Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.12.2023 28.12.2023
Faktúra 208/2023 čistiace prostriedky ZŠ 1 447,88 s DPH 81/2023 06.12.2023 IVOS, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.12.2023 28.12.2023
Objednávka 99/2023 kanc.potreby s DPH 06.12.2023 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.12.2023
Objednávka 97/2023 objednávka tonerov s DPH 06.12.2023 Comps, ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.12.2023
Objednávka 98/2023 softvér+inštalácka s DPH 06.12.2023 Miroslav Siruček ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.12.2023
Objednávka 100/2023 prihlasovanie stravy cez program s DPH 06.12.2023 SOFT_GL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.12.2023
Objednávka 95/2023 simulácia behu na lyžiach 850,00 s DPH 06.12.2023 ŠK biathlon Mania ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.12.2023
Objednávka 94/2023 športové oblečenie s DPH 06.12.2023 Sportservis SK s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.12.2023
Objednávka 96/2023 čistiace prostriedky do ŠJ s DPH 06.12.2023 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.12.2023
Faktúra 207/2023 telekom.služby 16,33 s DPH 9929115628 05.12.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.12.2023 28.12.2023
Faktúra 204/2023 prečistenie kanalizácie 400,00 s DPH 90/2023 01.12.2023 VKP mont Hrabovnský, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.12.2023 28.12.2023
Faktúra 205/2023 výkon zodpovednej osoby 12/2023 48,00 s DPH ZO/2019A21664-1 01.12.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.12.2023 28.12.2023
Faktúra 206/2023 el.energia 1 990,25 s DPH 08/2023 01.12.2023 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.12.2023
Objednávka 72/2024 čist.prostriedky, spotr.mat. do šj s DPH 01.12.2023 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.10.2024
Faktúra 202/2023 fit prvky,doprava 2 247.39 s DPH 76/2023 30.11.2023 octago corporation ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.11.2023 28.12.2023
Faktúra 203/2023 kancelárske potreby 552,76 s DPH 89/2023 30.11.2023 World & Gastro Office ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.11.2023 01.12.2023
Faktúra 201/2023 revízia 350,00 s DPH 86/2023 29.11.2023 M-M elektro ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2023 29.11.2023
Zmluva 47/2023 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 29.11.2023 Stredná odborná škola pedagogická Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2023
Faktúra 200/2023 tričká na vybíjanú 162,00 s DPH 88/2023 28.11.2023 Black Store. s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.11.2023 28.11.2023
Zmluva 46/2023 Poistná zmluva s DPH 27.11.2023 Premium IPoisťovňa ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.11.2023
Faktúra 199/2023 telekom.služby 33,00 s DPH A972410 27.11.2023 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.11.2023 27.11.2023
Faktúra 194/2023 el.energia -333,88 s DPH 08/2023 24.11.2023 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.11.2023
Faktúra 195/2023 el.energia -441,82 s DPH 08/2023 24.11.2023 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.11.2023
Faktúra 198/2023 predplatné Zborovňa Komplet 282,67 s DPH 04/2021 24.11.2023 Komensky, s.r.o. Košice Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.11.2023 27.11.2023
Faktúra 197/2023 výmena ovl.lana v telocvični 36,00 s DPH 87/2023 24.11.2023 REVTECH ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.11.2023 27.11.2023
Faktúra 193/2023 el.energia -410,30 s DPH 08/2023 24.11.2023 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.11.2023
Faktúra 196/2023 el.energia -322,54 s DPH 08/2023 24.11.2023 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.11.2023
Objednávka 93/2023 objednávka kried s DPH 24.11.2023 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.11.2023
Zmluva 48/2023 Zmluva o poskytnutí podpory z enviromentálneho fondu formou dotácie s DPH 23.11.2023 Enviromentálny fond Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.12.2023
Zmluva 45/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 22.11.2023 Futbalový klub TJ Družstevník Horné Turovce Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.11.2023
Faktúra 189/2023 oprava a maľovanie tropu v ŠJ 2 400,00 s DPH 82/2023 21.11.2023 Štefan Maco ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.11.2023 27.11.2023
Faktúra 190/2023 maliarske práce v priesoroch vstup.haly 1 490,00 s DPH 83/2023 21.11.2023 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.11.2023 27.11.2023
Faktúra 191/2023 maliarske práce v jedálni ZŠ 1 530,00 s DPH 84/2023 21.11.2023 Peter Varga ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.11.2023 27.11.2023
Faktúra 192/2023 maliarske práce v suteréne ZŠ 960,00 s DPH 85/2023 21.11.2023 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.11.2023 27.11.2023
Faktúra 188/2023 tričká s logom 470,00 s DPH 79/2023 16.11.2023 Arpád Balla - Balucci Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2023 27.11.2023
Faktúra 187/2023 Hygienické potrreby 456,19 s DPH 78/2023 15.11.2023 Hagleitner, Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.11.2023 27.11.2023
Objednávka 91/2023 dg. kuch zariadenia s DPH 14.11.2023 GASTRO - HAAL s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.11.2023
Objednávka 88/2023 tričká na súťža vo vybíjanej 162,00 s DPH 14.11.2023 Black Store. s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.11.2023
Objednávka 92/2023 učebné pomôcky SZP s DPH 14.11.2023 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.11.2023
Faktúra 186/2023 jednorázové rukavice do ŠJ 100,50 s DPH 77/2023 14.11.2023 sanlux, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.11.2023 20.11.2023
Objednávka 90/2023 prečistenie kanalizácie 400,00 s DPH 14.11.2023 VKP mont Hrabovnský, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.11.2023
Objednávka 89/2023 kanc. potreby s DPH 14.11.2023 World & Gastro Office ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.11.2023
Objednávka 79/2023 tričká s potlačou 470,00 s DPH 13.11.2023 Arpád Balla - Balucci Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.11.2023
Objednávka 76/2023 fit prvky s DPH 13.11.2023 octago corporation ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.11.2023
Objednávka 81/2023 čistiace prostriedky s DPH 13.11.2023 IVOS, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.11.2023
Objednávka 82/2023 maliarske práce s mat. 2 400,00 s DPH 13.11.2023 Štefan Maco ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.11.2023
Objednávka 83/2023 maliarske práce, mat. vo vstup.hale 1 490,00 s DPH 13.11.2023 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.11.2023
Objednávka 84/2023 Maliarske práce, mat. v ŠJ 1 530,00 s DPH 13.11.2023 Peter Varga ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.11.2023
Objednávka 85/2023 maliarske práce, mat. v suteréne ZŠ 960,00 s DPH 13.11.2023 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.11.2023
Objednávka 86/2023 odb.prehliadka a skúška el. 350,00 s DPH 13.11.2023 M-M elektro ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.11.2023
Objednávka 87/2023 výmena olv.lana v telocvični 36,00 s DPH 13.11.2023 REVTECH ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.11.2023
Objednávka 77/2023 Jednorázové rukavice s DPH 13.11.2023 sanlux, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.11.2023
Faktúra 184/2023 výmena rohoží 36,19 s DPH 850035 13.11.2023 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.11.2023 20.11.2023
Faktúra 185/2023 vodné, stočné 751,48 s DPH 143/025-Šy 13.11.2023 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.11.2023 20.11.2023
Objednávka 78/2023 parfém na toalety, rolky na ruky, toalet.papier s DPH 13.11.2023 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.11.2023
Faktúra 183/2023 tep.energia 6 627,85 s DPH 13/E-B/2005 10.11.2023 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2023 20.11.2023
Faktúra 178/2023 strava zamestnancov školy 1 732.50 s DPH 04/2023 10.11.2023 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2023 20.11.2023
Faktúra 182/2023 revízia a oprava výťahu v ŠJ 535,91 s DPH 75/2023 10.11.2023 Nova Servis ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2023 20.11.2023
Faktúra 179/2023 školské pomôcky HN 116,20 s DPH 72/2023 10.11.2023 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2023 20.11.2023
Faktúra 180/2023 zber a odvoz odpadu 139,20 s DPH 30/2022 10.11.2023 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2023 20.11.2023
Faktúra 181/2023 telekom.služby 2,48 s DPH 9915034514 10.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2023 20.11.2023
Faktúra 176/2023 nákup jed,stolov 1 192.00 s DPH 73/2023 07.11.2023 Frasch Ján ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.11.2023 07.11.2023
Faktúra 177/2023 stoličky 600,00 s DPH 74/2023 07.11.2023 Frasch Ján ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.11.2023 07.11.2023
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov s DPH 06.11.2023 Mgr. Tamara Sinnová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.11.2023
Zmluva 44/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 06.11.2023 Judy s Aerobic Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 174/2023 telekom.sužby 29,99 s DPH 03/2021 9929115628 06.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.11.2023 07.11.2023
Faktúra 175/2023 nákup tlačív 139,80 s DPH 05/2023 rámcová kúpna zmluva z roku 2018 06.11.2023 Ševt, Banská Bystrica ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.11.2023 07.11.2023
Faktúra 173/2023 dertizácia, dezinsekcia 372,48 s DPH 23/2023 06.11.2023 Viliam Baltazár-DDD služby Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.11.2023 07.11.2023
Objednávka 73/2023 stoly do ŠJ 1 192,00 s DPH 06.11.2023 Frasch Ján ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.11.2023
Objednávka 74/2023 stoličky do ŠJ 600,00 s DPH 06.11.2023 Frasch Ján ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.11.2023
Objednávka 72/2023 pomôcky pre žiakov HN 116,20 s DPH 06.11.2023 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.11.2023
Objednávka 75/2023 revízia a oprava výťahu s DPH 06.11.2023 Nova Servis ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.11.2023
Zmluva 43/2023 Zmluva o nájme nebyt.priestorov s DPH 03.11.2023 Mgr. Tamara Sinnová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.11.2023
Faktúra 172/2023 revízia telovýchovného náradia 102,80 s DPH 71/2023 03.11.2023 REVTECH ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.11.2023 06.11.2023
Faktúra 171/2023 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 02.11.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.11.2023 06.11.2023
Faktúra 169/2023 pomôcky 175,42 s DPH 68/2023 27.10.2023 GastroKuchyne.sk ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.10.2023 06.11.2023
Faktúra 166/2023 čist.potreby do ŠJ 937,44 s DPH 67/2023 26.10.2023 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.10.2023 06.11.2023
Faktúra 167/2023 pomôcky 855,34 s DPH 69/2023 26.10.2023 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.10.2023 06.11.2023
Faktúra 168/2023 telekom.služby 33,00 s DPH A972410 26.10.2023 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.10.2023 06.11.2023
Objednávka 71/2023 revízia telovýchovného náradia s DPH 24.10.2023 REVTECH ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.10.2023
Objednávka 69/2023 kuch.potreby s DPH 24.10.2023 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.10.2024
Objednávka 70/2023 lepidlá s DPH 24.10.2023 J-Stav, spol. s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.10.2023
Zmluva 39/2023 Zmluva o budúcej zmluve s DPH 19.10.2023 Autoškola AM 1, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.09.2023
Faktúra 165/2023 materiál na údržbu 349,22 s DPH 66/2023 19.10.2023 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.10.2023 19.10.2023
Faktúra 173/2024 kancelársky papier 307,36 s DPH 77/2024 18.10.2023 World & Gastro Office ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.10.2024 18.10.2024
Faktúra 164/2023 vodné, stočné 574,68 s DPH 143/02-Šy 13.10.2023 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.10.2023 17.10.2023
Faktúra 162/2023 prenájom rohoží 44,66 s DPH 850035 13.10.2023 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.10.2023 17.10.2023
Faktúra 160/2023 nákup medailí 380,40 s DPH 41/2023 13.10.2023 Firma Košík - siete s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.10.2023 17.10.2023
Zmluva 41/2023 Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl s DPH 13.10.2023 Slovenský tenisový zväz Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 170/2023 el.energia 1 697,55 s DPH 08/2023 13.10.2023 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 163/2023 kuchynské potreby 251,61 s DPH 64/2023 13.10.2023 Media-TEC ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.10.2023 17.10.2023
Faktúra 161/2023 telekom.služby 2,00 s DPH 9915034514 13.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.10.2023 13.10.2023
Objednávka 68/2023 potreby do ŠJ s DPH 12.10.2023 GastroKuchyne.sk ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.10.2023
Faktúra 157/2023 kanc.pomôcky 538,57 s DPH 60/2023 10.10.2023 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.10.2023 17.10.2023
Objednávka 67/2023 čistiace prostriedky do ŠJ s DPH 10.10.2023 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.10.2023
Zmluva 40/2023 Zmluva o nájme nebyt.priestorov s DPH 10.10.2023 Veselá veda Slovensko, o.z. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.10.2023
Faktúra 159/2023 strava zamestnancov školy 09/2023 1 578.50 s DPH 04/2023 10.10.2023 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.10.2023 17.10.2023
Faktúra 158/2023 tep.energia 1 666.18 s DPH 13/E-B/2005 10.10.2023 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.10.2023 17.10.2023
Faktúra 156/2023 zber a odvoz odpadu 130,80 s DPH 30/2022 05.10.2023 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.10.2023 17.10.2023
Faktúra 153/2023 výkon bezpečnostno technickej služby 1.7-30.9.2023 90,00 s DPH 21/2023 04.10.2023 Štefan Fabian Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.10.2023 04.10.2023
Faktúra 154/2023 výkon činnosti technika PO 1.7-30.9.2023 90,00 s DPH 22/2023 04.10.2023 Ing. Mária Fabianová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.10.2023 04.10.2023
Faktúra 155/2023 telekom.služby 21,28 s DPH 03/2021 9929115628 04.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.10.2023 04.10.2023
Faktúra 152/2023 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO 2019A21664-1 02.10.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.10.2023
Objednávka 66/2023 materiál na údržbu 349,22 s DPH 29.09.2023 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.09.2023
Objednávka 65/2023 kontrola a skúška zariadení 165,35 s DPH 27.09.2023 Zoltán Fabian ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.09.2023
Faktúra 151/2023 kontrola a skúška zariadení 265,35 s DPH 65/2023 27.09.2023 Zoltán Fabian ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.09.2023 29.09.2023
Faktúra 150/2023 telekom.služby 36,60 s DPH A972410 26.09.2023 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.09.2023 26.09.2023
Faktúra 149/2023 bez kriedy 72,00 s DPH 04/2021 22.09.2023 Komensky, s.r.o. Košice Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.09.2023 22.09.2023
Objednávka 64/2023 potreby do ŠJ s DPH 21.09.2023 Roman Dobos-MediaTEC ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.09.2023
Faktúra 148/2023 el.energia 638,08 s DPH 08/2023 19.09.2023 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.09.2023
Faktúra 147/2023 prenájom rohoží 32,39 s DPH 850035 19.09.2023 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.09.2023 19.09.2023
Faktúra 146/2023 vodné, stočné 398,59 s DPH 143/02-šy 13.09.2023 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.09.2023 13.09.2023
Faktúra 145/2023 evidencia odpadov 31,20 s DPH 30/2022 13.09.2023 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.09.2023 13.09.2023
Faktúra 144/2023 telekom.služby 2,24 s DPH 12.09.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.09.2023 12.09.2023
Faktúra 143/2023 učebnice 39,10 s DPH 62/2023 12.09.2023 preskoly.sk Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.09.2023 12.09.2023
Faktúra 142/2023 tep.energia 1 304.40 s DPH 13/E-B/2005 08.09.2023 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.09.2023 12.09.2023
Objednávka 63/2023 doprava kuriér 10,50 s DPH 07.09.2023 123kurier ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.09.2023
Faktúra 141/2023 doprava kurierskej spoločnosti 10,50 s DPH 07.09.2023 123kurier Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.09.2023 07.09.2023
Faktúra 140/2023 toaletné vreckovky, papiere 211,30 s DPH 59/2023 06.09.2023 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.09.2023 06.09.2023
Objednávka 61/2023 učebnice 145,20 s DPH 01/2021 06.09.2023 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.09.2023
Objednávka 62/2023 učebnice 39,10 s DPH 06.09.2023 preskoly.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.09.2023
Faktúra 139/2023 učebnice 145,20 s DPH 61/2023 01/2021 06.09.2023 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.09.2023 06.09.2023
Faktúra 138/2023 podušky do pečiatky 27,60 s DPH 06.09.2023 Roman Dobos-MediaTEC ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.09.2023 06.09.2023
Faktúra 137/2023 potreby do ŠJ 128,99 s DPH 57/2023 04.09.2023 Gastronom.sk ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.09.2023 04.09.2023
Faktúra 136/2023 telekom.služby 19,99 s DPH 04.09.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.09.2023 04.09.2023
Faktúra 135/2023 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO 2019A21664-1 04.09.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.09.2023 04.09.2023
Faktúra 134/2023 strava zamestnancov 234,50 s DPH 04/2023 04.09.2023 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.09.2023 04.09.2023
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 14/2023 s DPH 31.08.2023 Amatérsky volejbalový klub Šahy, Henrieta Urblíková Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2023
Zmluva 38/2023 Dohoda o dodávkach stravy pre zamestnancov s DPH 31.08.2023 Základná škola L. Balleka Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2023
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov 10/2023 s DPH 31.08.2023 Imre Misko Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2023
Zmluva 36/2023 Dohoda o dodávkach stravy pre zamestnancov s DPH 31.08.2023 ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2023
Zmluva 42/2023 fakturovanie vodného, stočného a el.energie s DPH 31.08.2023 ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2023
Zmluva 37/2023 Rámcová dohoda na dodanie potravín s DPH 31.08.2023 PAM Fruit, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2023
Faktúra 132/2023 telekom.služby 34,50 s DPH A972410 30.08.2023 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.08.2023 30.08.2023
Faktúra 133/2023 pracovné oblečenie - ŠJ 208,30 s DPH 56/2023 30.08.2023 Mgr. František Svitek ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.08.2023 30.08.2023
Faktúra 130/2023 gastronádoby+čistič 227,14 s DPH 58/2023 30.08.2023 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.08.2023 30.08.2023
Faktúra 131/2023 učebnice 953,20 s DPH 48/2023 30.08.2023 Richard Šrobár - Littera Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.08.2023 30.08.2023
Zmluva 29/2023 Rámcová dohoda na dodanie potravín s DPH 28.08.2023 PARMIDA s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2023
Zmluva 30/2023 Rámcová dohoda na dodanie potravín s DPH 28.08.2023 Katarína Orbánová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2023
Objednávka 59/2023 hygienické rolky-utierky 211,30 s DPH 28.08.2023 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.08.2023
Objednávka 60/2023 kanc. potreby s DPH 28.08.2023 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.08.2023
Zmluva 34/2023 Rámcová dohoda na dodanie potravín s DPH 25.08.2023 Tatranská mliekareň, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2023
Zmluva 35/2023 Rámcová zmluva s DPH 25.08.2023 OVD - ovocinárske družstvo Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2023
Zmluva 31/2023 Rámcová dohoda na dodanie potravín s DPH 25.08.2023 ATC-JR. s.r.o Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2023
Zmluva 33/2023 Rámcová dohoda na dodanie potravín s DPH 25.08.2023 Chrien, spol s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2023
Zmluva 32/2023 Rámcová dohoda na dodanie potravín s DPH 25.08.2023 Ján Machovič, EDEN Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2023
Faktúra 129/2023 verejné obstarávanie - potr. 1 400,00 s DPH 51/2023 23.08.2023 MTNINE, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.08.2023 30.08.2023
Zmluva 28/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 23.08.2023 Peter Szedlár Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.08.2023
Objednávka 57/2023 pomôcky do ŠJ 128,99 s DPH 22.08.2023 Gastronom.sk ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.08.2023
Objednávka 58/2023 gastronádoby, čistič 227,14 s DPH 22.08.2023 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.08.2023
Objednávka 56/2023 prac.oblečenie-ŠJ 208,30 s DPH 21.08.2023 Mgr. František Svitek ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.08.2023
Faktúra 128/2023 prenájom rohoží 20,11 s DPH 850035 21.08.2023 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.08.2023 30.08.2023
Objednávka 55/2023 čistiaci prostriedok do tepovača 10l 41,40 s DPH 16.08.2023 Montclean.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.08.2023
Faktúra 123/2023 telekom.služby 11,27 s DPH 9915034541 14.08.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.08.2023 30.08.2023
Faktúra 122/2023 overenie váh 97,20 s DPH 52/2023 14.08.2023 Slovenská legálna metrológia, n.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.08.2023 30.08.2023
Faktúra 127/2023 el.energia 733,80 s DPH 08/2023 14.08.2023 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.08.2023
Faktúra 126/2023 kanc.potreby 12,80 s DPH 53A/2023 14.08.2023 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.08.2023 30.08.2023
Faktúra 125/2023 strava zamestnancov 269,50 s DPH 04/2023 14.08.2023 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.08.2023 30.08.2023
Faktúra 124/2023 telekom.služby 19,99 s DPH 9929115628 14.08.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.08.2023 30.08.2023
Faktúra 121/2023 tep.energia 1 245,31 s DPH 13/E-B/2005 14.08.2023 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.08.2023 30.08.2023
Faktúra 120/2023 vodné, stočné 418,38 s DPH 143/02-šy 14.08.2023 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.08.2023 30.08.2023
Faktúra 119/2023 projektová dokumentácia FVE 960,00 s DPH 54/2023 04.08.2023 ZF Solar&Elektro s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.08.2023 30.08.2023
Faktúra 118/2023 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO/2019A21664-1 01.08.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.08.2023 30.08.2023
Objednávka 54/2023 projektová dokumentácia 960,00 s DPH 01.08.2023 ZF Solar&Elektro s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.08.2023
Objednávka 53a/2023 kanc. potreby 12,80 s DPH 31.07.2023 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.07.2023
Faktúra 117/2023 telekom.služby 33,01 s DPH A972410 27.07.2023 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.07.2023 30.07.2023
Faktúra 116/2023 oprava a maľovanie stropu 2 930.00 s DPH 50/2023 25.07.2023 Štefan Maco Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.07.2023 30.07.2023
Faktúra 115/2023 oprava podlahy, malovka 3 130,00 s DPH 84/2022 25.07.2023 Peter Varga Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.07.2023 30.07.2023
Faktúra 114/2023 tlačoviny-šeky 34,43 s DPH 46/2023 25.07.2023 Slovenská pošta ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.07.2023 30.07.2023
Faktúra 113/2023 prenájom rohoží 32,39 s DPH 850035 25.07.2023 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.07.2023 30.07.2023
Faktúra 111/2023 tlačivá 269,41 s DPH rámcová kúpna zmluva z roku 2018 20.07.2023 Ševt, Banská Bystrica Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.07.2023 30.07.2023
Faktúra 110/2023 vodné, stočné 637,33 s DPH 143/02-šy 20.07.2023 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.07.2023 30.07.2023
Faktúra 112/2023 el.energia 1 622,84 s DPH 08/2023 20.07.2023 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.07.2023 30.07.2023
Faktúra 109/2023 pracovné oblečenie, obuv 498,70 s DPH 53/2023 14.07.2023 Mgr. František Svitek Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.07.2023 30.07.2023
Objednávka 53/2023 prac.oblečenie 498,70 s DPH 13.07.2023 Mgr. František Svitek ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.07.2023
Faktúra 108/2023 zber a odvoz odpadu 118,50 s DPH 30/2022 12.07.2023 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.07.2023 30.07.2023
Objednávka 52/2023 overenie váh 97,20 s DPH 12.07.2023 Slovenská legálna metrológia, n.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.07.2023
Objednávka 51/2023 verejné obstarávanie-potr. 1 400.00 s DPH 12.07.2023 MTNINE, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.07.2023
Objednávka 50/2023 oprava, maľovka stropu 2 930.00 s DPH 11.07.2023 Štefan Maco ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.07.2023
Objednávka 49/2023 oprava podlahy, maľovka 3 130.00 s DPH 11.07.2023 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.07.2023
Faktúra 107/2023 telekom.služby 5,96 s DPH 9915034541 10.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.07.2023 30.07.2023
Faktúra 106/2023 tep.energia 1 811,78 s DPH 13/E-B/2005 10.07.2023 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.07.2023 30.07.2023
Faktúra 105/2023 akt.programov 57,60 s DPH 47/2023 10.07.2023 SOFT_GL, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.07.2023 30.07.2023
Objednávka 47/2023 aktualizácia programu 57,60 s DPH 07.07.2023 SOFT_GL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.07.2023
Objednávka 46/2023 šeky do škd 34,43 s DPH 07.07.2023 Slovenská pošta, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.07.2023
Objednávka 48/2023 učebnice - prac.zošity 953,20 s DPH 07.07.2023 Richard Šrobár - Littera ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.07.2023
Faktúra 104/2023 požiarna ochrana 90,00 s DPH 22/2023 06.07.2023 Ing. Mária Fabianová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.07.2023 03.07.2023
Faktúra 103/2024 bozp 90,00 s DPH 21/2023 06.07.2023 Štefan Fabian Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.07.2023 30.07.2023
Faktúra 102/2023 strava zamestnancov 1 820.00 s DPH 04/2023 04.07.2023 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.07.2023 30.07.2023
Faktúra 101/2023 vybavenie do ŠJ 279,66 s DPH 42/2023 04.07.2023 GastroKuchyne.sk Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.07.2023 30.07.2023
Faktúra 100/2023 telekom.služby 19,99 s DPH 9929115628 04.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.07.2023 30.06.2023
Faktúra 99/2023 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO/2019A21664-1 03.07.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.07.2023 03.07.2023
Faktúra 98/2023 pracovné oblečenie, obuv 565,00 s DPH 39,40/2023 28.06.2023 Mgr. František Svitek Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.06.2023 30.06.2023
Faktúra 97/2023 telekom.služby 33,04 s DPH A972410 26.06.2023 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.06.2023 30.06.2023
Faktúra 96/2023 prenájom rohoží 36,19 s DPH 850035 22.06.2023 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.06.2023 30.06.2023
Faktúra 95/2023 čistiace prostriedky - ŠJ 1 296,90 s DPH 44/2023 21.06.2023 IVOS, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.06.2023 30.06.2023
Faktúra 94/2023 učebnice 187,22 s DPH 45/2023 01/2021 21.06.2023 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.06.2023 30.06.2023
Faktúra 93/2023 kuch.potreby 225,00 s DPH 34/2023 20.06.2023 IVOS, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.06.2023 30.06.2023
Objednávka 45/2023 učebnice 187,22 s DPH 01/2021 20.06.2023 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.06.2023
Faktúra 92/2023 gastronádoba, šlahač, metla 310,80 s DPH 35/2023 19.06.2023 Gastrolux, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.06.2023 30.06.2023
Faktúra 91/2023 kosačka, olej farby 326,77 s DPH 30/2023 19.06.2023 Essperia,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.06.2023 30.06.2023
Faktúra 90/2023 rukavice do ŠJ 81,50 s DPH 37/2023 19.06.2023 sanlux, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.06.2023 30.06.2023
Objednávka 43/2023 kosačka, olej, farby 326,77 s DPH 15.06.2023 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.06.2023
Objednávka 41/2023 medajle s DPH 15.06.2023 Firma Košík - siete s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.06.2023
Objednávka 42/2023 vybavenie do ŠJ 279,66 s DPH 15.06.2023 GastroKuchyne.sk ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.06.2023
Objednávka 44/2023 nákup potrieb do kuchyne 1 296.90 s DPH 15.06.2023 IVOS, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.06.2023
Faktúra 89/2023 vodné, stočné 662,44 s DPH 143/02-šy 15.06.2023 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.06.2023 30.06.2023
Faktúra 87/2023 el.energia 1 629,35 s DPH 08/2023 13.06.2023 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.06.2023 30.06.2023
Faktúra 85/2023 akt.programov 519,00 s DPH 38/2023 13.06.2023 ASC Applied Software Cons. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.06.2023 30.06.2023
Faktúra 84/2023 telekom.služby 3,44 s DPH 9915034541 13.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.06.2023 30.06.2023
Faktúra 88/2023 strava zamestnancov 1 862.00 s DPH 04/2023 13.06.2023 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.06.2023 30.06.2023
Objednávka 36/2023 vysávač s DPH 13.06.2023 Baka, Ján Beso ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.06.2023
Objednávka 40/2023 pracovná obuv s DPH 13.06.2023 Mgr. František Svitek Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.06.2023
Objednávka 39/2023 prac.oblečenie 565,00 s DPH 13.06.2023 Mgr. František Svitek ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.06.2023
Objednávka 38/2023 ASC agenda na šk. rok 2023/2024 519,00 s DPH 13.06.2023 ASC Applied Software Cons. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.06.2023
Objednávka 37/2023 nákup jednorázových rukavíc do ŠJ 81,50 s DPH 13.06.2023 sanlux, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.06.2023
Faktúra 86/2023 revízia výťahu 223,44 s DPH 33/2023 13.06.2023 Nova Servis Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.06.2023 30.06.2023
Objednávka 35/2023 metla, gastronádoby 310,80 s DPH 12.06.2023 Gastrolux, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.06.2023
Objednávka 34/2023 potreby do kuchyne 225,00 s DPH 12.06.2023 IVOS, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.06.2023
Faktúra 82/2023 zber a odvoz odpadu 01-31.05.2023 118,80 s DPH 30/2022 08.06.2023 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.06.2023 30.06.2023
Faktúra 83/2023 tepelná energia za máj 2023 2 940.77 s DPH 13/E-B/2005 08.06.2023 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.06.2023 30.06.2023
Faktúra 81/2023 učebnice 540,00 s DPH 06.06.2023 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.06.2023 06.06.2023
Faktúra 80/2023 telekom.sužby 19,99 s DPH 9915034514 05.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.06.2023 05.06.2023
Faktúra 78/2023 pomôcky 156,20 s DPH 31/2023 02.06.2023 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.06.2023 02.06.2023
Faktúra 77/2023 výkon zodpovednej osoby 06/2023 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 02.06.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.06.2023 02.06.2023
Objednávka 33/2023 revízia výťahu 223,44 s DPH 02.06.2023 Nova Servis ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.06.2023
Faktúra 79/2023 učebnice 101,20 s DPH 32/2023 02.06.2023 Taktik, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.06.2023 02.06.2023
Objednávka 32/2023 učebnice 101,20 s DPH 31.05.2023 Taktik, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.05.2023
Faktúra 75/2023 učebnice 732,00 s DPH 75/2023 30.05.2023 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.05.2023 30.05.2023
Faktúra 74/2023 učebnice 51,75 s DPH 29/2023 30.05.2023 preskoly.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.05.2023 30.05.2023
Objednávka 31/2023 nákup pomôcok 156,20 s DPH 29.05.2023 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.05.2023
Faktúra 71/2023 učebnice 77,00 s DPH 28/2023 01/2021 26.05.2023 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.05.2023 26.05.2023
Faktúra 73/2023 učebnice 751,42 s DPH 26/2023 26.05.2023 Libera Terra ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.05.2023 26.05.2023
Faktúra 72/2023 telekom.služby 33,00 s DPH A972410 26.05.2023 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.05.2023 26.05.2023
Zmluva 27/2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu 400,00 s DPH 25.05.2023 Mesto Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.05.2023
Faktúra 76/2023 doprava 10,50 s DPH 27/2023 25.05.2023 123kurier ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.05.2023 02.06.2023
Objednávka 29/2023 učebnice 51,75 s DPH 25.05.2023 preskoly.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.05.2023
Objednávka 28/2023 učebnice 77,00 s DPH 01/2021 25.05.2023 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.05.2023
Objednávka 27/2023 doprava 10,50 s DPH 25.05.2023 123kurier ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.05.2023
Objednávka 26/2023 učebnice 751,42 s DPH 25.05.2023 Libera Terra ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.05.2023
Objednávka 25/2023 učebnice s DPH 25.05.2023 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.05.2023
Faktúra 70/2023 výmena rohoží 24.04-21.05.2023 36,19 s DPH 850035 25.05.2023 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.05.2023 25.05.2023
Objednávka 30/2023 učebnice 131,75 s DPH 25.05.2023 Gorila.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.05.2023
Faktúra 68/2023 učebnice 2 590.94 s DPH 24/2023 02/2021 24.05.2023 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.05.2023 25.05.2023
Faktúra 69/2023 učebnice 68,34 s DPH 24/2023 01/2021 24.05.2023 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.05.2023 24.05.2023
Faktúra 67/2023 škola v prírode 3 300,00 s DPH 88/2022 24.05.2023 CK Fany Store, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.05.2023 25.05.2023
Objednávka 23/2023 učebnice s DPH 24.05.2023 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.05.2023
Objednávka 24/2023 učebnice s DPH 01/2021 24.05.2023 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.05.2023
Faktúra 66/2023 ruksak na lekárničku 21,30 s DPH 04/2023 23.05.2023 moje lekarnicka, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.05.2023 23.05.2023
Faktúra 65/2023 nákup.toal.pap. 121,22 s DPH 21/2023 23.05.2023 Hagleitner, Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.05.2023 23.05.2023
Objednávka 21/2023 toal.papier 121,22 s DPH 19.05.2023 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.05.2023
Objednávka 22/2023 ruksak na lekárničku 21,30 s DPH 19.05.2023 moje lekarnicka, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.05.2023
Faktúra 64/2023 nákup mat. 185,70 s DPH 13/2023 17.05.2023 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.05.2023 18.05.2023
Faktúra 63/2023 el.energia 1 819.36 s DPH 08/2023 16.05.2023 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.05.2023
Faktúra 62/2023 vodné, stočné 04/2023 597,76 s DPH 143/02/šy 15.05.2023 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.05.2023 15.05.2023
Faktúra 60/2023 telekom.služby 2,00 s DPH 2029845489 10.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 61/2023 tepelná energia 04/2023 6 804.33 s DPH 13/E-B/2008 10.05.2023 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.05.2023 25.05.2023
Faktúra 59/2023 zber a odvoz odpadu 04/2023 79,20 s DPH SZ2021/DS1033 09.05.2023 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 58/2023 strava zamestnancov škloly 04/2023 1 470.00 s DPH 04/2023 04.05.2023 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.05.2023 10.05.2023
Faktúra 56/2023 utierky na ruky 180,14 s DPH 17/2023 04.05.2023 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra 57/2023 telekom.služby 19,99 s DPH 9915034514 04.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra 54/2023 deratizácia 372,48 s DPH 23/2023 02.05.2023 Viliam Baltazár-DDD služby ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.05.2023 02.05.2023
Faktúra 55/2023 výkon zodpovednej osoby 04/2023 48,00 s DPH ZO 2019 A21664-1 02.05.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.05.2023 02.05.2023
Faktúra 53/2023 posudok 2 000,00 s DPH 19/2023 02.05.2023 Artel minus ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra 52/2023 umývačka riadu 1 566,55 s DPH 20/2023 02.05.2023 GastroKuchyne.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.05.2023 04.05.2023
Zmluva 26/2023 Zmluva o spolupráci s DPH 02.05.2023 ZJF Nitra Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.05.2023
Zmluva 24/2023 Zmluva o poskytovaní praktického vyučocania s DPH 02.05.2023 Stredná odborná škola pedagogická Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.05.2023
Faktúra 51/2023 výmena rohoží 44,66 s DPH 850035 27.04.2023 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.05.2023 25.05.2023
Faktúra 50/2023 telekom.služby 33,02 s DPH A972410 27.04.2023 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.04.2023 27.04.2023
Objednávka 20/2023 umývačka riadu 1 566,55 s DPH 27.04.2023 GastroKuchyne.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.04.2023
Objednávka 19/2023 vypracovanie posudku 2 000,00 s DPH 27.04.2023 Artel minus ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.04.2023
Faktúra 49/2023 vvpracovanie a podanie žiadosti o NFP pre projekt: ..fotovoltaická elektráreň 1 920,00 s DPH 18/2023 24.04.2023 Accelor, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.04.2023 25.04.2023
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve č 26/2022 na fakturovanie vodného, stočného, el.energie s DPH 21.04.2023 ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.04.2023
Zmluva 23/2023 Zmluva o poskytovaní deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných služieb s DPH 19.04.2023 Viliam Baltazár-DDD služby Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.04.2023
Faktúra 48/2023 platba za dopravu-kurier 10,50 s DPH 16/2023 19.04.2023 123kurier ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.04.2023 19.04.2023
Objednávka 17/2023 utierky na ruky 180,14 s DPH 19.04.2023 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.04.2023
Objednávka 16/2023 preprava 10,50 s DPH 19.04.2023 123kurier ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.04.2023
Faktúra 45/2023 telekom.služby 2,72 s DPH 2029845489 18.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.04.2023 19.04.2023
Faktúra 47/2023 el.energia 2 481,75 s DPH 08/2023 18.04.2023 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.04.2023 18.04.2023
Faktúra 46/2023 vodné, stočné 03/2023 645,94 s DPH 143/02-Šy 18.04.2023 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.04.2023 19.04.2023
Objednávka 15/2023 náplň do tlačiarne 80,80 s DPH 17.04.2023 Gigaprint.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.04.2023
Objednávka 13/2023 nákup mat. 185,70 s DPH 14.04.2023 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.04.2023
Objednávka 14/2023 páska kobercová s DPH 14.04.2023 J-Stav, spol. s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.04.2023
Objednávka 18/2023 žiadosť o fotovolt. NFP 1 920,00 s DPH 14.04.2023 Accelor, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.04.2023
Faktúra 44/2023 vykonavanie cinnosti technika PO, 04/2023-06/2023 90,00 s DPH 22/2023 12.04.2023 Ing. Mária Fabianová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.04.2023 19.04.2023
Faktúra 43/2023 vykonavanie bezpecnostno technickej sluzby 04/2023-06/2023 90,00 s DPH 21/2023 12.04.2023 Štefan Fabian Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.04.2023 19.04.2023
Faktúra 42/2023 tepelná energia 9 880.08 s DPH 13/E-B/2005 12.04.2023 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 41/2023 telekom.služby 19,99 s DPH 9951034514 12.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 40/2021 zber a odvoz odpadu 139,80 s DPH 30/2022 11.04.2023 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.04.2023 12.04.2023
Zmluva 20/2023 Dohoda o pomoci v HN s DPH 05.04.2023 Upsvar Levice Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.04.2023
Faktúra 39/2023 školské pomôcky pre deti HN 215,80 s DPH 10/2023 03.04.2023 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.04.2023 04.04.2023
Faktúra 38/2023 nákup mat. - šk. pomôcky 36,43 s DPH 11/2023 03.04.2023 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.04.2023 04.04.2023
Faktúra 36/2023 výkon zodpovednej osoby 04/2023 48,00 s DPH ZO 2019A21664-1 03.04.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.04.2023 03.04.2023
Faktúra 35/2023 prečistenie kanalizácie 294,00 s DPH 12/2023 03.04.2023 VKP mont Hrabovnský, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.04.2023 03.04.2023
Faktúra 37/2023 Strava zamestnancov školy za 03/2023 2 023.00 s DPH 04/2023 03.04.2023 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.04.2023 11.04.2023
Zmluva 17/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.04.2023 Mgr. Dominika Baltazárová - JUMP&POWER Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.04.2023
Zmluva 19/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 31.03.2023 Mudr. Doboš Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.03.2023
Zmluva 22/2023 Zmluva o dielo s DPH 31.03.2023 Ing. Mária Fabianová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.03.2023
Zmluva 21/2023 Zmluva o dielo s DPH 31.03.2023 Štefan Fabian Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.03.2023
Zmluva 25/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 31.03.2023 Peter Szedlár Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.03.2023
Zmluva 18/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 31.03.2023 Ambróz Maťó Autoškola Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.03.2023
Faktúra 34/2023 prenájom rohoží 27.02-26.03.2023 36,19 s DPH 850035 30.03.2023 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.03.2023 30.03.2023
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve 10/2023 s DPH 28.03.2023 Imre Misko Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.03.2023
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve 12/2023 s DPH 28.03.2023 Judy s Aerobic Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.03.2023
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve 09/2023 s DPH 28.03.2023 Mgr. Rebeka Forgáčová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.03.2023
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve 14/2023 s DPH 28.03.2023 Amatérsky volejbalový klub Šahy, Henrieta Urblíková Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.03.2023
Faktúra 33/2023 telekom.služby 33,06 s DPH A972410 27.03.2023 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.03.2023 27.03.2023
Objednávka 12/2023 prečistenie kanalizácie 294,00 s DPH 23.03.2023 VKP mont Hrabovnský, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.03.2023
Objednávka 11/2023 nákup mat. - šk. pomôcky 36,43 s DPH 23.03.2023 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.03.2023
Objednávka 10/2023 školské potreby pre deti HN 215,80 s DPH 23.03.2023 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.03.2023
Faktúra 32/2023 tepelná energia 950,50 s DPH 13/E-B/2005 22.03.2023 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.03.2023 22.03.2023
Faktúra 31/2023 aktualizácia programu 282,00 s DPH 2000896 17.03.2023 Remek,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 30/2023 telekom.služby 2,53 s DPH 9929115628 16.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.03.2023 16.03.2023
Faktúra 28/2023 oprava el. varného kotla 261,82 s DPH 09/2023 14.03.2023 Coop servis spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.03.2023 14.03.2023
Faktúra 27/2023 vodné, stočné 498,12 s DPH 143/02-ŠY 14.03.2023 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.03.2023 14.03.2023
Faktúra 29/2023 el.energia 2 162.17 s DPH 08/2023 14.03.2023 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.03.2023 30.03.2023
Faktúra 26/2023 tlačivá, žiacke knižky 154,55 s DPH 05,06/2023 rámcová kúpna zmluva z roku 2018 10.03.2023 Ševt, Banská Bystrica Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.03.2023 10.03.2023
Faktúra 25/2023 tepelná energia 10 683,18 s DPH 13/E-B/2005 09.03.2023 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.03.2023 09.03.2023
Faktúra 24/2023 telekom.služby 20,36 s DPH 9915034514 09.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.03.2023 10.03.2023
Objednávka 09/2023 oprava kotla 261,82 s DPH 08.03.2023 Coop servis spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.03.2023
Faktúra 22/2023 nákup zámku 76,74 s DPH 08/2023 07.03.2023 KOVOTYP, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.03.2023 10.03.2023
Faktúra 23/2023 zber a odvoz odpadu 79,20 s DPH 30/2022 07.03.2023 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.03.2023 07.03.2023
Faktúra 21/2023 prenájom rohoží 30.01-26.02.2023 36,19 s DPH 850035 06.03.2023 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.03.2023 10.03.2023
Faktúra 20/2023 aktualizácia programu 97,20 s DPH 00467/2008 06.03.2023 IVES Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra 18/2023 Strava zamestnancov školy za 02/2023 1 059.61 s DPH 04/2023 02.03.2023 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.03.2023 10.03.2023
Objednávka 08/2023 zámok k šatňovej skrini 76,74 s DPH 02.03.2023 KOVOTYP, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.03.2023
Faktúra 19/2023 výkon zodpovednej osoby 03/2023 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 02.03.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.03.2023 02.03.2023
Faktúra 17/2023 telekom.služby 33,00 s DPH A972410 27.02.2023 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.02.2023 28.02.2023
Faktúra 16/2023 utierky, toaletný papier 209,87 s DPH 07/2023 22.02.2023 Hagleitner, Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.02.2023 27.02.2023
Objednávka 07/2023 hygienické potreby 209,87 s DPH 17.02.2023 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.02.2023
Objednávka 05/2023 tlačoviny 154,55 s DPH 16.02.2023 Ševt, Banská Bystrica ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.02.2023
Faktúra 15/2023 el.energia 2 742.50 s DPH 08/2023 16.02.2023 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.03.2023
Objednávka 06/2023 žiacke knižky s DPH 16.02.2023 Ševt, Banská Bystrica ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.02.2023
Faktúra 14/2023 vodné, stočné 596,47 s DPH 143/02-Šy 15.02.2023 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.02.2023 15.02.2023
Faktúra 13/2023 telekom.služby 2,48 s DPH 2029845489 15.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.02.2023 15.02.2023
Faktúra 12/2023 telekom.služby 19,99 s DPH 9929115628 08.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.02.2023 09.02.2023
Faktúra 11/2023 tepelná energia 16 174.22 s DPH 13/E-B/2005 08.02.2023 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.02.2023 16.02.2023
Faktúra 10/2023 zber a odvoz odpadu 79,20 s DPH 30/2022 07.02.2023 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.02.2023 07.02.2023
Faktúra 09/2023 oprava PC, šatňové bloky 121,20 s DPH 02/2023 06.02.2023 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra 07/2023 členstvo pre rok 2023 130,00 s DPH 03/2023 03.02.2023 ZO RVC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.02.2023 03.02.2023
Faktúra 06/2023 prenájom rohoží 01/2023 32,39 s DPH 850035 03.02.2023 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.02.2023 03.02.2023
Faktúra 08/2023 Strava zamestnancov školy za 01/2023 1 219.50 s DPH 04/2023 03.02.2023 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.02.2023 14.02.2023
Faktúra 05/2023 výkon zodpovednej osoby 02/2023 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 02.02.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.02.2023 03.02.2023
Faktúra 04/2023 servis na rok 2023 358,80 s DPH 26/2020 31.01.2023 Hagleitner, Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.02.2023 07.02.2023
Faktúra 03/2023 lyžiarsky výcvik 5 250,00 s DPH 01/2023 27.01.2023 LN Trade, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.02.2023 01.02.2023
Faktúra 02/2023 platba za telekom.služby 33,00 s DPH A972410 26.01.2023 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.01.2023 26.01.2023
Faktúra 226/2022 vodné, stočné 12/2022 526,15 s DPH 143/02-Šy 17.01.2023 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.01.2023 17.01.2023
Faktúra 225/2022 telekom služby 12/2022 3,44 s DPH 2029845489 13.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.01.2023 16.01.2023
Faktúra 224/2022 tepelná energia 12/2022 3 457.80 s DPH 13/E-B/2005 11.01.2023 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.01.2023 11.01.2023
Faktúra 223/2022 zber a odvoz odpadu 12/2022 92,40 s DPH 30/2022 10.01.2023 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.01.2023 11.01.2023
Faktúra 221/2022 el.energia 12/2022 1 667.68 s DPH 19/2021 09.01.2023 SPP, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.01.2023 11.01.2023
Faktúra 222/2022 telekom.služby 12/2022 19,99 s DPH 9929115628 09.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.01.2023 11.01.2023
Faktúra 220/2022 prenájom rohoží 12/2022 31,27 s DPH 850035 09.01.2023 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.01.2023 11.01.2023
Faktúra 233/2023 prenájom rohoží 36,19 s DPH 850035 04.01.2023 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.01.2024 09.01.2024
Zmluva 10/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.01.2023 Imre Misko Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.01.2023
Faktúra 01/2023 výkon zodpovednej osoby 01/2023 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 02.01.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.01.2023 11.01.2023
Zmluva 09/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.01.2023 Mgr. Rebeka Forgáčová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.01.2023
Objednávka 04/2023 strava zamestnancov na rok 2023 s DPH 02.01.2023 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.01.2023
Zmluva 11/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.01.2023 Peter Szedlár Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.01.2023
Zmluva 16/2023 Rámcová kúpna zmluva s DPH 02.01.2023 AG FOODS SK, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.01.2023
Zmluva 12/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.01.2023 Judy s Aerobic Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.01.2023
Objednávka 02/2023 oprava PC, šatňové bloky s DPH 02.01.2023 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.01.2023
Objednávka 01/2023 ubytovanie a strava počas lyžiarskeho výcviku 09-13.01.2023 5 250,00 s DPH 02.01.2023 LN Trade, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.01.2023
Objednávka 03/2023 vzdelávanie na rok 2023 130,00 s DPH 02.01.2023 ZO RVC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.01.2023
Zmluva 15/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.01.2023 Ambróz Maťó Autoškola Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.01.2023
Zmluva 14/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.01.2023 Amatérsky volejbalový klub Šahy, Henrieta Urblíková Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.01.2023
Zmluva 13/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.01.2023 Mudr. Doboš Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.01.2023
Zmluva 07/2023 Rámcová kúpna zmluva s DPH 30.12.2022 Tatranská mliekareň, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.01.2023
Zmluva 09/2022 Rámcova kúpna zmluva s DPH 29.12.2022 PARMIDA s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.01.2022
Faktúra 219/2022 telekom.služby 33,00 s DPH A972410 27.12.2022 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.12.2022 27.12.2022
Zmluva 08/2023 Zmluva o združených dodávkach elektriny s DPH 23.12.2022 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.01.2023
Zmluva 06/2023 Rámcová dohoda na dodanie potravín s DPH 23.12.2022 PARMIDA s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.12.2022
Faktúra 218/2022 hygienická malba v ŠJ 1 900,00 s DPH 84/2022 22.12.2022 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.12.2022 22.12.2022
Zmluva 04/2023 Rámcová kúpna zmluva s DPH 22.12.2022 Chrien, spol s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.12.2022
Zmluva 05/2023 Rámcová zmluva s DPH 22.12.2022 Katarína Orbánová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.12.2022
Faktúra 217/2022 oprava stropu v ŠJ 3 400,00 s DPH 83/2022 22.12.2022 Štefan Maco ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.12.2022 22.12.2022
Faktúra 216/2022 oprava el. rozv. 134,40 s DPH 87/2022 21.12.2022 BPELEKTRO, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.12.2022 21.12.2022
Zmluva 01/2023 Kúpna zmluva - rámcová s DPH 21.12.2022 ATC-JR. s.r.o Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.12.2022
Faktúra 212/2022 oprava radiátora 202,78 s DPH 82/2022 20.12.2022 VKP mont Hrabovnský, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.12.2022 21.12.2022
Faktúra 211/2022 strava zamestnancov 12/2022 1 127,36 s DPH 02/2022 20.12.2022 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.12.2022 21.12.2022
Faktúra 213/2022 tonery 171,00 s DPH 86/2022 20.12.2022 Comps, ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.12.2022 21.12.2022
Faktúra 215/2022 učebné pomôcky na krúžky 306,35 s DPH 85/2022 20.12.2022 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.12.2022 20.12.2022
Faktúra 214/2022 kancelárske potreby 371,83 s DPH 81/2022 20.12.2022 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.12.2022 21.12.2022
Faktúra 210/2022 bezpečnosto technická alužba 90,00 s DPH 17/2022 20.12.2022 Štefan Fabian Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.12.2022 20.12.2022
Faktúra 209/2022 činnosť technika PO 90,00 s DPH 16/2022 20.12.2022 Ing. Mária Fabianová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.12.2022 20.12.2022
Zmluva 02/2023 Rámcová kúpna zmluva s DPH 20.12.2022 PAM Fruit, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.12.2022
Objednávka 86/2022 tonery 171,00 s DPH 19.12.2022 Comps, ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.12.2022
Objednávka 88/2022 škola v prírode 3 300.00 s DPH 19.12.2022 CK Fany Store, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.12.2022
Objednávka 87/2022 oprava el. rozv. 134,40 s DPH 19.12.2022 BPELEKTRO, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.12.2022
Objednávka 85/2022 učebné pomôcky na krúžky 306,35 s DPH 19.12.2022 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.12.2022
Faktúra 208/2022 vodné, stočné 515,96 s DPH 143/02-Šy 16.12.2022 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.12.2022 21.12.2022
Objednávka 83/2022 oprava stropu v ŠJ 3 400,00 s DPH 15.12.2022 Štefan Maco ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.12.2022
Objednávka 82/2022 oprava radiátora 202,78 s DPH 15.12.2022 VKP mont Hrabovský, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.12.2022
Objednávka 84/2022 hygienická malba v ŠJ 1 900,00 s DPH 15.12.2022 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.12.2022
Objednávka 81/2022 kancelárske potreby 371,83 s DPH 15.12.2022 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.12.2022
Faktúra 207/2022 čistiace, kuch. potreby do ŠJ 2 947,68 s DPH 80/2022 15.12.2022 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.12.2022 21.12.2022
Zmluva 03/2023 Kúpna zmluva s DPH 14.12.2022 Eden Krupina, Ján Machovič Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.12.2022
Faktúra 206/2022 telekom.služby 2,96 s DPH 9915034514 14.12.2022 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.12.2022 21.12.2022
Faktúra 205/2022 fittnes prvky, doprava 3 391,23 s DPH 75/2022 13.12.2022 octago corporation ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.12.2022 21.12.2022
Faktúra 203/2022 tepelná energia 2 636,35 s DPH 13/E-B/2005 09.12.2022 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.12.2022 21.12.2022
Faktúra 204/2022 multifunkčná tlačiareň, toner 1 348,80 s DPH 79/2022 09.12.2022 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.12.2022 21.12.2022
Faktúra 197/2022 prenájom rohoží 31,27 s DPH 850035 08.12.2022 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.12.2022 08.12.2022
Faktúra 200/2022 pomôcky do kuchyne, sito, mlynček, doska 551,20 s DPH 76/2022 08.12.2022 B- commerce s.r.o ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.12.2022 21.12.2022
Faktúra 201/2022 učebné pomôcky-krúžky 493,90 s DPH 76/2022 08.12.2022 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.12.2022 21.12.2022
Objednávka 76/2022 učebné pomôcky-krúžky 493,90 s DPH 08.12.2022 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.12.2022
Faktúra 202/2022 kancelárske potreby 17,70 s DPH 77/2022 08.12.2022 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.12.2022 21.12.2022
Objednávka 77/2022 kancelárske potreby 17,70 s DPH 08.12.2022 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.12.2022
Objednávka 75/2022 fittnes prvky, doprava 3 391,23 s DPH 08.12.2022 octago corporation ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.12.2022
Objednávka 79/2022 multifunkčná tlačiareň, toner 1 348,80 s DPH 08.12.2022 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.12.2022
Faktúra 198/2022 revízia výťahu-ŠJ 160,20 s DPH 73/2022 08.12.2022 Nova Servis ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.12.2022 08.12.2022
Objednávka 80/2022 čistiace, kuch. potreby do ŠJ 2 947,68 s DPH 08.12.2022 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.12.2022
Objednávka 78/2022 nákup-tácka, odkvapkávač na riad na hotovosť 27,10 s DPH 08.12.2022 IVOS, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.12.2022
Faktúra 199/2022 telekom.služby 19,99 s DPH 9929115628 08.12.2022 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.12.2022 08.12.2022
Faktúra 195/2022 program eskoly.sk 54,00 s DPH 36/2022 07.12.2022 SOFT_GL, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.12.2022 08.12.2022
Faktúra 194/2022 šeky do ŠKD 34,43 s DPH 66/2022 07.12.2022 Slovenská pošta Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.12.2022 08.12.2022
Faktúra 196/2022 tričká s logom 420,00 s DPH 72/2022 07.12.2022 Arpád Balla - Balucci Mgr. Jozef Šuchter 08.12.2022 08.12.2022
Faktúra 192/2022 el.energia 2 105.45 s DPH 19/2021 06.12.2022 SPP, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.12.2022 06.12.2022
Faktúra 193/2022 zber a odvoz odpadu 183,60 s DPH 30/2022 06.12.2022 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.12.2022 06.12.2022
Objednávka 73/2022 revízia výťahu-ŠJ 160,20 s DPH 04.12.2022 Nova Servis ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.12.2022
Objednávka 74/2022 aktualizácia programu do ŠJ 54,00 s DPH 04.12.2022 SOFT_GL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.12.2022
Zmluva 32/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.12.2022 Imre Misko Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.12.2022
Objednávka 72/2022 tričká s logom 420,00 s DPH 01.12.2022 Arpád Balla - Balucci ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.12.2022
Faktúra 189/2022 strava zamestnancov školy 1 468,82 s DPH 02/2022 01.12.2022 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.12.2022 12.12.2022
Objednávka 71/2022 cedník, lyžičky do ŠJ 108,65 s DPH 01.12.2022 Eurogastrp, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.12.2022
Faktúra 191/2022 cedník, lyžičky do ŠJ 108,65 s DPH 71/2022 01.12.2022 Eurogastrp, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.12.2022 05.12.2022
Faktúra 190/2022 výkon zodpovednej osoby 12/2022 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 01.12.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.12.2022 01.12.2022
Faktúra 188/2022 telekom.služby 33,04 s DPH A972410 28.11.2022 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.11.2022 28.11.2022
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve 31/2022 s DPH 26.11.2022 Futbalový klub Slovan Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.11.2022
Zmluva 31/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 25.11.2022 Futbalový klub Slovan Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.11.2022
Faktúra 185/2022 kotúč+obracačky 119,83 s DPH 68/2022 25.11.2022 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.11.2022 25.11.2022
Faktúra 186/2022 materiál, pomôcky do ŠJ 528,84 s DPH 69/2022 25.11.2022 B- commerce s.r.o ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.11.2022 25.11.2022
Faktúra 187/2022 ročná kontrola multi ihriska 96,60 s DPH 60b/2022 25.11.2022 EKOTEC spol. s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.11.2022 25.11.2022
Objednávka 68/2022 kotúč+obracačky 119,83 s DPH 25.11.2022 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.11.2022
Faktúra 184/2022 brúska 165,00 s DPH 67/2022 24.11.2022 A-Z stroj, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.11.2022 24.11.2022
Zmluva 30/2022 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu s DPH 24.11.2022 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.11.2022
Faktúra 183/2022 prac.oblečenie 25,20 s DPH 70/2022 23.11.2022 Pracovné odevy KADO, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.11.2022 23.11.2022
Faktúra 182/2022 čistiace potreby 481,39 s DPH 47/2022,49/2022 23.11.2022 U2 drogérie ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.11.2022 23.11.2022
Objednávka 69/2022 materiál, pomôcky do ŠJ 528,84 s DPH 22.11.2022 B- commerce s.r.o ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.11.2022
Objednávka 67/2022 brúska 165,00 s DPH 22.11.2022 A-Z stroj, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.11.2022
Objednávka 70/2022 prac.oblečenie 25,20 s DPH 22.11.2022 Pracovné odevy KADO, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.11.2022
Objednávka 66/2022 šeky do ŠJ s DPH 22.11.2022 Slovenská pošta ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.11.2022
Objednávka 65/2022 prac. oblečenie s DPH 22.11.2022 Pracovné odevy KADO, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.11.2022
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve 29/2022 s DPH 22.11.2022 Mgr. Rebeka Forgáčová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.11.2022
Zmluva 29/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 21.11.2022 Mgr. Rebeka Forgáčová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.11.2022
Objednávka 64/2022 nákup mat. na opravu čistiaceho stroja 16,30 s DPH 21.11.2022 Add. Pavlínek, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.11.2022
Faktúra 179/2022 obhliadka CANON kopíriek 188,40 s DPH 61/2022 18.11.2022 CBC Slovakia ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.11.2022 21.11.2022
Faktúra 180/2022 prac. oblečenie - reklamácia -50,90 s DPH 18.11.2022 Pracovné odevy KADO, s.r.o. 18.11.2022 21.11.2022
Faktúra 181/2022 prac. oblečenie - reklamácia -21,30 s DPH 18.11.2022 Pracovné odevy KADO, s.r.o. 18.11.2022 21.11.2022
Faktúra 176/2022 nákup mat. 623,10 s DPH 63/2022 16.11.2022 Essperia,s.r.o. 16.11.2022 16.11.2022
Faktúra 174/2022 vodné, stočné 543,23 s DPH 143/02-Šy 16.11.2022 ZVS, a.s. 16.11.2022 16.11.2022
Faktúra 175/2022 zber a odvoz odpadu 165,90 s DPH 18/2021 16.11.2022 Espik Group, s.r.o. 16.11.2022 16.11.2022
Faktúra 178/2022 prac. oblečenie - reklamácia -102,07 s DPH 14.11.2022 Pracovné odevy KADO, s.r.o. 14.11.2022 21.11.2022
Faktúra 173/2022 telekom.služby 2,72 s DPH 9915034514 14.11.2022 Slovak Telekom, a.s. 14.11.2022 14.11.2022
Faktúra 172/2022 prac.oblečenie 55,95 s DPH 14.11.2022 Pracovné odevy KADO, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.11.2022 14.11.2022
Objednávka 62/2022 pracovné oblečenie s DPH 11.11.2022 Pracovné odevy KADO, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2022
Objednávka 63/2022 nákup mat. s DPH 11.11.2022 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2022
Faktúra 171/2022 el.energia 1 816.72 s DPH 19/2021 11.11.2022 SPP, a.s. 11.11.2022 11.11.2022
Objednávka 61/2022 obhliadka kopíriek s DPH 11.11.2022 CBS Slovakia ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.11.2022
Faktúra 170/2022 výmena rohoží 38,59 s DPH 850035 10.11.2022 Lindström, s.r.o. 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra 167/2022 nákup mat. 75,38 s DPH 60/2022 10.11.2022 J-Stav, spol. s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra 168/2022 tep.energia 2 252.76 s DPH 13/E-B/2005 10.11.2022 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra 169/2022 farby-laky 213,00 s DPH 59/2022 10.11.2022 Dezider Duchoň, Farby-Laky ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra 177/2022 prac. oblečenie 98,60 s DPH 07.11.2022 Pracovné odevy KADO, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.11.2022 16.11.2022
Faktúra 166/2022 telekom.služby 19,99 s DPH 9929115628 07.11.2022 Slovak Telekom, a.s. 07.11.2022 07.11.2022
Faktúra 165/2022 dosky a tácky na krájanie 68,18 s DPH 58/2022 04.11.2022 GastroKuchyne.sk ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.11.2022 04.11.2022
Faktúra 163/2022 deratizácia 260,40 s DPH 18/2022 04.11.2022 Viliam Baltazár-DDD služby ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.11.2022 04.11.2022
Faktúra 164/2022 tyč do mixéra 137,40 s DPH 52/2022 04.11.2022 Gastrotatry, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.11.2022 04.11.2022
Objednávka 60B/2022 ročná kontrola multifunkčného ihriska s DPH 03.11.2022 EKOTEC spol. s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.11.2022
Faktúra 162/2022 odborná prehliadka a odstránenie závad na tel. zariad. 103,75 s DPH 57/2022 02.11.2022 REVTECH ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.11.2022 02.11.2022
Faktúra 159/2022 repasovaný kompostér 1 050.00 s DPH 55/2022 02.11.2022 Naturtrend, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.11.2022 02.11.2022
Faktúra 158/2022 nákup sekáčika - ŠJ 24,00 s DPH 54/2022 02.11.2022 BESO PLUS ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.11.2022 02.11.2022
Faktúra 157/2022 výkon zodpovednej osoby 11/2022 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 02.11.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.11.2022 02.11.2022
Faktúra 161/2022 nákup mat.čist.potreby - ŠJ 475,79 s DPH 46/2022 02.11.2022 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.11.2022 02.11.2022
Objednávka 60A/2022 prac.oblečenie s DPH 02.11.2022 Pracovné odevy KADO, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2022
Zmluva 28/2022 zmluva o prevode správy majetku 3 030.80 s DPH 26.10.2022 Mesto Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.10.2022
Zmluva 27/2022 Dohoda o pomoci v HN s DPH 26.10.2022 Upsvar Levice Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.10.2022
Faktúra 156/2022 nákup mat. - ŠJ 236,10 s DPH 51/2022 26.10.2022 Media-TEC ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.10.2022 26.10.2022
Faktúra 155/2022 potreby pre deti z rodín HN 332,00 s DPH 53/2022 26.10.2022 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.10.2022 26.10.2022
Faktúra 154/2022 telekom.služby 33,00 s DPH A972410 26.10.2022 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.10.2022 26.10.2022
Faktúra 153/2022 kompostér 1 050,00 s DPH 55/2022 24.10.2022 Naturtrend ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.10.2022 24.10.2022
Objednávka 57/2022 obj. revízia závad v telocvični s DPH 23.10.2022 REVTECH ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.11.2022
Objednávka 58/2022 dosky na krájanie, tácky 68,18 s DPH 23.10.2022 GastroKuchyne.sk ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.11.2022
Objednávka 59/2022 farby-laky 213,00 s DPH 23.10.2022 Dezider Duchoň, Farby-Laky ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2022
Objednávka 60/2022 nákup mat. 75,38 s DPH 23.10.2022 J-Stav, spol. s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2022
Objednávka 54/2022 nákup mixéru s DPH 21.10.2022 Baka ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.10.2022
Objednávka 55/2022 kompostér 1 050,00 s DPH 21.10.2022 Naturtrend ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.10.2022
Faktúra 152/2022 čistiace prostriedky - ŠJ 300,00 s DPH 50/2022 21.10.2022 EVO TECH, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.10.2022 21.10.2022
Objednávka 53/2022 potreby pre deti z rodín HN 332,00 s DPH 20.10.2022 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.10.2022
Objednávka 52/2022 nástavec na mixér s DPH 19.10.2022 Gastronádoby ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.10.2022
Objednávka 51/2022 nákup mat. - ŠJ 236,10 s DPH 19.10.2022 Media-TEC ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.10.2022
Objednávka 50/2022 čistiace prostriedky 300,00 s DPH 19.10.2022 EVO TECH, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.10.2022
Objednávka 49/2022 hygienické potreby-rukavice 43,92 s DPH 19.10.2022 U2 drogérie ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.10.2022
Faktúra 151/2022 vodné, stočné 541,57 s DPH 143/02-Šy 18.10.2022 ZVS, a.s. 18.10.2022 18.10.2022
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve 25/2022 s DPH 17.10.2022 Imre Misko Riaditeľ školy 17.10.2022
Faktúra 150/2022 odkupenie mrazničky 1,20 s DPH 14.10.2022 AG FOODS SK, s.r.o. 17.10.2022 17.10.2022
Faktúra 148/2022 prenájom rohoží 31,27 s DPH 14.10.2022 24.10.2022
Faktúra 149/2022 telekom.služby 2,00 s DPH 9915034514 14.10.2022 Slovak Telekom, a.s. 17.10.2022 17.10.2022
Faktúra 147/2022 ročná odmena na rok 2023 248,40 s DPH 04/2021 13.10.2022 Komensky, s.r.o. Košice 14.10.2022 24.10.2022
Zmluva 25/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 11.10.2022 Imre Misko Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.10.2022
Faktúra 146/2022 tep. energia 1 520,45 s DPH 13/E-B/2005 11.10.2022 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 17.10.2022 17.10.2022
Faktúra 145/2022 tlačoviny 117,60 s DPH rámcová kúpna zmluva z roku 2018 11.10.2022 Ševt, Banská Bystrica ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.10.2022 17.10.2022
Faktúra 144/2022 zber a odvoz odpadu 166,80 s DPH 18/2021 10.10.2022 Espik Group, s.r.o. 12.10.2022 12.10.2022
Objednávka 48/2022 pracovné odevy s DPH 10.10.2022 Kado ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.10.2022
Faktúra 143/2022 telekom.služby 19,99 s DPH 9929115628 07.10.2022 Slovak Telekom, a.s. 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 142/2022 el. energia 1 849,44 s DPH 19/2021 07.10.2022 SPP, a.s. 07.10.2022 07.10.2022
Objednávka 47/2022 čistiace potreby 437,47 s DPH 07.10.2022 U2 drogérie ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.10.2022
Faktúra 141/2022 hygienické potreby 508,49 s DPH 45/2022 06.10.2022 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy, ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.10.2022 06.10.2022
Faktúra 140/2022 oprava kosačky 263,75 s DPH 45A/2022 05.10.2022 MULTI CENTER ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.10.2022 06.10.2022
Faktúra 139/2022 strava zamestnancov školy 1 411,91 s DPH 02/2022 05.10.2022 ŠJ pri ZŠ 11.10.2022 11.10.2022
Faktúra 138/2022 pracovné oblečenie, obuv - ŠJ 359,94 s DPH 42/2022 03.10.2022 Natura M E, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.10.2022 03.10.2022
Faktúra 137/2022 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 03.10.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 03.10.2022 03.10.2022
Objednávka 46/2022 čistiace prostriedky - ŠJ s DPH 30.09.2022 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.09.2022
Faktúra 136/2022 mat do ŠJ 157,60 s DPH 28.09.2022 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.09.2022 28.09.2022
Faktúra 135/2022 telekom služby 33,00 s DPH A972410 26.09.2022 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.09.2022 26.09.2022
Faktúra 134/2022 evidencia odpadov 31,20 s DPH 18/2021 21.09.2022 Espik Group, s.r.o. 21.09.2022 21.09.2022
Objednávka 45A/2022 oprava kosačky s DPH 20.09.2022 MULTI CENTER ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.09.2022
Objednávka 45/2022 hygienické potreby 508,49 s DPH 20.09.2022 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.09.2022
Faktúra 132/2022 telekom.služby 2,74 s DPH 9915034514 16.09.2022 Slovak Telekom, a.s. 16.09.2022 16.09.2022
Faktúra 133/2022 prenájom rohoží 27,98 s DPH 850035 16.09.2022 Lindström, s.r.o. 16.09.2022 16.09.2022
Faktúra 131/2022 vodné, stočné 312,79 s DPH 143/02-Šy 14.09.2022 ZVS, a.s. 16.09.2022 16.09.2022
Faktúra 130/2022 oprava el. varného kotla 252,46 s DPH 44/2022 12.09.2022 Coop servis spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.09.2022 16.09.2022
Faktúra 129/2022 telekom. služby 19,99 s DPH 9929115628 09.09.2022 Slovak Telekom, a.s. 09.09.2022 09.09.2022
Faktúra 128/2022 tepelná energia 1 060.03 s DPH 13/E-B/2005 09.09.2022 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ 09.09.2022 09.09.2022
Faktúra 127/2022 pracovné oblečenie - ŠJ 341,50 s DPH 43/2022 09.09.2022 Mgr. František Svitek ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.09.2022 09.09.2022
Faktúra 125/2022 kanc.potreby 793,73 s DPH 41/2022 07.09.2022 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.09.2022 07.09.2022
Faktúra 124/2022 el. energia 757,64 s DPH 19/2021 07.09.2022 SPP, a.s. 07.09.2022 07.09.2022
Faktúra 126/2022 kontrola hasiacich prístrojov 165,35 s DPH 40A/2022 07.09.2022 Zoltán Fabian ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.09.2022 07.09.2022
Objednávka 44/2022 servis kotla+zmäkčovač s DPH 07.09.2022 Coop servis spol. s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.09.2022
Faktúra 123/2022 darček. perá 193,19 s DPH 38/2022 05.09.2022 National Pen ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.09.2022 05.09.2022
Faktúra 122/2022 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 05.09.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 05.09.2022 05.09.2022
Faktúra 121/2022 strava zamestnancov 333,33 s DPH 02/2022 05.09.2022 ŠJ pri ZŠ 12.09.2022 12.09.2022
Objednávka 42/2022 pracovné oblečenie - ŠJ s DPH 05.09.2022 ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.09.2022
Objednávka 43/2022 pracovné oblečenie - ŠJ s DPH 05.09.2022 ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.09.2022
Zmluva 24/2022 Rámcová zmluva s DPH 01.09.2022 OVD - ovocinárske družstvo ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.09.2022
Zmluva 26/2022 vodné. stočné, a el.energia s L. Pongrácza s DPH 31.08.2022 ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.10.2022
Faktúra 119/2022 papierové utierky 285,00 s DPH 39/2022 30.08.2022 Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.08.2022 30.08.2022
Faktúra 118/2022 telekom. služby 33,00 s DPH A972410 30.08.2022 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.08.2022 30.08.2022
Faktúra 120/2022 kancelárske, čistiace prostriedky 81,11 s DPH 40/2022 30.08.2022 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.08.2022 30.08.2022
Objednávka 40A/2022 kontrola hasiacich prístrojov s DPH 26.08.2022 Zoltán Fabian Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.08.2022
Objednávka 41/2022 kancelárske potreby s DPH 26.08.2022 Media-TEC Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.08.2022
Objednávka 40/2022 kancelárske potreby s DPH 25.08.2022 Media-TEC Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.08.2022
Objednávka 39/2022 papierové utierky 285,00 s DPH 25.08.2022 Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.08.2022
Objednávka 38/2022 perá s DPH 24.08.2022 National Pen ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.08.2022
Faktúra 116/2022 poštové poukazy ŠJ 34,43 s DPH 35/2022 22.08.2022 Slovenská pošta, a.s. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.08.2022 22.08.2022
Faktúra 115/2022 prenájom rohoží 16,70 s DPH 850035 22.08.2022 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.08.2022 22.08.2022
Faktúra 117/2022 aktualizácia,servis programu 30.08.22-29.08.23 75,60 s DPH 36/2022 22.08.2022 SOFT_GL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.08.2022 22.08.2022
Faktúra 111/2022 tep.energia 1 111,81 s DPH 13/E-B/2005 17.08.2022 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 17.08.2022 22.08.2022
Faktúra 113/2022 telekom.služby 19,99 s DPH 9929115628 17.08.2022 Slovak Telekom, a.s. 17.08.2022 22.08.2022
Faktúra 114/2022 telekom.služby 2,48 s DPH 9915034514 17.08.2022 Slovak Telekom, a.s. 17.08.2022 22.08.2022
Faktúra 112/2022 vodné, stočné 375,37 s DPH 143/02-Šy 17.08.2022 ZVS, a.s. 17.08.2022 22.08.2022
Faktúra 112/2022 vodné, stočné 375,37 s DPH 143/02-Šy 17.08.2022 ZVS, a.s. 17.08.2022 22.08.2022
Faktúra 112/2022 vodné, stočné 375,37 s DPH 143/02-Šy 17.08.2022 ZVS, a.s. 17.08.2022 22.08.2022
Faktúra 110/2022 kalibrácia teplomerov 270,36 s DPH 34/2022 16.08.2022 Slovenská legálna metrológia, n.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.08.2022 22.08.2022
Faktúra 109/2022 učebnice 4 377,40 s DPH 23/2022 10.08.2022 preskoly.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.08.2022 22.08.2022
Faktúra 108/2022 oprava váh 56,40 s DPH 37/2022 05.08.2022 LIBRA ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.08.2022 22.08.2022
Faktúra 107/2022 el.energia 923,14 s DPH 19/2021 05.08.2022 SPP, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.08.2022 22.08.2022
Faktúra 106/2022 balík zborovňa 36,00 s DPH ZK01/VK/1111006 03.08.2022 Komensky, s.r.o. Košice Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.08.2022 22.08.2022
Objednávka 36/2022 aktualizácia,servis programu 30.08.22-29.08.23 75,60 s DPH 02.08.2022 SOFT_GL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.08.2022
Objednávka 35/2022 poštové poukazy ŠJ 34,43 s DPH 02.08.2022 Slovenská pošta, a.s. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.08.2022
Objednávka 37/2022 servis váhy s DPH 02.08.2022 LIBRA ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.08.2022
Faktúra 105/2022 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 01.08.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.08.2022 22.08.2022
Faktúra 104/2022 strava zamestnancov školy 636,85 s DPH 02/2022 26.07.2022 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.07.2022
Faktúra 103/2022 teleko.služby 33,00 s DPH A972410 26.07.2022 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.07.2022 28.07.2022
Faktúra 101/2022 tlačoviny 227,17 s DPH rámcová kúpna zmluva z roku 2018 25.07.2022 Ševt, Banská Bystrica Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.07.2022 28.07.2022
Faktúra 102/2022 prenájom rohoží 26,93 s DPH 850035 25.07.2022 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.07.2022 28.07.2022
Objednávka 34/2022 kalibrácia teplomerov 270,36 s DPH 22.07.2022 Slovenská legálna metrológia, n.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.07.2022
Faktúra 100/2022 vodné,stočné 568,66 s DPH 143/02-Šy 19.07.2022 ZVS, a.s. 19.07.2022 28.07.2022
Faktúra 99/2022 telekom.služby 2,00 s DPH 9915034514 15.07.2022 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.07.2022 28.07.2022
Zmluva 23/2022 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022 300,00 s DPH 13.07.2022 Mesto Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.07.2022
Faktúra 98/2022 el.energia 1 819,14 s DPH 19/2021 12.07.2022 SPP, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.07.2022 28.07.2022
Faktúra 97/2022 tep.energia 1 278,13 s DPH 13/E-B/2005 08.07.2022 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.07.2022 28.07.2022
Faktúra 96/2022 telekom.služby 20,46 s DPH 9929115628 08.07.2022 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.07.2022 28.07.2022
Faktúra 95/2022 strava zamestnancov školy 1 428,17 s DPH 02/2022 08.07.2022 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.07.2022 28.07.2022
Faktúra 94/2022 zber a odvoz odpadu 192,90 s DPH 18/2021 07.07.2022 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.07.2022 28.07.2022
Faktúra 92/2022 Výkon činnosti technika požiarnej ochrany 01.03-30.06.2022 120,00 s DPH 16/2022 06.07.2022 Ing. Mária Fabianová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.07.2022 28.07.2022
Faktúra 91/2022 Výkon bezpečnostno-technickej služby 01.03-20.06.2022 120,00 s DPH 17/2022 06.07.2022 Štefan Fabian Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.07.2022 28.07.2022
Faktúra 93/2022 dobropisová FA -6,00 s DPH 06.07.2022 Hagleitner, Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.07.2022
Faktúra 90/2022 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 01.07.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.07.2022 07.07.2022
Faktúra 89/2022 učebnice 1 098,70 s DPH 32/2022 01.07.2022 preskoly.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.07.2022 07.07.2022
Faktúra 88/2022 telekom.služby 30,00 s DPH A972410 27.06.2022 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.06.2022 27.06.2022
Faktúra 87/2022 prenájom rohoží za 23.05-19.06.2022 30,10 s DPH 850035 23.06.2022 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.06.2022 23.06.2022
Faktúra 86/2022 šeky do ŠKD 25,07 s DPH 28/2022 22.06.2022 Slovenská pošta ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.06.2022 23.06.2022
Faktúra 85/2022 mydlá do dávkovačov 155,69 s DPH 30/2022 21.06.2022 Hagleitner, Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.06.2022 21.06.2022
Faktúra 79/2022 telekom.služby 19,99 s DPH 9929115628 20.06.2022 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.06.2022 13.06.2022
Faktúra 83/2022 vodné, stočné 561,52 s DPH 143/02-Šy 17.06.2022 ZVS, a.s. 17.06.2022 21.06.2022
Faktúra 84/2022 učebnice 708,00 s DPH 33/2022 17.06.2022 Orbis Pictus Istropolitana Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.06.2022 21.06.2022
Faktúra 82/2022 telekom.služby 2,24 s DPH 9915034514 15.06.2022 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.06.2022 16.06.2022
Objednávka 33/2022 učebnice 708,00 s DPH 14.06.2022 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.06.2022
Objednávka 32/2022 učebnice 1 098,70 s DPH 14.06.2022 preskoly.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.06.2022
Objednávka 31/2022 pracovné zošity 144,00 s DPH 14.06.2022 Don Bosco ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.06.2022
Faktúra 81/2022 škola v prírode 2 800,00 s DPH 13.06.2022 CK Slniečko, spol. s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.06.2022 21.06.2022
Faktúra 80/2022 tep.energia 1 227,15 s DPH 13/E-B/2005 08.06.2022 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.06.2022 13.06.2022
Faktúra 74/2022 el.energia 2 016,31 s DPH 19/2021 07.06.2022 SPP, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.06.2022 13.06.2022
Faktúra 76/2022 strava zamestnancov školy 05/2022 1 563.67 s DPH obj. 02/2022 07.06.2022 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.06.2022 13.06.2022
Faktúra 75/2022 zber a odvoz odpadu 183,60 s DPH 18/2021 07.06.2022 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.06.2022 13.06.2022
Faktúra 77/2022 učebnice 768,00 s DPH 26/2022 07.06.2022 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.06.2022 13.06.2022
Faktúra 78/2022 školský program 519,00 s DPH 29/2022 07.06.2022 ASC Applied Software Cons. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.06.2022 13.06.2022
Objednávka 28/2022 šeky do ŠKD 25,07 s DPH 07.06.2022 Slovenská pošta ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.06.2022
Objednávka 30/2022 baterka, mydlá 155,69 s DPH 07.06.2022 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.06.2022
Objednávka 27/2022 čistenie kanalizácie s DPH 07.06.2022 VKP mont Hrabovnský, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.06.2022
Objednávka 29/2022 ASC Agenda komplet 519,00 s DPH 06.06.2022 ASC Applied Software Cons. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.06.2022
Faktúra 73/2022 nákup mat. 31,30 s DPH 11/2022 03.06.2022 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.06.2022 06.06.2022
Faktúra 71/2022 oprava výťahu - ŠJ 168,00 s DPH 24/2022 03.06.2022 Nova Servis Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.06.2022 06.06.2022
Faktúra 72/2022 nákup mat. 334,00 s DPH 11/2022 03.06.2022 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.06.2022 06.06.2022
Faktúra 70/2022 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 01.06.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.06.2022 06.06.2022
Objednávka 26/2022 učebnice 768,00 s DPH 31.05.2022 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.05.2022
Objednávka 25/2022 učebnice 2 630,43 s DPH 31.05.2022 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.05.2022
Faktúra 69/2022 učebnice 2 630.43 s DPH 2/2021 25/2022 31.05.2022 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.05.2022 06.06.2022
Objednávka 24/2022 revízia výťahu 168,00 s DPH 30.05.2022 Nova Servis ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.05.2022
Faktúra 68/2022 telekom.služby 30,00 s DPH A972410 27.05.2022 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.05.2022 06.06.2022
Faktúra 67/2022 prenájom rohoží 37,15 s DPH 850035 26.05.2022 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.05.2022 06.06.2022
Objednávka 23/2022 pracovné zošity 4 380.23 s DPH 25.05.2022 preskoly.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.05.2022
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve 21/2022 s DPH 25.05.2022 Burík Máté Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.05.2022
Zmluva 21/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 24.05.2022 Burík Máté Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.05.2022
Faktúra 66/2022 nákup stropných kaziet 32,48 s DPH 22/2022 24.05.2022 Bekwoodcote, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.05.2022 06.06.2022
Objednávka 22/2022 stropné kazery 32,48 s DPH 24.05.2022 Bekwoodcote, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.05.2022
Faktúra 65/2022 prečistenie kanalizácie 390,00 s DPH 15A/2022 23.05.2022 VKP mont Hrabovnský, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.05.2022 23.05.2022
Faktúra 64/2022 zrezávanie stromov 125,00 s DPH 21/2022 18.05.2022 HPH elektronic s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.05.2022 20.05.2022
Faktúra 63/2022 Mzdový program 97,20 s DPH 00467/2008 18.05.2022 IVES Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.05.2022 20.05.2022
Faktúra 62/2022 program účtovníctvo 282,00 s DPH 2000896 18.05.2022 Remek, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.05.2022 18.05.2022
Objednávka 21/2022 rezanie konárov v okolí školy 125,00 s DPH 17.05.2022 HPH elektronic s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.05.2022
Faktúra 61/2022 dezinfekcia - ŠJ 138,00 s DPH 18/2022 16.05.2022 Viliam Baltazár-DDD služby ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.05.2022 16.05.2022
Faktúra 60/2022 vodné, stočné 473,02 s DPH 143/02-Śy 13.05.2022 ZVS, a.s. 13.05.2022 17.05.2022
Faktúra 59/2022 telekom.služby 0,47 s DPH 9915034514 13.05.2022 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.05.2022 17.05.2022
Zmluva 20/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 11.05.2022 SOŠ pedagogická Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.05.2022
Objednávka 19/2022 zdravotnícke potreby 64,24 s DPH 10.05.2022 Dr. Max - lekáreň ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.05.2022
Faktúra 57/2022 zber a odvoz odpadu 132,30 s DPH 18/2021 09.05.2022 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.05.2022 09.05.2022
Zmluva 19/2022 Príkazná zmluva s DPH 09.05.2022 Zsolt Nozdrovický ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.05.2022
Objednávka 18/2022 učebnice 20,86 s DPH 09.05.2022 preskoly.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.05.2022
Faktúra 58/2022 čistiace prostriedky do ŠJ 284,40 s DPH 17/2022 09.05.2022 EVO TECH, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.05.2022 09.05.2022
Faktúra 55/2022 telekom.služby 19,99 s DPH 9929115628 06.05.2022 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra 56/2022 tep.energia 3 048,95 s DPH 13/E-B/2005 06.05.2022 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra 52/2022 el.energia 1 749,07 s DPH 19/2021 05.05.2022 SPP, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.05.2022 05.05.2022
Faktúra 53/2022 nákup mat. 106,99 s DPH 05.05.2022 Media-TEC Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.05.2022 05.05.2022
Faktúra 54/2022 nákup mat. 59,88 s DPH 05.05.2022 Media-TEC Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.05.2022 05.05.2022
Objednávka 17/2022 čistiace prostriedky do ŠJ 284,40 s DPH 05.05.2022 EVO TECH, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.05.2022
Faktúra 51/2022 dezinfekčné mydlo 201,10 s DPH 15/22 03.05.2022 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.05.2022 03.05.2022
Faktúra 50/2022 CD - drogy 30,00 s DPH 10/2022 03.05.2022 Peter Remper ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.05.2022 03.05.2022
Faktúra 48/2022 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 02.05.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.05.2022 03.05.2022
Faktúra 49/2022 strava zamestnancov školy 1 222,21 s DPH obj. 02/2022 02.05.2022 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.05.2022 11.05.2022
Objednávka 15A/2022 prečistenie kanalizácie 390,00 s DPH 29.04.2022 VKP mont Hrabovnský, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.04.2022
Faktúra 47/2022 prenájom rohoží 26,57 s DPH 850035 29.04.2022 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.04.2022 03.05.2022
Objednávka 14/2022 materiál s DPH 28.04.2022 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.04.2022
Objednávka 15/2022 dezinfekčné mydlá 201,10 s DPH 28.04.2022 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.04.2022
Faktúra 45/2022 deratizácia 260,40 s DPH 18/2022 26.04.2022 Viliam Baltazár-DDD služby Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.04.2022 28.04.2022
Faktúra 46/2022 telekom.služby 30,00 s DPH A972410 26.04.2022 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.04.2022 28.04.2022
Faktúra 44/2022 utierky na ruky 109,00 s DPH 12/2022 25.04.2022 Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.04.2022 28.04.2022
Faktúra 43/2022 oprava kotla 193,78 s DPH 13/2022 25.04.2022 Coop servis spol. s.r.o. ŠJ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.04.2022 28.04.2022
Faktúra 41/2022 BOZP 70,00 s DPH zmluva 20.04.2022 Roman Zomborský, Bc. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.04.2022 28.04.2022
Faktúra 42/2022 zber a odvoz odpadu 90,30 s DPH 18/2021 20.04.2022 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.04.2022 28.04.2022
Objednávka 12/2022 utierky na ruky 109,00 s DPH 19.04.2022 Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.04.2022
Faktúra 40/2022 telekom.služby 0,72 s DPH 9915034514 19.04.2022 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.04.2022 19.04.2022
Faktúra 39/2022 vodné, stočné 532,52 s DPH 143/02-Śy 19.04.2022 ZVS, a.s. 19.04.2022 19.04.2022
Objednávka 13/2022 výmena topného telesa 193,78 s DPH 19.04.2022 Coop servis spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.04.2022
Faktúra 38/2022 telekom.služby 19,99 s DPH 9929115628 08.04.2022 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.04.2022 11.04.2022
Faktúra 37/2022 platba za tep.energiu 3 968,13 s DPH 13/E-B/2005 08.04.2022 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.04.2022 11.04.2022
Faktúra 36/2022 el. energia 03/2022 1 866,36 s DPH 19/2021 06.04.2022 SPP, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.04.2022 07.04.2022
Objednávka 10/2022 CD - drogy 30,00 s DPH 04.04.2022 Peter Remper ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.05.2022
Faktúra 33/2022 strava zamestnancov školy 1 333,32 s DPH obj. 02/2022 04.04.2022 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.04.2022 11.04.2022
Faktúra 34/2022 nákup mat. 13,74 s DPH 06/2022 04.04.2022 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.04.2022 07.04.2022
Faktúra 35/2022 nákup mat. 109,76 s DPH 06/2022 04.04.2022 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.04.2022 07.04.2022
Objednávka 11/2022 pomôcky do kuchyne 334,00 s DPH 04.04.2022 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.06.2022
Faktúra 31/2022 výkon zodpovednej osoby 03/2022 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 01.04.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.04.2022 04.04.2022
Faktúra 32/2022 prenájom rohoží 26,93 s DPH 850035 01.04.2022 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.04.2022 04.04.2022
Faktúra 30/2022 HN - pomôcky 365,20 s DPH 08/2022 29.03.2022 Roman Dobos-MediaTEC Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.03.2022 04.04.2022
Faktúra 29/2022 telekom služby 30,00 s DPH A972410 28.03.2022 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.03.2022 04.04.2022
Faktúra 28/2022 tep.energia -2 066,15 s DPH 13/E-B/2005 24.03.2022 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.04.2022
Objednávka 09/2022 pop-corn 36,40 s DPH 22.03.2022 CORNICO Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.03.2022
Objednávka 06/2022 nákup mat. s DPH 21.03.2022 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.03.2022
Faktúra 27/2022 vodné, stočné 446,22 s DPH 143/02-Śy 18.03.2022 ZVS, a.s. 18.03.2022 04.04.2022
Faktúra 26/2022 utierky na ruky 109,00 s DPH 07/2022 11.03.2022 Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra 25/2022 zber a odvoz odpadu 65,10 s DPH 18/2021 10.03.2022 Espik Group, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 11.03.2022 14.03.2022
Faktúra 24/2022 platba za tep.energiu 3 620,51 s DPH 13/E-B/2005 09.03.2022 ENERGO-BYTOS,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.03.2022 14.03.2022
Objednávka 07/2022 utierky na ruky 109,00 s DPH 09.03.2022 Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.03.2022
Objednávka 08/2022 šk. pomôcky HN s DPH 09.03.2022 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.03.2022
Faktúra 23/2022 platba za telekom.služby 19,99 s DPH 9929115628 07.03.2022 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.03.2022 08.03.2022
Faktúra 22.2022 platba za el.energiu 1 741,06 s DPH 19/2021 04.03.2022 SPP, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.03.2022 14.03.2022
Faktúra 21/2022 nákup mat. 131,20 s DPH 05/2022 04.03.2022 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.03.2022 08.03.2022
Faktúra 20/2022 prenájom rohoží 37,15 s DPH 850035 03.03.2022 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.03.2022 08.03.2022
Zmluva 18/2022 Zmluva o poskytovaní deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných služieb s DPH 02.03.2022 Viliam Baltazár-DDD služby Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.03.2022
Faktúra 19/2022 strava zamestnancov školy za február 2022 1 173,43 s DPH obj. 02/2022 02.03.2022 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.03.2022 14.03.2022
Faktúra 18/2022 telekom.služby 30,00 s DPH A972410 02.03.2022 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.03.2022 08.03.2022
Faktúra 17/2022 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 02.03.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.03.2022 08.03.2022
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve 14/2022 s DPH 01.03.2022 Amatérsky volejbalový klub Šahy, Henrieta Urblíková Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.03.2022
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve 13/2022 s DPH 01.03.2022 Judy s Aerobic Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.03.2022
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve 10/2022 s DPH 01.03.2022 Révész Gergely ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.03.2022
Zmluva 12/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 28.02.2022 Mudr. Doboš Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.02.2022
Zmluva 13/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 28.02.2022 Judy s Aerobic Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.03.2022
Zmluva 14/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 28.02.2022 Amatérsky volejbalový klub Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.02.2022
Zmluva 15/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 28.02.2022 Autoškola AM Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.02.2022
Zmluva 16/2022 Zmluva o dielo s DPH 28.02.2022 Ing. Mária Fabianová ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.02.2022
Zmluva 17/2022 Zmluva o dielo s DPH 28.02.2022 Štefan Fabian ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.02.2022
Zmluva 22/2022 Zmluva o zájazde - škola v prírode 5 040.00 s DPH 26.02.2022 CK Slniečko, spol. s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.05.2022
Zmluva 10/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 24.02.2022 Révész Gergely Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.02.2022
Faktúra 16/2022 vodné, stočné 495,64 s DPH 143/02-Śy 16.02.2022 ZVS, a.s. 16.02.2022 22.02.2022
Faktúra 15/2022 telekom služby 0,24 s DPH 9915034514 16.02.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.02.2022 22.02.2022
Objednávka 05/2022 materiál s DPH 14.02.2022 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.03.2022
Faktúra 14/2022 nákup mat. 71,49 s DPH 04/2022 09.02.2022 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.02.2022 11.02.2022
Objednávka 04/2022 materiál 71,49 s DPH 09.02.2022 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.02.2022
Objednávka 03/2022 tlačoviny s DPH 08.02.2022 Ševt, Banská Bystrica ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.02.2022
Faktúra 08/2022 prenájom rohoží 26,93 s DPH 850035 07.02.2022 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 09/2022 dodávka el. energie 1 704,11 s DPH 19/2021 07.02.2022 SPP, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 10/2022 platba za telekom.služby 19,99 s DPH 9929115628 07.02.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 11/2022 tepelná energia 4 612,97 s DPH 13/E-B/2005 07.02.2022 ENERGO-BYTOS,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 12/2022 vzdelávacie služby na rok 2022 130,00 s DPH obj. č. 120/2021 07.02.2022 ZO RVC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 13/2022 zber a odvoz odpadu 81,00 s DPH 18/2021 07.02.2022 Espik Group, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 08/2022 prenájom rohoží 26,93 s DPH 850035 07.02.2022 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 07/2022 šeky do ŠKD 13,67 s DPH 01/2022 03.02.2022 Slovenská pošta ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.02.2022 07.02.2022
Faktúra 06/2022 strava zamestnancov školy za január 2022 1 065.03 s DPH obj. 02/2022 01.02.2022 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.02.2022 11.02.2022
Faktúra 05/2022 výkon zodpovednej osoby 02/2022 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 01.02.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.02.2022 07.02.2022
Objednávka 02/2022 strava zamestnancov pre rok 2022 s DPH 30.01.2022 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.01.2022
Faktúra 04/2022 platba za telekom.služby 30,00 s DPH A972410 26.01.2022 Orange Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.01.2022 31.01.2022
Zmluva 05/2022 Zmluva o spolupráci s DPH 20.01.2022 Univerzita Mateja Bela Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.01.2022
Objednávka 01/2022 šeky do ŠKD 13,67 s DPH 20.01.2022 Slovenská pošta ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.01.2022
Faktúra 03/2022 servis na rok 2022 358,00 s DPH 12152 17.01.2022 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.01.2022 20.01.2022
Faktúra 02/2022 poštovné a balné k opätovne poslanému balíku 7,68 s DPH obj.96/2021 13.01.2022 Terrain, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.01.2022 20.01.2022
Zmluva 11/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 03.01.2022 Peter Szedlár Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.01.2022
Faktúra 01/2022 výkon zodpovednej osoby 01/2022 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 02.01.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.01.2022 11.01.2022
Zmluva 04/2022 Rámcová kúpna zmluva s DPH 31.12.2021 PAM Fruit, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.01.2022
Zmluva 02/2022 Rámcová kúpna zmluva s DPH 31.12.2021 ATC-JR. s.r.o ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.01.2022
Zmluva 03/2022 Rámcová kúpna zmluva s DPH 31.12.2021 Chrien, spol s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.01.2022
Zmluva 01/2022 Kúpna zmluva s DPH 31.12.2021 Eden Krupina ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.01.2022
Zmluva 06/2022 Rámcová kúpna zmluva s DPH 30.12.2021 AG FOODS SK, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.01.2022
Zmluva 07/2022 Rámcová kúpna zmluva s DPH 28.12.2021 Tatranská mliekareň, a.s. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.01.2022
Zmluva 08/2022 Rámcová zmluva s DPH 27.12.2021 Katarína Orbánová ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 04.01.2022
Faktúra 247/2021 tlač.služby 25,07 s DPH 20.12.2021 Slovenská pošta ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.12.2021 20.12.2021
Faktúra 246/2021 PC,USB,SCANER 1 191,55 s DPH 20.12.2021 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.12.2021 20.12.2021
Faktúra 245/2021 pokládka podlahy, práca 3 514,00 s DPH 20.12.2021 Štefan Maco ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.12.2021 20.12.2021
Faktúra 244/2021 hyg.maľovka tried, práce 1 390,00 s DPH 20.12.2021 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.12.2021 20.12.2021
Faktúra 238/2021 čist.prípravky - ŠJ do konv. 88,24 s DPH 17.12.2021 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra 239/2021 nákup mat. 233,45 s DPH 17.12.2021 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra 241/2021 čist.potreby do kávovaru 166,65 s DPH 17.12.2021 specShop, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra 242/2021 mat. 998,34 s DPH 17.12.2021 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra 240/2021 mopy do šj 101,80 s DPH 17.12.2021 FARBY-LAKY ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra 243/2021 strava zamestnancov školy 991?86 s DPH 17.12.2021 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.12.2021 20.12.2021
Objednávka 123/2021 čist.prípravky - ŠJ do konv. s DPH 15.12.2021 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.12.2021
Faktúra 237/2021 ročná kontrola multi ihriska 193,20 s DPH 15.12.2021 EKOTEC spol. s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.12.2021 17.12.2021
Objednávka 126/2021 mat. 988,34 s DPH 15.12.2021 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.12.2021
Objednávka 125/2021 mopy do šj 101,80 s DPH 15.12.2021 FARBY-LAKY ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.12.2021
Faktúra 236/2021 vodné. stočné 507,41 s DPH 143/02-Šy 15.12.2021 ZVS, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.12.2021 17.12.2021
Objednávka 124/2021 nákup mat. s DPH 15.12.2021 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.12.2021
Faktúra 234/2021 online hodiny dejepisu 150,00 s DPH 14.12.2021 Via historica ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.12.2021 14.12.2021
Faktúra 235/2021 nákup mat. 499,33 s DPH 14.12.2021 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.12.2021 14.12.2021
Zmluva 19/2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 14.12.2021 SPP, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.12.2021
Objednávka 128/2021 pokládka podlahy, práca s DPH 14.12.2021 Štefan Maco ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.12.2021
Objednávka 122/2021 nákup mat. 499,33 s DPH 13.12.2021 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.12.2021
Objednávka 121/2021 online hodiny dejepisu 150,00 s DPH 13.12.2021 Via historica ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.12.2021
Faktúra 231/2021 prenájom rohoží 02.11-05.12.2021 33,89 s DPH 10.12.2021 Lindström, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.12.2021 13.12.2021
Faktúra 233/2021 el.energia 2 204,57 s DPH 10.12.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.12.2021 13.12.2021
Objednávka 127/2021 hyg.maľovka tried, práce s DPH 10.12.2021 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.12.2021
Faktúra 232/2021 nábytok 273,00 s DPH 10.12.2021 Frasch Ján ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.12.2021 13.12.2021
Faktúra 229/2021 nábytok 600,00 s DPH 08.12.2021 Frasch Ján ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.12.2021 13.12.2021
Faktúra 228/2021 oprava el. konvektomatu 219,14 s DPH 08.12.2021 Coop servis spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.12.2021 13.12.2021
Faktúra 227/2021 plech.garáž 650,00 s DPH 08.12.2021 Lemix, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.12.2021 13.12.2021
Objednávka 118/2021 kanc. nábytok 600,00 s DPH 08.12.2021 Frasch Ján ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.12.2021
Faktúra 224/2021 tep.elergia 4 138,30 s DPH 08.12.2021 ENERGO-BYTOS,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.12.2021 13.12.2021
Faktúra 226/2021 nákup mat,. 167,21 s DPH 08.12.2021 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.12.2021 13.12.2021
Objednávka 120/2021 RVC vzd.služby na rok 2022 130,00 s DPH 08.12.2021 ZO RVC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.12.2021
Faktúra 225/2021 telekom.služby 20,93 s DPH 03/2021 08.12.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.12.2021 13.12.2021
Objednávka 117/2021 plech garáž 650,00 s DPH 07.12.2021 Lemix ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.12.2021
Objednávka 116/2021 prvá pomoc 68,54 s DPH 07.12.2021 Dr. Max - lekáreň ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.12.2021
Objednávka 115/2021 čistiace prostriedky do kávovaru 166,65 s DPH 07.12.2021 jurastore ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.12.2021
Faktúra 221/2021 zber a odvoz odpadu 74,40 s DPH 07.12.2021 Espik Group, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.12.2021 08.12.2021
Faktúra 222/2021 hyg.potreby 804,86 s DPH 07.12.2021 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.12.2021 13.12.2021
Faktúra 230/2021 strava zamestnancov školy 11/2021 1 403,78 s DPH 07.12.2021 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.12.2021 13.12.2021
Faktúra 223/2021 hyg.potreby 526,18 s DPH 07.12.2021 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.12.2021 13.12.2021
Faktúra 220/2021 prihlasovanie na eskoly 08.01.2022-07.01.2023 42,00 s DPH 06.12.2021 SOFT_GL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.12.2021 08.12.2021
Objednávka 114/2021 hyg. potreby s DPH 06.12.2021 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.12.2021
Faktúra 218/2021 prac.zošity SZP 364,60 s DPH 06.12.2021 preskoly.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.12.2021 08.12.2021
Objednávka 113/2021 akt. programu SJ 4 42,00 s DPH 06.12.2021 SOFT_GL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.12.2021
Objednávka 127/2021 šeky do jedálne 25,07 s DPH 05.12.2021 Slovenská pošta ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.12.2021
Faktúra 215/2021 nábytok 600,00 s DPH 03.12.2021 Frasch Ján ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.12.2021 03.12.2021
Objednávka 116/2021 nepremokavé zástery 20,64 s DPH 03.12.2021 Manutan Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.12.2021
Faktúra 217/2021 gastronádoby, vozíky, kastroly 738,56 s DPH 03.12.2021 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.12.2021 06.12.2021
Faktúra 216/2021 tlačoviny 117,60 s DPH 03.12.2021 Ševt, Banská Bystrica ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.12.2021 06.12.2021
Faktúra 214/2021 antigén.testy 909,17 s DPH 03.12.2021 Ariete chránená dílna, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.12.2021 03.12.2021
Objednávka 112/2021 regál, dvierka, stôl, stoličky 600,00 s DPH 02.12.2021 Frasch Ján ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.12.2021
Objednávka 111/2021 nákup gastronádob, vozíku 738,56 s DPH 02.12.2021 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.12.2021
Objednávka 109/2021 nákup potrieb do ŠJ s DPH 01.12.2021 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.12.2021
Objednávka 110/2021 antigén.testy 909,17 s DPH 01.12.2021 Ariete chránená dílna, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.12.2021
Objednávka 107/2021 Lanko,filter,hadica do čistiaceho stroja 76,08 s DPH 30.11.2021 Lenmar solution ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.11.2021
Faktúra 209/2021 Vysokotlak.čistič 268,50 s DPH 29.11.2021 Essperia,s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2021 29.11.2021
Objednávka 108/2021 servis konvektomatu s DPH 29.11.2021 Coop servis spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.12.2021
Faktúra 210/2021 nádoby do ŠJ 288,11 s DPH 29.11.2021 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2021 29.11.2021
Objednávka 103/2021 Mixerova metla do ŠJ 277,20 s DPH 26.11.2021 Gastrolux, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2021
Objednávka 106/2021 antigen.testy s DPH 26.11.2021 korunáček.cz ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2021
Objednávka 104/2021 nádoby do ŠJ 288,11 s DPH 26.11.2021 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2021
Objednávka 105/2021 Vysokotlak.čistič 268,50 s DPH 26.11.2021 Essperia,s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2021
Faktúra 205/2021 siete do telocvične 199,63 s DPH 25.11.2021 Firma Košík - siete s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.11.2021 29.11.2021
Objednávka 102/2021 antigen.testy s DPH 25.11.2021 korunáček.cz ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2021
Objednávka 98/2021 prac. zošity 364,60 s DPH 24.11.2021 preskoly.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2021
Faktúra 201/2021 notebooky, projektor 3 994,00 s DPH 24.11.2021 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.11.2021 29.11.2021
Objednávka 97/2021 pomôcky pre psychologičky 18,11 s DPH 24.11.2021 Nervuška ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2021
Objednávka 99/2021 pomôcky pre psychologičky 32,86 s DPH 24.11.2021 ihrysko.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2021
Faktúra 202/2021 pomôcky pre psychologičky 109,10 s DPH 24.11.2021 Terrain, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.11.2021 29.11.2021
Faktúra 204/2021 ročná odmena na rok 2022 248,40 s DPH 04/2021 24.11.2021 Komensky, s.r.o. Košice ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.11.2021 29.11.2021
Objednávka 96/2021 pomôcky pre psychologičky 109,10 s DPH 24.11.2021 Terrain, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2021
Faktúra 203/2021 pomôcky pre psychologičky 18,11 s DPH 24.11.2021 Nervuška ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.11.2021 29.11.2021
Objednávka 100/2021 sedacie vaky, koberec s DPH 23.11.2021 Frasch-bytové zariadenie ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2021
Objednávka 95/2021 pomôcky pre psychologičky 33,68 s DPH 23.11.2021 pantarhei.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2021
Objednávka 94/2021 pomôcky pre psychologičky 26,31 s DPH 23.11.2021 preskoly.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2021
Objednávka 93/2021 notebooky, projektor 3 994,00 s DPH 23.11.2021 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2021
Faktúra 198/2021 pracovná obuv-ŠJ 219,96 s DPH 22.11.2021 Natura M E, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.11.2021 22.11.2021
Faktúra 199/2021 pomôcky do ŠKD 250,00 s DPH 22.11.2021 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.11.2021 29.11.2021
Faktúra 200/2021 kanc.potreby, tonery 768,67 s DPH 22.11.2021 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.11.2021 29.11.2021
Objednávka 91/2021 pomôcky do ŠKD 250,00 s DPH 19.11.2021 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2021
Objednávka 92/2021 kanc. potreby, tonery 768,67 s DPH 19.11.2021 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.11.2021
Faktúra 197/2021 nábytok do tried 469,00 s DPH 19.11.2021 Frasch Ján ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.11.2021 22.11.2021
Faktúra 196/2021 stoly, stoličky - ŠJ 286,00 s DPH 19.11.2021 Frasch-bytové zariadenie ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.11.2021 22.11.2021
Objednávka 90/2021 gumené nitrilové rukavice 102,85 s DPH 19.11.2021 Sulka, s.r.o. Lubica Szedlárová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.11.2021
Objednávka 89/2021 pracovná obuv-ŠJ 219,96 s DPH 18.11.2021 Natura M E, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.11.2021
Objednávka 88/2021 stoly, stoličky do ŠJ 286,00 s DPH 18.11.2021 Frasch Ján Lubica Szedlárová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.11.2021
Objednávka 87/2021 Nábytok do učební 469,00 s DPH 18.11.2021 Frasch Ján ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.11.2021
Objednávka 86/2021 futbalové lopty 467,17 s DPH 16.11.2021 sport-potreby.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.11.2021
Faktúra 194/2021 čistiace prostriedky na podlahu 136,50 s DPH 16.11.2021 Rempik, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021 18.11.2021
Objednávka 83/2021 optický valec 223,40 s DPH 16.11.2021 Gigaprint.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Faktúra 195/2021 vodné, stočné 591,08 s DPH 143/02-Šy 16.11.2021 ZVS, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021 18.11.2021
Objednávka 84/2021 siete do telocvične 199,63 s DPH 16.11.2021 Firma Košík - siete s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.11.2021
Objednávka 85/2021 respirátory 74,80 s DPH 16.11.2021 unizdrav Prešov, s.r.o., ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.11.2021
Objednávka 101/2021 siete do telocvične 199,63 s DPH 16.11.2021 Firma Košík - siete s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.11.2021
Zmluva 18/2021 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu s DPH 16.11.2021 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.11.2021
Faktúra 188/2021 prehliadka a odstrávenie závad na telovýchovnom zariadení 85,25 s DPH 15.11.2021 REVTECH ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021 18.11.2021
Faktúra 187/2021 telekom.služby 0,48 s DPH 15.11.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021 18.11.2021
Faktúra 191/2021 prac.obuv 219,96 s DPH 15.11.2021 Natura M E, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021 18.11.2021
Faktúra 193/2021 el.energia 58,10 s DPH 15.11.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021 18.11.2021
Faktúra 192/2021 el.energia 23,12 s DPH 15.11.2021 ZSE Energia, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021 18.11.2021
Faktúra 190/2021 nábytok ŠJ 885,00 s DPH 15.11.2021 Frasch-bytové zariadenie ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021 18.11.2021
Faktúra 189/2021 nábytok do učební - stoly, stoličky 652,00 s DPH 15.11.2021 Frasch-bytové zariadenie ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021 18.11.2021
Objednávka 82/2021 pracovné zošity 364,60 s DPH 15.11.2021 preskoly.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.11.2021
Objednávka 86/2021-a ročná kontrola multi ihriska 193,20 s DPH 15.11.2021 EKOTEC spol. s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.12.2021
Objednávka 81/2021 Revízia a oprava výťahu v kuchyni 378,24 s DPH 12.11.2021 Nova Servis Lubica Szedlárová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.11.2021
Faktúra 186/2021 prenájom rohoží 11.10-07.11.2021 27,46 s DPH 12.11.2021 Lindström, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.11.2021 16.11.2021
Faktúra 185/2021 oprava betonu a podlah.krytiny 1 485,00 s DPH 11.11.2021 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.11.2021 16.11.2021
Faktúra 183/2021 pracovné oblečenie 231,40 s DPH 11.11.2021 Mgr. František Svitek ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.11.2021 16.11.2021
Faktúra 184/2021 nákup mat. na opravy 596,32 s DPH 11.11.2021 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.11.2021 16.11.2021
Faktúra 182/2021 hyg.potreby 315,58 s DPH 10.11.2021 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2021 16.11.2021
Faktúra 181/2021 el.energia-vyúčtovanie 1 038,28 s DPH 10.11.2021 BCF, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2021 16.11.2021
Objednávka 80/2021 čistiace prostriedky na podlahu 136,50 s DPH 10.11.2021 Rempik, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.11.2021
Faktúra 178/2021 hyg.maľovka tried 747,00 s DPH 09.11.2021 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.11.2021 16.11.2021
Faktúra 179/2021 darček. sady pier 107,69 s DPH 09.11.2021 National Pen ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2021 16.11.2021
Faktúra 180/2021 nákup mat. na opravy 279,80 s DPH 09.11.2021 J-Stav, spol. s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2021 16.11.2021
Faktúra 177/2021 hyg.maľovka tried 720,00 s DPH 08.11.2021 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2021 16.11.2021
Faktúra 174/2021 102 deratizácia s DPH 08.11.2021 Viliam Baltazár ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2021 16.11.2021
Faktúra 175/2021 tepelná energia 2 690,80 s DPH 08.11.2021 ENERGO-BYTOS,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2021 16.11.2021
Faktúra 176/2021 telekom.služby 19,99 s DPH 03/2021 08.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2021 16.11.2021
Objednávka 78/2021 nábytok do jedálne, NEVIS 885,00 s DPH 08.11.2021 Frasch-bytové zariadenie ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.11.2021
Objednávka 79/2021 nábytok do učební, stoly, stoličky 652,00 s DPH 08.11.2021 Frasch-bytové zariadenie ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.11.2021
Objednávka 77/2021 materiál na opravy 279,80 s DPH 07.11.2021 J-Stav, spol. s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Faktúra 173/2021 strava zamestnancov školy 10/2021 1 214,08 s DPH 05.11.2021 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.11.2021 16.11.2021
Faktúra 171/2021 stoličky, stoly-ŠJ 885,00 s DPH 05.11.2021 Frasch-bytové zariadenie ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.11.2021 16.11.2021
Faktúra 172/2021 nábytok do učební 999,00 s DPH 05.11.2021 Frasch-bytové zariadenie ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.11.2021 16.11.2021
Faktúra 170/2021 zber a odvoz odpadu 01.10-31.10.2021 74,40 s DPH 04.11.2021 Espik Group, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.11.2021 16.11.2021
Faktúra 169/2021 zámočnícke práce, oprava zariadení na MI, materiál 1 200,00 s DPH 04.11.2021 Ľudovít Dudáš ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.11.2021 16.11.2021
Faktúra 168/2021 čipový systém ASC 239,00 s DPH 03.11.2021 ASC Applied Software Cons. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.11.2021 16.11.2021
Faktúra 167/2021 nákup čistiacich prostriedkov 877,49 s DPH 03.11.2021 IVOS, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021 18.11.2021
Objednávka 76/2021 čipový systém ASC 239,00 s DPH 03.11.2021 ASC Applied Software Cons. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Faktúra 166/2021 posúdenie rizika s kategorizáciou práce 240,00 s DPH 03.11.2021 PZS Orava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.11.2021 16.11.2021
Objednávka 75/2021 posúdenie rizika s kategorizáciou práce 240,00 s DPH 02.11.2021 PZS Orava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.11.2021
Faktúra 165/2021 nákup mat. - ŠJ 209,78 s DPH 02.11.2021 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.11.2021 16.11.2021
Faktúra 164/2021 Nákup pomôcok, inštalácie 570,50 s DPH 02.11.2021 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.11.2021 16.11.2021
Objednávka 73/2021 zámočnícke práce, oprava zariadení na MI, materiál 1 200.00 s DPH 02.11.2021 Ľudovít Dudáš ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Faktúra 163/2021 Kanc. potreby 370,13 s DPH 02.11.2021 Media Tec, Šahy ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.11.2021 16.11.2021
Faktúra 162/2021 výkon zodpovednej osoby 10/2021 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 02.11.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.11.2021 04.11.2021
Objednávka 67/2021 stoly, stoličky do ŠJ 885,00 s DPH 02.11.2021 Frasch-bytové zariadenie ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Objednávka 66/2021 oprava betonu a podlah.krytiny 1 485.00 s DPH 02.11.2021 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Objednávka 70/2021 nábytok do učební 999,00 s DPH 02.11.2021 Frasch-bytové zariadenie ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Objednávka 72/2021 hyg.maľovka tried 720,00 s DPH 02.11.2021 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Objednávka 74/2021 deratizácie 102,00 s DPH 02.11.2021 Viliam Baltazár ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Objednávka 68/2021 hyg.potreby 315,58 s DPH 02.11.2021 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Objednávka 69/2021 darček.sady pier 107,69 s DPH 02.11.2021 National Pen ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Objednávka 71/2021 hyg.maľovka tried 747,00 s DPH 02.11.2021 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Objednávka 65/2021 prehliadka a odstrávenie závad na telovýchovnom zariadení 85,25 s DPH 02.11.2021 REVTECH ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.11.2021
Objednávka 64/2021 materiál na opravy 596,32 s DPH 28.10.2021 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Zmluva 17/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 27.10.2021 Futbalový klub Slovan Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.10.2021
Zmluva 16/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 27.10.2021 Judy s Aerobic Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.10.2021
Zmluva 15/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 27.10.2021 Amatérsky volejbalový klub Šahy, Henrieta Urblíková Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.10.2021
Faktúra 160/2021 platba za telekom.služby 25,00 s DPH 26.10.2021 Orange Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.10.2021 27.10.2021
Faktúra 161/2021 dezinfekcia 435,00 s DPH 26.10.2021 IVOS, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.10.2021 27.10.2021
Zmluva 14/2021 Dohoda s DPH 26.10.2021 urad práce Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.10.2021
Objednávka 61/2021 prac. oblečenie 231,40 s DPH 25.10.2021 Mgr. František Svitek ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Faktúra 157/2021 prac. oblečenie 276,50 s DPH 25.10.2021 Katarína Szádocká - One Active Slovakia, Šahy ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.10.2021 27.10.2021
Faktúra 159/2021 pomôcky pre deti v HN 348,60 s DPH 25.10.2021 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.10.2021 27.10.2021
Objednávka 63/2021 Kanc. potreby 370,13 s DPH 25.10.2021 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Objednávka 62/2021 prac.obuv 219,96 s DPH 25.10.2021 Natura M E, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.11.2021
Objednávka 57/2021 teflon.nôž s DPH 22.10.2021 PMN nerez.sk ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.10.2021
Objednávka 55/2021 prac. oblečenie 276,50 s DPH 22.10.2021 Katarína Szádocká - One Active Slovakia, Šahy ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.10.2021
Objednávka 56/2021 odšťavovač, gastronádoby 302,00 s DPH 22.10.2021 GastroKuchyne.sk ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.10.2021
Faktúra 158/2021 odšťavovač, gastronádoby 302,00 s DPH 22.10.2021 GastroKuchyne.sk ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.10.2021 27.10.2021
Faktúra 156/2021 nákup mat. 998,20 s DPH 21.10.2021 IVOS, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.10.2021 25.10.2021
Objednávka 60/2021 Nákup pomôcok, inštalácie 570,50 s DPH 21.10.2021 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Objednávka 48/2021 šk.potreby detí HN 348,60 s DPH 20.10.2021 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.10.2021
Objednávka 50/2021 nákup mat. 998,20 s DPH 20.10.2021 IVOS, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.10.2021
Objednávka 58/2021 čistiace prostriedky 877,49 s DPH 20.10.2021 IVOS, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.11.2021
Objednávka 59/2021 nákup mat.+dezinfekcia s DPH 20.10.2021 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Faktúra 155/2021 umývacie prostriedky - ŠJ 319,68 s DPH 20.10.2021 NOLL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.10.2021 25.10.2021
Objednávka 52/2021 umývacie prostriedky - ŠJ 319,68 s DPH 19.10.2021 NOLL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.10.2021
Faktúra 154/2021 vodné, stočné 511,39 s DPH 143/02-Šy 18.10.2021 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.10.2021 18.10.2021
Zmluva 07/2021 Dodatok k zmluve s DPH 15.10.2021 Aniko Frenková Šafárová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.10.2021
Faktúra 153/2021 prenájom rohoží 13.09-10.10.2021 27,46 s DPH 14.10.2021 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.10.2021 14.10.2021
Faktúra 152/2021 nákup kalendárov 44,28 s DPH 14.10.2021 PRESS GROUP, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.10.2021 14.10.2021
Faktúra 151/2021 zber a odvoz odpadu 09/2021 65,10 s DPH 13.10.2021 Espik Group, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.10.2021 13.10.2021
Faktúra 150/2021 el. energia - konečná fakturácia 318,03 s DPH 11.10.2021 Slovakia Energy ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.10.2021 14.10.2021
Objednávka 54/2021 nákup kalendárov 44,28 s DPH 11.10.2021 PRESS GROUP, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.10.2021
Faktúra 148/2021 platba za telekom.služby 19,99 s DPH 03/2021 08.10.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.10.2021 14.10.2021
Faktúra 149/2021 tep. energia 1 335,17 s DPH 08.10.2021 ENERGO-BYTOS,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.10.2021 14.10.2021
Faktúra 145/2021 strava zamestnanci školy 09/2021 1 233.05 s DPH 07.10.2021 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.10.2021 14.10.2021
Faktúra 146/2021 dezinsekcia 230,40 s DPH 07.10.2021 Viliam Baltazár-DDD služby ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.10.2021 14.10.2021
Faktúra 147/2021 nákup mat. 136,50 s DPH 07.10.2021 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.10.2021 14.10.2021
Objednávka 49/2021 p,o,box.služby 47,40 s DPH 01.10.2021 Slovenská pošta, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.10.2021
Faktúra 144/2021 výkon zodpovednej osoby 10/2021 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 01.10.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.10.2021 07.10.2021
Faktúra 143/2021 služby p.o.box 47,40 s DPH 01.10.2021 Slovenská pošta ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.10.2021 07.10.2021
Faktúra 142/2021 hygienická maľovka tried 765,00 s DPH 28.09.2021 Peter Varga ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.09.2021 07.10.2021
Objednávka 47/2021 hygienická maľovka tried 765,00 s DPH 27.09.2021 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.09.2021
Faktúra 141/2021 platba za telekom.služby 25,00 s DPH 27.09.2021 Orange Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.09.2021 27.09.2021
Faktúra 136/2021 evidencia odpadov 21.09.201-21.09.22 31,20 s DPH 22.09.2021 Espik Group, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.09.2021 24.09.2021
Faktúra 138/2021 24,58 24,58 s DPH 20.09.2021 Lindström, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.09.2021 24.09.2021
Faktúra 137/2021 šeky do ŠJ 25,07 s DPH 20.09.2021 Slovenská pošta, a.s. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.09.2021 24.09.2021
Faktúra 139/2021 služby PO technika III. štvrťrok 2021 42,00 s DPH 16.09.2021 P.O.- TECH, Richard Zomborský ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.09.2021 24.09.2021
Zmluva 13A/2021 Kúpna zmluva s DPH 14.09.2021 Rajo, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.09.2021
Faktúra 140/2021 preplatok za el. energiu -241,02 s DPH 13.09.2021 Slovakia Energy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.09.2021
Faktúra 134/2021 telekom služby 0,24 s DPH 13.09.2021 Slovak Telekom, a.s. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.09.2021 24.09.2021
Faktúra 133/2021 učebnice 115,50 s DPH 02/2021 13.09.2021 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.09.2021 24.09.2021
Faktúra 132/2021 tep.energia 1 019,10 s DPH 13.09.2021 ENERGO-BYTOS,s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.09.2021 24.09.2021
Faktúra 132/2021 tep.energia 1 019.10 s DPH 13.09.2021 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.09.2021 24.09.2021
Faktúra 135/2021 vodné, stočné 359,24 s DPH 143/02-Šy 13.09.2021 ZVS, a.s. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.09.2021 24.09.2021
Faktúra 131/2021 učebnice 28,90 s DPH 10.09.2021 preskoly.sk ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.09.2021 24.09.2021
Objednávka 46/2021 učebnice 115,50 s DPH 10.09.2021 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.09.2021
Faktúra 129/2021 telekom služby 19,99 s DPH 03/2021 08.09.2021 Slovak Telekom, a.s. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.09.2021 24.09.2021
Faktúra 128/2021 učebnice 60,80 s DPH 08.09.2021 Orbis Pictus Istropolitana ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.09.2021 24.09.2021
Faktúra 126/2021 nákup mat. 864,64 s DPH 07.09.2021 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.09.2021 24.09.2021
Faktúra 127/2021 šeky do ŠKD 13,67 s DPH 07.09.2021 Slovenská pošta ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.09.2021 24.09.2021
Faktúra 125/2021 nákup mat. 78,04 s DPH 07.09.2021 Roman Dobos-MediaTEC ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.09.2021 24.09.2021
Faktúra 130/2021 strava zamestnanci 08/2021 365,79 s DPH 06.09.2021 ŠJ pri ZŠ ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.09.2021 24.09.2021
Zmluva 13/2021 Rámcová zmluva s DPH 06.09.2021 OVD - ovocinárske družstvo Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.09.2021
Objednávka 45/2021 učebnice 28,90 s DPH 06.09.2021 preskoly.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.09.2021
Objednávka 44/2021 nákup mat.- školská jedáleň 864,64 s DPH 05.09.2021 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.09.2021
Faktúra 124/2021 kontrola hasiacich prístrojov 192,24 s DPH 03.09.2021 HASLEX ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.09.2021 24.09.2021
Zmluva 12/2021 Zmluva s DPH 03.09.2021 BCF ENERGY, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.09.2021
Faktúra 123/2021 učebnice 34,76 s DPH 02/2021 02.09.2021 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.09.2021 24.09.2021
Faktúra 122/2021 učebnice 195,00 s DPH 02.09.2021 Taktik, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.09.2021 24.09.2021
Faktúra 121/2021 výkon zodpovednej osoby 09/2021 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 02.09.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.09.2021 24.09.2021
Zmluva 11/2021 Zmluva o nájme nebyt. priestorov s DPH 01.09.2021 Autoškola AM Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.09.2021
Zmluva 09/2021 Zmluva o nájme nebyt. priestorov s DPH 01.09.2021 Mudr. Doboš Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.09.2021
Zmluva 06/2021 Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 13/E-B/2005 s DPH 01.09.2021 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.09.2021
Zmluva 10/2021 Zmluva o nájme nebyt. priestorov s DPH 01.09.2021 Peter Szedlár Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.09.2021
Zmluva 11A/2021 vodné, stočné, el. energia s DPH 01.09.2021 ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.09.2021
Objednávka 43/2021 učebnice 34,76 s DPH 31.08.2021 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.09.2021
Objednávka 42/2021 učebnice 60,80 s DPH 31.08.2021 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.09.2021
Objednávka 40/2021 šeky-tlač.služby 13,67 s DPH 30.08.2021 Slovenská pošta ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.09.2021
Objednávka 41/2021 šeky-tlač.služby 25,07 s DPH 30.08.2021 Slovenská pošta ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.09.2021
Objednávka 39/2021 kontrola has. prístrojov 192,24 s DPH 29.08.2021 HASLEX ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.09.2021
Objednávka 38/2021 učebnice 195,00 s DPH 27.08.2021 Taktik, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.09.2021
Faktúra 116/2021 učebnice 375,00 s DPH 26.08.2021 preskoly.sk ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.08.2021 30.08.2021
Faktúra 120/2021 hygienická maľovka tried 740,00 s DPH 26.08.2021 Peter Varga ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.08.2021 30.08.2021
Faktúra 119/2021 hygienická maľovka tried 635,00 s DPH 26.08.2021 Peter Varga ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.08.2021 30.08.2021
Faktúra 118/2021 telekom služby 25,00 s DPH 26.08.2021 Orange Bratislava ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.08.2021 30.08.2021
Objednávka 37/2021 nákup mat.-kancelárske potreby 78,04 s DPH 26.08.2021 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.09.2021
Faktúra 117/2021 učebnice 521,30 s DPH 26.08.2021 Orbis Pictus Istropolitana ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.08.2021 30.08.2021
Zmluva 08/2021 Zmluva na dodanie potravín s DPH 23.08.2021 PAM Fruit, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.08.2021
Faktúra 115/2021 prenájom rohoží 19.07-15.08.2021 15,26 s DPH 20.08.2021 Lindström, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.08.2021 30.08.2021
Faktúra 114/2021 učebnice 871,72 s DPH 17.08.2021 Libera Terra ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.08.2021 30.08.2021
Faktúra 113/2021 preplatok el.energia -298,20 s DPH 16.08.2021 Slovakia Energy ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.08.2021
Faktúra 105/2021 servis, práca - konvektomat 279,48 s DPH 13.08.2021 NOLL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.08.2021 30.08.2021
Faktúra 112/2021 skrinky 252,90 s DPH 13.08.2021 InsGraf ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.08.2021 30.08.2021
Faktúra 110/2021 telekom služby 1,20 s DPH 13.08.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.08.2021 30.08.2021
Faktúra 106/2021 telekom služby 19,99 s DPH 03/2021 13.08.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.08.2021 30.08.2021
Faktúra 107/2021 váhy tr. presnosti 75,00 s DPH 13.08.2021 Slovenská legálna metrológia, n.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.08.2021 30.08.2021
Faktúra 108/2021 učebnice 340,00 s DPH 13.08.2021 Gorila.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.08.2021 30.08.2021
Faktúra 109/2021 vodné, stočné 341,29 s DPH 143/02-Šy 13.08.2021 ZVS, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.08.2021 30.08.2021
Faktúra 111/2021 knihy-projekt 800,00 s DPH 13.08.2021 Valentino-Dana Zmeskal ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.08.2021 30.08.2021
Faktúra 104/2021 preplatok za tep.energiu -1 340.67 s DPH 13.08.2021 ENERGO-BYTOS,s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.08.2021
Objednávka 30/2021 hygienická maľovka tried 740,00 s DPH 12.08.2021 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.08.2021
Faktúra 103/2021 akt.prog.ŠJ 30.08.21-29.08.22 48,00 s DPH 06.08.2021 SOFT_GL, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.08.2021 30.08.2021
Faktúra 102/2021 výkon zodpovednej osoby 08/2021 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 06.08.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.08.2021 30.08.2021
Faktúra 100/2021 ročná odmena za bezkriedy 24.07.21-253.07.2218 18,00 s DPH 04/2021 28.07.2021 Komensky, s.r.o. Košice ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.07.2021 30.07.2021
Faktúra 101/2021 platba za telekom.služby 25,00 s DPH 28.07.2021 Orange Bratislava ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.07.2021 30.07.2021
Faktúra 99/2021 prenájom rohoží 21.06-18.07.2021 18,14 s DPH 26.07.2021 Lindström, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.07.2021 30.07.2021
Objednávka 36/2021 učebnice 375,00 s DPH 22.07.2021 preskoly.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.08.2021
Objednávka 35/2021 učebnice 340,00 s DPH 22.07.2021 Gorila.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.08.2021
Objednávka 34/2021 učebnice 871,72 s DPH 22.07.2021 Libera Terra ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.08.2021
Objednávka 33/2021 učebnice 521,30 s DPH 22.07.2021 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.08.2021
Objednávka 29/2021 hygienická maľovka tried 635,00 s DPH 22.07.2021 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.08.2021
Faktúra 96/2021 strava zamestnanci 07/2021 184,23 s DPH 16.07.2021 ŠJ pri ZŠ ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.08.2021 12.08.2021
Faktúra 97/2021 tlačoviny 163,39 s DPH 16.07.2021 Ševt, Banská Bystrica ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.07.2021 30.07.2021
Faktúra 98/2021 vodné, stočné 549,86 s DPH 143/02-Šy 16.07.2021 ZVS, a.s. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.07.2021 30.07.2021
Objednávka 32/2021 váhy 75,00 s DPH 15.07.2021 Slovenská legálna metrológia, n.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.08.2021
Faktúra 95/2021 telekom služby 0,96 s DPH 13.07.2021 Slovak Telekom, a.s. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.07.2021 30.07.2021
Faktúra 94/2021 kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska 153,00 s DPH 13.07.2021 Ekotec, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.07.2021 14.07.2021
Faktúra 95/2021 platba za telekom služby 0,96 s DPH 13.07.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.07.2021 14.07.2021
Faktúra 92/2021 zber a odvoz odpadu 06/2021 83,70 s DPH 12.07.2021 Espik Group, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.07.2021 14.07.2021
Faktúra 91/2021 platba za telekom služby 21,31 s DPH 03/2021 12.07.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.07.2021 14.07.2021
Faktúra 93/2021 platba za el. energiu 272,49 s DPH 12.07.2021 Slovakia Energy ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.07.2021 14.07.2021
Objednávka 31/2021 zostava šuflíkov 252,90 s DPH 08.07.2021 InsGraf ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.08.2021
Faktúra 89/2021 platba za tep.energiu 2 356,00 s DPH 07.07.2021 ENERGO-BYTOS,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.07.2021 07.07.2021
Zmluva 05/2021 Dodatok k zmluve o prevádzkovaní a servisu multi ihriska s DPH 07.07.2021 Mesto Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.07.2021
Faktúra 88/2021 nákup mat. 244,79 s DPH 07.07.2021 IVOS, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.07.2021 07.07.2021
Objednávka 28/2021 knižky-projekt 800,00 s DPH 01.07.2021 Valentino-Dana Zmeskal ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.08.2021
Objednávka 26/2021 servis konvektomatu FAGOR 279,48 s DPH 30.06.2021 NOLL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.08.2021
Objednávka 25/2021 nákup mat. 244,79 s DPH 30.06.2021 IVOS, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.07.2021
Faktúra 90/2021 strava zam.školy 06/2021 1 246,89 s DPH 30.06.2021 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.07.2021 14.07.2021
Faktúra 90/2021 strava zam. školy 06/2021 1 246,89 s DPH 30.06.2021 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.07.2021 12.07.2021
Faktúra 86/2021 telekom.služby 25,00 s DPH 28.06.2021 Orange Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.06.2021 07.07.2021
Faktúra 87/2021 výkon zodpovednej osoby 07/2021 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 28.06.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.07.2021 07.07.2021
Faktúra 84/2021 prenájom rohoží 33,89 s DPH 24.06.2021 Lindström, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.06.2021 29.06.2021
Faktúra 85/2021 ASC agenda na rok 2022 469,00 s DPH 24.06.2021 ASC Applied Software Cons. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.06.2021 29.06.2021
Faktúra 83/2021 vodné, stočné 561,88 s DPH 143/02-Šy 14.06.2021 ZVS, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.06.2021 21.06.2021
Objednávka 22/2021 nákup utierok na ruky 109,00 s DPH 11.06.2021 Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.06.2021
Faktúra 82/2021 tep.energia 2 356,00 s DPH 11.06.2021 ENERGO-BYTOS,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.06.2021 11.06.2021
Faktúra 80/2021 el.energia 374,94 s DPH 11.06.2021 Slovakia Energy ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.06.2021 11.06.2021
Faktúra 81/2021 nákup váhy 164,46 s DPH 11.06.2021 LIBRA ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.06.2021 11.06.2021
Faktúra 79/2021 zber a odvoz odpadu 05/2021 74,40 s DPH 10.06.2021 Espik Group, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.06.2021 11.06.2021
Objednávka 23/2021 váha 164,46 s DPH 10.06.2021 LIBRA Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.06.2021
Zmluva 03/2021 Dodatok k rámcovej dohode na dodanie potravín s DPH 10.06.2021 Katarína Orbánová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.06.2021
Zmluva 07/2021 Zmluva o nájme nebyt. priestorov s DPH 08.06.2021 Aniko Frenková Šafárová Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.05.2021
Faktúra 78/2021 telekom.služby 19,99 s DPH 03/2021 07.06.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.06.2021 11.06.2021
Objednávka 21/2021 vyžínač 107,98 s DPH 04.06.2021 MULTI CENTER Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.06.2021
Faktúra 74/2021 servisné práce 198,24 s DPH 04.06.2021 Lenmar solution ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.06.2021 11.06.2021
Faktúra 75/2021 aku vyžínač 107,97 s DPH 04.06.2021 MULTI CENTER ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.06.2021 11.06.2021
Faktúra 77/2021 strava zamestnanci 05/2021 1 286,94 s DPH 04.06.2021 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.06.2021 11.06.2021
Faktúra 76/2021 BOZP?CO-II. štvrťrok 2021 70,00 s DPH 03.06.2021 Bc. Roman Zomborský ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.09.2021 24.09.2021
Faktúra 72/2021 telekom.služby 25,00 s DPH 01.06.2021 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra 73/2021 osobnyudaj.sk 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 01.06.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.06.2021 08.06.2021
Zmluva 04/2021 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb s DPH 01.06.2021 Komensky, s.r.o. Košice Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.06.2021
Faktúra 71/2021 nákup dverí 32,40 s DPH 31.05.2021 Bekwoodcote, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.05.2021 01.06.2021
Faktúra 70/2021 prenájom rohoží 26.04.-23.05.2021 27,46 s DPH 27.05.2021 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.05.2021 01.06.2021
Faktúra 69/2021 nákup mat. 507,64 s DPH 26.05.2021 Roman Dobos-MediaTEC Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.05.2021 01.06.2021
Objednávka 20/2021 servis+diely 198,24 s DPH 26.05.2021 Lenmar solution Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.06.2021
Faktúra 68/2021 nákup respirátorov 246,00 s DPH 26.05.2021 ESPERIA PLUS Z s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.06.2021 29.06.2021
Objednávka 18/2021 dvere 32,40 s DPH 25.05.2021 Bekwoodcote, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.06.2021
Faktúra 65/2021 účt.program 282,00 s DPH 24.05.2021 Remek, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.05.2021 27.05.2021
Faktúra 66/2021 učebnice 149,30 s DPH 24.05.2021 Kat. pedag. centrum n.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.05.2021 27.05.2021
Objednávka 27/2021 učebnice 149,30 s DPH 24.05.2021 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.05.2021
Faktúra 63/2021 pomôcky detí v HN 166,00 s DPH 20.05.2021 Roman Dobos-MediaTEC Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.05.2021 27.05.2021
Faktúra 64/2021 učebnice 432,00 s DPH 20.05.2021 Orbis Pictus Istropolitana Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.05.2021 27.05.2021
Zmluva 06/2021 Príkazná zmluva s DPH 20.05.2021 Kovács Ondrej ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.05.2021
Objednávka 19/2021/1 nákup mat.-dielňa 507,64 s DPH 20.05.2021 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.05.2021
Faktúra 62/2021 oprava smažiacej panvice 547,44 s DPH 19.05.2021 NOLL, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.05.2021 20.05.2021
Faktúra 61/2021 učebnice 43,20 s DPH 02/2021 18.05.2021 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.05.2021 19.05.2021
Faktúra 60/2021 el.energia 226,14 s DPH 17.05.2021 Slovakia Energy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.05.2021 19.05.2021
Zmluva 02/2021 Dodatok k zmluve , preddavková zmluva s DPH 14.05.2021 Komensky, s.r.o. Košice Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.05.2021
Objednávka 17/2021 pomôcky detí v HN 166,00 s DPH 13.05.2021 Roman Dobos-MediaTEC Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.05.2021
Faktúra 67/2021 vodné, stočné 444,71 s DPH 143/02-Šy 13.05.2021 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.05.2021 01.06.2021
Objednávka 19/2021 učebnice 439,60 s DPH 13.05.2021 preskoly.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.05.2021
Faktúra 59/2021 vodné, stočné 444,71 s DPH 143/02-Šy 13.05.2021 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.05.2021 17.05.2021
Faktúra 58/2021 nákup mat. 939,29 s DPH 13.05.2021 Roman Dobos-MediaTEC Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.05.2021 17.05.2021
Faktúra 57/2021 nákup mat. 76,74 s DPH 13.05.2021 Roman Dobos-MediaTEC Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.05.2021 17.05.2021
Objednávka 14/2021 oprava smažiacej panvice 547,77 s DPH 12.05.2021 NOLL, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.05.2021
Faktúra 56/2021 zber a odvoz odpadu 04/2021 65,10 s DPH 11.05.2021 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.05.2021 17.05.2021
Zmluva 05/2021 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 11.05.2021 Stredná odborná škola pedagogická Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.05.2021
Zmluva 04/2021 Preddavková zmluva s DPH 11.05.2021 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.05.2021
Objednávka 13/2021 učebnice s DPH 11.05.2021 Don Bosco Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.05.2021
Objednávka 12/2021 učebnice 432,00 s DPH 11.05.2021 Orbis Pictus Istropolitana Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.05.2021
Faktúra 55/2021 prečistenie a monitoring kanalizácie 125,00 s DPH 07.05.2021 VKP mont Hrabovnský, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.05.2021 11.05.2021
Faktúra 53/2021 platba za telekom.služby 19,99 s DPH 07.05.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.05.2021 12.05.2021
Faktúra 54/2021 platba za tep. energiu 2 356,00 s DPH 07.05.2021 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.06.2021 01.06.2021
Zmluva 03/2021 Zmluva o poskytovaní verejných sužieb s DPH 07.05.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.05.2021
Faktúra 52/2021 interiérové žalúzie 290,00 s DPH 06.05.2021 Peter Vereš ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.05.2021 12.05.2021
Objednávka 10/2021 interiérové žalúzie 290,00 s DPH 05.05.2021 Peter Vereš ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.05.2021
Faktúra 51/2021 učebnice 2 058,76 s DPH 02/2021 05.05.2021 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.05.2021 07.02.2001
Objednávka 09/2021 učebnice 2 058,76 s DPH 04.05.2021 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.05.2021
Objednávka 08/2021 papierové utierky ZZ 109,00 s DPH 04.05.2021 Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.05.2021
Faktúra 50/2021 strava zamestnanci 04/2021 985,23 s DPH 03.05.2021 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.05.2021 11.05.2021
Objednávka 24/2021 respirátory 246,00 s DPH 03.05.2021 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.07.2021
Faktúra 49/2021 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 03.05.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.05.2021 07.05.2021
Objednávka 15/2021 nákup mat.-kancelárske potreby 76,74 s DPH 30.04.2021 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.05.2021
Faktúra 48/2021 revízia výťahu 170,04 s DPH 30.04.2021 Nova Servis ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.04.2021 07.05.2021
Objednávka 16/2021 nákup mat.-kancelárske potreby 939,29 s DPH 30.04.2021 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.05.2021
Faktúra 47/2021 prenájom rohoží 29.03-25.04.2021 27,46 s DPH 29.04.2021 Lindström, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.04.2021 07.05.2021
Zmluva 01/2021 zmluva o úhrade preddavkou za tovar s DPH 29.04.2021 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.05.2021
Faktúra 46/2021 platba za telekom.služby 25,00 s DPH 26.04.2021 Orange Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.04.2021 29.04.2021
Objednávka 11/2021 prečistenie, monitoring kanalizácie 125,00 s DPH 26.04.2021 VKP mont Hrabovnský, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.05.2021
Faktúra 45/2021 platba za tlačoviny 67,88 s DPH 19.04.2021 Ševt, Banská Bystrica ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.04.2021 20.04.2021
Faktúra 44/2021 vodné,stočné 395,15 s DPH 143/02-Šy 16.04.2021 ZVS, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.04.2021 16.04.2021
Faktúra 43/2021 nákup materiálu 116,44 s DPH 15.04.2021 Bekwoode, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.04.2021 16.04.2021
Faktúra 42/2021 platba za telekom.služby 2,90 s DPH 14.04.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.04.2021 16.04.2021
Faktúra 40/2021 platba za el.energiu 171,03 s DPH 12.04.2021 Slovakia Energy ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.04.2021 16.04.2021
Faktúra 41/2021 nákup respirátorov 127,92 s DPH 12.04.2021 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.04.2021 16.04.2021
Faktúra 39/2021 platba za tep.energiu 2 356,00 s DPH 12.04.2021 ENERGO-BYTOS,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.04.2021 16.04.2021
Faktúra 38/2021 platba za telekom.sôužby 19,99 s DPH 09.04.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.04.2021 12.04.2021
Objednávka 7/2021-J revízia výťahu s DPH 08.04.2021 Nova Servis ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.04.2021
Objednávka 7/2021-S nákup farby s DPH 08.04.2021 Bekwoode, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.04.2021
Faktúra 37/2021 zber a odvoz odpadu 03/2021 65,10 s DPH 08.04.2021 Espik Group, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.04.2021 12.04.2021
Faktúra 36/2021 prenájom rohoží 01-28.03.2021 33,89 s DPH 06.04.2021 Lindström, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.04.2021 07.04.2021
Faktúra 35/2021 Výkon zodpovednej osoby 04/2021 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 01.04.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.04.2021 07.04.2021
Faktúra 34/2021 strava zamestnanci za 03/2021 728,91 s DPH 01.04.2021 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.04.2021 09.04.2021
Objednávka 07/2021 respirátory 127,92 s DPH 31.03.2021 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 07.05.2021
Faktúra 33/2021 platba za tep.energiu 1 066,60 s DPH 29.03.2021 ENERGO-BYTOS,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.03.2021 07.04.2021
Faktúra 32/2021 platba za telekom.služby 25,00 s DPH 29.03.2021 Orange Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.03.2021 07.04.2021
Zmluva 01/2021 Dodatok k zmluve s DPH 25.03.2021 Remek, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.04.2021
Faktúra 31/2021 platba za el. energiu 53,98 s DPH 17.03.2021 Slovakia Energy ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.03.2021 22.03.2021
Objednávka 06/2021 tatranský profil 54,37 s DPH 15.03.2021 ROLMAL ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.03.2021
Faktúra 29/2021 platba za telekom.služby 1,48 s DPH 12.03.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.03.2021 15.03.2021
Faktúra 30/2021 vodné, stočné 574,74 s DPH 143/02-Šy 12.03.2021 ZVS, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.03.2021 15.03.2021
Faktúra 28/2021 služby technika PO za i. štvrťrok 2021 42,00 s DPH 10.03.2021 P.O.- TECH, Richard Zomborský ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.03.2021 11.03.2021
Faktúra 27/2021 nákup mat. 29,57 s DPH 10.03.2021 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.03.2021 11.03.2021
Faktúra 26/2021 mzdový prog. 71,70 s DPH 08.03.2021 IVES ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.03.2021 08.03.2021
Faktúra 25/2021 platba za telekom.služby 19,99 s DPH 08.03.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.03.2021 08.03.2021
Faktúra 24/2021 platba za tep.energiu 2 356,00 s DPH 08.03.2021 ENERGO-BYTOS,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.03.2021 08.03.2021
Faktúra 22/2021 zber a odvoz odpadu 02/2021 46,50 s DPH 05.03.2021 Espik Group, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.03.2021 05.03.2021
Faktúra 20/2021 prenájom rohoží 01.02.-28.02.2021 27,46 s DPH 05.03.2021 Lindström, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.03.2021 05.03.2021
Faktúra 21/2021 šeky 13,67 s DPH 05.03.2021 Slovenská pošta ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.03.2021 05.03.2021
Faktúra 23/2021 strava zamestnanci školy 02/2021 694,20 s DPH 05.03.2021 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.03.2021 10.03.2021
Objednávka 04/2021 papierové utierky ZZ 109,00 s DPH 05.03.2021 Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.03.2021
Faktúra 19/2021 platba za telekom.služby 25,00 s DPH 03.03.2021 Orange Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.03.2021 04.03.2021
Faktúra 18/2021 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 02.03.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.03.2021 02.03.2021
Objednávka 03/2021 modul fakturácia, pokladňa s DPH 26.02.2021 Remek,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.02.2021
Faktúra 17/2021 I.štvrťrok 2021-BOZP, PO 70,00 s DPH 26.02.2021 Roman Zomborský, Bc. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.02.2021 26.02.2021
Objednávka 02/2021 tlačivá s DPH 22.02.2021 Ševt, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.02.2021
Faktúra 15/2021 platba za telekom.služby 0,24 s DPH 12.02.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.02.2021 15.02.2021
Zmluva 02/2021 Zmluva o spolupráci s DPH 11.02.2021 Univerzita Mateja Bela ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.03.2021
Objednávka 01/2021 šeky do ŠKD 13,67 s DPH 10.02.2021 Slovenská pošta, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.02.2021
Faktúra 14/2021 preplatok-el.energia -456,57 s DPH 10.02.2021 Slovakia Energy ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.02.2021 15.02.2021
Objednávka 05/2021 nákup mat. 27,59 s DPH 09.02.2021 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.03.2021
Faktúra 12/2021 komplet servis hyg. zariadenia 01.01-31.12.2021 46,80 s DPH 08.02.2021 Hagleitner Service Center ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.02.2021 11.02.2021
Faktúra 13/2021 platba za telekom.služby 20,27 s DPH 08.02.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.02.2021 10.02.2021
Faktúra 11/2021 platba za tep.energiu 2 356,00 s DPH 08.02.2021 ENERGO-BYTOS,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.02.2021 10.02.2021
Faktúra 10/2021 prenájom rohoží 01.01-31.01.2021 24,58 s DPH 05.02.2021 Lindström, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.02.2021 08.02.2021
Faktúra 09/2021 výkon zodpovednej osoby 02/2021 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 01.02.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.02.2021 08.02.2021
Faktúra 16/2021 platba za telekom.služby 25,00 s DPH 26.01.2021 Orange Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.02.2021 15.02.2021
Faktúra 08/2021 preplatok el.energie -109,01 s DPH 20.01.2021 Slovakia Energy ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.01.2021 25.01.2021
Faktúra 07/2021 vodné, stočné 332,11 s DPH 143/02-Šy 18.01.2021 ZVS, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.01.2021 25.01.2021
Faktúra 05/2021 vzd.služby na rok 2021 130,00 s DPH 11.01.2021 ZO RVC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.01.2021 25.01.2021
Faktúra 06/2021 platba za tep.energiu 2 356,00 s DPH 11.01.2021 ENERGO-BYTOS,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.01.2021 25.01.2021
Faktúra 02/2021 zber a odvoz odpadu, 12/2020 27,90 s DPH 08.01.2021 Espik Group, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.01.2021 25.01.2021
Faktúra 03/2021 platba za telekom služby 20,28 s DPH 08.01.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.01.2021 25.01.2021
Faktúra 04/2021 prenájom rohoží 26,88 s DPH 08.01.2021 Lindström, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.01.2021 25.01.2021
Faktúra 01/2021 výkon zodpovednej osoby 01/2021 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 01.01.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.01.2021 25.01.2021
Faktúra 273/2020 nákup mat. ŠJ 155,00 s DPH 30.12.2020 IVOS, s.r.o. 30.12.2020 31.12.2020
Faktúra 272/2020 nákup mat. do dielne 1 095,64 s DPH 29.12.2020 ESPERIA PLUS Z s.r.o. 29.12.2020 31.12.2020
Faktúra 271/2020 stoly, stoličky 1 365,00 s DPH 29.12.2020 Frasch Ján 29.12.2020 31.12.2020
Faktúra 270/2020 stoly, stoličky 1 365,00 s DPH 29.12.2020 Frasch Ján 29.12.2020 31.12.2020
Faktúra 269/2020 nákup mat. 710,00 s DPH 29.12.2020 Media-TEC 29.12.2020 31.12.2020
Faktúra 268/2020 dodávka a montáž pláv. podlahy v 2 triedach 3 241,00 s DPH 28.12.2020 Štefan Gyurki 28.12.2020 31.12.2020
Faktúra 267/2020 telekom služby 67,33 s DPH 28.12.2020 Orange Bratislava 28.12.2020 31.12.2020
Objednávka nákup mat. do dielne 1 095,64 s DPH 28.12.2020 ESPERIA PLUS Z s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.12.2020
Objednávka 76/2020 nábytok 1 365,00 s DPH 28.12.2020 Frasch Ján ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.12.2020
Objednávka 77/2020 nábatok, stoly, stoličky 1 365,00 s DPH 28.12.2020 Frasch Ján ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.12.2020
Faktúra 266/2020 dodávka a pokládka dlažby v sklade a pod kuch. 2 199,60 s DPH 22.12.2020 IMI TEAM 22.12.2020 31.12.2020
Faktúra 265/2020 hyg.maľovka sklad.priestorov kuchyne 955,20 s DPH 22.12.2020 IMI TEAM 22.12.2020 31.12.2020
Faktúra 264/2020 poistné 100,01 s DPH 22.12.2020 Allianz 22.12.2020 31.12.2020
Faktúra 263/2020 nákup mat. do kuch. 171,36 s DPH 22.12.2020 NOLL 22.12.2020 31.12.2020
Faktúra 258/2020 mat. do ŠKD 350,03 s DPH 21.12.2020 Media-TEC 21.12.2020 31.12.2020
Faktúra 257/2020 nákup mat. 201,15 s DPH 21.12.2020 specShop, s.r.o. 21.12.2020 31.12.2020
Faktúra 256/2020 256/2020 1 875,60 s DPH 21.12.2020 IVOS, s.r.o. 21.12.2020 31.12.2020
Faktúra 260/2020 nákup mat. 6,92 s DPH 21.12.2020 Media-TEC 21.12.2020 31.12.2020
Faktúra 259/2020 nákup nábytku 1 211,00 s DPH 21.12.2020 Frasch Ján 21.12.2020 31.12.2020
Faktúra 255/2020 nákup mat. do kuch. 762,50 s DPH 21.12.2020 IVOS, s.r.o. 21.12.2020 31.12.2020
Faktúra 261/2020 nákup tonerov 1 497,10 s DPH 21.12.2020 Media-TEC 21.12.2020 31.12.2020
Faktúra 262/2020 nákup mat. 159,50 s DPH 21.12.2020 Media-TEC 21.12.2020 31.12.2020
Objednávka 73/2020 nákup mat. 1 875,60 s DPH 20.12.2020 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.12.2020
Objednávka 75/2020 kanc. nábytok 1 211,00 s DPH 20.12.2020 Frasch Ján ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.12.2020
Objednávka 71/2020 dodávka a pokládka dlažby 2 199,60 s DPH 20.12.2020 IMI TEAM ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.12.2020
Faktúra 253/2020 stoly, stoličky 2 340,00 s DPH 18.12.2020 Frasch Ján 18.12.2020 31.12.2020
Faktúra 254/2020 strava zamestnanci škola - 12/2020 686,19 s DPH 18.12.2020 ŠJ pri ZŠ 21.12.2020 31.12.2020
Faktúra 250/2020 oprava el.kompostéra 326,63 s DPH 17.12.2020 JRK WASTE Management 17.12.2020 31.12.2020
Faktúra 252/2020 hyg.maľovka tried + mat. 986,00 s DPH 17.12.2020 Peter Varga 18.12.2020 31.12.2020
Faktúra 249/2020 nákup mat. do dielne 2 494,60 s DPH 17.12.2020 ESPERIA PLUS Z s.r.o. 17.12.2020 31.12.2020
Faktúra 251/2020 mat.do dielne 1 778,56 s DPH 17.12.2020 ESPERIA PLUS Z s.r.o. 18.12.2020 31.12.2020
Objednávka 68/2020 nákup tonerov 1 497,10 s DPH 16.12.2020 Media-TEC ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.12.2020
Faktúra 246/2020 stavebné práce-rek.dieľne 1 868,29 s DPH 15.12.2020 EKOLSTAV 15.12.2020 31.12.2020
Objednávka 61/2020 nákup mat. do dielne 2 494,60 s DPH 14.12.2020 ESPERIA PLUS Z s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.12.2020
Objednávka 63/2020 mat. do dielne 1 778,56 s DPH 14.12.2020 ESPERIA PLUS Z s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.12.2020
Faktúra 244/2020 Online vzdelávanie IMO 20,00 s DPH 14.12.2020 Miles, s.r.o. 14.12.2020 31.12.2020
Faktúra 245/2020 služby technika PO za IV štvrťrok 42,00 s DPH 14.12.2020 P.O.- TECH, Richard Zomborský 14.12.2020 31.12.2020
Faktúra 248/2020 nákup mat. 894,29 s DPH 14.12.2020 Hagleitner, Bratislava 15.12.2020 31.12.2020
Objednávka 62/2020 nákup nábytku 2 340,00 s DPH 14.12.2020 Frasch Ján ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.12.2020
Faktúra 247/2020 dávkovač. toal. pap. 72,00 s DPH 14.12.2020 Hagleitner, Bratislava 15.12.2020 31.12.2020
Faktúra 242/2020 platba za el. energiu-nedoplatok 65,26 s DPH 11.12.2020 Slovakia Energy 11.12.2020 31.12.2020
Faktúra 243/2020 čítačka čip.kľučov 270,00 s DPH 11.12.2020 SOFT_GL, s.r.o. 14.12.2020 31.12.2020
Faktúra 241/2020 vodné, stočné 381,96 s DPH 143/02-Šy 11.12.2020 ZVS, a.s. 11.12.2020 31.12.2020
Faktúra 239/2020 výkon činnosti vo VO 100,00 s DPH 10.12.2020 Ing. Matušková 11.12.2020 31.12.2020
Objednávka stavebné práce, rekonštrukcia dielne 1 868,29 s DPH 10.12.2020 EKOLSTAV ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.12.2020
Faktúra 238/2020 3D tlačiareň 370,00 s DPH 10.12.2020 Peter Vereš 11.12.2020 31.12.2020
Faktúra 240/2020 oprava el.kompostéra 465,44 s DPH 10.12.2020 JRK WASTE Management 11.12.2020 31.12.2020
Faktúra 237/2020 IV.štvrťrok BOZP. CO 70,00 s DPH 09.12.2020 Roman Zomborský, Bc. 11.12.2020 31.12.2020
Faktúra 236/2020 prihlasovanie sa na stravu cez eskoly 42,00 s DPH 08.12.2020 SOFT_GL, s.r.o. 08.12.2020 31.12.2020
Faktúra 235/2020 šatníkové skrine 5 860,24 s DPH 08.12.2020 KOVOTYP, s.r.o. 08.12.2020 31.12.2020
Faktúra 232/2020 telekom služby 19,99 s DPH 08.12.2020 Slovak Telekom, a.s. 08.12.2020 31.12.2020
Faktúra 234/2020 zber a odvoz odpadu, 11/2020 65,10 s DPH 08.12.2020 Espik Group, s.r.o. 08.12.2020 31.12.2020
Faktúra 233/2020 tep.energia 2 356,00 s DPH 08.12.2020 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 30.12.2020 31.12.2020
Zmluva 26/2020 Dohoda o vypožičaní a nákupe XIBU s DPH 07.12.2020 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 10.01.2021
Faktúra 231/2020 nákup mat. 973,60 s DPH 04.12.2020 IVOS, s.r.o. 04.12.2020 31.12.2020
Faktúra 230/2020 nákup mat. 1 001,50 s DPH 04.12.2020 IVOS, s.r.o. 04.12.2020 31.12.2020
Faktúra 229/2020 strava zamestnanci školy-11/2020 604,17 s DPH 03.12.2020 ŠJ pri ZŠ 10.12.2020 31.12.2020
Faktúra 228/2020 prenájom rohoží 25,99 s DPH 03.12.2020 Lindtröm, s.r.o., 03.12.2020 31.12.2020
Faktúra 226/2020 nákup mat. do ŠKD 300,02 s DPH 02.12.2020 Media-TEC 02.12.2020 31.12.2020
Faktúra 225/2020 nákup mat. 23,48 s DPH 02.12.2020 Media-TEC 02.12.2020 31.12.2020
Objednávka 52/2020 šatníkové skrine 5 860,24 s DPH 02.12.2020 KOVOTYP, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 227/2020 zmäkčovač vody, regále, príbory 3 955,20 s DPH 02.12.2020 EVO TECH, s.r.o. 02.12.2020 31.12.2020
Faktúra 224/2020 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 01.12.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.12.2020 31.12.2020
Faktúra 223/2020 učebnice 25,60 s DPH 30.11.2020 Orbis Pictus Istropolitana 30.11.2020 30.11.2020
Faktúra 222/2020 nákup mat. 921,35 s DPH 30.11.2020 ESPERIA PLUS Z s.r.o. 30.11.2020 30.11.2020
Objednávka 129/2021 PC, SCANER, USB s DPH 29.05.2021 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.12.2021
Zmluva 25/2020 Rámcová zmluva s DPH 30.11.2020 Espik Group, s.r.o. 10.01.2021
Faktúra 221/2020 nákup web kamier 100,00 s DPH 27.11.2020 Media-TEC 27.11.2020 30.11.2020
Objednávka 49/2020 zmäkčovač,regále, príbory 3 955,20 s DPH 26.11.2020 EVO TECH, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.11.2020
Faktúra 220/2020 telekom služby 67,33 s DPH 26.11.2020 Orange Bratislava 26.11.2020 30.11.2020
Faktúra 219/2020 pomôcky do ŠKD 50,00 s DPH 26.11.2020 TINA butik 26.11.2020 30.11.2020
Faktúra 218/2020 nákup mat. 108,38 s DPH 26.11.2020 RM Gastro - JAZ, s.r.o. 26.11.2020 30.11.2020
Faktúra 217/2020 prac. karty - regenerácia prac. sily 736,00 s DPH 26.11.2020 CIty-Card 26.11.2020 30.11.2020
Faktúra 216/2020 kontrola bezpečnosti multi ihriska 193,20 s DPH 26.11.2020 EKOTEC spol. s.r.o. 26.11.2020 30.11.2020
Faktúra 212/2020 tlačoviny 100,24 s DPH 24.11.2020 Ševt, Banská Bystrica 24.11.2020 30.11.2020
Faktúra 215/2020 nákup notebookov 13 700,00 s DPH 24.11.2020 Media-TEC 24.11.2020 30.11.2020
Faktúra 214/2020 nákup mat. 344,15 s DPH 24.11.2020 J-Stav, spol. s.r.o. 24.11.2020 30.11.2020
Faktúra 213/2020 prečistenie, monitoring kanalizácie 150,00 s DPH 24.11.2020 VKP mont Hrabovnský, s.r.o. 24.11.2020 30.11.2020
Faktúra 211/2020 prac.obuv 219,96 s DPH 20.11.2020 Natura M E, s.r.o. 20.11.2020 30.11.2020
Faktúra 207/2020 nákup mat. 143,16 s DPH 16.11.2020 Ille - Papier-Service SK, s.r.o. 16.11.2020 30.11.2020
Faktúra 209/2020 telekom služby 2,16 s DPH 16.11.2020 Slovak Telekom, a.s. 16.11.2020 30.11.2020
Faktúra 208/2020 vodné, stočné 588,61 s DPH 143/02-Šy 16.11.2020 ZVS, a.s. 16.11.2020 30.11.2020
Faktúra 210/2020 nákup mat. 370,19 s DPH 16.11.2020 Woodcote, s.r.o 16.11.2020 30.11.2020
Objednávka 41/2020 nákup notebookov 13 700,00 s DPH 16.11.2020 Media-TEC ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2020
Objednávka 67/2020 dodávka a montáž pláv. podlahy 3 241,00 s DPH 15.11.2020 Štefan Gyurki ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.11.2020
Faktúra 206/2020 nákup mat. 228,02 s DPH 12.11.2020 Media-TEC 12.11.2020 30.11.2020
Faktúra 205/2020 mat-mapy 270,80 s DPH 12.11.2020 AbiiCOM, s.r.o., Prievidza 12.11.2020 30.11.2020
Faktúra 204/2020 el. energia, nedoplatok 312,10 s DPH 11.11.2020 Slovakia Energy 12.11.2020 30.11.2020
Faktúra 203/2020 ročná odmena za poskytovanie služieb virt. knižnice 198,72 s DPH 11.11.2020 Komensky, s.r.o. Košice 11.11.2020 30.11.2020
Faktúra 202/2020 zber a odvoz odpadu 141,60 s DPH 10.11.2020 Espik Group, s.r.o. 10.11.2020 30.11.2020
Faktúra 201/2020 tep.energia 2 356.00 s DPH 10.11.2020 Energo-Bytos, s.r.o. 11.11.2020 30.11.2020
Faktúra 200/2020 telekom služby 20,40 s DPH 10.11.2020 Slovak Telekom, a.s. 11.11.2020 30.11.2020
Faktúra 199/2020 nákup mat.šeky 13,67 s DPH 10.11.2020 Slovenská pošta 11.11.2020 30.11.2020
Faktúra 198/2020 výkon činnosti vo VO 250,00 s DPH 38/2020 10.11.2020 Ing. Zuzana Matušková 11.11.2020 30.11.2020
Faktúra 196/2020 prenájom rohoží 32,09 s DPH 06.11.2020 Lindtröm, s.r.o., 06.11.2020 30.11.2020
Objednávka 39/2020 nákup mat. 1 001,50 s DPH 06.11.2020 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.11.2020
Faktúra 197/2020 nákup mat. 323,74 s DPH 37/2020 06.11.2020 MediaTEC 06.11.2020 30.11.2020
Faktúra 195/2020 nárez stroj-kuch. 308,84 s DPH 36/2020 05.11.2020 RM Gastro - Jaz, s.r.o. 05.11.2020 30.11.2020
Faktúra 193/2020 deratizácia, dezinsekcia 201,60 s DPH 05.11.2020 Viliam Baltazár DDD služby 05.11.2020 30.11.2020
Faktúra 192/2020 prac. Oblečenie 329,94 s DPH 22/2020 04.11.2020 Natura M E, s.r.o. 04.11.2020 30.11.2020
Faktúra 191/2020 strava zamestnancov školy 10/2020 704,13 s DPH 04.11.2020 ŠJ pri ZŠ 10.11.2020 30.11.2020
Faktúra 189/2020 Maliarske a dokončovacie práce 2 557.00 s DPH 03.11.2020 Štefan Maco 03.11.2020 30.11.2020
Faktúra 188/2020 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 03.11.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 03.11.2020 30.11.2020
Faktúra 190/2020 prac.oblečenie 351,70 s DPH 33/2020 03.11.2020 Mgr. František Svitek 03.11.2020 30.11.2020
Objednávka maliarske a dokončovacie práce 2 557,00 s DPH 01.11.2020 Štefan Maco ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.11.2020
Faktúra 187/2020 telekom služby 75,40 s DPH 29.10.2020 Orange Bratislava 29.10.2020 30.10.2020
Faktúra 186/2020 nákup mat. 293,99 s DPH 29.10.2020 National Pen 29.10.2020 30.10.2020
Faktúra 185/2020 prac. oblečenie - kuchyna 225,00 s DPH 29.10.2020 Katarína Szádocká - One Active Slovakia, Šahy 29.10.2020 30.10.2020
Faktúra 184/2020 nákup mod. komunikačného portu 135,80 s DPH 28.10.2020 RS Compoments LTD, UK 29.10.2020 30.10.2020
Faktúra 179/2020 nárez.stroj -remeň 240,08 s DPH 26.10.2020 RM Gastro - JAZ, s.r.o. 26.10.2020 30.10.2020
Faktúra 183/2020 plechová garáž 455,00 s DPH 26.10.2020 LAMIS, s.r.o. 26.10.2020 30.10.2020
Faktúra 182/2020 šatníkové skrine 8 191,38 s DPH 26.10.2020 KOVOTYP, s.r.o. 26.10.2020 30.10.2020
Faktúra 181/2020 mat. do umýv. riadu 347,76 s DPH 26.10.2020 EVO TECH, s.r.o. 26.10.2020 30.10.2020
Faktúra 180/2020 dezinsekcia osieho hniezda 78,00 s DPH 26.10.2020 Viliam Baltazár-DDD služby 26.10.2020 30.10.2020
Faktúra 178/2020 telekom služby 1,00 s DPH 21.10.2020 Orange Bratislava 21.10.2020 30.10.2020
Faktúra 177/2020 poukážky na nákup šk.pomôcok 585,00 s DPH 19.10.2020 Media-TEC 19.10.2020 30.10.2020
Faktúra 176/2020 pomôcky HN 182,60 s DPH 14.10.2020 Media-TEC 14.10.2020 30.10.2020
Faktúra 174/2020 vodné, stočné 499,94 s DPH 143/02-Šy 14.10.2020 ZVS, a.s. 14.10.2020 30.10.2020
Zmluva 19/2020 Zmluva o tanečnom programe s DPH 14.10.2020 BD-production, s.r.o. 10.01.2021
Faktúra 173/2020 telekom služby 0,50 s DPH 13.10.2020 Slovak Telekom, a.s. 13.10.2020 30.10.2020
Faktúra 172/2020 domino čas 75,98 s DPH 12.10.2020 zabavne učení.cz 13.10.2020 30.10.2020
Faktúra 170/2020 tričká 500,00 s DPH 12.10.2020 Peter Vereš 12.10.2020 30.10.2020
Faktúra 169/2020 el. energia - preplatok -197,25 s DPH 12.10.2020 Slovakia Energy 30.10.2020
Faktúra 168/2020 prenájom rohoží 25,99 s DPH 12.10.2020 Lindström, s.r.o. 12.10.2020 30.10.2020
Faktúra 167/2020 zber a odvod odpadu 128,40 s DPH 12.10.2020 Espik Group, s.r.o. 12.10.2020 30.10.2020
Faktúra 166/2020 telekom služby 19,99 s DPH 12.10.2020 Slovak Telekom, a.s. 12.10.2020 30.10.2020
Faktúra 165/2020 tep.energia 2 356,00 s DPH 12.10.2020 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 12.10.2020 30.10.2020
Faktúra 171/2020 dodávka a montáž žalúzií 556,00 s DPH 12.10.2020 Peter Vereš 12.10.2020 30.10.2020
Faktúra 163/2020 nákup mat. 53,27 s DPH 09.10.2020 Media-TEC 12.10.2020 30.10.2020
Faktúra 164/2020 učebnice 13,50 s DPH 06.10.2020 Mladé letá 12.10.2020 30.10.2020
Faktúra 162/2020 učebnice 226,30 s DPH 06.10.2020 Mladé letá 06.10.2020 30.10.2020
Faktúra 160/2020 nákup mat. 708,94 s DPH 02.10.2020 IVOS, s.r.o. 02.10.2020 30.10.2020
Faktúra 161/2020 telekom služby 28,50 s DPH 02.10.2020 Orange Bratislava 02.10.2020 30.10.2020
Faktúra 159/2020 strava zamestnanci 09/2020 739,41 s DPH 02.10.2020 ŠJ pri ZŠ 12.10.2020 30.10.2020
Faktúra 158/2020 výkon zodpovednej osoby 10/2020 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 01.10.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.10.2020 30.10.2020
Faktúra 157/2020 nákup dez. pros. 1 600,80 s DPH 30.09.2020 IVOS, s.r.o. 30.09.2020 30.09.2020
Faktúra 156/2020 hygienická maľovka tried, materiál 1 800,00 s DPH 30.09.2020 Peter Varga 30.09.2020 30.09.2020
Zmluva 22/2020 Rámcová kúpna zmluva s DPH 30.09.2020 Tatranská mliekareň, a.s. 10.01.2021
Faktúra 155/2020 bez kriedy plus 18,00 s DPH 29.09.2020 Komensky, s.r.o. Košice 29.09.2020 30.09.2020
Objednávka 44/2020 nákup dez. pros. 1 600,80 s DPH 22.09.2020 IVOS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 22.09.2020
Faktúra 154/2020 učebnice 117,00 s DPH 22.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana 23.09.2020 30.09.2020
Faktúra 153/2020 učebnice 128,70 s DPH 21.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana 21.09.2020 30.09.2020
Faktúra 152/2020 nákup mat. 143,16 s DPH 21.09.2020 Ille - Papier-Service SK, s.r.o. 21.09.2020 30.09.2020
Objednávka 17/2020 hygienická maľovka tried 1 800,00 s DPH 18.09.2020 Peter Varga ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.09.2020
Objednávka šatníkové skrine 8 191,38 s DPH 17.09.2020 KOVOTYP, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.09.2020
Faktúra 150/2020 evidencia odpadov 31,20 s DPH 17.09.2020 Espik Group, s.r.o. 17.09.2020 30.09.2020
Faktúra 146/2020 el.energia -preplatok -789,39 s DPH 16.09.2020 Slovakia Energy 30.09.2020
Faktúra 148/2020 prenájom rohoží 23,27 s DPH 16.09.2020 Lindström, s.r.o. 17.09.2020 30.09.2020
Faktúra 147/2020 vodné, stočné 281,02 s DPH 143/02-Šy 16.09.2020 ZVS, a.s. 16.09.2020 30.09.2020
Faktúra 145/2020 telekom služby 0,24 s DPH 16.09.2020 Slovak Telekom, a.s. 16.09.2020 30.09.2020
Faktúra 151/2020 učebnice 504,00 s DPH 14.09.2020 Expol pedagogika Bratislava 17.09.2020 30.09.2020
Faktúra 149/2020 ochranné rúška 378,78 s DPH 11.09.2020 Fenix Works, s.r.o. 11.09.2020 30.09.2020
Faktúra 131/2020 strava zamestnanci 08/2020 35,28 s DPH 10.09.2020 ŠJ pri ZŠ 31.08.2020 04.09.2020
Faktúra 143/2020 platba za telekom služby 19,99 s DPH 09.09.2020 Slovak Telekom, a.s. 14.09.2020 30.09.2020
Faktúra 144/2020 tep.energia 2 356,00 s DPH 09.09.2020 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 14.09.2020 30.09.2020
Faktúra 142/2020 učebnice 348,00 s DPH 09.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana 14.09.2020 30.09.2020
Faktúra 141/2020 nákup mat. 81,70 s DPH 08.09.2020 Media-TEC 08.09.2020 30.09.2020
Faktúra 140/2020 III štvrťrok BOZP 70,00 s DPH 07.09.2020 Roman Zomborský, Bc. 07.09.2020 30.09.2020
Faktúra 138/2020 ochranné stíty 53,80 s DPH 07.09.2020 DKI Racing 31.08.2020 30.09.2020
Faktúra 136/2020 prac.oblečenie 212,20 s DPH 03.09.2020 Katarína Szádoczká-One Active Slovakia 07.09.2020 30.09.2020
Faktúra 137/2020 učebnice 1 398.60 s DPH 03.09.2020 Libera Terra 07.09.2020 30.09.2020
Faktúra 135/2020 učebnice 448,00 s DPH 03.09.2020 Taktik, s.r.o. 07.09.2020 30.09.2020
Zmluva 23/2020 Dohoda o dodávkach stravy pre zamestnancov s DPH 02.09.2020 ZŠ L. Pongrácza s VJM 10.01.2021
Faktúra 134/2020 výkon zodpovednej osoby 09/2020 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 02.09.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.09.2020 30.09.2020
Zmluva 24/2020 Dohoda o dodávkach stravy pre zamestnancov s DPH 02.09.2020 ZŠ L. Balleka 10.01.2021
Objednávka učebnice 1 398,60 s DPH 02.09.2020 Libera Terra ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.09.2020
Faktúra 133/2020 telekom služby 28,50 s DPH 28.08.2020 Orange Bratislava 02.09.2020 04.09.2020
Faktúra 130/2020 učebnice 151,00 s DPH 27.08.2020 Mladé letá 28.08.2020 04.09.2020
Faktúra 131/2020 nákup dezinfekcie 289,00 s DPH 26.08.2020 Fork, s.r.o. 02.09.2020 04.09.2020
Faktúra 129/2020 nákup mat. 430,00 s DPH 26.08.2020 Car Line, Andrej Lučenič 26.08.2020 04.09.2020
Faktúra 127/2020 prenájom rohoží 14,45 s DPH 24.08.2020 Lindström, s.r.o. 24.08.2020 04.09.2020
Faktúra 125/2020 učebnice 526,50 s DPH 24.08.2020 Orbis Pictus Istropolitana 24.08.2020 04.09.2020
Faktúra 128/2020 el. energia - preplatok -781,94 s DPH 24.08.2020 Slovakia Energy 04.09.2020
Faktúra 126/2020 tlačoviny 55,75 s DPH 24.08.2020 Ševt, Banská Bystrica 24.08.2020 04.09.2020
Faktúra 124/2020 nákup mat. 424,54 s DPH 24.08.2020 Media-TEC 24.08.2020 04.09.2020
Faktúra 123/2020 vodné, stočné 276,10 s DPH 143/02-Šy 14.08.2020 ZVS, a.s. 14.08.2020 04.09.2020
Faktúra 122/2020 teplomer s certifikátom 49,08 s DPH 13.08.2020 Kalibra SK, s.r.o., ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 13.08.2020 04.09.2020
Faktúra 118/2020 platba za tep. energiu 2 356,00 s DPH 13/E-B/2005 10.08.2020 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 11.08.2020 04.09.2020
Faktúra 119/2020 meradlá 210,00 s DPH 10.08.2020 Slovenská legálna metrológia, n.o. 11.08.2020 04.09.2020
Faktúra 120/2020 nákup mat. 497,58 s DPH 10.08.2020 ESPERIA PLUS Z s.r.o. 11.08.2020 04.09.2020
Faktúra 121/2020 výkon zodpovednej osoby 08/2020 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 10.08.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 11.08.2020 04.09.2020
Faktúra 117/2020 učebnice, prac. zošity 109,60 s DPH 06.08.2020 Expol pedagogika Bratislava 06.08.2020 04.09.2020
Faktúra 116/2020 telekom služby 20,09 s DPH 9915034514 06.08.2020 Slovak Telekom, a.s. 11.08.2020 04.09.2020
Faktúra 115/2020 akt. , servis programu ŠJ 138,00 s DPH 06.08.2020 SOFT_GL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 11.08.2020 04.09.2020
Faktúra 114/2020 platba za telekom.služby 28,50 s DPH zmluva A972410 03.08.2020 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter 03.08.2020 17.08.2020
Faktúra 113/2020 učebnice 680,90 s DPH 02/2021 28.07.2020 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.07.2020 17.08.2020
Faktúra 112/2020 maliarske práce, oprava stien tried 1 120,00 s DPH obj. 15/2020 28.07.2020 Peter Varga Mgr. Jozef Šuchter 03.08.2020 17.08.2020
Faktúra 111/2020 prenájom rohoží, 15.06-12.07.2020 23,27 s DPH zmluva 27.07.2020 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 27.07.2020 17.08.2020
Objednávka 15/2020 maliarske práce a oprava stien tried 1 120,00 s DPH 20.07.2020 Peter Varga ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.07.2020
Faktúra 110/2020 vodné, stočné 388,26 s DPH zmluva 143/02-Šy 20.07.2020 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter 21.07.2020 17.08.2020
Faktúra 108/2020 tlačoviny 203,96 s DPH 15.07.2020 Ševt, Banská Bystrica Mgr. Jozef Šuchter 15.07.2020 17.08.2020
Faktúra 106/2020 zber a odvoz odpadu 06/2020 64,20 s DPH zmluva 2019/OZ/5131 15.07.2020 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 15.07.2020 17.08.2020
Faktúra 107/2020 platba za telekom.služby 0,24 s DPH zmluva 15.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter 15.07.2020 17.08.2020
Faktúra 105/2020 platba za el. energiu 910,04 s DPH zmluva SDA50124095 13.07.2020 Slovakia Energy Mgr. Jozef Šuchter 13.07.2020 17.08.2020
Faktúra 139/2020 služby technika PO 42,00 s DPH 09.07.2020 P.O.- TECH, Richard Zomborský 07.09.2020 30.09.2020
Faktúra 102/2020 platba za telekom.služby 20,27 s DPH zmluva 08.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter 10.07.2020 17.08.2020
Faktúra 100/2020 učebnice 2 790,15 s DPH 02/2021 08.07.2020 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.07.2020 08.07.2020
Faktúra 103/2020 platba za tep. energiu 978,73 s DPH zmluva 08.07.2020 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 10.07.2020 17.08.2020
Faktúra 99/2020 služby technika BOZP za II. štvrťrok 2020 70,00 s DPH zmluva 06.07.2020 Bc. Roman Zomborský Mgr. Jozef Šuchter 06.07.2020 06.07.2020
Faktúra 98/2020 kontrola bezpečnosti detského ihriska 153,00 s DPH 06.07.2020 EKOTEC spol. s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 06.07.2020 06.07.2020
Faktúra 96/2020 strava zamestnancov školy jún 2020 646,80 s DPH zmluva 02.07.2020 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter 10.07.2020 10.07.2020
Faktúra 95/2020 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 02.07.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 02.07.2020 02.07.2020
Faktúra 97/2020 platba za telekom.služby 25,01 s DPH zmluva A972410 02.07.2020 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter 02.07.2020 02.07.2020
Faktúra 101/2020 učebnice 144,00 s DPH 01.07.2020 Don Bosco Mgr. Jozef Šuchter 01.07.2020 01.07.2020
Faktúra 104/2020 učebnice 179,25 s DPH 01.07.2020 Kat. pedag. centrum n.o. Mgr. Jozef Šuchter 01.07.2020 17.08.2020
Faktúra 93/2020 prenájom rohoží 20.04-17.05.2020 25,99 s DPH zmluva 29.06.2020 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 29.06.2020 29.06.2020
Faktúra 94/2020 škrabka zemiakov 1 251,60 s DPH obj. 29.06.2020 EVO TECH, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 29.06.2020 29.06.2020
Objednávka 14/2020 škrabka zemiakov 1 251.60 s DPH 26.06.2020 EVO TECH, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.06.2020
Faktúra 92/2020 služby technika PO, za II. štvrťrok 202 42,00 s DPH zmluva 25.06.2020 P.O.- TECH, Richard Zomborský Mgr. Jozef Šuchter 25.06.2020 25.06.2020
Objednávka 20004115 učebnice 2 790,15 s DPH 23.06.2020 AITEC ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.06.2020
Faktúra 91/2020 platba za telekom.služby 3,18 s DPH zmluva 16.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter 16.06.2020 16.06.2020
Faktúra 90/2020 ASC Agenda 399,00 s DPH 16.06.2020 ASC Applied Software Cons. Mgr. Jozef Šuchter 16.06.2020 16.06.2020
Zmluva 20/2020 Dodatok k zmluve o prev. a serv. multifunkčného ihriska s DPH 15.06.2020 Mesto Šahy 10.01.2021
Zmluva 18/2020 Rámcová zmluva s DPH 15.06.2020 OVD - ovocinárske družstvo 10.01.2021
Faktúra 86/2020 nástenná tabuľa 67,00 s DPH 12.06.2020 AD REM Mgr. Jozef Šuchter 16.06.2020 16.06.2020
Faktúra 87/2020 platba za el. energiu 392,89 s DPH zmluva SDA50124095 12.06.2020 Slovakia Energy Mgr. Jozef Šuchter 13.05.2020 12.06.2020
Faktúra 88/2020 nákup mat. 786,11 s DPH 12.06.2020 ESPERIA PLUS Z s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 12.06.2020 12.06.2020
Faktúra 89/2020 poplatok za akredit. kurz 290,00 s DPH 11.06.2020 ZO RVC Mgr. Jozef Šuchter 11.06.2020 12.06.2020
Faktúra 84/2020 platba za telekom.služby 19,99 s DPH zmluva 10.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter 10.06.2020 10.06.2020
Faktúra 85/2020 vodné, stočné-nedoplatok 34,75 s DPH zmluva 143/02-Šy 10.06.2020 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter 11.06.2020 11.06.2020
Faktúra 83/2020 platba za tep.energiu 2 356,00 s DPH zmluva 08.06.2020 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 09.06.2020 09.06.2020
Faktúra 82/2020 nákup mat. 949,70 s DPH obj. 05.06.2020 Media-TEC Mgr. Jozef Šuchter 05.06.2020 05.06.2020
Zmluva 17/2020 Zmluva o prevádzkovaní a servisu multifunkčného ihriska s DPH 03.06.2020 Mesto Šahy 10.01.2021
Faktúra 81/2020 platba za telekom.služby 25,01 s DPH zmluva A972410 01.06.2020 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter 04.06.2020 04.06.2020
Faktúra 80/2020 prenájom rohoží 20.04-17.05.2020 32,09 s DPH zmluva 01.06.2020 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 02.06.2020 03.06.2020
Faktúra 79/2020 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 01.06.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 01.06.2020 03.06.2020
Zmluva 21/2020 Príkazná zmluva s DPH 01.06.2020 Kovács Ondrej 10.01.2021
Faktúra 78/2020 nákup mat. 89,48 s DPH zmluva 01.06.2020 Ille - Papier-Service SK, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 01.06.2020 03.06.2020
Faktúra 76/2020 nákup mat. 988,00 s DPH obj. 29.05.2020 IVOS, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 01.06.2020 03.06.2020
Faktúra 77/2020 nákup mat. 970,70 s DPH obj. 29.05.2020 IVOS, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 01.06.2020 03.06.2020
Faktúra 75/2020 hygienická maľba a opravy stien chodieb 1 976,00 s DPH obj. 27.05.2020 Peter Varga Mgr. Jozef Šuchter 03.06.2020 03.06.2020
Faktúra 73/2020 oprava rozvádzačov, výmena ističov 1 711,00 s DPH obj. 22.05.2020 M-M Elektro Mgr. Jozef Šuchter 03.06.2020 03.06.2020
Faktúra 74/2020 výmena, montáž led osvetlenia 1 875.00 s DPH obj. 22.05.2020 M-M elektro Mgr. Jozef Šuchter 03.06.2020 03.06.2020
Faktúra 72/2020 platba za el. energiu 360,28 s DPH zmluva SDA50124095 20.05.2020 Slovakia Energy Mgr. Jozef Šuchter 14.04.2020 03.06.2020
Objednávka 10/2020 výmena a montáž led osvetlenia na chodbách 1 875.00 s DPH 20.05.2020 M-M elektro ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.05.2020
Objednávka 11/2020 oprava a výmena rozvádzačov, ističov 1 711,00 s DPH 20.05.2020 M-M elektro ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.05.2020
Faktúra 69/2020 platba za telekom.služby 19,99 s DPH zmluva 11.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter 12.05.2020 03.06.2020
Faktúra 70/2020 platba za tep.energiu 2 356,00 s DPH zmluva 11.05.2020 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 26.05.2020 03.06.2020
Faktúra 69/2020 platba za telekom.služby 19,99 s DPH zmluva 11.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter 12.05.2020 03.06.2020
Faktúra 71/2020 vodné, stočné 400,57 s DPH zmluva 143/02-Šy 11.05.2020 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter 20.05.2020 03.06.2020
Faktúra 68/2020 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 04.05.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 04.05.2020 03.06.2020
Faktúra 67/2020 platba za telekom.služby 25,01 s DPH zmluva A972410 04.05.2020 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter 04.05.2020 03.06.2020
Faktúra 66/2020 prenájom rohoží 25,99 s DPH 29.04.2020 Lindström, s.r.o. Mgr. Šuchter 04.05.2020 04.05.2020
Faktúra 65/2020 platba za tepelnú energiu 2 356,00 s DPH 20.04.2020 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Šuchter 20.04.2020 30.04.2020
Faktúra 63/2020 poskytovanie služieb a licenčnej zmluvy na rok 2020 186,00 s DPH 17.04.2020 Remek, s.r.o. Mgr. Šuchter 20.04.2020 30.04.2020
Faktúra 62/2020 vodné, stočné 411,54 s DPH 143/02-Šy 17.04.2020 ZVS, a.s. Mgr. Šuchter 20.04.2020 30.04.2020
Faktúra 61/2020 platba za telekomunikačné služby 0,54 s DPH 17.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Šuchter 20.04.2020 30.04.2020
Faktúra 64/2020 platba za elektrickú energiu 835,67 s DPH SDA50124095 17.04.2020 Slovakia Energy Mgr. Šuchter 09.04.2020 30.04.2020
Faktúra 59/2020 zber a odvoz odpadu za 03/2020 73,20 s DPH 2019/OZ/5131 15.04.2020 Espik Group, s.r.o. Mgr. Šuchter 20.04.2020 30.04.2020
Faktúra 60/2020 prerábka vzduchotechniky 2 289,00 s DPH obj. 07/2020 15.04.2020 EVO TECH, s.r.o. Mgr. Šuchter 20.04.2020 30.04.2020
Faktúra 56/2020 platba za telekomunikačné služby 21,20 s DPH A9720410 08.04.2020 Orange Bratislava Mgr. Šuchter 09.04.2020 30.04.2020
Faktúra 57/2020 oprava kanalizácie 508,56 s DPH 08.04.2020 VKP mont Hrabovnský, s.r.o. Mgr. Šuchter 09.04.2020 30.04.2020
Faktúra 58/2020 prečistenie, monitoring kanalizácie 900,00 s DPH 08.04.2020 VKP mont Hrabovnský, s.r.o. Mgr. Šuchter 09.04.2020 30.04.2020
Objednávka 07/2020 prerábka vzduchotechniky s DPH 08.04.2020 EVO TECH, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.04.2020
Faktúra 55/2020 nákup mat. 481,68 s DPH 06.04.2020 Media-TEC Mgr. Šuchter 06.04.2020 30.04.2020
Faktúra 54/2020 nákup potrieba detí z rodín HN 149,40 s DPH 06.04.2020 Media-TEC Mgr. Šuchter 06.04.2020 30.04.2020
Faktúra 53/2020 prenájom rohoží 23,27 s DPH 06.04.2020 Lindström, s.r.o. Mgr. Šuchter 06.04.2020 30.04.2020
Faktúra 52/2020 výkon zodpovednej osoby 04/2020 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 01.04.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Šuchter 06.04.2020 30.04.2020
Faktúra 51/2020 strava zamestnancov školy za 03/2020 370,44 s DPH 30.03.2020 Školská jedáleň Mgr. Šuchter 09.04.2020 30.04.2020
Faktúra 50/2020 platba za telekomunikačné služby 25,01 s DPH A9720410 30.03.2020 Orange Bratislava Mgr. Šuchter 30.03.2020 31.03.2020
Faktúra 49/2020 program účtovníctvo 71,70 s DPH 19.03.2020 IVES Mgr. Šuchter 22.03.2020 31.03.2020
Faktúra 47/2020 vodné, stočné 372,37 s DPH 143/02-Šy 19.03.2020 ZVS, a.s. Mgr. Šuchter 22.03.2020 31.03.2020
Faktúra 48/2020 platba za telekomunikačné služby 1,08 s DPH 17.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Šuchter 22.03.2020 31.03.2020
Faktúra 46/2020 platba za elektrickú energiu 1 089,41 s DPH SDA50124095 12.03.2020 Slovakia Energy Mgr. Šuchter 19.03.2020 31.03.2020
Faktúra 45/2020 zber a odvoz odpadu za 02/2020 100,80 s DPH 2019/OZ/5131 11.03.2020 Espik Group, s.r.o. Mgr. Šuchter 12.03.2020 31.03.2020
Faktúra 44/2020 i štvrťrok 2020, BOZP, CO 70,00 s DPH 11.03.2020 Bc. Roman Zomborský Mgr. Šuchter 12.03.2020 31.03.2020
Faktúra 43/2020 platba za telekomunikačné služby 20,15 s DPH 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Šuchter 11.03.2020 31.03.2020
Faktúra 42/2020 platba za tepelnú energiu 2 356,00 s DPH 09.03.2020 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Šuchter 30.03.2020 31.03.2020
Faktúra 41/2020 služby technika PO za I. štvrťrok 42,00 s DPH 04.03.2020 P.O.- TECH, Richard Zomborský Mgr. Šuchter 05.03.2020 31.03.2020
Faktúra 37/2020 strava zamestnancov školy za 02/2020 521,85 s DPH 03.03.2020 Školská jedáleň Mgr. Šuchter 10.03.2020 31.03.2020
Faktúra 36/2020 prenájom rohoží 23,27 s DPH 03.03.2020 Lindström, s.r.o. Mgr. Šuchter 03.03.2020 31.03.2020
Faktúra 39/2020 tlačoviny 18,11 s DPH 03.03.2020 Ševt, Banská Bystrica Mgr. Šuchter 03.03.2020 31.03.2020
Faktúra 40/2020 výkon zodpovednej osoby 03/2020 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 03.03.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Šuchter 05.03.2020 31.03.2020
Faktúra 38/2020 strava žiakov-odobraté obedy 02/2020 361,20 s DPH 03.03.2020 Školská jedáleň Mgr. Šuchter 12.03.2020 31.03.2020
Faktúra 35/2020 platba za telekomunikačné služby 25,01 s DPH A9720410 28.02.2020 Orange Bratislava Mgr. Šuchter 28.02.2020 05.03.2020
Faktúra 34/2020 prostriedky do kuchyne 172,08 s DPH 27.02.2020 EVO TECH, s.r.o. Mgr. Šuchter 28.02.2020 05.03.2020
Faktúra 33/2020 nábytok 100,00 s DPH 27.02.2020 Frasch Ján Mgr. Šuchter 28.02.2020 03.03.2020
Faktúra 26/2020 zber a odvoz odpadu 01/2020 119,10 s DPH 2019/OZ/5131 27.02.2020 Espik Group, s.r.o. Mgr. Šuchter 17.02.2020 03.03.2020
Faktúra 30/2020 strava žiakov školy za mesiac dotácia 02-zaloha 3 000,00 s DPH 25.02.2020 Školská jedáleň Mgr. Šuchter 25.02.2020 03.03.2020
Faktúra 32/2020 žiacke knižky 67,80 s DPH 21.02.2020 Ševt, Banská Bystrica Mgr. Šuchter 25.02.2020 03.03.2020
Faktúra 31/2020 revízia výťahu 169,44 s DPH 21.02.2020 Nova Servis Mgr. Šuchter 25.02.2020 03.03.2020
Zmluva 15/2020 Rámcová dohoda s DPH 14.02.2020 Jozef Henžel ml. 10.01.2021
Faktúra 29/2020 strava žiakov-odobraté obedy január 2020 4 261,20 s DPH 14.02.2020 Školská jedáleň Mgr. Šuchter 17.02.2020 03.03.2020
Faktúra 28/2020 vodné, stočné 414,00 s DPH 143/02-Šy 14.02.2020 ZVS, a.s. Mgr. Šuchter 20.02.2020 03.03.2020
Faktúra 27/2020 publikácia účt. súvsťažností 36,50 s DPH 14.02.2020 ZO RVC Mgr. Šuchter 25.02.2020 03.03.2020
Faktúra 25/2020 platba za telekomunikačné služby 1,80 s DPH 12.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Šuchter 17.02.2020 03.03.2020
Faktúra 24/2020 platba za elektrickú energiu 1 360,63 s DPH SDA50124095 12.02.2020 Slovakia Energy Mgr. Šuchter 17.02.2020 03.03.2020
Faktúra 23/2020 nákup mat. 241,68 s DPH 12.02.2020 Media-TEC Mgr. Šuchter 17.02.2020 03.03.2020
Faktúra 22/2020 platba za tepelnú energiu 2 356,00 s DPH 10.02.2020 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Šuchter 17.02.2020 03.03.2020
Faktúra 21/2020 poplatok za akredit. kurz 290,00 s DPH 10.02.2020 ZO RVC Mgr. Šuchter 17.02.2020 03.03.2020
Faktúra 20/2020 nákup mat. 143,16 s DPH 10.02.2020 Ille - Papier-Service SK, s.r.o. Mgr. Šuchter 10.02.2020 03.03.2020
Faktúra 18/2020 prenájom rohoží 17,17 s DPH 07.02.2020 Lindström, s.r.o. Mgr. Šuchter 07.02.2020 03.03.2020
Faktúra 19/2020 platba za telekomunikačné služby 20,38 s DPH A9720410 07.02.2020 Orange Bratislava Mgr. Šuchter 07.02.2020 03.03.2020
Faktúra 16/2020 strava zamestnanci, január 2020 673,26 s DPH 05.02.2020 Školská jedáleň Mgr. Šuchter 07.02.2020 03.03.2020
Faktúra 17/2020 prehliadka a odstránenie závad 116,10 s DPH 05.02.2020 REVTECH Mgr. Šuchter 07.02.2020 03.03.2020
Faktúra 15/2020 výkon zodpovednej osoby 02/2020 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 04.02.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Šuchter 04.02.2020 05.02.2020
Faktúra 14/2020 platba za telekomunikačné služby 25,71 s DPH A9720410 31.01.2020 Orange Bratislava Mgr. Šuchter 04.02.2020 05.02.2020
Faktúra 13/2020 platba za elektrickú energiu 1 074,88 s DPH SDA50124095 20.01.2020 Slovakia Energy Mgr. Šuchter 23.01.2020 05.02.2020
Faktúra 12/2020 vodné, stočné 514,76 s DPH 143/02-Šy 20.01.2020 ZVS, a.s. Mgr. Šuchter 24.01.2020 05.02.2020
Faktúra 11/2020 platba za telekomunikačné služby 0,42 s DPH 17.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Šuchter 20.01.2020 05.02.2020
Faktúra 10/2020 ubytovanie, strava, LV 4 050,00 s DPH 17.01.2020 LN Trade, s.r.o. Mgr. Šuchter 04.02.2020 05.02.2020
Faktúra 09/2020 stravovanie 694,00 s DPH 16.01.2020 Gavex-GS, s.r.o. Mgr. Šuchter 16.01.2020 05.02.2020
Faktúra 08/2020 zber a odvoz odpadu 12/2019 73,50 s DPH 2019/OZ/5131 15.01.2020 Espik Group, s.r.o. Mgr. Šuchter 24.01.2020 05.02.2020
Zmluva 16/2020 Zmluva o zabezpečení a poskytovaní marketing.služieb s DPH 14.01.2020 Akremian, s.r.o. 10.01.2021
Faktúra 07/2020 reklamné a propagačné služby 100,00 s DPH 14.01.2020 AKREMIAN Mgr. Šuchter 14.01.2020 05.02.2020
Faktúra 06/2020 prenájom rohoží 21,34 s DPH 13.01.2020 Lindström, s.r.o. Mgr. Šuchter 14.01.2020 05.02.2020
Faktúra 05/2020 platba za tepelnú energiu 2 356,00 s DPH 10.01.2020 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Šuchter 12.02.2020 05.02.2020
Faktúra 04/2020 platba za telekomunikačné služby 25,01 s DPH A9720410 09.01.2020 Orange Bratislava Mgr. Šuchter 09.01.2020 05.02.2020
Faktúra 03/2020 platba za telekomunikačné služby 21,56 s DPH 2029845489 09.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Šuchter 14.01.2020 05.02.2020
Faktúra 02/2020 vzd. služby 130,00 s DPH 08.01.2020 ZO RVC Mgr. Šuchter 14.01.2020 05.02.2020
Faktúra 01/2020 výkon zodpovednej osoby 01/2020 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 07.01.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Šuchter 14.01.2020 05.02.2020
Zmluva 01/2020 Rámcová zmluva s DPH 02.01.2020 Eden Krupina Ján Machovič Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ 17.01.2020
Zmluva 09/2020 Nájomná zmluva s DPH 02.01.2020 Mudr. Doboš Mudr. Doboš Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ 05.02.2020
Zmluva 02/2020 Rámcová zmluva s DPH 02.01.2020 Jozef Henžel ml. Ovocie zelenina Jozef Henžel Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ 17.01.2020
Zmluva 14/2020 Nájomná zmluva s DPH 02.01.2020 Allan Bogušovský 10.01.2021
Zmluva 13/2020 Nájomná zmluva s DPH 02.01.2020 Autoškola AM Ambróz Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ 05.02.2020
Zmluva 12/2020 Nájomná zmluva s DPH 02.01.2020 Judy s Aerobic Szollosy Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ 05.02.2020
Zmluva 11/2020 Nájomná zmluva s DPH 02.01.2020 Judy s Aerobic Lowyová - Szollosyová Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ 05.02.2020
Zmluva 10/2020 Nájomná zmluva s DPH 02.01.2020 Peter Szedlár Peter Szedlár Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ 05.02.2020
Zmluva 08/2020 Nájomná zmluva s DPH 02.01.2020 TK SAAG ŠAHY Mgr. Jozef Šuchter 27.01.2020
Zmluva 07/2020 Nájomná zmluva s DPH 02.01.2020 Gréta Bolyová Gréta Bolyová Mgr. Jozef Šuchter 27.01.2020
Zmluva 06/2020 Rámcová zmluva s DPH 02.01.2020 Tatranská mliekareň, a.s. Mgr. Jozef Šuchter 27.01.2020
Zmluva 05/2020 Rámcová zmluva s DPH 02.01.2020 Trigonic, s.r.o. Szilárd Pintér Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ 17.01.2020
Zmluva 04/2020 Rámcová zmluva s DPH 02.01.2020 Katarína Orbánová Katarína Orbánová Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ 17.01.2020
Zmluva 03/2020 Rámcová zmluva s DPH 02.01.2020 Chrien, spol s.r.o. Ľubomír Chrien Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ 17.01.2020
Faktúra 271/2019 dobropis k FA -66,74 s DPH 27.12.2019 Hagleitner, Bratislava 18.02.2021
Faktúra 268/2019 verejné obstarávanie 2 500,00 s DPH 27.12.2019 REFAM Group, s. r. o. 27.12.2019 18.02.2021
Faktúra 270/2019 prečistenie, monitoring kanalizácie 570,00 s DPH 27.12.2019 VKP mont Hrabovnský, s.r.o. 27.12.2019 18.02.2021
Faktúra 272/2019 rekonštrukcia soc. miestností 440,00 s DPH 27.12.2019 PAJ Members, s.r.o., 30.12.2019 18.02.2021
Faktúra 269/2019 inštalácia WINDOWS 759,00 s DPH 23.12.2019 Media-TEC 30.12.2019 18.02.2021
Faktúra 267/2019 strava žiakov školy 3 700,80 s DPH 20.12.2019 ŠJ pri ZŠ 20.12.2019 18.02.2021
Faktúra 262/2019 občerstvenie na OK lit. súťaže 50,00 s DPH 18.12.2019 Peter Szedlár 18.12.2019 18.02.2021
Faktúra 266/2019 náup mat. 63,04 s DPH 18.12.2019 Media-TEC 18.12.2019 18.02.2021
Faktúra 265/2019 nákup mat. 540,10 s DPH 18.12.2019 Media-TEC 20.12.2019 18.02.2021
Faktúra 264/2019 strava zamestnancov školy 12/219 563,01 s DPH 18.12.2019 ŠJ pri ZŠ 20.12.2019 18.02.2021
Faktúra 263/2019 platba za odmeny na projekt 133,35 s DPH 18.12.2019 Media-TEC 18.12.2019 18.02.2021
Faktúra 261/2019 knihy, odmeny 66,65 s DPH 16.12.2019 Valentino-Dana Zmeskal 16.12.2019 18.02.2021
Faktúra 260/2019 vodné, stočné 436,98 s DPH 143/02-Šy 16.12.2019 ZVS, a.s. 16.12.2019 18.02.2021
Faktúra 259/2019 platba za telekom.služby 0,91 s DPH 13.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 16.12.2019 18.02.2021
Faktúra 257/2019 záloha za el.energiu 1 300,00 s DPH 13.12.2019 Slovakia Energy 16.12.2019 18.02.2021
Faktúra 258/2019 kontrola revízii, školenia 70,00 s DPH 13.12.2019 Bc. Roman Zomborský 20.12.2019 18.02.2021
Faktúra 256/2019 nákup mat. 954,96 s DPH 11.12.2019 IVOS, s.r.o. 20.12.2019 18.02.2021
Faktúra 254/2019 služby technika PO - 4. štvrťrok 2019 42,00 s DPH 11.12.2019 P.O.- TECH, Richard Zomborský 20.12.2019 17.02.2021
Faktúra 255/2019 platba za telekom.služby 20,88 s DPH 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 20.12.2019 18.02.2021
Faktúra 253/2019 nákup mat. 143,16 s DPH 11.12.2019 Ille - Papier-Service SK, s.r.o. 20.12.2019 17.02.2021
Faktúra 252/2019 prenájom rohoží 04.11.19-30.11.2019 29,42 s DPH 09.12.2019 Lindström, s.r.o. 20.12.2019 17.02.2021
Faktúra 251/2019 stravovanie žiakov školy-odobraté obedy za mesiac nov. 2019 618,00 s DPH 06.12.2019 ŠJ pri ZŠ 16.12.2019 17.02.2021
Faktúra 250/2019 strava zamestnancov školy 11/2019 768,81 s DPH 06.12.2019 ŠJ pri ZŠ 16.12.2019 17.02.2021
Faktúra 249/2019 platba za tep. energiu 1 957,39 s DPH 06.12.2019 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 30.12.2019 17.02.2021
Faktúra 248/2019 prihl. sa na ctravu cez www.eskoly 08.01.20-07.01.2021 31,92 s DPH 05.12.2019 SOFT_GL, s.r.o. 16.12.2019 17.02.2021
Faktúra 247/2019 zber a odvoz odpadu 11/2019 92,40 s DPH 04.12.2019 Espik Group, s.r.o. 20.12.2019 17.02.2021
Faktúra 246/2019 nákup mat. 446,52 s DPH 02.12.2019 ESPERIA PLUS Z s.r.o. 20.12.2019 17.02.2021
Faktúra 245/2019 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 02.12.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 16.12.2019 17.02.2021
Objednávka 79/2019 zabezpečenie služieb v oblasti VO-obstaranie potravín 2 500.00 s DPH 01.12.2019 Refam Group, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.12.2019
Faktúra 242/2019 nákup liekov na LV 42,23 s DPH 29.11.2019 Madpharm 29.11.2019 17.02.2021
Faktúra 241/2019 platba za telekom.služby 25,01 s DPH 29.11.2019 Orange Bratislava 16.12.2019 17.02.2021
Faktúra 244/2019 deratizácia, dezinsekcia 316,80 s DPH 29.11.2019 Viliam Baltazár-DDD služby 20.12.2019 17.02.2021
Faktúra 243/2019 drogéria -nákup mat. 651,14 s DPH 29.11.2019 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 29.11.2019 17.02.2021
Faktúra 240/2019 PC zostavy 1 918,00 s DPH 27.11.2019 Media-TEC 20.12.2019 17.02.2021
Faktúra 239/2019 nákup mat. 500,00 s DPH 27.11.2019 Media-TEC 20.12.2019 17.02.2021
Faktúra 238/2019 pracovné oblečenie 303,00 s DPH 26.11.2019 Mgr. František Svitek 26.11.2019 17.02.2021
Faktúra 237/2019 rekonštrukcia soc. miestností 3 360,00 s DPH 26.11.2019 PAJ Members, s.r.o., 26.11.2019 17.02.2021
Faktúra 236/2019 stravovanie žiakov školy-dotácia za mesiac november - záloha 4 500,00 s DPH 26.11.2019 ŠJ pri ZŠ 26.11.2019 17.02.2021
Objednávka 84/2019 rekonštrukcia soc. Miestností 3 360,00 s DPH 22.11.2019 Paj Members , s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.12.2019
Faktúra 232/2019 nákup mat. 282,70 s DPH 21.11.2019 J-Stav, spol. s.r.o. 21.11.2019 17.02.2021
Faktúra 235/2019 strava 386,80 s DPH 21.11.2019 ŠJ pri ZŠ 21.11.2019 17.02.2021
Faktúra 234/2019 hlavná ročná kontrola multifunkčneho ihriska 193,20 s DPH 21.11.2019 EKOTEC spol. s.r.o. 21.11.2019 17.02.2021
Faktúra 233/2019 servis konvektomatu,náhr. Diel, výjazd 380,40 s DPH 21.11.2019 NOLL 21.11.2019 17.02.2021
Faktúra 230/2019 učebné pomôcky 540,00 s DPH 20.11.2019 EuroDIDACTsk, s.r.o. 20.11.2019 05.12.2019
Faktúra 231/2019 nákup zariadenia do kuchyne 1 316,50 s DPH obj. 72/2019 20.11.2019 Media-TEC 20.11.2019 05.12.2019
Faktúra 229/2019 pracovná obud 264,95 s DPH obj. 68/2019 20.11.2019 Natura M E, s.r.o. 20.11.2019 05.12.2019
Objednávka 8/19M uč.pomôcky, chémia, HV, 540,00 s DPH 18.11.2019 euroDIDACT sk, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.12.2019
Objednávka 83/2019 obj. mat. 282,70 s DPH 18.11.2019 BESO PLUS ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.12.2019
Faktúra 225/2019 nákup mat. 248,40 s DPH obj. 71/2019 18.11.2019 EVO TECH, s.r.o. 18.11.2019 05.12.2019
Faktúra 226/2019 platba za telekom.služby 0,18 s DPH zmluva 18.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 18.11.2019 05.12.2019
Faktúra 227/2019 nákup mat. 842,30 s DPH 18.11.2019 IVOS, s.r.o. 18.11.2019 05.12.2019
Faktúra 223/2019 prenájom rohoží 23,83 s DPH zmluva 14.11.2019 Lindström, s.r.o. 14.11.2019 05.12.2019
Faktúra 224/2019 vodné, stočné 600,95 s DPH zmluva 143/02-Šy 14.11.2019 ZVS, a.s. 14.11.2019 05.12.2019
Objednávka objednávka lyžiarskeho výcviku 06.01-10.01.2020 4 050.00 s DPH 13.11.2019 LN Trade, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.12.2019
Faktúra 221/2019 nákup nábytku 1 172,00 s DPH obj. 76/2019 13.11.2019 Frasch Ján 14.11.2019 05.12.2019
Faktúra 222/2019 nákup nábytku 1 403,00 s DPH obj.77/2019 13.11.2019 Frasch Ján 14.11.2019 05.12.2019
Faktúra 219/2019 pracovné oblečenie 53,20 s DPH obj.70/2019 13.11.2019 Katarína Szádocká - One Active Slovakia, Šahy 14.11.2019 05.12.2019
Faktúra 220/2019 pracovné oblečenie 200,30 s DPH obj. 69/2019 13.11.2019 Katarína Szádocká - One Active Slovakia, Šahy 14.11.2019 05.12.2019
Faktúra 228/2019 zber a odvoz odpadu za 10/2019 74,40 s DPH zmluva 12.11.2019 Espik Group, s.r.o. 14.11.2019 05.12.2019
Faktúra 217/2019 strava zamestnanci-okt. 2019 795,27 s DPH 11.11.2019 ŠJ pri ZŠ 12.11.2019 05.12.2019
Faktúra 218/2019 nákup tovaru 763,22 s DPH obj. 78/2019 11.11.2019 ESPERIA PLUS Z s.r.o. 12.11.2019 05.12.2019
Objednávka 68/2019 prac. Obuv 264,95 s DPH 10.11.2019 MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.12.2019
Objednávka 78/2019 drez, sifon,bateria 763,30 s DPH 09.11.2019 Esperia Plus Z ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.12.2019
Faktúra 211/2019 tričká s potlačou 500,00 s DPH obj. 75/2019 08.11.2019 Peter Vereš 12.11.2019 05.12.2019
Faktúra 212/2019 ročná odmena za poskytovanie služieb na 2020 198,72 s DPH 08.11.2019 Komensky, s.r.o. Košice 12.11.2019 05.12.2019
Faktúra 213/2019 pc zostavy 1 918,00 s DPH 08.11.2019 Media-TEC 12.11.2019 05.12.2019
Faktúra 214/2019 tlačoviny 81,41 s DPH obj 08.11.2019 Ševt, Banská Bystrica 12.11.2019 05.12.2019
Faktúra 216/2019 platba za tep.energiu 2 356,00 s DPH zmluva 08.11.2019 ENERGO BYTOS 12.11.2019 05.12.2019
Faktúra 215/2019 platba za telekom.služby 19,99 s DPH zmluva 08.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 12.11.2019 05.12.2019
Objednávka 76/2019 nábytok 1 172.00 s DPH 08.11.2019 Frasch-bytové zariadenie ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.12.2019
Objednávka 77/2019 nábytok do ŠJ 1 403.00 s DPH 08.11.2019 Frasch-bytové zariadenie ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.12.2019
Faktúra 210/2019 nákup mat. 936,91 s DPH 07.11.2019 Media-TEC 07.11.2019 05.12.2019
Faktúra 209/2019 Stavebné práce a mat, výmena potrubia kameninového za pvc-u. 4 134,05 s DPH 05.11.2019 VKP mont Hrabovnský, s.r.o. 05.11.2019 05.12.2019
Objednávka 70/2019 prac. Oblečenie 53,20 s DPH 05.11.2019 Katarína Szádocká - One Active Slovakia ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.12.2019
Objednávka 69/2019 prac. Oblečenie 200,30 s DPH 05.11.2019 Katarína Szádocká - One Active Slovakia ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.12.2019
Objednávka 71/2019 prostriedky do umývačky riadu 248,40 s DPH 05.11.2019 EVO TECH s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.12.2019
Objednávka 72/2019 trezor. Skriňa, váha 1 316.50 s DPH 05.11.2019 MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.12.2019
Objednávka 74/2019 prac. Obleč. 303,00 s DPH 05.11.2019 František Svitek ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.12.2019
Faktúra 206/2019 platba za el.energiu 1 300,00 s DPH zmluva 04.11.2019 Slovakia Energy 04.11.2019 05.12.2019
Faktúra 205/2019 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 04.11.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 04.11.2019 05.12.2019
Zmluva 12/2019 Nájomná zmluva s DPH 04.11.2019 Gréta Bolyová Mgr. Jozef Šuchter 04.11.2019
Faktúra 207/2019 platba za telekom.služby 25,01 s DPH zmluva 04.11.2019 Orange Bratislava 04.11.2019 05.12.2019
Faktúra 208/2019 rekonštrukcia osvetlenia telocvične na základe VO 8 650,32 s DPH 04.11.2019 BPELEKTRO, s.r.o. 04.11.2019 05.12.2019
Zmluva 30/2019 Zmluva o nájme nebyt. priestorov s DPH 04.11.2019 Allan Bogušovský Mgr. Jozef Šuchter 04.11.2019
Zmluva 29/2019 Zmluva o nájme nebyt. priestorov s DPH 04.11.2019 Judy s Aerobic Mgr. Jozef Šuchter 04.11.2019
Objednávka 73/2019 PC zostavy 1 918.00 s DPH 01.11.2019 MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.12.2019
Objednávka 75/2019 tričká 500,00 s DPH 01.11.2019 Peter Vereš ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.12.2019
Zmluva 28/2019 Dohoda o pomoci v HN s DPH 29.10.2019 Úpsvar Levice Mgr. Jozef Šuchter 29.10.2019
Faktúra 204/2019 nákup mat. 848,27 s DPH 28.10.2019 IVOS, s.r.o. 28.10.2019 07.11.2019
Zmluva 27/2019 Zmluva o vzájomnej spolupráci pre proj.Tenis do škôl s DPH 28.10.2019 Slov. tenis. zväz Mgr. Jozef Šuchter 28.10.2019
Objednávka výmena potrubia 4 134.05 s DPH 25.10.2019 VKP mont Hrabovský, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.10.2019
Faktúra 203/2019 záloha na dotáciu za mesiac 10/2019 5 000,00 s DPH 24.10.2019 ŠJ pri ZŠ 24.10.2019 07.11.2019
Faktúra 202/2019 uč. pomôcky 80,10 s DPH 66/2019 23.10.2019 Valentino-Dana Zmeskal 24.10.2019 07.11.2019
Objednávka 66/2019 pravidlá slov.pravopisu 80,10 s DPH 23.10.2019 Dana Zmeskal ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.10.2019
Faktúra 199/2019 nákup mat. 137,47 s DPH HZ 21.10.2019 Ille - Papier-Service SK, s.r.o. 23.10.2019 07.11.2019
Faktúra 201/2019 školské potreby HN 199,20 s DPH 61/2019 21.10.2019 Media-TEC 23.10.2019 07.11.2019
Faktúra 200/2019 nákup uč. pomôcok 510,00 s DPH 63/2019 21.10.2019 Media-TEC 23.10.2019 07.11.2019
Objednávka 63/2019 darček poukážky 510,00 s DPH 16.10.2019 MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.10.2019
Faktúra 198/2019 Prenájom rohoží 23,83 s DPH HZ 16.10.2019 Lindström, s.r.o. 16.10.2019 07.11.2019
Faktúra 197/2019 vodné, stočné 370,48 s DPH HZ 143/02-Šy 16.10.2019 ZVS, a.s. 16.10.2019 07.11.2019
Objednávka 61/2019 šk.potreby HN 199,20 s DPH 14.10.2019 MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.10.2019
Faktúra 196/2019 platba za telekom služby 1,80 s DPH HZ 14.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 16.10.2019 07.11.2019
Zmluva 26/2019 Zmluva o kontrolnej činnosti s DPH 14.10.2019 Ekotec, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 14.10.2019
Faktúra 195/2019 platba za mat. - ŠJ 44,99 s DPH 59/2019 11.10.2019 BESO 16.10.2019 07.11.2019
Faktúra 194/2019 platba za telekom služby 19,99 s DPH HZ 11.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 11.10.2019 07.11.2019
Objednávka 59/2019 žehlička,konvica 44,99 s DPH 08.10.2019 BESO PLUS ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.10.2019
Faktúra 193/2019 hyg. maľba, opravy stien 970,00 s DPH 60/2019 08.10.2019 Peter Varga 08.10.2019 07.11.2019
Faktúra 192/2019 tepelná energia 2 356,00 s DPH HZ 08.10.2019 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 08.10.2019 07.11.2019
Faktúra 190/2019 strava žiakov-odobraté obedy dotácia 4 974,00 s DPH 04.10.2019 ŠJ pri ZŠ 11.10.2019 07.11.2019
Faktúra 191/2019 el. energia 1 447,06 s DPH HZ 04.10.2019 ZSE Energia, a.s. 08.10.2019 07.11.2019
Faktúra 189/2019 strava zamestnanci - 09/2019 1 407,09 s DPH 03.10.2019 ŠJ pri ZŠ 11.10.2019 07.11.2019
Faktúra 187/2019 nákup mat. 58,24 s DPH 02.10.2019 Media-TEC 03.10.2019 07.11.2019
Faktúra 188/2019 nákup mat. 188,32 s DPH 02.10.2019 Media-TEC 03.10.2019 07.11.2019
Faktúra 186/2019 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 01.10.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.10.2019 01.10.2019
Zmluva 25/2019 Rámcová zmluva o poskyt. služby pri zbere a odvoze odpadu s DPH 01.10.2019 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 01.10.2019
Objednávka 58/2019 rekonštrukcia osv. 8 650.32 s DPH 01.10.2019 Bpelektro s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.10.2019
Faktúra 185/2019 platba za telekom služby 25,01 s DPH HZ 30.09.2019 Orange Bratislava 01.10.2019 01.10.2019
Objednávka 60/2019 maľba a oprava stien 970,00 s DPH 30.09.2019 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.10.2019
Faktúra 184/2019 nákup mat. 736,00 s DPH 30.09.2019 IVOS, s.r.o. 30.09.2019 01.10.2019
Faktúra 183/2019 bio roztok 270,00 s DPH 26.09.2019 Petr Mrázek, Zásmuky, 26.09.2019 01.10.2019
Faktúra 182/2019 výkon činnosti vo ver. obstarávaní 200,00 s DPH 26.09.2019 Ing. Matušková 26.09.2019 01.10.2019
Faktúra 181/2019 tlačoviny 6,37 s DPH 25.09.2019 Ševt, Banská Bystrica 25.09.2019 01.10.2019
Faktúra 180/2019 Prenájom rohoží 21,34 s DPH HZ 19.09.2019 Lindström, s.r.o. 20.09.2019 01.10.2019
Faktúra 179/2019 platba za telekom služby 0,62 s DPH HZ 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 20.09.2019 01.10.2019
Faktúra 178/2019 servis umývačky riadu 494,10 s DPH 56/2019 11.09.2019 NOLL 11.09.2019 01.10.2019
Faktúra 177/2019 vodné, stočné 197,34 s DPH HZ 143/02-Šy 11.09.2019 ZVS, a.s. 11.09.2019 01.10.2019
Faktúra 176/2019 služby BOZP 70,00 s DPH HZ 11.09.2019 Roman Zomborský, Bc. 11.09.2019 01.10.2019
Objednávka 56/2019 servis umývačky riadu 494,10 s DPH 09.09.2019 NOLL, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.10.2019
Faktúra 175/2019 platba za telekom služby 20,30 s DPH HZ 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 09.09.2019 01.10.2019
Faktúra 174/2019 tepelná energia 2 356,00 s DPH HZ 06.09.2019 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 06.09.2019 01.10.2019
Faktúra 172/2019 služby technika PO 42,00 s DPH HZ 06.09.2019 P.O.- TECH, Richard Zomborský 06.09.2019 01.10.2019
Faktúra 171/2019 knihy 142,21 s DPH 06.09.2019 Valentino-Dana Zmeskal 06.09.2019 01.10.2019
Faktúra 170/2019 nákup mat. 155,27 s DPH 06.09.2019 Media-TEC 06.09.2019 01.10.2019
Faktúra 173/2019 el. energia 544,84 s DPH HZ 06.09.2019 ZSE Energia, a.s. 06.09.2019 01.10.2019
Faktúra 169/2019 nákup nábytku 398,00 s DPH 54/2019 04.09.2019 Frasch J8n 04.09.2019 01.10.2019
Zmluva 24/2019 dohoda o dávkach stravy pre zamestnancov s DPH 03.09.2019 ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Jozef Šuchter 03.09.2019
Faktúra 168/2019 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 02.09.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 03.09.2019 01.10.2019
Faktúra 165/2019 nákup mat. 246,99 s DPH 38/2019 30.08.2019 National Pen 03.09.2019 01.10.2019
Faktúra 167/2019 revízia výťahov 180,60 s DPH 53/2019 30.08.2019 Nova Servis 03.09.2019 01.10.2019
Faktúra 166/2019 platba za telekom služby 25,01 s DPH HZ 30.08.2019 Orange Bratislava 03.09.2019 01.10.2019
Faktúra 164/2019 rekonštrukcia kuchyne 78 967,46 s DPH VO 30.08.2019 IMI TEAM 02.09.2019 01.10.2019
Faktúra 163/2019 nákup mat. 220,80 s DPH 52/2019 27.08.2019 NOLL ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 27.08.2019 01.10.2019
Faktúra 162/2019 váhy triedy presnosti 45,60 s DPH 51/2019 26.08.2019 Slovenská legálna metrológia, n.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 26.08.2019 01.10.2019
Objednávka 54/2019 nábytok 398,00 s DPH 23.08.2019 Frasch-bytové zariadenie ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2019
Objednávka 52/2019 umývacie prostriedky 208,80 s DPH 23.08.2019 NOLL, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2019
Objednávka 53/2019 revízia váťahov 180,60 s DPH 23.08.2019 Nova Servis ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2019
Faktúra 160/2019 tlačoviny 55,67 s DPH 50/2019 23.08.2019 Slovenská pošta 23.08.2019 01.10.2019
Faktúra 159/2019 prevedené práce v ŠJ 10 000,00 s DPH VO 22.08.2019 IMI TEAM 22.08.2019 01.10.2019
Faktúra 161/2019 tlačoviny 2,08 s DPH 49/2019 22.08.2019 Ševt, Banská Bystrica 22.08.2019 01.10.2019
Objednávka 51/2019 váhy 39,60 s DPH 22.08.2019 Slov.leg.metrologia, n.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2019
Objednávka 49/2019 tlačoviny 2,08 s DPH 22.08.2019 Ševt, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2019
Objednávka 50/2019 tlačivá 54,00 s DPH 22.08.2019 Slovenská pošta, a.s. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2019
Faktúra 158/2019 platba za tovar 104,50 s DPH 48/2019 20.08.2019 Rosinská Vladimíra 20.08.2019 01.10.2019
Faktúra 157/2019 Prenájom rohoží 13,25 s DPH HZ 20.08.2019 Lindström, s.r.o. 20.08.2019 01.10.2019
Faktúra 156/2019 platba za telekom služby 1,80 s DPH HZ 20.08.2019 Slovak Telekom, a.s. 20.08.2019 01.10.2019
Objednávka 48/2019 nákup tovaru 104,50 s DPH 20.08.2019 Vladimíra Rosinská ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2019
Faktúra 154/2019 čipové kľúče 318,00 s DPH 44 19.08.2019 SOFT_GL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 19.08.2019 01.10.2019
Faktúra 151/2019 ročná odmena bal. Bez kriedy Plus 18,00 s DPH 19.08.2019 Komensky, s.r.o. Košice 19.08.2019 01.10.2019
Faktúra 155/2019 vodné, stočné 296,74 s DPH 143/02-Šy 19.08.2019 ZVS, a.s. 19.08.2019 01.10.2019
Faktúra 153/2019 skriňa, materiál 982,80 s DPH 47/2019 19.08.2019 Media-TEC 19.08.2019 01.10.2019
Faktúra 152/2019 inštalácia windows, nákup mat. 995,32 s DPH 46/2019 19.08.2019 Media-TEC 19.08.2019 01.10.2019
Faktúra 150/2019 výkon činnosti vo ver. obstarávaní 200,00 s DPH 14.08.2019 Ing. Matušková 14.08.2019 01.10.2019
Objednávka 47/2019 nákup mat. 982,80 s DPH 13.08.2019 MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2019
Objednávka 46/2019 nákup mat. 995,32 s DPH 13.08.2019 MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2019
Faktúra 148/2019 el. energia 406,08 s DPH 12.08.2019 ZSE Energia, a.s. 12.08.2019 01.10.2019
Faktúra 149/2019 aktualizácia servisu programu ŠJ 39,24 s DPH 44/2019 12.08.2019 SOFT_GL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 12.08.2019 01.10.2019
Faktúra 147/2019 nákup mat. 31,99 s DPH obj. č. 42 12.08.2019 Media-TEC 12.08.2019 01.10.2019
Faktúra 146/2019 váhy 31,80 s DPH obj. č. 43 12.08.2019 Slovenská legálna metrológia, n.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 12.08.2019 01.10.2019
Faktúra 144/2019 platba za tep. energiu 2 356.00 s DPH HZ 06.08.2019 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 06.08.2019 12.08.2019
Faktúra 143/2019 výkon činnosti zodp. os 08/2019 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 01.08.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.08.2019 12.08.2019
Faktúra 142/2019 platba za telekom. služby 25,01 s DPH 01.08.2019 Orange Bratislava 01.08.2019 12.08.2019
Objednávka 44/2019 servis programu do ŠJ 39,24 s DPH 31.07.2019 SOFT-GL, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.07.2019
Objednávka 42/2019 nákup mat. 31,99 s DPH 31.07.2019 MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.07.2019
Objednávka 43/2019 váhy 31,80 s DPH 31.07.2019 Slov.leg.metrologia, n.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.07.2019
Faktúra 141/2019 montáž, demotnáž radiátorov 360,00 s DPH 29.07.2019 VKP mont Hrabovnský, s.r.o. 29.07.2019 12.08.2019
Objednávka 41/2019 montáž a demontáž radiátorov v kuch. 360,00 s DPH 29.07.2019 VKP mont Hrabovský, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.07.2019
Faktúra 140/2019 zariadenie do kuchyne 5 113,20 s DPH 29.07.2019 ProDES, s.r.o. 29.07.2019 12.08.2019
Faktúra 139/2019 čipové karty 70,00 s DPH 29.07.2019 Disig, a.s. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 29.07.2019 12.08.2019
Faktúra 138/2019 prenájom rohoží 15,74 s DPH 24.07.2019 Lindström, s.r.o. 29.07.2019 12.08.2019
Faktúra 137/2019 platba za tep. energiu 397,39 s DPH 143/02-Šy 15.07.2019 ZVS, a.s. 15.07.2019 12.08.2019
Faktúra 136/2019 platba za telekom.služby 0,84 s DPH 15.07.2019 Slovak Telekom, a.s. 15.07.2019 12.08.2019
Faktúra 135/2019 platba za telekom.služby 20,38 s DPH 11.07.2019 Slovak Telekom, a.s. 11.07.2019 12.08.2019
Faktúra 134/2019 platba za tep. energiu 2 356,00 s DPH 11.07.2019 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 11.07.2019 12.08.2019
Faktúra 133/2019 platba za el.energiu 1 054,67 s DPH 11.07.2019 ZSE Energia, a.s. 11.07.2019 12.08.2019
Faktúra 132/2019 strava detí HN-jún 2019 169,29 s DPH 08.07.2019 ŠJ pri ZŠ 15.07.2019 12.08.2019
Faktúra 131/2019 občerstenie plaž. volejbal 04.07.2019 270,06 s DPH 08.07.2019 Peter Szedlár 10.07.2019 12.08.2019
Faktúra 126/2019 výkon činnosti vo ver. obstarávaní 480,00 s DPH 03.07.2019 Mazy, Silvia Matušková 03.07.2019 12.08.2019
Zmluva Zmluva o dielo 88 967,47 s DPH 03.07.2019 IMI TEAM Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.07.2019
Objednávka 36/2019 zariadenie do kuch. 5 113.20 s DPH 03.07.2019 ProDES, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.07.2019
Objednávka 38/2019 zápisníky 246,99 s DPH 03.07.2019 National Pen ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.07.2019
Faktúra 130/2019 nákup mat. 82,98 s DPH 02.07.2019 Media-TEC 03.07.2019 12.08.2019
Faktúra 129/2019 nákup mat. 27,31 s DPH 02.07.2019 Media-TEC 03.07.2019 12.08.2019
Faktúra 128/2019 strava zamestnanci - jún 2019 518,50 s DPH 02.07.2019 ŠJ pri ZŠ 10.07.2019 12.08.2019
Faktúra 124/2019 prenájom rohoží 29,42 s DPH 01.07.2019 Lindström, s.r.o. 03.07.2019 12.08.2019
Faktúra 123/2019 platba za telekom.služby 25,01 s DPH 01.07.2019 Orange Bratislava 03.07.2019 12.08.2019
Faktúra 125/2019 nákup materiálu 140,17 s DPH 01.07.2019 Ševt, Banská Bystrica 03.07.2019 12.08.2019
Faktúra 27/2019 výkon zodpovednej osoby 07/2019 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 01.07.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 03.07.2019 12.08.2019
Faktúra 122/2019 nákup nábytku 1 672,00 s DPH 26.06.2019 Frasch Ján 03.07.2019 12.08.2019
Faktúra 121/2019 ovocie detí HN-jún 2019 35,90 s DPH 24.06.2019 Henžel Jozef, ovocie a zelenina 25.06.2019 12.08.2019
Objednávka 34/2019 ovocie HN 35,90 s DPH 24.06.2019 Jozef Henžel ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.06.2019
Objednávka nábytok do ŠJ 1 672.00 s DPH 24.06.2019 Frasch-bytové zariadenie ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.06.2019
Faktúra 119/2019 služby podla linc. zmluvy na rok 2019 150,00 s DPH 21.06.2019 Remek, s.r.o. 21.06.2019 12.08.2019
Zmluva 23/2019 Rámcová zmluva s DPH 20.06.2019 OVD - ovocinárske družstvo Mgr. Jozef Šuchter 20.06.2020
Faktúra 117/2019 ovocie detí HN 39,50 s DPH 20.06.2019 Henžel Jozef, ovocie a zelenina 21.06.2019 12.08.2019
Faktúra 115/2019 Knihy 89,60 s DPH 19.06.2019 Ikar, a.s. 21.06.2019 12.08.2019
Faktúra 118/2019 Knihy 6,00 s DPH 19.06.2019 Ing. Miroslav Mano 21.06.2019 12.08.2019
Faktúra 116/2019 kontrola bezpečnosti detského ihriska 153,00 s DPH 19.06.2019 EKOTEC spol. s.r.o. 21.06.2019 12.08.2019
Faktúra 120/2019 inter. vybavenie jedálne 10 353,76 s DPH 18.06.2019 EVO TECH, s.r.o. 10.07.2019 12.08.2019
Faktúra 114/2019 elektro do kuchyne 24 500,00 s DPH 17.06.2019 EVO TECH, s.r.o. 26.06.2019 12.08.2019
Faktúra 113/2019 ACS agenda-komplet 100-399/2020 399,00 s DPH 14.06.2019 ASC Applied Software Cons. 14.06.2019 12.08.2019
Faktúra 112/2019 platba za telekom.služby 0,18 s DPH 13.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 13.06.2019 12.08.2019
Faktúra 111/2019 služby BOZP II.polrok 70,00 s DPH 13.06.2019 Roman Zomborský, Bc. 13.06.2019 12.08.2019
Faktúra 108/2019 škola v prírode 1 400,00 s DPH 12.06.2019 Wachumba ck, s.r.o. 13.06.2019 12.08.2019
Faktúra 110/2019 vodné, stočné 429,25 s DPH 143/02-Šy 12.06.2019 ZVS, a.s. 13.06.2019 12.08.2019
Objednávka 32/2019 interiér zariadenie do kuch. 10 353.76 s DPH 11.06.2019 EVO TECH s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.06.2019
Faktúra 109/2019 nákup šport. potrieb 314,70 s DPH 11.06.2019 Meru sport, s.r.o. 13.06.2019 12.08.2019
Objednávka 30/2019 elektro do kuchyne 24 500.00 s DPH 11.06.2019 EVO TECH s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 30.06.2019
Faktúra 107/2019 platba za tep. energiu 2 356,00 s DPH 07.06.2019 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 13.06.2019 12.08.2019
Faktúra 106/2019 platba za telekom.služby 21,42 s DPH 07.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 13.06.2019 12.08.2019
Faktúra 105/2019 platba za el. energiu 1 913,86 s DPH 07.06.2019 ZSE Energia, a.s. 13.06.2019 12.08.2019
Faktúra 103/2019 platba za seminár 25,00 s DPH 05.06.2019 ArtEDU spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 05.06.2019 12.08.2019
Faktúra 104/2019 nákup materiálu 615,76 s DPH 05.06.2019 IVOS, s.r.o. 05.06.2019 12.08.2019
Faktúra 100-2019 platba za telekom.služby 25,01 s DPH 03.06.2019 Orange Bratislava 03.06.2019 12.08.2019
Faktúra 101/2019 výkon zodpovednej osoby 06/2019 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 03.06.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 03.06.2019 12.08.2019
Faktúra 102/2019 projekt. dokumentácia k stavebnému konaniu 2 280,00 s DPH 03.06.2019 ARTEL PLUS, s.r.o. 05.06.2019 12.08.2019
Faktúra 96/2019 kontrola, revízia hasiacich, požiarnych prístrojov 455,64 s DPH 31.05.2019 HASLEX 03.06.2019 06.06.2019
Faktúra 95/2019 nákup materiálu 60,10 s DPH 31.05.2019 FYDY, s.r.o. 03.06.2019 06.06.2019
Faktúra 98/2019 strava-zamestnanci-máj 2019 599,02 s DPH 31.05.2019 Školská jedáleň 12.06.2019 12.08.2019
Faktúra 99/2019 strava detí HN-máj 2019 186,10 s DPH 31.05.2019 Školská jedáleň 14.06.2019 12.08.2019
Faktúra 97/2019 výkon činnosti vo ver. obstarávaní 240,00 s DPH 30.05.2019 Mazy Silvia Matušková 03.06.2019 06.06.2019
Faktúra 94/2019 nákup kníh 151,80 s DPH 28.05.2019 CBS 03.06.2019 06.06.2019
Faktúra 91/2019 prenájom rohoží 22.04-19.05.2019 21,34 s DPH 27.05.2019 Lindström, s.r.o. 03.06.2019 06.06.2019
Faktúra 92/2019 prečistenie, monitoring kanalizácie 498,00 s DPH 24.05.2019 VKP mont Hrabovnský, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 03.06.2019 06.06.2019
Faktúra 93/2019 prečistenie kanalizácie 210,00 s DPH 24.05.2019 VKP mont Hrabovnský, s.r.o. 03.06.2019 06.06.2019
Faktúra 89/2019 deratizácia a dezinsekcia 264,00 s DPH 23.05.2019 Viliam Baltazár-DDD služby 23.05.2019 06.06.2019
Objednávka 27/2019 rádiá 290,00 s DPH 23.05.2019 Internet Mall slovakia ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.05.2019
Objednávka 29/2019 nákup šport.potrieb 314,70 s DPH 23.05.2019 Meru sport, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.05.2019
Faktúra 90/2019 nákup techniky 290,00 s DPH 23.05.2019 Internet mall Slovakia, s.r.o. 23.05.2019 06.06.2019
Faktúra 88/2019 občerstvenie - vybíjaná 20,94 s DPH 21.05.2019 Peter Szedlár 21.05.2019 06.06.2019
Faktúra 86/2019 nákup materiálu 27,40 s DPH 20.05.2019 Media-TEC 21.05.2019 06.06.2019
Faktúra 85/2019 nákup výpočtovej techniky 697,00 s DPH 20.05.2019 Media-TEC 21.05.2019 06.06.2019
Faktúra 84/2019 výkon zodpovednej osoby máj 2019 16,32 s DPH ZO2019A21664-1 20.05.2019 osobnyudaj.sk 21.05.2019 06.06.2019
Zmluva 22/2019 Zmluva o zabezpečení výkonu činnnosti zodpovednej os. s DPH 20.05.2019 osobnyudaj.sk Mgr. Jozef Šuchter 20.05.2019
Faktúra 87/2019 nákup materiálu 118,97 s DPH 20.05.2019 Media-TEC 21.05.2019 06.06.2019
Faktúra 83/2019 platba za materiál 318,64 s DPH 16.05.2019 J-Stav, spol. s.r.o. 16.05.2019 06.06.2019
Faktúra 82/2019 ovocie detí HN - apríl 2019 31,63 s DPH 16.05.2019 Henžel Jozef, ovocie a zelenina ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 16.05.2019 06.06.2019
Faktúra 81/2019 nákup materiálu 784,67 s DPH 15.05.2019 FYDY, s.r.o. 09.04.2019 06.06.2019
Faktúra 80/2019 poplatky za telekom služby 6,20 s DPH 15.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 16.05.2019 06.06.2019
Faktúra 79/2019 služby technika PO 42,00 s DPH 14.05.2019 P.O.- TECH, Richard Zomborský 14.05.2019 06.06.2019
Faktúra 75/2019 poplatky za tep. energiu 2 350,00 s DPH 13.05.2019 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 14.05.2019 06.06.2019
Faktúra 76/2019 poplatky za el. energiu 1 192,00 s DPH 13.05.2019 ZSE Energia, a.s. 14.05.2019 06.06.2019
Faktúra 77/2019 vodné, stočné 404,48 s DPH 143/02-Šy 13.05.2019 ZVS, a.s. 14.05.2019 06.06.2019
Objednávka 24/2019 ovocie HN 31,63 s DPH 13.05.2019 Jozef Henžel ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.05.2019
Faktúra 78/2019 prenájom priestorov 756,00 s DPH 10.05.2019 SIMOL 10.05.2019 06.06.2019
Faktúra 73/2019 poplatky za telekom služby 19,99 s DPH 10.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 10.05.2019 06.06.2019
Objednávka škola v prírode 1 400.00 s DPH 10.05.2019 Wahumba, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.05.2019
Faktúra 74/2019 vstupenky 204,00 s DPH 10.05.2019 Divadlo A. Bagara 10.05.2019 06.06.2019
Faktúra 72/2019 poistenie 191,42 s DPH 09.05.2019 Komunálna poisťovňa 09.05.2019 06.06.2019
Faktúra 71/2019 platba za materiál 137,47 s DPH 06.05.2019 Ille - Papier-Service SK, s.r.o. 06.05.2019 06.06.2019
Faktúra 70/2019 preprava 240,00 s DPH 06.05.2019 Toni Trans, s.r.o. 06.05.2019 06.06.2019
Zmluva 21/2019 Zmluva o prev. a servise multif.ihriska s DPH 03.05.2019 Mesto Šahy Mgr. Jozef Šuchter 03.05.2019
Faktúra 65/2019 strava zamestnanci - apríl 2019 508,74 s DPH 02.05.2019 ŠJ pri ZŠ 10.05.2019 06.06.2019
Objednávka mat. na projekt 32,58 s DPH 02.05.2019 Original Trade s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.05.2019
Faktúra 68/2019 nákup mat. na projekt 32,58 s DPH 02.05.2019 Original Trade, s.r.o. 02.05.2019 06.06.2019
Faktúra 67/2019 poplatky za telekom služby 25,01 s DPH 02.05.2019 Orange Bratislava 03.05.2019 06.06.2019
Faktúra 66/2019 strava detí HN - apríl 2019 149,57 s DPH 02.05.2019 ŠJ pri ZŠ 16.05.2019 06.06.2019
Faktúra 63/2019 nákup mat. na projekt 41,89 s DPH 30.04.2019 Firma Košík - siete s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 03.05.2019 06.06.2019
Faktúra 64/2019 džús pre deti HN-marec 2019 35,72 s DPH 30.04.2019 Henžel Jozef, ovocie a zelenina ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 03.05.2019 06.06.2019
Faktúra 62/2019 prenájom rohoží 21,34 s DPH 29.04.2019 Lindström, s.r.o. 03.05.2019 14.05.2019
Objednávka mat. na projekt 41,88 s DPH 29.04.2019 Firma Košík-siete s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.04.2019
Zmluva 20/2019 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu mesta v roku 2019 s DPH 25.04.2019 Mesto Šahy Mgr. Jozef Šuchter 25.04.2019
Faktúra 61/2019 nákup mat. na projekt 33,87 s DPH 25.04.2019 Firma Košík - siete s.r.o. 03.05.2019 14.05.2019
Objednávka 25/2019 občerstvenie na vybíjanú 20,94 s DPH 24.04.2019 Peter Szedlár ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 24.04.2019
Objednávka mat. na projekt 33,87 s DPH 23.04.2019 Firma Košík-siete s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 23.04.2019
Faktúra 69/2019 vodné, stočné 377,20 s DPH 143/02-Šy 17.04.2019 ZVS, a.s. 17.04.2019 06.06.2019
Faktúra 60/2019 poplatky za telekomunikačné služby 5,69 s DPH 17.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 17.04.2019 14.05.2019
Faktúra 59/2019 hyg. potreby 22,91 s DPH 17.04.2019 Ille - Papier-Service SK, s.r.o. 17.04.2019 14.05.2019
Faktúra 58/2019 ovocie detí HN 26,59 s DPH 15.04.2019 Henžel Jozef, ovocie a zelenina 16.04.2019 14.05.2019
Faktúra 57/2019 predplatné časopisu 25,00 s DPH 12.04.2019 M. Medlen JURUSDAT 12.04.2019 14.05.2019
Faktúra 52/2019 nákup materiálu 64,80 s DPH 08.04.2019 RM Gastro - JAZ, s.r.o. 09.04.2019 14.05.2019
Faktúra 56/2019 poplatky za el. energiu 1 324,27 s DPH 08.04.2019 ZSE Energia, a.s. 09.04.2019 14.05.2019
Faktúra 53/2019 poplatky za tepelnú energiu 2 356,00 s DPH 08.04.2019 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 11.04.2019 14.05.2019
Faktúra 54/2019 poplatky za telekom. služby 19,99 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 09.04.2019 14.05.2019
Faktúra 55/2019 SK kalendár-tovar 150,00 s DPH 08.04.2019 MediaDIDA, s.r.o. 08.04.2019 14.05.2019
Faktúra 51/2019 strava detí HN-marec 2019 168,28 s DPH 05.04.2019 ŠJ pri ZŠ 17.04.2019 14.05.2019
Faktúra 50/2019 strava zamestnanci - marec 2019 574,62 s DPH 05.04.2019 ŠJ pri ZŠ 09.04.2019 14.05.2019
Zmluva 19/2019 dodatok k zmluve o poskyt. vere. služieb s DPH 05.04.2019 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Jozef Šuchter 05.04.2019
Faktúra 49/2019 nákup materiálu 132,86 s DPH 03.04.2019 Ledum Kamara SK 01.04.2019 14.05.2019
Objednávka 19/2019 oplach.chémia 64,80 s DPH 03.04.2019 RM Gastro-JAZ s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.04.2019
Objednávka 21/2019 projektová dokumentácia 2 280.00 s DPH 02.04.2019 Artel Plus, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.04.2019
Faktúra 48/2019 platba za tepelnú energiu 2 356,00 s DPH 02.04.2019 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 04.04.2019 14.05.2019
Faktúra 46/2019 výmena poistiek 48,00 s DPH 01.04.2019 Elmont Plus, Šahy 01.04.2019 14.05.2019
Faktúra 45/2019 prenájom a výmena rohoží 21,34 s DPH 01.04.2019 Lindström, s.r.o. 01.04.2019 14.05.2019
Objednávka 18/2019 náplne do tlačiarne 132,86 s DPH 01.04.2019 Tonerpartner.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.04.2019
Faktúra 47/2019 nákup materiálu 13,43 s DPH 29.03.2019 Soft-Tech, s.r.o. 29.03.2019 14.05.2019
Faktúra 44/2019 poplatky za telekom. služby 38,00 s DPH 29.03.2019 Slovak Telekom, a.s. 29.03.2019 14.05.2019
Objednávka 17/2019 náplň do tlačiarne 13,43 s DPH 29.03.2019 Soft-Tech, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.03.2019
Objednávka 16/2019 servis poistkovej skrine 48,00 s DPH 28.03.2019 Elmont Plus ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.03.2019
Objednávka SK kalendar 150,00 s DPH 28.03.2019 MediaDIDA s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.03.2019
Faktúra 43/2019 ovocie detí HN 33,55 s DPH 21.03.2019 Henžel Jozef, ovocie a zelenina 21.03.2019 14.05.2019
Faktúra 42/2019 nákup materiálu 184,31 s DPH 20.03.2019 BEKWOODCOTE 20.03.2019 14.05.2019
Objednávka 15/2019 ovocie HN 26,59 s DPH 20.03.2019 Jozef Henžel ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.03.2019
Objednávka 12/2019 lístky na div. Predstavenie 204,00 s DPH 18.03.2019 Divadlo A. Bagara ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 18.03.2019
Faktúra 41/2019 mzdový prog. 71,70 s DPH 18.03.2019 IVES 19.03.2019 14.05.2019
Faktúra 39/2019 strava detí HN-feb. 2019 125,81 s DPH 15.03.2019 ŠJ pri ZŠ 20.03.2019 14.05.2019
Faktúra 40/2019 poplatky za telekom.služby 4,55 s DPH 15.03.2019 Slovak Telekom, a.s. 19.03.2019 14.05.2019
Faktúra 38/2019 šk. pomôcky detí HN 215,80 s DPH 14.03.2019 Media Tec, Šahy 15.03.2019 14.05.2019
Faktúra 37/2019 vodné, stočné 395,20 s DPH 143/02-Šy 13.03.2019 ZVS, a.s. 14.03.2019 14.05.2019
Faktúra 36/2019 nákup materiálu 114,56 s DPH 12.03.2019 Ille - Papier-Service SK, s.r.o. 14.03.2019 10.05.2019
Zmluva 18/2019 Zmluva o združenej dodávke el.energie s DPH 12.03.2019 12.03.2019 Mgr. Jozef Šuchter 12.03.2019
Objednávka 11/2019 šk.potreby pre deti z rodín HN 215,80 s DPH 12.03.2019 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.03.2019
Faktúra 35/2019 platba za el. energiu 1 188,84 s DPH 11.03.2019 ZSE Energia, a.s. 14.03.2019 10.05.2019
Faktúra 34/2019 oprava kotla 175,72 s DPH 07.03.2019 GASTRO - HAAL s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 14.03.2019 10.05.2019
Faktúra 33/2019 strava zamestnanci-február 2019 408,70 s DPH 07.03.2019 ŠJ pri ZŠ 14.03.2019 10.05.2019
Objednávka 14/2019 príklep.vrtačka 184,31 s DPH 06.03.2019 Bekwoodcote, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.03.2019
Faktúra 32/2019 poplatky za telekom. služby 20,20 s DPH 06.03.2019 Slovak Telekom, a.s. 06.03.2019 10.05.2019
Faktúra 31/2019 prenájom rohoží 21,34 s DPH 05.03.2019 Lindström, s.r.o. 05.03.2019 10.05.2019
Faktúra 28/2019 nákup materiálu 148,00 s DPH 01.03.2019 D-Color +interier, Katarína Duchoňová 01.03.2019 05.03.2019
Faktúra 29/2019 platba za telekom. služby 39,08 s DPH 01.03.2019 Orange Bratislava 01.03.2019 05.03.2019
Faktúra 30/2019 platba za VABANK 99,00 s DPH 01.03.2019 PcProfi 01.03.2019 05.03.2019
Objednávka 10/2019 ovocie HN 33,55 s DPH 01.03.2019 Jozef Henžel ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 01.03.2019
Faktúra 27/2019 BOZP, I štvrťrok 2019 70,00 s DPH 21.02.2019 Roman Zomborský, Bc. 25.02.2019 05.03.2019
Faktúra 26/2019 nákup materiálu 195,32 s DPH 20.02.2019 Media-TEC 25.02.2019 05.03.2019
Objednávka 09/2019 štetiny, biele 148,00 s DPH 19.02.2019 Katarína Duchoňová ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.02.2019
Faktúra 25/2019 knihy-zálohová platba 227,70 s DPH 18.02.2019 CBS 20.02.2019 05.03.2019
Objednávka 08/2019 oprava kotla 175,72 s DPH 14.02.2019 Gastro-Haal, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.02.2019
Faktúra 24/2019 poplatky za telekom. služby 18,41 s DPH 14.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 15.02.2019 05.03.2019
Faktúra 23/2019 poplatky za tep. energiu 2 356,00 s DPH 12.02.2019 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 15.02.2019 05.03.2019
Faktúra 22/2019 vodné, stočné 396,12 s DPH 143/02-Šy 11.02.2019 ZVS, a.s. 12.02.2019 05.03.2019
Faktúra 21/2019 strava zamestnancov-január 2019 483,12 s DPH 08.02.2019 ŠJ pri ZŠ 12.02.2019 05.03.2019
Faktúra 20/2019 platba za el. energiu 1 431,98 s DPH 08.02.2019 ZSE Energia, a.s. 12.02.2019 05.03.2019
Faktúra 19/2019 platba za tovar 198,40 s DPH 07.02.2019 D-Color +interier, Katarína Duchoňová 07.02.2019 05.03.2019
Faktúra 17/2019 revízia telovýchovného náradia 122,05 s DPH 05.02.2019 REVTECH 07.02.2019 20.02.2019
Faktúra 16/2019 poplatky za telekom. služby 19,99 s DPH 05.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 07.02.2019 20.02.2019
Faktúra 15/2019 služby technika PO 42,00 s DPH 04.02.2019 P.O.- TECH, Richard Zomborský 07.02.2019 20.02.2019
Faktúra 14/2019 prenájom rohoží 21,34 s DPH 04.02.2019 Lindström, s.r.o. 07.02.2019 20.02.2019
Faktúra 18/2019 strava detí HN-január 2019 154,85 s DPH 01.02.2019 ŠJ pri ZŠ 01.03.2019 05.03.2019
Faktúra 13/2019 poplatok za školenie 20,00 s DPH 30.01.2019 Ballux, spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 31.01.2019 20.02.2019
Faktúra 12/2019 poplatky za telekom. služby 38,00 s DPH 30.01.2019 Orange Bratislava 07.02.2019 20.02.2019
Objednávka knihy o Honte 227,70 s DPH 29.01.2019 CBS spol.s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.01.2019
Faktúra 11/2019 revízia výťahu a technická starostlivosť 121,08 s DPH 25.01.2019 Nova Servis ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 25.01.2019 20.02.2019
Zmluva 06/2019 Rámcová kúpna zmluva s DPH 22.01.2019 Ing. Dezider Orbán, SEVER-ŠUGÁR ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 22.01.2019
Faktúra 10/2019 ubytovanie, služby LV 5 250,00 s DPH 21.01.2019 LN Trade, s.r.o. 22.01.2019 20.02.2019
Faktúra 09/2019 vodné, stočné 389,10 s DPH 143/02-Šy 18.01.2019 ZVS, a.s. 21.01.2019 20.02.2019
Objednávka 03/2019 revízia výťahu a tech. Starostlivosť 121,08 s DPH 15.01.2019 NOVA SERVIS ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 15.01.2019
Faktúra 08/2019 platba za materiál 137,47 s DPH 14.01.2019 Ille - Papier-Service SK, s.r.o. 21.01.2019 20.02.2019
Faktúra 07/2019 poplatky za telekom. služby 7,06 s DPH 14.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 14.01.2019 20.02.2019
Faktúra 06/2019 poplatky za tepelnú energiu 2 356,00 s DPH 10.01.2019 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 14.01.2019 20.02.2019
Faktúra 04/2019 prenájom rohoží 21,34 s DPH 10.01.2019 Lindström, s.r.o. 14.01.2019 20.02.2019
Faktúra 05/2019 poplatky za el. energiu 1 322,38 s DPH 10.01.2019 ZSE Energia, a.s. 14.01.2019 20.02.2019
Faktúra 02/2019 poplatky za telekom. služby 19,99 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 14.01.2019 18.02.2019
Faktúra 03/2019 vzdelávacie služby na rok 2019 130,00 s DPH 08.01.2019 ZO RVC 14.01.2019 18.02.2019
Faktúra 01/2019 poplatky za telekom. služby 66,61 s DPH 04.01.2019 Orange Bratislava 10.01.2019 18.02.2019
Zmluva 11/2019 Nájomné 100,00 s DPH 02.01.2019 02.01.2019 Ambróz Maťó Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ 02.01.2019
Objednávka lyžiarsky výcvik 5 250.00 s DPH 02.01.2019 LN Trade, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.01.2019
Zmluva 13/2019 Nájomné 150,00 s DPH 02.01.2019 02.01.2019 MUDr. Igor Doboš Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ 02.01.2019
Zmluva 04/2019 Rámcová kúpna zmluva s DPH 02.01.2019 Jozef Henžel ml. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 02.01.2019
Zmluva 17/2019 Zmluva o poskytovaní deratizácie s DPH 02.01.2019 Viliam Baltazár Mgr. Jozef Šuchter 02.01.2019
Zmluva 15/2019 Nájomné 30,00 s DPH 02.01.2019 02.01.2019 Peter Szedlár Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ 02.01.2019
Zmluva 05/2019 Rámcová kúpna zmluva s DPH 31.12.2018 CHRIEN, s.r.o., ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 08.01.2019
Zmluva 03/2019 Rámcová kúpna zmluva s DPH 27.12.2018 EDEN, Machovič ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 02.01.2019
Zmluva 09/2019 Rámcová kúpna zmluva s DPH 27.12.2018 Tatranská mliekareň, a.s. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 02.01.2019
Faktúra 232/2018 Maľovanie interiéru školy 1 384.00 s DPH 21.12.2018 IMI TEAM 21.12.2018 18.02.2019
Faktúra 231/2018 platba za tovar 505,84 s DPH 21.12.2018 Media-TEC 21.12.2018 18.02.2019
Faktúra 217/2018 nákup materiálu 450,00 s DPH 21.12.2018 VINTEX-Eva Vingerová 21.12.2018 18.02.2019
Faktúra 230/2018 platba za tovar 1 800,00 s DPH 21.12.2018 Media-TEC 21.12.2018 18.02.2019
Faktúra 229/2018 nákup obrusov 1 300,00 s DPH 21.12.2018 VINTEX-Eva Vingerová ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 21.12.2018 18.02.2019
Faktúra 215/2018 nákup dávkovačov na mydlo 90,00 s DPH 21.12.2018 Hagleitner, Bratislava 21.12.2018 15.02.2019
Faktúra 227/2018 nákup tričiek 500,00 s DPH 21.12.2018 Peter Vereš 21.12.2018 18.02.2019
Faktúra 226/2018 platba za tovar 867,00 s DPH 21.12.2018 IVOS, s.r.o. 21.12.2018 18.02.2019
Faktúra 228/2018 oprava žalúzií 300,00 s DPH 21.12.2018 Peter Vereš 21.12.2018 18.02.2019
Faktúra 222/2018 platba za tovar 1 533,62 s DPH 21.12.2018 IVOS, s.r.o. 21.12.2018 18.02.2019
Faktúra 216/2018 nákup tovaru-ponorný mixér TEFAL 69,00 s DPH 21.12.2018 BESO ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 21.12.2018 18.02.2019
Faktúra 223/2018 platba za tovar 174,02 s DPH 21.12.2018 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 21.12.2018 18.02.2019
Faktúra 225/2018 platba za tovar 626,50 s DPH 21.12.2018 FYDY, s.r.o. 21.12.2018 18.02.2019
Faktúra 221/2018 platba za tovar 647,56 s DPH 21.12.2018 Media-TEC 21.12.2018 18.02.2019
Faktúra 220/2018 nákup materiálu 93,12 s DPH 21.12.2018 Media-TEC 21.12.2018 18.02.2019
Faktúra 219/2018 nákup tovaru 733,00 s DPH 21.12.2018 Frasch J8n 21.12.2018 18.02.2019
Zmluva 10/2019 Rámcová kúpna zmluva s DPH 21.12.2018 Trigonic, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 02.01.2019
Zmluva 08/2019 Rámcová kúpna zmluva s DPH 21.12.2018 PARMIDA s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 02.01.2019
Faktúra 218/2018 servis panvice 671,26 s DPH 21.12.2018 GASTRO - HAAL s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 21.12.2018 18.02.2019
Faktúra 224/218 div. predstavenie-SF 171,00 s DPH 21.12.2018 Divadlo J.G.Tajovského vo Zvolene 21.12.2018 18.02.2019
Faktúra 214/2018 doprava 230,00 s DPH 20.12.2018 Toni Trans, s.r.o. 20.12.2018 15.02.2019
Zmluva 01/2019 Rámcová kúpna zmluva s DPH 19.12.2018 AG FOODS SK, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 02.01.2019
Faktúra 213/2018 platba za tovar 776,93 s DPH 19.12.2018 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 19.12.2018 15.02.2019
Faktúra 212/2018 strava zamestnanci-december 2018 433,10 s DPH 19.12.2018 Školská jedáleň 19.12.2018 15.02.2019
Faktúra 210/2018 nákup liečiv do lekárničky 37,20 s DPH 17.12.2018 U Galena 17.12.2018 15.02.2019
Faktúra 209/2018 nákup umývačky riadu 4 882,80 s DPH 17.12.2018 EVO TECH, s.r.o. 17.12.2018 15.02.2019
Faktúra 208/2018 poplatky za telekom. služby 0,18 s DPH 17.12.2018 Slovak Telekom, a.s. 17.12.2018 15.02.2019
Faktúra 207/2018 strava detí HN-december 2018 143,00 s DPH 17.12.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 18.12.2018 15.02.2019
Faktúra 207/2018 strava detí HN-december 2018 143,00 s DPH 17.12.2018 Školská jedáleň 18.12.2018 15.02.2019
Faktúra 211/2018 prihlas. stravy Eskoly 31,92 s DPH 17.12.2018 SOFT-GL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 18.12.2018 15.02.2019
Faktúra 206/2018 vodné, stočné 409,00 s DPH 143/02-Šy 13.12.2018 ZVS, a.s. 14.12.2018 15.02.2019
Faktúra 206/2018 vodné, stočné 409,00 s DPH 143/02-Šy 13.12.2018 ZVS, a.s. 14.12.2018 15.02.2019
Faktúra 206/2018 vodné, stočné 409,00 s DPH 13.12.2018 21.12.2018 15.02.2019
Zmluva 02/2019 Rámcová kúpna zmluva s DPH 12.12.2018 ATC-JR. s.r.o ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 02.01.2019
Faktúra 203/2018 nákup materiálu 449,05 s DPH 12.12.2018 J-STAV 13.12.2018 25.01.2019
Faktúra 205/2018 prenájom rohoží 29,42 s DPH 12.12.2018 Lindström, s.r.o. 13.12.2019 15.02.2019
Faktúra 204/2018 nákup materiálu 449,05 s DPH 12.12.2018 J-Stav, spol. s.r.o. 13.12.2019 15.02.2019
Faktúra 202/2018 poplatky za el. energiu 1 546,46 s DPH 10.12.2018 ZSE 11.12.2018 25.01.2019
Faktúra 201/2018 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 06.12.2018 Slovak Telekom, a.s. 06.12.2018 25.01.2019
Faktúra 200/2018 prečistenie kanalizácie, monitoring 658,00 s DPH 05.12.2018 VKP mont Hrabovský, s.r.o. 05.12.2018 25.01.2019
Faktúra 197/2018 strava zamestnanci-november 2018 566,08 s DPH 03.12.2018 Školská jedáleň 05.12.2018 23.01.2019
Faktúra 198/2018 strava detí HN, nov. 2018 174,25 s DPH 03.12.2018 Školská jedáleň 18.12.2018 25.01.2019
Faktúra 199/2018 školenie vodičov 28,00 s DPH 03.12.2018 Zomborsky 05.12.2018 25.01.2019
Faktúra 145/2019 platba za telekom služby 19,99 s DPH 29.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 12.08.2019 01.10.2019
Faktúra 196/2018 servis el. rozvodu k umývačke riadu 60,00 s DPH 29.11.2018 Elmont Plus, Šahy ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 05.12.2018 23.01.2019
Faktúra 195/2018 Telekomunikačné služby 38,56 s DPH 29.11.2018 Orange Bratislava 05.12.2019 23.01.2019
Faktúra 193/2018 pracovné oblečenie 233,50 s DPH 04/2018 22.11.2018 Katarína Szádocká - One Active Slovakia, Šahy ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 22.11.2018 23.01.2019
Faktúra 194/2018 kurz prvej pomoci 20,00 s DPH 22.11.2018 Bc, Karol Šinko 22.11.2018 28.11.2018
Faktúra 192/2018 pracovné oblečenie 149,00 s DPH 21.11.2018 Mgr. František Svitek 22.11.2018 28.11.2018
Faktúra 191/2018 pracovné oblečenie 206,00 s DPH 21.11.2018 Mgr. František Svitek 22.11.2018 28.11.2018
Faktúra 190/2018 meradlá, teplomery 157,80 s DPH 20.11.2018 Slovenská legálna metrologia ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 20.11.2018 28.11.2018
Faktúra 185/2018 pracovné stoly-kuchyna 768,00 s DPH 16.11.2018 Tibor Németh, GASTROCENTER ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 16.11.2018 28.11.2018
Faktúra 186/2018 služby Komensky 2019 198,72 s DPH 16.11.2018 Komensky, s.r.o. Košice 19.11.2018 28.11.2018
Faktúra 187/2018 nákup orotokolov 68,40 s DPH 16.11.2018 Ševt, Banská Bystrica 19.11.2018 28.11.2018
Faktúra 188/2018 pomôcky do ŠKD 1 000,00 s DPH 16.11.2018 Media-TEC 19.11.2018 28.11.2018
Faktúra 189/2018 Hygienické potreby 137,47 s DPH 16.11.2018 Ille - Papier-Service SK, s.r.o. 19.11.2018 28.11.2018
Faktúra 184/2018 materiál 76,67 s DPH 15.11.2018 Media-TEC 16.11.2018 28.11.2018
Faktúra 180/2018 poplatky za telekom. služby 0,90 s DPH 15.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 19.11.2018 28.11.2018
Faktúra 183/2018 inštalácia OS WINDOWS 768,00 s DPH 15.11.2018 Media-TEC 16.11.2018 28.11.2018
Faktúra 182/2018 vodné stočné 471,91 s DPH 143/02-Šy 15.11.2018 ZVS, a.s. 19.11.2018 28.11.2018
Faktúra 181/2018 prenájom rohoží 21,34 s DPH 15.11.2018 Lindström, s.r.o. 19.11.2018 28.11.2018
Faktúra 179/2018 služby BOZP 4. štvrťrok 42,00 s DPH 13.11.2018 P.O.- TECH, Richard Zomborský 15.11.2018 28.11.2018
Faktúra 176/2018 tepelná energia 2 356,00 s DPH 12.11.2018 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 12.11.2018 28.11.2018
Faktúra 177/2018 Poplatky za elektrickú energiu 1 366,40 s DPH 12.11.2018 ZSE Energia, a.s. 12.11.2018 28.11.2018
Faktúra 174/2018 ohrievače vody 180,48 s DPH 08.11.2018 Mário Németh-hutnícka predajňa 08.11.2018 28.11.2018
Faktúra 175/2018 výmena termostatu 152,40 s DPH 08.11.2018 Ľuboš Šťastný-GASTRO SERVIS ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 08.11.2018 28.11.2018
Faktúra 173/2018 poplatky za telekom. služby 20,96 s DPH 07.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 07.11.2018 28.11.2018
Faktúra 171/2018 strava-zamestnanci okt. 2018 610,00 s DPH 06.11.2018 Školská jedáleň 07.11.2018 28.11.2018
Faktúra 169/2018 oprava podláh 240,00 s DPH 06.11.2018 Mazy Silvia Matušková 06.11.2018 28.11.2018
Faktúra 172/2018 strava detí HN-okt. 2018 143,90 s DPH 06.11.2018 Školská jedáleň 15.11.2018 28.11.2018
Faktúra 170/2018 služby BOZP 70,00 s DPH 06.11.2018 Roman Zomborský, Bc. 06.11.2018 28.11.2018
Zmluva 16/2019 Nájomné 7.00/hodina s DPH 05.11.2018 05.11.2018 Szöllössy Peter Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ 05.11.2018
Faktúra 168/2018 poplatky za telekom. služby 38,00 s DPH 05.11.2018 Orange Bratislava 05.11.2018 28.11.2018
Faktúra 165/2018 HN.šk. potreby 149,40 s DPH 26.10.2018 Media-TEC 26.10.2018 28.11.2018
Faktúra 166/2018 zemné práce, dodávka piesku 1 200,00 s DPH 26.10.2018 IMI TEAM 29.10.2018 28.11.2018
Faktúra 167/2018 montáž, demontáž umývadiel a kohútikov 3 326,40 s DPH 26.10.2018 IMI TEAM 29.10.2018 28.11.2018
Faktúra 164/2018 materiáno-spotrebné normy 55,80 s DPH 26.10.2018 Ballux, spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 26.10.2018 28.11.2018
Faktúra 163/2018 platba za tovar 135,52 s DPH 25.10.2018 specShop, s.r.o. 26.10.2018 28.11.2018
Faktúra 162/2018 platba za tovar 513,60 s DPH 25.10.2018 FYDY, s.r.o. 25.10.2018 27.11.2018
Faktúra 161/2018 propagačný materiál-Kráľove Šahy 205,95 s DPH 24.10.2018 ERANT-Erik Antolov 25.10.2018 27.11.2018
Faktúra 160/2018 Gastro potreby 243,82 s DPH 24.10.2018 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 25.10.2018 27.11.2018
Faktúra 159/2018 pomôcky pre učiteľov 278,88 s DPH 22.10.2018 Media-TEC 23.10.2018 27.11.2018
Faktúra 158/2018 teplomery 61,10 s DPH 19.10.2018 ELSO PHILIPS SERVICE spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 19.10.2018 27.11.2018
Faktúra 157/2018 vodovodné batérie 319,39 s DPH 17.10.2018 Woodcote, s.r.o 17.10.2018 27.11.2018
Faktúra 155/2018 perá s logom školy 183,75 s DPH 15.10.2018 National Pen 15.10.2018 27.11.2018
Faktúra 154/2018 poplatky za telekom. služby 6,60 s DPH 15.10.2018 Slovak Telekom, a.s. 15.10.2018 27.11.2018
Faktúra 156/2018 prenájom rohoží 20,52 s DPH 15.10.2018 Lindström, s.r.o. 17.10.2018 27.11.2018
Faktúra 153/2018 vodné stočné 394,80 s DPH 12.10.2018 ZsVs 12.10.2018 27.11.2018
Faktúra 151/2018 Poplatky za elektrickú energiu 1 163.39 s DPH 10.10.2018 ZSE Energia, a.s. 11.10.2018 27.11.2018
Faktúra 152/2018 materiál 284,47 s DPH 10.10.2018 Media-TEC 11.10.2018 27.11.2018
Faktúra 147/2018 tepelná energia 2 356.00 s DPH 05.10.2018 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 05.10.2018 27.11.2018
Faktúra 148/2018 poplatky za telekom. služby 20,14 s DPH 05.10.2018 Slovak Telekom, a.s. 05.10.2018 27.11.2018
Faktúra 150/2018 stravovanie v HN sept. 2018 183,10 s DPH 05.10.2018 Školská jedáleň 10.10.2018 27.11.2018
Faktúra 149/2018 strava zamestnanci sept. 2018 572,18 s DPH 05.10.2018 Školská jedáleň 05.10.2018 27.11.2018
Faktúra 146/2018 poplatky za telekom. služby 28,00 s DPH 28.09.2018 Orange Bratislava 29.09.2018 09.10.2018
Zmluva 14/2019 Nájomné 50,00 s DPH 28.09.2018 28.09.2019 Mgr. Mišovičová Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ 28.09.2019
Faktúra 144/2018 Biologické ošetrenie odpadov 150,00 s DPH 25.09.2018 Petr Mrázek, Zásmuky, 28.09.2018 09.10.2018
Faktúra 143/2018 Hygienické potreby 137,47 s DPH 24.09.2018 Ille - Papier-Service SK, s.r.o. 25.09.2018 09.10.2018
Faktúra 142/2018 prenájom rohoží 20,52 s DPH 19.09.2018 Lindström, s.r.o. 25.09.2018 09.10.2018
Faktúra 140/2018 služby BOZP 42,00 s DPH 18.09.2018 P.O.- TECH, Richard Zomborský 18.09.2018 09.10.2018
Faktúra 141/2018 služby BOZP 70,00 s DPH 18.09.2018 Roman Zomborský, Bc. 18.09.2018 09.10.2018
Faktúra 139/2018 informačné tabuľky 262,25 s DPH 17.09.2018 QPG spol. s.r.o. Stará Ľubovňa 17.09.2018 09.10.2018
Faktúra 138/2018 poplatky za telekom. služby 0,12 s DPH 14.09.2018 Slovak Telekom, a.s. 17.09.2018 09.10.2018
Faktúra 137/2018 oprava kuchynského zariadenia 278,90 s DPH 13.09.2018 Ľuboš Šťastný-GASTRO SERVIS ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 13.09.2018 09.10.2018
Faktúra 136/2018 vodné stočné 232,91 s DPH 143/02-Šy 12.09.2018 ZVS, a.s. 12.09.2018 09.10.2018
Faktúra 135/2018 Poplatky za elektrickú energiu 498,55 s DPH 10.09.2018 ZSE Energia, a.s. 11.09.2018 09.10.2018
Faktúra 134/2018 písanky s predtlačou 149,16 s DPH 07.09.2018 Martinus.sk 07.09.2018 08.10.2018
Faktúra 133/2018 poplatky za telekom. služby 21,08 s DPH 07.09.2018 Slovak Telekom, a.s. 07.09.2018 08.10.2018
Faktúra 132/2018 poplatky za tepelnú energiu 2 356.00 s DPH 07.09.2018 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 07.09.2018 08.10.2018
Faktúra 131/2018 výmena pripájacej el. krabice 36,00 s DPH 04.09.2018 BPELEKTRO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 04.09.2018 05.09.2018
Faktúra 129/2018 poplatky za telekom. služby 42,23 s DPH 30.08.2018 Orange Bratislava 30.08.2018 05.09.2018
Faktúra 130/2018 kávovar 80,90 s DPH 30.08.2018 Swiss Coffee, s.r.o. 31.08.2018 05.09.2018
Faktúra 128/2018 prenájom rohoží 12,43 s DPH 27.08.2018 Lindström, s.r.o. 28.08.2018 05.09.2018
Faktúra 127/2018 deratizácia, dezinsekcia 204,00 s DPH 24.08.2018 Viliam Baltazár-DDD služby 24.08.2018 24.08.2018
Faktúra 126/2018 aktualizácia a servis programu do ŠJ 39,24 s DPH 16.08.2018 SOFT_GL, s.r.o. 16.08.2018 24.08.2018
Faktúra 125/2018 vodné, stočné 218,71 s DPH 143/02-Šy 15.08.2018 ZVS, a.s. 15.08.2018 24.08.2018
Faktúra 124/2018 poplatky za telekom. služby 1,38 s DPH 15.08.2018 Slovak Telekom, a.s. 15.08.2018 24.08.2018
Faktúra 123/2018 tepelná energia 2 356,00 s DPH 10.08.2018 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 10.08.2018 24.08.2018
Faktúra 122/2018 elektrická energia-nedoplatok 412,54 s DPH 06.08.2018 ZSE Energia, a.s. 06.08.2018 24.08.2018
Faktúra 121/2018 poplatky za telekom. služby 20,41 s DPH 06.08.2018 Slovak Telekom, a.s. 07.08.2018 24.08.2018
Faktúra 119/2018 balík BEZ KRIEDY Plus 18,00 s DPH VK11/11/006-dod. 01.08.2018 Komensky, s.r.o. Košice 01.08.2018 24.08.2018
Faktúra 120/2018 poplatky za telekom. služby 28,00 s DPH 01.08.2018 Orange Bratislava 01.08.2018 24.08.2018
Faktúra 118/2018 prenájom rohoží 12,43 s DPH 25.07.2018 Lindström, s.r.o. 01.08.2018 24.08.2018
Faktúra 117/2018 Meradlá - kuchyňa 155,40 s DPH 20.07.2018 Slovenská legálna metrológia, n.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 02.08.2018 24.08.2018
Faktúra 116/2018 nákup - tlačivá 175,70 s DPH 17.07.2018 Ševt, Banská Bystrica 17.07.2018 10.08.2018
Faktúra 114/2018 poplatky za telekom. služby 3,71 s DPH 17.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 17.07.2018 10.08.2018
Faktúra 110/2018 nákup čistiacich prostriedkov 44,85 s DPH 17.07.2018 U2 drogérie 17.07.2018 10.08.2018
Faktúra 111/2018 občerstvenie-volejbal 114,68 s DPH 17.07.2018 Peter Szedlár 17.07.2018 10.08.2018
Faktúra 112/2018 vodné, stočné 399,53 s DPH 143/02-Šy 17.07.2018 ZVS, a.s. 17.07.2018 10.08.2018
Faktúra 113/2018 dodávka tepelnej energie 1 034.14 s DPH 17.07.2018 ZSE Energia, a.s. 17.07.2018 10.08.2018
Faktúra 115/2018 dodávka tepelnej energie 2 356,00 s DPH 17.07.2018 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 17.07.2018 10.08.2018
Faktúra 108/2018 nákup materiálu 373,54 s DPH 06.07.2018 J-Stav, spol. s.r.o. 17.07.2018 10.08.2018
Faktúra 109/2018 poplatky za telekom. služby 20,21 s DPH 06.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 06.07.2018 10.08.2018
Faktúra 107/2018 tovar-nákup potrieb do kuchyne 1 192,73 s DPH 06.07.2018 FYDY, s.r.o. 17.07.2018 10.08.2018
Faktúra 106/2018 tovar-nákup učebníc 299,60 s DPH 04.07.2018 PUBLICOM, s.r.o. 06.07.2018 10.08.2018
Faktúra 103/2018 služba-kontrola bezpečnosti detského ihriska 153,00 s DPH 02.07.2018 EKOTEC spol. s.r.o. 04.07.2018 10.08.2018
Faktúra 105/2018 nákup materiálu 784,54 s DPH 02.07.2018 Media-TEC 06.07.2018 10.08.2018
Faktúra 102/2018 strava detí - hmotná núdza jún 2018 209,85 s DPH 29.06.2018 Školská jedáleň 18.07.2018 10.08.2018
Faktúra 101/2018 strava zamestnancov jún 2018 506,30 s DPH 29.06.2018 Školská jedáleň 04.07.2018 10.08.2018
Faktúra 99/2018 služba-úradná skúška 285,60 s DPH 29.06.2018 Nova Servis 29.06.2018 10.08.2018
Faktúra 98/2018 poplatky za telekom. služby 28,00 s DPH 29.06.2018 Orange Bratislava 29.06.2018 10.08.2018
Faktúra 100/2018 služby BOZP 80,00 s DPH 29.06.2018 Bc. Roman Zomborský 29.06.2018 10.08.2018
Faktúra 97/2018 prenájom rohoží 28,61 s DPH 25.06.2018 Lindström, s.r.o. 22.06.2018 10.08.2018
Faktúra 96/2018 škola v prírode 2 600,00 s DPH 22.06.2018 Wachumba ck, s.r.o. 22.06.2018 10.08.2018
Faktúra 95/2018 nákup materiálu 1 558,00 s DPH 22.06.2018 Media-TEC 22.06.2018 10.08.2018
Faktúra 94/2018 služby - ASC Agenda 2019 319,00 s DPH 21.06.2018 ASC Applied Software Cons. 21.06.2018 10.08.2018
Faktúra 93/2018 nákup materiálu 103,00 s DPH 18.06.2018 Firma Košík - siete s.r.o. 18.06.2018 10.08.2018
Faktúra 92/2018 služby 150,00 s DPH 18.06.2018 Remek, s.r.o. 18.06.2018 10.08.2018
Faktúra 91/2018 poplatky za telekom. služby 0,71 s DPH 18.06.2018 Slovak Telekom, a.s. 18.06.2018 10.08.2018
Faktúra 90/2018 nákup materiálu 65,40 s DPH 14.06.2018 ADM, s.r.o. 14.06.2018 10.08.2018
Faktúra 86/2018 nákup materiálu 9,74 s DPH 14.06.2018 Media-TEC 14.06.2018 14.06.2018
Faktúra 87/2018 nákup materiálu 256,61 s DPH 14.06.2018 Media-TEC 14.06.2018 10.08.2018
Faktúra 88/2018 nákup materiálu 198,79 s DPH 14.06.2018 Media-TEC 14.06.2018 10.08.2018
Faktúra 89/2018 nákup materiálu 54,31 s DPH 14.06.2018 Ille - Papier-Service SK, s.r.o. 14.06.2018 10.08.2018
Zmluva 07/2019 Rámcová kúpna zmluva s DPH 10.06.2018 OVD-ovocinárske družstvo ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 02.01.2019
Faktúra 85/2018 vodné, stočné 422,23 s DPH 143/02-Šy 08.06.2018 ZVS, a.s. 08.06.2018 10.08.2018
Faktúra 83/2018 tepelná energia 2 356,00 s DPH 08.06.2018 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 08.06.2018 10.08.2018
Faktúra 84/2018 dodávka tepelnej energie 1 166.41 s DPH 08.06.2018 ZSE Energia, a.s. 08.06.2018 10.08.2018
Faktúra 81/2018 Projekt KŠ 545,00 s DPH 05.06.2018 Erik Antolov, ERANT 05.06.2018 10.08.2018
Faktúra 82/2018 poplatky za telekom. služby 19,99 s DPH 05.06.2018 Slovak Telekom, a.s. 05.06.2018 10.08.2018
Faktúra 80/2018 nákup hyg. potrieb 68,74 s DPH 05.06.2018 Ille - Papier-Service SK, s.r.o. 05.06.2018 10.08.2018
Faktúra 78/2018 Strava zamestnancov máj 2018 513,62 s DPH 04.06.2018 Školská jedáleň 04.06.2018 10.08.2018
Faktúra 79/2018 strava detí - hmotná núdza máj 2018 231,05 s DPH 04.06.2018 Školská jedáleň 04.06.2018 10.08.2018
Faktúra 77/2018 poplatky za telekom. služby 28,00 s DPH 04.06.2018 Orange 04.06.2018 10.08.2018
Faktúra 76/2018 nákup mat. 225,78 s DPH 31.05.2018 Firma Košík 31.05.2018 06.06.2018
Faktúra 75/2018 za rohože 20,52 s DPH 28.05.2018 Lindström 30.05.2018 06.06.2018
Faktúra 71/2018 reklamné a propagačné služby 100.- s DPH 22.05.2018 AKREMIAN 22.05.2018 06.06.2018
Faktúra 72/2018 nákup kníh 239,05 s DPH 22.05.2018 Valentíno 23.05.2018 06.06.2018
Faktúra 73/2018 nákup mat. 85,30 s DPH 22.05.2018 NOBLE GARDEN 23.05.2018 06.06.2018
Faktúra 74/2018 nákup mat. 545.- s DPH 22.05.2018 Legea 23.05.2018 06.06.2018
Faktúra 70/2018 prečistenie kanalizácie 258.- s DPH 22.05.2018 VKP Hrabovský 22.05.2018 06.06.2018
Faktúra 69/2018 za dodávku vody 477,61 s DPH 15.05.2018 ZsVs 17.05.2018 06.06.2018
Faktúra 66/2018 za tel. 19,99 s DPH 10.05.2018 Slovak Telelcom 10.05.2018 06.06.2018
Faktúra 63/2018 za dodávku el. energie 1 146,42 s DPH 10.05.2018 ZSE 10.05.2018 06.06.2018
Faktúra 64/2018 UP 105,98 s DPH 10.05.2018 CBC Slovakia 10.05.2018 06.06.2018
Faktúra 67/2018 za dodávku tepla -806,68 s DPH 10.05.2018 ENERGO-BYTOS 06.06.2018
Faktúra 62/2018 HN 216,60 s DPH 03.05.2018 Školská jedáleň 30.05.2018 06.06.2018
Faktúra 61/2018 zam. strava 496,54 s DPH 03.05.2018 Školská jedáleň 03.05.2018 06.06.2018
Faktúra 58/2018 za tel. 28.- s DPH 02.05.2018 Orange 03.05.2018 06.06.2018
Faktúra 60/2018 za šeky ŠJ 55,67 s DPH 02.05.2018 Slov. pošta 03.05.2018 06.06.2018
Faktúra 59/2018 za rohože 20,52 s DPH 02.05.2018 Lindström 03.05.2018 06.06.2018
Faktúra 56/2018 nákup mat. 62,98 s DPH 25.04.2018 Vlajkovo 25.04.2018 06.06.2018
Faktúra 57/2018 nákup mat. 98,40 s DPH 25.04.2018 TECH-LIT 25.04.2018 06.06.2018
Faktúra 55/2018 UP 325,40 s DPH 23.04.2018 MediaTec 24.04.2018 06.06.2018
Faktúra 51/2018 tel. 1,14 s DPH 17.04.2018 Slovak Telelcom 20.04.2018 04.06.2018
Faktúra 52/2018 PO 42,00 s DPH 17.04.2018 Zomborsky 20.04.2018 04.06.2018
Faktúra 54/2018 za dodávku vody 315,40 s DPH 17.04.2018 ZsVs 20.04.2018 06.06.2018
Faktúra 46/2018 deratizácia 96.- s DPH 10.04.2018 DDD Služby 11.04.2018 13.04.2018
Faktúra 50/2018 za dodávku tepla s DPH 10.04.2018 ENERGO-BYTOS 13.04.2018
Faktúra 49/2018 za hyg. potreby 137,47 s DPH 10.04.2018 ILLE 11.04.2018 13.04.2018
Faktúra 47/2018 za dodávku el. energie s DPH 10.04.2018 ZSE 11.04.2018 13.04.2018
Faktúra 65/2018 za nákup mat. 12,06 s DPH 10.04.2018 Firma Košík 10.05.2018 06.06.2018
Faktúra 48/2018 tel. 19,99 s DPH 10.04.2018 Slovak Telelcom 11.04.2018 13.04.2018
Faktúra 44/2018 aktualizácia programu 71,70 s DPH 03.04.2018 IVES 05.04.2018 13.04.2018
Faktúra 43/2018 čistenie rohoží 28,61 s DPH 03.04.2018 Lindström 05.04.2018 13.04.2018
Faktúra 42/2018 tel. 28.- s DPH 03.04.2018 Orange 05.04.2018 13.04.2018
Faktúra 41/2018 soc. stravné 394,06 s DPH 03.04.2018 Školská jedáleň 05.04.2018 13.04.2018
Faktúra 45/2018 soc. stravné 166,65 s DPH 03.04.2018 Školská jedáleň 12.04.2018 13.04.2018
Faktúra 38/2018 tel. 0,90 s DPH 20.03.2018 Slovak Telelcom 23.03.2018 13.04.2018
Faktúra 37/2018 deratizácia 168.- s DPH 20.03.2018 DDD Služby 23.03.2018 13.04.2018
Faktúra 35/2018 za dodávku tepla -1 037,18 s DPH 12.03.2018 ENERGO-BYTOS 12.03.2018 16.03.2018
Faktúra 34/2018 za dodávku el. energie 1 238,18 s DPH 12.03.2018 ZSE 12.03.2018 16.03.2018
Faktúra 33/2018 za dodávku vody 330,46 s DPH 12.03.2018 ZsVs 12.03.2018 16.03.2018
Faktúra 32/2018 HN 165,50 s DPH 12.03.2018 Školská jedáleň 12.03.2018 16.03.2018
Faktúra 31/2018 za tel. 19,99 s DPH 12.03.2018 Slovak Telelcom 12.03.2018 16.03.2018
Faktúra 30/2018 za čistenie rohoží 20,52 s DPH 12.03.2018 Lindström 12.03.2018 16.03.2018
Faktúra 29/2018 za tel. 28,00 s DPH 28.02.2018 Slovak Telelcom 01.03.2018 16.03.2018
Faktúra 28/2018 HN 411,14 s DPH 28.02.2018 Školská jedáleň 01.02.2018 16.03.2018
Faktúra 27/2018 kniha 29,50 s DPH 21.02.2018 RVC 23.02.2018 16.03.2018
Faktúra 25/2018 HN 204,65 s DPH 20.02.2018 Školská jedáleň 21.02.2018 16.03.2018
Faktúra 24/2018 za hyg. potreby 137,47 s DPH 14.02.2018 IILE 14.02.2018 16.03.2018
Faktúra 23/2018 za dodávku vody 396,20 s DPH 14.02.2018 ZsVs 15.02.2018 16.03.2018
Faktúra 22/2018 za dodávku tepla 3 818,95 s DPH 14.02.2018 ENERGO-BYTOS 16.03.2018
Faktúra 21/2018 členský príspevok 130,00 s DPH 07.02.2018 ZO RVC 09.02.2018 16.03.2018
Faktúra 20/2018 za tel. 19,99 s DPH 06.02.2018 Slovak Telelcom 09.02.2018 16.03.2018
Faktúra 18/2018 za dodávku el. energie 1 478,35 s DPH 06.02.2018 ZSE 09.02.2018 16.03.2018
Faktúra 19/2018 HN 445,30 s DPH 06.02.2018 Školská jedáleň 09.02.2018 16.03.2018
Faktúra 16/2018 revízia telocvične 124,70 s DPH 05.02.2018 REVTECH 06.02.2018 16.03.2018
Faktúra 15/2018 oprava v ŠJ 139,80 s DPH 05.02.2018 NOVA SERVIS 06.02.2018 16.03.2018
Faktúra 13/2018 LV 3 900,00 s DPH 05.02.2018 LN Trade 06.02.2018 16.03.2018
Faktúra 17/2018 za šeky 17,27 s DPH 05.02.2018 Slov. pošta 06.02.2018 16.03.2018
Faktúra 12/2018 za tel. 28,00 s DPH 02.02.2018 Orange 02.02.2018 16.03.2018
Faktúra 11/2018 BOZP 80,00 s DPH 02.02.2018 Zomborsky 02.02.2018 16.03.2018
Faktúra 10/2018 za dodávku vody 397,86 s DPH 15.01.2018 ZsVs 18.01.2018 16.03.2018
Faktúra 9/2018 za tel. 3,78 s DPH 15.01.2018 Slovak Telelcom 18.01.2018 16.03.2018
Faktúra 8/2018 za dodávku el. energie 1 244,99 s DPH 11.01.2018 ZSE 11.01.2018 16.03.2018
Faktúra 7/2018 tlačivá 70,20 s DPH 11.01.2018 ŠEVT 11.01.2018 16.03.2018
Faktúra 6/2018 PO 42,00 s DPH 09.01.2018 Zomborsky 09.01.2018 16.03.2018
Faktúra 1/2018 za hyg. potreby 20,28 s DPH 08.01.2018 ILLE 09.01.2018 14.03.2018
Faktúra 2/2018 za dodávku tepla 571,94 s DPH 08.01.2018 ENERGO-BYTOS 14.03.2018
Faktúra 4/2018 za tel. 19,99 s DPH 08.01.2018 Slovak Telecom 08.01.2018 14.03.2018
Faktúra 5/2018 za čistenie rohoží 20,52 s DPH 08.01.2018 Lindström 09.01.2018 16.03.2018
Faktúra 3/2018 za tel. 28,00 s DPH 08.01.2018 Orange 08.01.2018 14.03.2018
Zmluva 5/2018 Nájomné 30.- s DPH 02.01.2018 Szedlár Peter 20.02.2018
Zmluva 4/2018 Nájomné 150.- s DPH 02.01.2018 MUDr. Doboš 20.02.2018
Zmluva 3/2018 Nájomné 100.- s DPH 02.01.2018 Autoškola AM 20.02.2018
Faktúra 231/2017 nábytkové dvere 2 499,96 s DPH 22.12.2017 Stolárstvo 28.12.2017 05.02.2018
Faktúra 230/2017 murárske a maliarske práce 1280.- s DPH 22.12.2017 IMI TEAM 28.12.2017 05.02.2018
Faktúra 232/2017 nákup kanc. potrieb 89,92 s DPH 22.12.2017 Media Tec 28.12.2017 05.02.2018
Faktúra 229/2017 nákup UP 1776.- s DPH 22.12.2017 Media Tec 28.12.2017 05.02.2018
Faktúra 228/2017 elektroinštalačné práce a mat. 1 031,66 s DPH 22.12.2017 M-M Elektro 28.12.2017 05.02.2018
Faktúra 233/2017 elektroinštalačné práce a mat. 1420.- s DPH 22.12.2017 M-M Elektro 28.12.2017 05.02.2018
Faktúra 227/2017 nákup obrusov pre ŠJ 429.- s DPH 22.12.2017 VINTEX 28.12.2017 05.02.2018
Faktúra 225/2017 nákup mat. 468,60 s DPH 22.12.2017 BEKWOODCOTE 28.12.2017 05.02.2018
Faktúra 224/2017 nákup - ŠJ 177,55 s DPH 22.12.2017 FYDY 28.12.2017 05.02.2018
Faktúra 226/2017 interiérové vybavenie - ŠJ 428.- s DPH 22.12.2017 Frasch 28.12.2017 05.02.2018
Faktúra 223/2017 nákup mat. 798,30 s DPH 22.12.2017 MULTICENTER 28.12.2017 05.02.2018
Faktúra 222/2017 nákup mat. 393,50 s DPH 22.12.2017 FYDY 28.12.2017 05.02.2018
Faktúra 221/2017 nákup UP 1656.- s DPH 22.12.2017 Media Tec 28.12.2017 05.02.2018
Faktúra 218/2017 soc. stravné 252.- s DPH 18.12.2017 Školská jedáleň 19.12.2017 05.02.2018
Faktúra 217/2017 soc. stravné 205,40 s DPH 18.12.2017 Školská jedáleň 19.12.2017 05.02.2018
Faktúra 216/2017 nákup - ŠJ 1 997,18 s DPH 15.12.2017 RM Gastro 15.12.2017 05.02.2018
Faktúra 212/2017 za dodávku vody 364,18 s DPH 13.12.2017 ZsVs 13.12.2017 05.02.2018
Faktúra 214/2017 nákup váh pre ŠJ 184,98 s DPH 13.12.2017 LIBRA 13.12.2017 05.02.2018
Faktúra 211/2017 za výkopové a zemné práce 1500.- s DPH 13.12.2017 IMI TEAM 13.12.2017 05.02.2018
Faktúra 213/2017 aktualizácia programu 31,92 s DPH 13.12.2017 SOFT 13.12.2017 05.02.2018
Faktúra 215/2017 preprava 200.- s DPH 13.12.2017 TONI TRANSPORT 13.12.2017 05.02.2018
Faktúra 208/2017 za dodávku el. energie 1 389,34 s DPH 12.12.2017 ZSE 12.12.2017 05.02.2018
Faktúra 210/2017 hyg. potreby 137,47 s DPH 12.12.2017 IILE 12.12.2017 05.02.2018
Faktúra 209/2017 za čistenie rohoží 28,61 s DPH 12.12.2017 Lindström 12.12.2017 05.02.2018
Faktúra 207/2017 tlačiarenské služby 285.- s DPH 08.12.2017 ERANT 08.12.2017 05.02.2018
Faktúra 206/2017 za dodávku tepla 309,99 s DPH 08.12.2017 ENERGO-BYTOS 05.02.2018
Faktúra 205/2017 nákup mat. 958,07 s DPH 07.12.2017 FYDY 07.12.2017 05.02.2018
Faktúra 204/2017 za tel. 20,12 s DPH 06.12.2017 Slovak Telelcom 06.12.2017 05.02.2018
Faktúra 203/201 nákup mat. 536,68 s DPH 06.12.2017 J-STAV 06.12.2017 05.02.2018
Faktúra 202/2017 soc. stravné 433,40 s DPH 06.12.2017 Školská jedáleň 06.12.2017 05.02.2018
Faktúra 201/2017 nákup tónerov 764,28 s DPH 06.12.2017 Media Tec 06.12.2017 05.02.2018
Faktúra 200/2017 nákup kanc. potrieb 874,30 s DPH 06.12.2017 Media Tec 06.12.2017 05.02.2018
Faktúra 199/2017 nákup kanc potrieb - projekt 80.- s DPH 01.12.2017 Media Tec 04.12.2017 05.02.2018
Faktúra 198/2017 za tel. 28.- s DPH 01.12.2017 Orange 07.12.2017 05.02.2018
Faktúra 197/2017 nákup šekov 13,67 s DPH 27.11.2017 Slov. pošta 27.11.2017 05.02.2018
Faktúra 195/2017 oprava soc. zariadení 18931.- s DPH 23.11.2017 IMI TEAM 23.11.2017 05.02.2018
Faktúra 194/2017 BOZP 80.- s DPH 23.11.2017 Zomborsky 23.11.2017 05.02.2018
Faktúra 196/2017 HN - UP 215,80 s DPH 23.11.2017 Media Tec 23.11.2017 05.02.2018
Faktúra 193/2017 nákup UP 157.- s DPH 22.11.2017 LegalSoft 22.11.2017 05.02.2018
Faktúra 192/2017 nákup mat. 168,30 s DPH 22.11.2017 SCHIPRO 22.11.2017 05.02.2018
Faktúra 190/2017 soc. stravné 216.- s DPH 16.11.2017 Školská jedáleň 20.11.2017 05.02.2018
Faktúra 188/2017 za dodávku vody 362,77 s DPH 15.11.2017 ZsVs 15.11.2017 05.02.2018
Faktúra 189/2017 oprava v ŠJ 237.- s DPH 15.11.2017 NOLL 15.11.2017 05.02.2018
Faktúra 187/2017 za výkon činnosti vo VO 250.- s DPH 14.11.2017 MAZY 14.11.2017 05.02.2018
Faktúra 186/2017 nákup mat. 551,51 s DPH 14.11.2017 BEKWOODCOTE 14.11.2017 05.02.2018
Faktúra 185/2017 nákup UP 1 347,49 s DPH 13.11.2017 Media Tec 14.11.2017 05.02.2018
Faktúra 184/2017 za čistenie rohoží 20,52 s DPH 13.11.2017 Lindström 14.11.2017 05.02.2018
Faktúra 178/2017 za dodávku el. energie 1 267,16 s DPH 09.11.2017 ZSE 10.11.2017 05.02.2018
Faktúra 181/2017 nákup čist. potr. 13,80 s DPH 09.11.2017 Szedlár 09.11.2017 05.02.2018
Faktúra 180/2017 deratizácia 168.- s DPH 09.11.2017 DDD služby 10.11.2017 05.02.2018
Faktúra 179/2017 za tel. 19,99 s DPH 09.11.2017 Slovak Telelcom 10.11.2017 05.02.2018
Faktúra 175/2017 tričká 500.- s DPH 06.11.2017 Vereš 06.11.2017 05.02.2018
Faktúra 176/2017 soc. stravné 433,40 s DPH 06.11.2017 Školská jedáleň 08.11.2017 05.02.2018
Faktúra 177/2017 interiérové vybavenie 720,44 s DPH 06.11.2017 IKEA 08.11.2017 05.02.2018
Faktúra 174/2017 spisová skriňa 212,28 s DPH 02.11.2017 MANUTAN 03.11.2017 05.02.2018
Faktúra 173/2017 za tel. 34,50 s DPH 02.11.2017 Orange 03.11.2017 05.02.2018
Faktúra 172/2017 nákup tlačiarne 434,75 s DPH 02.11.2017 E-BROTHER 03.11.2017 05.02.2018
Faktúra 170/2017 stolíky 203,90 s DPH 02.11.2017 ALAX 02.11.2017 05.02.2018
Faktúra 169/2017 hyg. potreby 6,46 s DPH 02.11.2017 IILE 03.11.2017 05.02.2018
Faktúra 171/2017 nákup mat. 46,20 s DPH 02.11.2017 HEJ-Elektrosped 02.11.2017 05.02.2018
Zmluva 1/2018 Nájomné 5.-/hodina s DPH 02.11.2017 Gréta Bolyóová 20.02.2018
Zmluva 2/2018 Nájomné 7.-/hodina s DPH 02.11.2017 Tenisový oddiel SAAG 20.02.2018
Faktúra 167/2017 OOPP 795,50 s DPH 23.10.2017 One Active Slovakia 23.10.2017 05.02.2018
Faktúra 168/2017 hyg. potreby 125,35 s DPH 23.10.2017 IILE 27.10.2017 05.02.2018
Faktúra 165/2017 PO 42.- s DPH 20.10.2017 Zomborsky 23.10.2017 05.02.2018
Faktúra 166/2017 vonkajšie sedenie 800.- s DPH 20.10.2017 BOLEM 23.10.2017 05.02.2018
Faktúra 164/2017 za čistenie rohoží 20,52 s DPH 16.10.2017 Lindströ, 17.10.2017 05.02.2018
Faktúra 162/2017 soc. stravné 188,75 s DPH 16.10.2017 Školská jedáleň 17.10.2017 05.02.2018
Faktúra 161/2017 za dodávku el. energie 1 112,14 s DPH 11.10.2017 ZSE 11.10.2017 05.02.2018
Faktúra 159/2017 za dodávku tepla -1 187,26 s DPH 11.10.2017 ENERGO-BYTOS 05.02.2018
Faktúra 160/2017 za dodávku vody 387,38 s DPH 11.10.2017 ZsVs 11.10.2017 05.02.2018
Faktúra 183/2017 virtuálna knižnica 165,60 s DPH 11.10.2017 KOMENSKY 10.11.2017 05.02.2018
Faktúra 156/2017 kanc. potreby 149,29 s DPH 06.10.2017 MediaTec 06.10.2017 29.11.2017
Faktúra 158/2017 za tel. 20,45 s DPH 06.10.2017 Slovak Telelcom 06.10.2017 05.02.2018
Faktúra 157/2017 nákup mat. 43,20 s DPH 06.10.2017 CORNICO 06.10.2017 05.02.2018
Faktúra 155/2017 soc. stravné 457,60 s DPH 03.10.2017 Školská jedáleň 03.10.2017 29.11.2017
Faktúra 150/2017 za telefon 28.- s DPH 02.10.2017 Orange 03.10.2017 29.11.2017
Faktúra 151/2017 PO 42.- s DPH 02.10.2017 Zomborsky 03.10.2017 29.11.2017
Faktúra 153/2017 oprava v ŠJ 402,13 s DPH 02.10.2017 RM Gastro 03.10.2017 29.11.2017
Faktúra 154/2017 nákup UP 12.- s DPH 02.10.2017 Pavelčekovci 03.10.2017 29.11.2017
Faktúra 152/2017 BOZP 80.- s DPH 02.10.2017 Zomborsky 03.10.2017 29.11.2017
Faktúra 149/2017 oprava kopírok 197,99 s DPH 27.09.2017 CBC Slovakia 27.09.2017 17.10.2017
Faktúra 148/2017 nákup UP 186,72 s DPH 27.09.2017 AD REM 27.09.2017 17.10.2017
Faktúra 146/201 nákup UP 35.- s DPH 25.09.2017 Pavelčekovci 25.09.2017 17.10.2017
Faktúra 145/2017 oprava v ŠJ 63,50 s DPH 25.09.2017 BRUTTO 25.09.2017 17.10.2017
Faktúra 144/2017 za čistenie rohoží 20,52 s DPH 18.09.2017 Lindström 19.09.2017 17.10.2017
Faktúra 143/2017 za dodávku vody 244,42 s DPH 14.09.2017 ZsVs 15.09.2017 17.10.2017
Faktúra 142/2017 za telefon 1,20 s DPH 14.09.2017 Slovak Telecom 15.09.2017 17.10.2017
Faktúra 141/2017 za dodávku tepla a teplej vody -1 485,25 s DPH 12.09.2017 ENERGO BYTOS 17.10.2017
Faktúra 140/2017 hygienické potreby 125,35 s DPH 12.09.2017 ILLE 13.09.2017 17.10.2017
Faktúra 139/2017 za el. 433,28 s DPH 12.09.2017 ZSE 13.09.2017 17.10.2017
Faktúra 137/2017 nákup kanc. potrieb 18,17 s DPH 12.09.2017 MediaTec 13.09.2017 17.10.2017
Faktúra 1362017 nákup kanc. potrieb 57,40 s DPH 12.09.2017 MediaTec 13.09.2017 17.10.2017
Faktúra 138/2017 nákup učebníc 99.- s DPH 02/2021 12.09.2017 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.09.2017 17.10.2017
Faktúra 133/2017 za telefon 28,38 s DPH 11.09.2017 Orange 11.09.2017 13.10.2017
Faktúra 134/2017 za telefon 19,90 s DPH 11.09.2017 Slovak Telecom 11.09.2017 13.10.2017
Faktúra 135/2017 nákup pračky pre ŠJ 349.- s DPH 11.09.2017 BESO 11.09.2017 13.10.2017
Faktúra 132/2017 nákup kosačky 313,80 s DPH 28.08.2017 MULTI-CENTER 28.08.2017 13.10.2017
Faktúra 131/2017 nákup 327,69 s DPH 23.08.2017 Alza 23.08.2017 24.08.2017
Faktúra 130/2017 za telefon 20,88 s DPH 23.08.2017 Slovak Telecom 23.08.2017 24.08.2017
Faktúra 129/2017 za dodávku tepla a teplej vody -1 492,25 s DPH 21.08.2017 ENERGO BYTOS 21.08.2017 24.08.2017
Faktúra 128/2017 za telefon 0,18 s DPH 21.08.2017 Slovak Telecom 21.08.2017 24.08.2017
Faktúra 127/2017 za čistenie rohoží 12,43 s DPH 21.08.2017 Lindström 21.08.2017 24.08.2017
Faktúra 126/2017 aktualizácia programu 57,60 s DPH 21.08.2017 SOFT 21.08.2017 24.08.2017
Faktúra 121/2017 za telefon 28,12 s DPH 10.08.2017 Orange 10.08.2017 24.08.2017
Faktúra 125/2017 za dodávku vody 228,16 s DPH 10.08.2017 ZsVs 10.08.2017 24.08.2017
Faktúra 123/2017 aktualizácia programu - ŠJ 39,24 s DPH 10.08.2017 SOFT 10.08.2017 24.08.2017
Faktúra 122/2017 nákup zariadenia do ŠJ 27 849,60 s DPH 10.08.2017 EVOTECH 10.08.2017 24.08.2017
Faktúra 120/2017 za el. 429,84 s DPH 10.08.2017 ZSE 10.08.2017 24.08.2017
Objednávka 23/2017 nákup zariadenia do ŠJ s DPH 01.08.2017 EVOTECH 24.08.2017
Faktúra 119/2017 za telefon 3,12 s DPH 28.07.2017 Slovak Telecom 28.07.2017 24.08.2017
Faktúra 118/2017 nákup tlačív 136,93 s DPH 28.07.2017 ŠEVT 28.07.2017 24.08.2017
Faktúra 117/2017 za výkon činnosti vo verejnom obstarávaní 250.- s DPH 28.07.2017 MAZY 28.07.2017 24.08.2017
Faktúra 116/2017 za čistenie rohoží 12,43 s DPH 28.07.2017 Lindström 28.07.2017 24.08.2017
Faktúra 114/2017 za el. 981,74 s DPH 12.07.2017 ZSE 14.07.2017 24.08.2017
Faktúra 115/2017 za dodávku tepla a teplej vody -1 466,89 s DPH 12.07.2017 ENERGO BYTOS 24.08.2017
Faktúra 112/2017 za telefon 19,99 s DPH 07.07.2017 Slovak Telecom 07.07.2017 24.08.2017
Faktúra 110/2017 110/2017 399.- s DPH 04.07.2017 PUBLICOM 04.07.2017 24.08.2017
Faktúra 111/2017 revízia detského ihriska 204.- s DPH 04.07.2017 EKOTEC 04.07.2017 24.08.2017
Faktúra 109/2017 HN 336,75 s DPH 04.07.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 04.07.2017 24.08.2017
Faktúra 106/2017 HN 449,90 s DPH 29.06.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 30.06.2016 24.08.2017
Faktúra 108/2017 nákup mat. 30,40 s DPH 29.06.2017 MINI MAT 30.06.2016 24.08.2017
Faktúra 107/2017 za telefon 30,84 s DPH 29.06.2017 Orange 30.06.2016 24.08.2017
Faktúra 105/2017 nákup mat. - ŠJ 139,68 s DPH 29.06.2017 GASTRO-GALAXI 30.06.2016 24.08.2017
Faktúra 104/2017 nákup mat. na údržbu 125,50 s DPH 28.06.2017 Stavivá 28.06.2017 24.08.2017
Faktúra 103/2017 nákup mat. na údržbu 165,96 s DPH 28.06.2017 ROLMAL 28.06.2017 24.08.2017
Faktúra 102/2017 za čistenie rohoží 28,61 s DPH 23.06.2017 Lindström 27.06.2017 24.08.2017
Faktúra 101/2017 nákup a údržba zelene 100.- s DPH 20.06.2017 Kvetinárstvo a záhr. 21.06.2017 24.08.2017
Faktúra 100/2017 nákup mat. - ŠJ 203,84 s DPH 20.06.2017 FYDY 21.06.2017 24.08.2017
Faktúra 99/2017 nákup mat. 617,80 s DPH 20.06.2017 FYDY 21.06.2017 24.08.2017
Faktúra 98/2017 za telefon 21,56 s DPH 19.06.2017 Slovak Telecom 20.06.2017 24.08.2017
Faktúra 96/2017 za pobyt v ŠvPr 3000.- s DPH 14.06.2017 WACHUMBA 15.06.2017 24.08.2017
Faktúra 95/2017 nákup mat. 649,22 s DPH 14.06.2017 J-STAV 14.06.2017 24.08.2017
Faktúra 97/2017 HN 348,60 s DPH 14.06.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 16.06.2017 24.08.2017
Faktúra 94/2017 PO 42.- s DPH 12.06.2017 Zomborsky 14.06.2017 24.08.2017
Faktúra 93/2017 za dodávku vody 432,40 s DPH 12.06.2017 ZsVs 12.06.2017 24.08.2017
Faktúra 89/2017 za dodávku tepla a teplej vody -1 266,21 s DPH 07.06.2017 ENERGO BYTOS 24.08.2017
Faktúra 91/2017 za telefon 19,99 s DPH 07.06.2017 Slovak Telecom 08.06.2017 24.08.2017
Faktúra 90/2017 za el. 1 097,53 s DPH 07.06.2017 ZSE 08.06.2017 24.08.2017
Faktúra 87/2017 za telefon 31,80 s DPH 06.06.2017 Orange 06.06.2017 24.08.2017
Faktúra 88/2017 aktualizácia programu 349.- s DPH 06.06.2017 ASC 06.06.2017 24.08.2017
Objednávka 22/2017 nákup. mat. s DPH 04.06.2017 J-STAV 24.08.2017
Objednávka 21/2017 nákup mat. s DPH 02.06.2017 RM Gastro 24.08.2017
Faktúra 85/2017 nákup kanc. pot rieb 8,93 s DPH 29.05.2017 MediaTec 29.05.2017 24.08.2017
Faktúra 84/2017 HN 484.- s DPH 29.05.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 30.05.2017 24.08.2017
Faktúra 86/2017 nákup kanc. potrieb 14,56 s DPH 29.05.2017 MediaTec 29.05.2017 24.08.2017
Faktúra 83/2017 za čistenie rohoží 20,52 s DPH 29.05.2017 Lindström 30.05.2017 24.08.2017
Faktúra 82/2017 aktualizácia programu 150.- s DPH 18.05.2017 REMEK 19.05.2017 24.08.2017
Faktúra 81/2017 nákup UP 588,80 s DPH 17.05.2017 HEJ 18.05.2017 24.08.2017
Faktúra 80/2017 nákup liekov 62,36 s DPH 17.05.2017 U Galena 18.05.2017 23.08.2017
Faktúra 79/2017 za dodávku vody 366,50 s DPH 15.05.2017 ZsVs 16.05.2017 23.08.2017
Objednávka 20/2017 nákup mat. s DPH 15.05.2017 Elektrosped 24.08.2017
Objednávka 19/2017 nákup liekov s DPH 15.05.2017 U Galena 24.08.2017
Faktúra 78/2017 nákup tlačív 185,62 s DPH 15.05.2017 ŠEVT 16.05.2017 23.08.2017
Faktúra 77/2017 za telefon 21,17 s DPH 15.05.2017 Slovak Telecom 16.05.2017 23.08.2017
Faktúra 76/2017 nákup žiariviek 243.- s DPH 15.05.2017 Zsidóová 16.05.2017 23.08.2017
Faktúra 75/2017 za dodávku tepla a teplej vody -413,79 s DPH 11.05.2017 ENERGO BYTOS 23.08.2017
Faktúra 74/2017 nákup knihy 20,39 s DPH 11.05.2017 Wolters Kluwer 11.05.2017 23.08.2017
Faktúra 73/2017 za el. 1 034,14 s DPH 10.05.2017 ZSE 11.05.2017 23.08.2017
Faktúra 70/2017 HN 256,60 s DPH 10.05.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 10.05.2017 23.08.2017
Faktúra 66/2017 za telefon 29,04 s DPH 10.05.2017 Orange 04.05.2017 23.08.2017
Faktúra 72/2017 za telefon 19,90 s DPH 09.05.2017 Slovak Telecom 09.05.2017 23.08.2017
Faktúra 71/2017 hygienické potreby 125,35 s DPH 09.05.2017 ILLE 09.05.2017 23.08.2017
Faktúra 69/2017 deratizácia 168.- s DPH 02.05.2017 DDD služby 04.05.2017 23.08.2017
Faktúra 67/2017 za čistenie rohoží 20,52 s DPH 02.05.2017 Lindström 04.05.2017 23.08.2017
Faktúra 65/2017 soc. stravné 371,80 s DPH 02.05.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 04.05.2017 23.08.2017
Objednávka 18/2017 nákup mat. na údržbu s DPH 02.05.2017 Židóová 24.08.2017
Faktúra 68/2017 BOZP 80.- s DPH 02.05.2017 Zomborsky 04.05.2017 23.08.2017
Objednávka 17/2017 nákup UP s DPH 25.04.2017 Wolters Time 24.08.2017
Faktúra 64/2017 nákup UP 50.- s DPH 19.04.2017 Creative Time 19.04.2017 23.08.2017
Faktúra 63/2017 zemné práce 90.- s DPH 19.04.2017 WINE HOUSE 19.04.2017 23.08.2017
Faktúra 62/2017 za telefon 23,80 s DPH 19.04.2017 Slovak Telecom 19.04.2017 23.08.2017
Objednávka 16/2017 nákup UP s DPH 14.04.2017 Creative Time 24.08.2017
Objednávka 15/2017 oprava s DPH 14.04.2017 WINEHOUSE 24.08.2017
Faktúra 61/2017 za dodávku tepla a teplej vody 96,28 s DPH 11.04.2017 ENERGO BYTOS 23.08.2017
Faktúra 602017 za dodávku vody 460,24 s DPH 11.04.2017 ZsVs 12.04.2017 23.08.2017
Faktúra 60/2017 za vodu 460,24 s DPH 11.04.2017 ZsVs 12.04.2017 02.06.2017
Faktúra 59/2017 soc. stravné 359,95 s DPH 11.04.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 12.04.2017 02.06.2017
Faktúra 58/2017 UP - HN 298,80 s DPH 11.04.2017 MediaTec 12.04.2017 02.06.2017
Faktúra 57/2017 nákup mat. 461,90 s DPH 10.04.2017 VINTEX 11.04.2017 02.06.2017
Faktúra 56/2017 za el. energiu 1 355,86 s DPH 10.04.2017 ZSE 11.04.2017 02.06.2017
Faktúra 51/2017 nákup UP 294,01 s DPH 07.04.2017 TINA butik 10.04.2017 02.06.2017
Faktúra 55/2017 za telefón 6,47 s DPH 07.04.2017 Slovak Telecom 10.04.2017 02.06.2017
Faktúra 52/2017 nákup mat. na krúžkovú činnosť 939,08 s DPH 07.04.2017 MediaTec 10.04.2017 02.06.2017
Faktúra 53/2017 nákup čist. potrieb 1 139,35 s DPH 07.04.2017 Torbia 10.04.2017 02.06.2017
Faktúra 54/2017 nákup mat. na údržbu 97.- s DPH 07.04.2017 MediaTec 10.04.2017 02.06.2017
Objednávka 14/2017 nákup mat. s DPH 05.04.2017 VINTEX 24.08.2017
Objednávka 13/2017 nákup UP s DPH 04.04.2017 TINA 24.08.2017
Faktúra 47/2017 zamestnanecká réžia 551,10 s DPH 03.04.2017 ŠJ pri ZŠ 04.04.2017 02.06.2017
Faktúra 48/2017 dezinsekcia 96.- s DPH 03.04.2017 DDD služby 04.04.2017 02.06.2017
Faktúra 50/2017 oprava v ŠJ 545,16 s DPH 03.04.2017 Gastroservis 04.04.2017 02.06.2017
Faktúra 49/2017 čistenie rohoží 28,61 s DPH 03.04.2017 Lindström 04.04.2017 02.06.2017
Objednávka 12/2017 kanc. potreby s DPH 03.04.2017 MediaTec 24.08.2017
Objednávka 10/2017 kanc. potreby s DPH 01.04.2017 MediaTec 24.08.2017
Objednávka 11/2017 nákup mat. s DPH 01.04.2017 Torbia 24.08.2017
Faktúra 46/2017 za tel. 32,14 s DPH 29.03.2017 Orange 30.03.2017 02.06.2017
Faktúra 43/2017 umývací stroj 1 549,86 s DPH 28.03.2017 Alfin-Trading 28.03.2017
Objednávka 9/2017 materiál na údržbu s DPH 28.03.2017 Gastroservis 24.08.2017
Faktúra 44/2017 aktualizácia programu 71,70 s DPH 27.03.2017 IVES 28.03.2017
Objednávka 8/2017 mycí stroj s DPH 27.03.2017 Alfin Trading 27.03.2017
Faktúra 42/2017 murárske a zváračské práce 485.- s DPH 27.03.2017 IMI TEAM 28.03.2017
Faktúra 41/2017 za dodávku el. energie -6,92 s DPH 27.03.2017 ZSE 28.03.2017
Faktúra 40/2017 PO 80.- s DPH 21.03.2017 Zomborsky 28.03.2017
Faktúra 36/2017 stolárske práce 149.- s DPH 21.03.2017 Baksa 28.03.2017
Faktúra 37/2017 materiál na krúžkovú činnosť 68.- s DPH 21.03.2017 Božík 28.03.2017
Faktúra 38/2017 cvičky 31,80 s DPH 21.03.2017 BOTEX 28.03.2017
Faktúra 45/2017 soc. stravné 219,10 s DPH 21.03.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 29.03.2017 02.06.2017
Faktúra 39/2017 BOZP 42.- s DPH 21.03.2017 Zomborsky 28.03.2017
Objednávka 7/2017 murárske a zváračské práce s DPH 20.03.2017 IMI TEAM 27.03.2017
Objednávka 5/2017 mat. na krúžok s DPH 14.03.2017 Bôžík 27.03.2017
Objednávka 6/2017 cvičky s DPH 14.03.2017 BOTEX 27.03.2017
Faktúra 32/2017 za hygienické potreby 125,35 s DPH 14.03.2017 IILE 28.03.2017
Faktúra 33/2017 za dodávku vody 408,74 s DPH 14.03.2017 ZsVs 28.03.2017
Faktúra 34/2017 za telefón 20,99 s DPH 14.03.2017 Slovak Telecom 28.03.2017
Faktúra 35/2017 za dodávku el. energie 1 212,70 s DPH 14.03.2017 ZSE 28.03.2017
Faktúra 31/2017 za dodávku tepla 709,39 s DPH 08.03.2017 ENERGO BYTOS 28.03.2017
Faktúra 26/2017 za rohože 20,52 s DPH 07.03.2017 Lindström 28.03.2017
Faktúra 28/2017 za telefón 32,02 s DPH 07.03.2017 Orange 28.03.2017
Faktúra 29/2017 za telefón 39,79 s DPH 07.03.2017 Slovak Telecom 28.03.2017
Faktúra 30/2017 nákup príborov 21.- s DPH 07.03.2017 DEFI Trade 28.03.2017
Faktúra 29/2017 za telefón 39,79 s DPH 07.03.2017 Slovak Telecom 28.03.2017
Objednávka 4/2017 stolárske práce s DPH 06.03.2017 Stolárstvo Baksa 27.03.2017
Objednávka 3/2017 príbory s DPH 03.03.2017 DEFI Trade 27.03.2017
Faktúra 25/2017 zam. strava 322,30 s DPH 01.03.2017 Školská jedáleň 28.03.2017
Faktúra 24/2017 za telefón 20,99 s DPH 17.02.2017 Slovak Telecom 28.03.2017
Faktúra 23/2017 za dodávku vody 321,90 s DPH 17.02.2017 ZsVs 28.03.2017
Faktúra 22/2017 revízia výťahu 133,32 s DPH 15.02.2017 NOVA SERVIS 28.03.2017
Faktúra 21/201 za dodávku tepla 2 135,96 s DPH 15.02.2017 ENERGO BYTOS 28.03.2017
Objednávka 2/2017 tlačivá s DPH 14.02.2017 ŠEVT 27.03.2017
Faktúra 20/2017 soc. stravné 275,20 s DPH 14.02.2017 Školská jedáleň 28.03.2017
Faktúra 16/2017 za telefón 39,79 s DPH 09.02.2017 Slovak Telecom 28.03.2017
Faktúra 15/2017 za dodávku el. energie 1 192,26 s DPH 09.02.2017 ZSE 28.03.2017
Faktúra 17/2017 Revízia telocvične 114,80 s DPH 09.02.2017 REVTECH 28.03.2017
Faktúra 18/2017 zam. strava 376,20 s DPH 09.02.2017 Školská jedáleň 28.03.2017
Faktúra 192017 kancelárske potreby 70,10 s DPH 09.02.2017 Media Tec 28.03.2017
Objednávka 1/2017 kancelárske potreby s DPH 07.02.2017 Media Tec 27.03.2017
Faktúra 14/2017 za rohože 20,52 s DPH 03.02.2017 Lindström 28.03.2017
Faktúra 13/2017 príprava odbornotechnického posudku 200.- s DPH 03.02.2017 BredaStav 13.03.2017
Faktúra 12/2017 za školenia 130.- s DPH 01.02.2017 RVC 13.03.2017
Faktúra 11/2017 za telefón 32,27 s DPH 30.01.2017 Orange 13.03.2017
Faktúra 10/2017 LV 4500.- s DPH 25.01.2017 LN Trade 13.03.2017
Faktúra 9/2017 soc. stravné 393,80 s DPH 17.01.2017 Školská jedáleň 13.03.2017
Faktúra 8/2017 hygienické potreby 99,17 s DPH 17.01.2017 IILE 13.03.2017
Faktúra 7/2017 za telefón 20,99 s DPH 17.01.2017 Slovak Telecom 13.03.2017
Faktúra 6/2017 za dodávku vody 424,02 s DPH 17.01.2017 ZsVs 13.03.2017
Faktúra 4/2017 za rohože 20,52 s DPH 13.01.2017 Lindström 13.03.2017
Faktúra 5/2017 za dodávku tepla 4 538,37 s DPH 13.01.2017 ENERGO BYTOS 13.03.2017
Faktúra 201/2016 soc. stravné 322,25 s DPH 12.01.2017 Školská jedáleň 20.12.2016 16.01.2017
Faktúra 3/2017 za dodávku el. energie 1 321,21 s DPH 11.01.2017 ZSE 13.03.2017
Faktúra 2/2017 za telefón 39,79 s DPH 11.01.2017 Slovak Telecom 13.03.2017
Faktúra 1/2017 za telefón 31,58 s DPH 11.01.2017 Orange 13.03.2017
Zmluva 3/2017 2.1.2017 30.- s DPH 02.01.2017 Szedlár Peter 16.01.2017
Zmluva 4/2017 2.1.2017 120.- s DPH 02.01.2017 MUDr. Doboš 16.01.2017
Zmluva 2/2016 2.1.2017 100.- s DPH 02.01.2017 Autoškola AM 16.01.2017
Faktúra 220/2016 nákup príborov 249,45 s DPH 23.12.2016 Szedlár Peter 23.12.2016 16.01.2017
Faktúra 219/2016 el. práca - oprava rozvodov 2 519,60 s DPH 23.12.2016 M-M elektro 23.12.2016 16.01.2017
Faktúra 215/2016 oprava schodiska a povrchu 2 716,20 s DPH 23.12.2016 IMI TEAM 23.12.2016 16.01.2017
Objednávka 33/2016 elektroinštalačné práce s DPH 23.12.2016 M-M elektro 16.01.2017
Faktúra 221/2016 nákup výdajného pultu 866,71 s DPH 23.12.2016 RM Gastro 23.12.2016 16.01.2017
Faktúra 218/2016 nákup čist. potrieb 692,20 s DPH 22.12.2016 FYDY 22.12.2016 16.01.2017
Faktúra 213/2016 elektroinštalačné práce 132.- s DPH 21.12.2016 M-M elektro 21.12.2016 16.01.2017
Faktúra 214/2016 oprava dlažby a stien 5 625,40 s DPH 21.12.2016 IMI TEAM 23.12.2016 16.01.2017
Objednávka 34/2016 nákup výdajného pultu s DPH 21.12.2016 GASTRO-GALAXI 16.01.2017
Faktúra 212/2016 nákup UP 450,84 s DPH 21.12.2016 JS SPORT 21.12.2016 16.01.2017
Objednávka 32/2016 taniere do ŠJ s DPH 21.12.2016 FYDY 16.01.2017
Objednávka 31/2016 tričná s DPH 21.12.2016 EKOLSTAV 16.01.2017
Objednávka 30/2016 oprava schodiska a povrchu s DPH 21.12.2016 IMI TEAM 16.01.2017
Objednávka 29/2016 oprava dlažby a stien s DPH 21.12.2016 IMI TEAM 16.01.2017
Faktúra 216/2016 nákup tričiek 499,20 s DPH 21.12.2016 EKOLSTAV 21.12.2016 16.01.2017
Faktúra 210/2016 soc. stravné 265,90 s DPH 20.12.2016 Školská jedáleň 20.12.2016 16.01.2017
Faktúra 211/2016 nákup mat. na údržbu 243.- s DPH 19.12.2016 Zsidóová 20.12.2016 16.01.2017
Faktúra 209/2016 nákup mat. na údržbu 139,08 s DPH 16.12.2016 GASTRO-GALAXI 19.12.2016 16.01.2017
Faktúra 207/2016 aktualizácia programu 31,92 s DPH 16.12.2016 SOFT 19.12.2016 16.01.2017
Faktúra 208/2016 úhrada za tel. 20,99 s DPH 16.12.2016 Slovak Telecom 19.12.2016 16.01.2017
Objednávka 28/2016 el. práce s DPH 15.12.2016 M-M elektro 16.01.2017
Faktúra 202/2016 nákup UP 160,65 s DPH 12.12.2016 Kondrčík 13.12.2016 16.01.2017
Faktúra 203/2016 za rohože s DPH 12.12.2016 Lindströn 13.12.2016 16.01.2017
Faktúra 204/2016 BOZP 80.- s DPH 12.12.2016 Zombrosky 13.12.2016 16.01.2017
Faktúra 205/2016 za dodávku vody 423,67 s DPH 12.12.2016 ZsVs 13.12.2016 16.01.2017
Faktúra 206/2016 nákup čist. potrieb 43,10 s DPH 12.12.2016 Szedlár Peter 13.12.2016 16.01.2017
Objednávka 27/2016 nákup UP s DPH 12.12.2016 JS SPORT 16.01.2017
Faktúra 200/2016 nákup liekov 39,61 s DPH 09.12.2016 U Galena 09.12.2016 13.01.2017
Faktúra 199/2016 za dodávku el. energie 1 467,70 s DPH 09.12.2016 ZSE 09.12.2016 13.01.2017
Faktúra 193/2016 prepravné 130.- s DPH 07.12.2016 TONI TRANSPORT 08.12.2016 13.01.2017
Faktúra 158/2016 nákup náradia 621,68 s DPH 07.12.2016 MULTI-CENTER 07.11.2016 13.01.2017
Faktúra 196/2016 nákup tónerov 966,11 s DPH 07.12.2016 Media Tec 09.12.2016 13.01.2017
Faktúra 195/2016 nákup UP a kanc. potr. 971,78 s DPH 07.12.2016 Media Tec 09.12.2016 13.01.2017
Faktúra 194/2016 úhrada za tel. 39,79 s DPH 07.12.2016 Slovak Telecom 09.12.2016 13.01.2017
Faktúra 192/2016 za dodávku tepla 1 141,49 s DPH 07.12.2016 ENERGO BYTOS 13.01.2017
Faktúra 189/2016 nákup tlačív 48.- s DPH 05.12.2016 ŠEVT 06.12.2016 13.01.2017
Faktúra 190/2016 nákup UP 1 349,59 s DPH 05.12.2016 REMESPORT 06.12.2016 13.01.2017
Faktúra 191/2016 úhrada za tel. 31,50 s DPH 05.12.2016 Orange 06.12.2016 13.01.2017
Objednávka 26/2016 kalendáre s DPH 02.12.2016 AD REM 16.01.2017
Faktúra 188/2016 nákup čist. potrieb 690,32 s DPH 01.12.2016 FYDY 02.12.2016 13.01.2017
Faktúra 198/2016 nákup pásky 76.- s DPH 01.12.2016 BQ trade 01.12.2016 13.01.2017
Faktúra 187/2016 nákup prac. odevov 288.- s DPH 30.11.2016 Pracovné odevy 01.12.2016 13.01.2017
Faktúra 113/2017 za dodávku vody 517,34 s DPH 29.05.2017 ZsVs 14.07.2017 24.08.2017
Faktúra 186/2016 nákup mat. na údržbu 815,18 s DPH 29.11.2016 J.STAV 30.11.2016 13.01.2017
Faktúra 185/2016 nákup tlačív 33.- s DPH 28.11.2016 ŠEVT 29.11.2016 13.01.2017
Faktúra 184/2016 kalibrácia vlchkomerov 159.- s DPH 28.11.2016 Slov. legálna metrológia 29.11.2016 13.01.2017
Faktúra 182/2016 deratizácia a dezinsekcia 72.- s DPH 28.11.2016 DDD služby 28.11.2016 13.01.2017
Objednávka 25/2016 nákup UP s DPH 25.11.2016 REMESPORT 16.01.2017
Faktúra 181/2016 soc. stravné 292,35 s DPH 22.11.2016 Školská jedáleň 23.11.2016 13.01.2017
Faktúra 180/2016 nákup UP 52,01 s DPH 22.11.2016 AD REM 23.11.2016 13.01.2017
Faktúra 178/2016 nákup hyg. potrieb 99,17 s DPH 22.11.2016 IILE 23.11.2016 13.01.2017
Faktúra 179/2016 nákup UP 69,35 s DPH 22.11.2016 NOMILAND 23.11.2016 13.01.2017
Objednávka 24/2016 oprava s DPH 18.11.2016 J.STAV 16.01.2017
Faktúra 175/2016 údržba a oprava viacúčelového ihriska 2 039,35 s DPH 18.11.2016 FUNNY SPORT 21.11.2016 13.01.2017
Faktúra 177/2016 nákup el. náradia 132,79 s DPH 18.11.2016 STEPS 21.11.2016 13.01.2017
Faktúra 176/2016 nákup kanc. potrieb 298,80 s DPH 18.11.2016 Media Tec 21.11.2016 13.01.2017
Objednávka 23/2016 tlačivá s DPH 16.11.2016 AD REM 16.01.2017
Objednávka 22/2016 nákup UP s DPH 16.11.2016 NOMILAND 16.01.2017
Faktúra 174/2016 dodávka a montáž žaluzií 476,95 s DPH 14.11.2016 EKOLSTAV 16.11.2016 13.01.2017
Faktúra 167/2016 za dodávku tepla 226,27 s DPH 14.11.2016 ENERGO BYTOS 13.01.2017
Faktúra 173/2016 za opravu povrchu átria 4612.- s DPH 14.11.2016 IMI TEAM 16.11.2016 13.01.2017
Faktúra 172/2016 úhrada za tel. 20,99 s DPH 14.11.2016 Slovak Telecom 16.11.2016 13.01.2017
Faktúra 171/2016 za dodávku vody 449,56 s DPH 14.11.2016 ZsVs 16.11.2016 13.01.2017
Faktúra 170,2016 nákup tlačív 25,20 s DPH 14.11.2016 ŠEVT 16.11.2016 13.01.2017
Faktúra 169/2016 za rohože 20,52 s DPH 14.11.2016 Lindström 16.11.2016 13.01.2017
Objednávka 15/2016 nákup UP s DPH 11.11.2016 OXY 16.01.2017
Faktúra 168/2016 za virtuálnu knižnicu 82,80 s DPH 11.11.2016 Komenský 16.11.2016 13.01.2017
Faktúra 166/2016 za dodávku el. energie 1 446,47 s DPH 10.11.2016 ZSE 10.11.2016 13.01.2017
Objednávka 21/2016 nákup UP s DPH 10.11.2016 FUNNY SPORT 16.01.2017
Objednávka 20/2016 oprava žaluzií s DPH 09.11.2016 EKOLSTAV 16.01.2017
Objednávka 19/2016 oprava átria s DPH 08.11.2016 IMI TEAM 16.01.2017
Faktúra 161/2016 nákup náradia 124,91 s DPH 07.11.2016 OXY 09.11.2016 13.01.2017
Faktúra 160,2016 úpravy terénne a výsadba okr. rastlín 596,40 s DPH 07.11.2016 Kvetinárstvo a záhradníctvo 09.11.2016 13.01.2017
Faktúra 197/2016 nákup kanc. potrieb 111,66 s DPH 07.11.2016 Media Tec 08.12.2016 13.01.2017
Faktúra 162/2016 nákup mat. na košíky 159,64 s DPH 07.11.2016 Firma Košík 09.11.2016 13.01.2017
Faktúra 163/2016 nákup kanc. potrieb 7,34 s DPH 07.11.2016 Media Tec 09.11.2016 13.01.2017
Faktúra 159/2016 úhrada za tel. 40,58 s DPH 07.11.2016 Slovak Telecom 09.11.2016 13.01.2017
Objednávka 17/2016 nákup PC a projektoru s DPH 07.11.2016 Media Tec 16.01.2017
Objednávka 16/2016 nákup športových potrieb s DPH 07.11.2016 Firma Košík 16.01.2017
Faktúra 164/2016 nákup výpočtovej techniky 930.- s DPH 07.11.2016 Media Tecš 09.11.2016 13.01.2017
Faktúra 165/2016 za činnosť vo verejnom obstarávaní 250.- s DPH 07.11.2016 MAZY 10.11.2016 13.01.2017
Objednávka 13/2016 píla s DPH 04.11.2016 MULTI-CENTER 16.01.2017
Objednávka 14/2016 úprava terénu a výsadba okrasných drevín s DPH 04.11.2016 Kvetinárstvo a záhradníctvo 16.01.2017
Objednávka 18/2016 za výkon činnosti vo VO s DPH 04.11.2016 MAZY 16.01.2017
Faktúra 157/2016 soc. stravné 496,10 s DPH 28.10.2016 Školská jedáleň 02.09.2016 13.01.2017
Faktúra 156/2016 úhrada za tel. 31,55 s DPH 28.10.2016 Orange 02.11.2016 13.01.2017
Faktúra 155/2016 revízia hasiacich prístrojov 123,36 s DPH 26.10.2016 HASLEX 26.10.2016 27.10.2016
Faktúra 154/2016 nákup kanc. potrieb 770,25 s DPH 25.10.2016 Dubec 25.10.2016 27.10.2016
Objednávka 12/2016 nákup kanc. potrieb s DPH 25.10.2016 Dubec 27.10.2016
Faktúra 153/2016 nákup zariadenia do tried 2 099,34 s DPH 25.10.2016 ŠKOLEX 25.10.2016 27.10.2016
Faktúra 152/2016 nákup UP 331,20 s DPH 24.10.2016 LARA 24.10.2016 27.10.2016
Faktúra 151/2016 nákup UP 202,78 s DPH 24.10.2016 Muziker 24.10.2016 27.10.2016
Objednávka 9/2016 nákup UP s DPH 24.10.2016 Muziker 27.10.2016
Objednávka 10/2016 nákup UP s DPH 24.10.2016 LARA 27.10.2016
Objednávka 11/2016 nákup zariadenia do triedy s DPH 24.10.2016 ŠKOLEX 27.10.2016
Faktúra 150/2016 PO 42.- s DPH 21.10.2016 Zomborsky 24.10.2016 27.10.2016
Faktúra 149/2016 za čistenie rohoží 20,52 s DPH 17.10.2016 Lindström 25.10.2016 27.10.2016
Faktúra 148/2016 za telefón 20,99 s DPH 17.10.2016 Slovak Telecom 19.10.2016 27.10.2016
Faktúra 146/2016 za dodávku vody 370,30 s DPH 13.10.2016 ZsVs 14.10.2016 27.10.2016
Faktúra 143/2016 za kúrenie -1 493,32 s DPH 13.10.2016 ENERGO BYTOS 14.10.2016 27.10.2016
Faktúra 147/2016 za el. energiu 1 131,96 s DPH 13.10.2016 ZSE 14.10.2016 27.10.2016
Faktúra 141/2016 soc. stravné 281,70 s DPH 13.10.2016 Školská jedáleň 20.10.2016 27.10.2016
Faktúra 145/2016 nákup kanc. potrieb 24,90 s DPH 13.10.2016 Media Tec 14.10.2016 27.10.2016
Faktúra 144/2016 nákup kanc. potrieb s DPH 13.10.2016 Media Tec 13.10.2016 27.10.2016
Faktúra 142/2016 nákup šekov pre ŠJ 55,67 s DPH 13.10.2016 Slovenská pošta 14.10.2016 27.10.2016
Faktúra 140/2016 nákup mat. na údržbu 791,74 s DPH 06.10.2016 J-STAV 07.10.2016 27.10.2016
Faktúra 138/2016 nákup mat. na údržbu 30,85 s DPH 06.10.2016 BERWOODCOTE 06.10.2016 27.10.2016
Faktúra 139/2016 za telefón 39,79 s DPH 06.10.2016 Slovak Telecom 07.10.2016 27.10.2016
Zmluva 1/2017 30.9.2016 5.-/hodina s DPH 30.09.2016 Tenisový oddiel SAAG 16.01.2017
Faktúra 137/2016 za telefón 31,50 s DPH 30.09.2016 Orange 30.09.2016 27.10.2016
Faktúra 135/2016 nákup mat. na údržbu 243.- s DPH 28.09.2016 Zsidóová 28.09.2016 27.10.2016
Faktúra 136/2016 nákup prac. oblečenia 387.- s DPH 27.09.2016 F.e.l. 27.09.2016 27.10.2016
Faktúra 134/2016 za hygienické potreby 82,64 s DPH 26.09.2016 ILLE 29.08.2016 27.10.2016
Faktúra 130/2016 učebnice 67,76 s DPH 20.09.2016 AITEC Bratislava 20.09.2016 27.10.2016
Faktúra 131/2016 za čistenie rohoží 20,52 s DPH 20.09.2016 Lindström 23.09.2016 27.10.2016
Faktúra 132/2016 za čistenie rohoží 20,99 s DPH 20.09.2016 Slovak Telecom 23.09.2016 27.10.2016
Faktúra 133/2016 za deratizáciu 168.- s DPH 20.09.2016 DDD 23.09.2016 27.10.2016
Objednávka 8/2016 nákup farieb s DPH 18.09.2016 BERWOODCOTE 27.10.2016
Faktúra 123/2016 za telefón 39,79 s DPH 12.09.2016 Slovak Telecom 12.09.2016 27.10.2016
Faktúra 124/2016 za telefón 31,54 s DPH 12.09.2016 Orange 12.09.2016 27.10.2016
Faktúra 125/2016 za el. energiu 459,78 s DPH 12.09.2016 ZSE 12.09.2016 27.10.2016
Faktúra 127/2016 za BOZP 80.- s DPH 12.09.2016 Zomborsky 12.09.2016 27.10.2016
Faktúra 128/2016 za PO 42.- s DPH 12.09.2016 Zomborsky 12.09.2016 27.10.2016
Faktúra 129/2016 za kúrenie 91 538,01 s DPH 12.09.2016 ENERGO BYTOS 27.10.2016
Faktúra 126/2016 za dodávku vody 219,80 s DPH 12.09.2016 ZsVs 12.09.2016 27.10.2016
Faktúra 122/2016 nákup mat. na údržbu 61,69 s DPH 02.09.2016 Stavivá Garaj 02.09.2016 27.10.2016
Faktúra 121/2016 montáž oplotenia 1 995,18 s DPH 02.09.2016 SIMOL TEAM 02.09.2016 27.10.2016
Faktúra 115/2016 za kúrenie -1 537,96 s DPH 22.08.2016 ENERGO BYTOS 26.08.2016 27.10.2016
Faktúra 116/2016 aktualizácia programu 39,24 s DPH 22.08.2016 SOFT 22.08.2016 27.10.2016
Faktúra 117/2016 za telefón 20,99 s DPH 22.08.2016 Slovak Telecom 22.08.2016 27.10.2016
Faktúra 118/2016 za dodávku vody 236,04 s DPH 22.08.2016 ZsVs 22.08.2016 27.10.2016
Faktúra 119/2016 za čistenie rohoží 12,43 s DPH 22.08.2016 Lindström 22.08.2016 27.10.2016
Faktúra 120/2016 nákup čist. potrieb 451,21 s DPH 22.08.2016 FYDY 22.08.2016 27.10.2016
Objednávka 7/2016 pletivo - montáž a dodávka s DPH 12.08.2016 SIMOL TEAM 27.10.2016
Faktúra 114/2016 za telefón 39,79 s DPH 10.08.2016 Slovak Telecom 10.08.2016 27.10.2016
Faktúra 113/2016 za el. energiu 473,59 s DPH 10.08.2016 ZSE 10.08.2016 27.10.2016
Objednávka 6/2016 nákup čist. potrieb s DPH 10.08.2016 FYDY 27.10.2016
Objednávka 5/2016 nákup mat. na údržbu s DPH 05.08.2016 OXY 27.10.2016
Faktúra 112/2016 nákup mat. na údržbu 211,35 s DPH 05.08.2016 OZY 05.08.2016 27.10.2016
Faktúra 110/2016 za telefón 31,50 s DPH 29.07.2016 Orange 27.10.2016
Faktúra 111/2016 za čistenie rohoží 12,43 s DPH 28.07.2016 Lindström 27.10.2016
Faktúra 1062016 za dodávku vody 395,82 s DPH 15.07.2016 ZsVs 15.07.2016
Faktúra 108/2016 poplatok za telefon 20,99 s DPH 15.07.2016 Slovak Telecom 06.10.2016
Faktúra 109/2016 za el. energiu 1 119,50 s DPH 15.07.2016 ZSE 27.10.2016
Faktúra 1022016 za telefón 39,79 s DPH 11.07.2016 Slovak Telecom 15.07.2016
Faktúra 1012016 soc. stravné 449,80 s DPH 11.07.2016 Školská jedáleň pri zŠ 15.07.2016
Faktúra 1032016 nákup farieb 193,96 s DPH 11.07.2016 COLOTROP 15.07.2016
Faktúra 1042016 za dodávku tepla a teplej vody -1 490,32 s DPH 11.07.2016 ENERGO-BYTOS 15.07.2016
Faktúra 1052016 nákup čist. potrieb pre ŠJ 316,82 s DPH 11.07.2016 RM Gastro 15.07.2016
Faktúra 1002016 nákup tóneru 88,39 s DPH 11.07.2016 Media Tec 15.07.2016
Faktúra 107/2016 nákup materiálu 132,90 s DPH 08.07.2016 CORNICO 08.07.2016 27.10.2016
Faktúra 992016 nákup mat. na údržbu 41,94 s DPH 01.07.2016 MINI-MAT 15.07.2016
Faktúra 982016 za telefón 31,50 s DPH 01.07.2016 Orange 15.07.2016
Faktúra 972016 nákup UP 144,80 s DPH 28.06.2016 KVANT 15.07.2016
Faktúra 962016 nákup kníh 233,75 s DPH 28.06.2016 CBS 15.07.2016
Faktúra 952016 za čistenie rohoží 28,61 s DPH 27.06.2016 Linström 15.07.2016
Faktúra 942016 nákup tlačív 115,30 s DPH 27.06.2016 ŠEVT 15.07.2016
Faktúra 932016 za dodávku hygienických potrieb 172,08 s DPH 27.06.2016 ILLE 15.07.2016
Faktúra 922016 BOZP 42.- s DPH 27.06.2016 Zomborsky 15.07.2016
Faktúra 912016 ASC agenda 349,00 s DPH 27.06.2016 ASC 15.07.2016
Faktúra 902016 PO 42,00 s DPH 27.06.2016 Zomborsky 15.07.2016
Faktúra 892016 nákup liekov 78,53 s DPH 17.06.2016 U Galena 15.07.2016
Faktúra 882016 za telefón 20,99 s DPH 17.06.2016 Slovak Telecom 15.07.2016
Faktúra 872016 soc. stravné 496,80 s DPH 13.06.2016 Školská jedáleň pri zŠ 15.07.2016
Faktúra 852016 za dodávku el. energie 1 297,30 s DPH 13.06.2016 ZSE 15.07.2016
Faktúra 862016 za dodávku vody 437,94 s DPH 13.06.2016 ZsVs 15.07.2016
Faktúra 842016 za dodávku hygienických potrieb 49,58 s DPH 10.06.2016 ILLE 15.07.2016
Faktúra 832016 za telefón 39,79 s DPH 10.06.2016 Slovak Telecom 15.07.2016
Faktúra 822016 nákup kníh AJ 432,40 s DPH 10.06.2016 AD REM 15.07.2016
Faktúra 812016 za dodávku tepla a teplej vody -1 182,37 s DPH 10.06.2016 ENERGO-BYTOS 15.07.2016
Faktúra 802016 nákup samolepiacej pásky 52,08 s DPH 06.06.2016 BQ 15.07.2016
Faktúra 772016 soc. stravné 516,55 s DPH 03.06.2016 Školská jedáleň pri zŠ 15.07.2016
Faktúra 782016 za pobyt v škole prírody 3 500,00 s DPH 03.06.2016 WACHUMBA 15.07.2016
Faktúra 792016 za telefón 31,50 s DPH 03.06.2016 Orange 15.07.2016
Faktúra 762016 za čistenie rohoží 20,52 s DPH 31.05.2016 Linström 15.07.2016
Faktúra 752016 nákup kníh AJ 1 147,84 s DPH 27.05.2016 AD REM 15.07.2016
Faktúra 722016 nákup čist. potrieb s DPH 24.05.2016 TORBIA 15.07.2016
Faktúra 732016 nákup vitríny 429,25 s DPH 24.05.2016 FORPLAST SYSTEMS 15.07.2016
Faktúra 742016 nákup čist. potrieb 770,21 s DPH 24.05.2016 FYDY 15.07.2016
Faktúra 682016 ročný poplatok 59,75 s DPH 19.05.2016 REMEK 15.07.2016
Faktúra 692016 deratizácia 96,00 s DPH 19.05.2016 DDD-služby 15.07.2016
Faktúra 702016 nákup UP 236,00 s DPH 19.05.2016 STIEFEL 15.07.2016
Faktúra 712016 nákup žaluzií 400,00 s DPH 19.05.2016 Vereš 15.07.2016
Faktúra 672016 za dodávku vody 407,42 s DPH 16.05.2016 ZsVs 15.07.2016
Faktúra 602016 poplatok za odber odpadu 10,79 s DPH 16.05.2016 JRK Waste Management 15.07.2016
Faktúra 612016 za dodávku el. energie 1 286,70 s DPH 16.05.2016 ZSE 15.07.2016
Faktúra 622016 za dodávku tepla a teplej vody -374,30 s DPH 16.05.2016 ENERGO-BYTOS 15.07.2016
Faktúra 632016 nákup kanc. potrieb 131.- s DPH 16.05.2016 Media Tec 15.07.2016
Faktúra 642016 nákup PC 267,00 s DPH 16.05.2016 Media Tec 15.07.2016
Faktúra 652016 nákup čist. potrieb pre ŠJ 19,00 s DPH 16.05.2016 Szedlár 15.07.2016
Faktúra 662016 za telefón 20,99 s DPH 16.05.2016 Slovak Telecom 15.07.2016
Faktúra 592016 nákup UP 88,47 s DPH 06.05.2016 Učebné pomôcky 15.07.2016
Faktúra 582016 za telefón 39,79 s DPH 06.05.2016 Slovak Telecom 15.07.2016
Faktúra 562016 za telefón 31,51 s DPH 02.05.2016 Orange 15.07.2016
Faktúra 552016 za čistenie rohoží 20,52 s DPH 02.05.2016 Linström 15.07.2016
Faktúra 572016 deratizácia 168,00 s DPH 02.05.2016 DDD-služby 15.07.2016
Faktúra 512016 nákup UP 181,69 s DPH 29.04.2016 Media Tec 15.07.2016
Faktúra 502016 nákup kanc. potrieb 43,32 s DPH 28.04.2016 Media Tec 15.07.2016
Faktúra 522016 nákup kanc. potrieb 194,94 s DPH 28.04.2016 Media Tec 15.07.2016
Faktúra 532016 nákup UP 70,68 s DPH 28.04.2016 TINA butik 15.07.2016
Faktúra 542016 zásobník do Šj 192,00 s DPH 28.04.2016 AG FOODS 15.07.2016
Faktúra 492016 nákup knihy 31,50 s DPH 20.04.2016 BELL Stúdio 15.07.2016
Faktúra 472016 za telefón 20,99 s DPH 19.04.2016 Slovak Telecom 15.07.2016
Faktúra 482016 za dodávku hygienických potrieb 46,94 s DPH 19.04.2016 ILLE 15.07.2016
Faktúra 452016 za dodávku vody 375,29 s DPH 19.04.2016 ZsVs 15.07.2016
Faktúra 442016 soc. stravné 473,60 s DPH 19.04.2016 Školská jedáleň pri zŠ 15.07.2016
Faktúra 462016 nákup kníh 418.- s DPH 19.04.2016 CBS 15.07.2016
Objednávka 4/2016 nákup čist. potrieb s DPH 18.04.2016 FYDY 27.10.2016
Faktúra 432016 preliezky 160.- s DPH 15.04.2016 Drevum 15.07.2016
Faktúra 382016 za telefón 39,79 s DPH 12.04.2016 Slovak Telecom 15.07.2016
Faktúra 392016 nákup tlačív 46,00 s DPH 12.04.2016 ŠEVT 15.07.2016
Faktúra 402016 za dodávku tepla a teplej vody 807,80 s DPH 12.04.2016 ENERGO-BYTOS 15.07.2016
Faktúra 412016 za dodávku el. energie 1 367,95 s DPH 12.04.2016 ZSE 15.07.2016
Faktúra 422016 za dodávku hygienických potrieb 99,17 s DPH 12.04.2016 IILE 15.07.2016
Faktúra 352016 za telefón 31,51 s DPH 08.04.2016 Orange 15.07.2016
Faktúra 342016 za teplomer do ŠJ s DPH 08.04.2016 ADM 15.07.2016
Faktúra 362016 za čistenie rohoží 28,61 s DPH 08.04.2016 Linström 15.07.2016
Faktúra 372016 nákup pletiva 188,06 s DPH 08.04.2016 SPOREA 15.07.2016
Faktúra 332016 nákup UP 514,60 s DPH 30.03.2016 MediaTec 12.04.2016
Faktúra 312016 za aktualizáciu programu 71,70 s DPH 21.03.2016 IVES 12.04.2016
Faktúra 302016 stoličky 798,99 s DPH 21.03.2016 IKEA 12.04.2016
Faktúra 322016 PO 42.- s DPH 21.03.2016 Zomborsky 12.04.2016
Faktúra 292016 za telefón 20,90 s DPH 16.03.2016 Slovak Telecom 12.04.2016
Faktúra 282016 kancelárske potreby 48,19 s DPH 16.03.2016 ŠEVT 12.04.2016
Objednávka 3/2016 nákup stoličiek s DPH 15.03.2016 IKEA 27.10.2016
Faktúra 232016 za dodávku vody 335,14 s DPH 09.03.2016 ZsVs 12.04.2016
Faktúra 212016 za čistenie rohoží 20,52 s DPH 09.03.2016 Linström 12.04.2016
Faktúra 252016 lyžiarsky výcvik detí 4200.- s DPH 09.03.2016 LN Trade 12.04.2016
Faktúra 262016 za dodávku tepla a teplej vody -1 555,97 s DPH 09.03.2016 ENERGO-BYTOS 12.04.2016
Faktúra 272016 soc. stravné 353,60 s DPH 09.03.2016 Školská jedáleň 12.04.2016
Faktúra 222016 nákup kanc. potrieb 30,80 s DPH 09.03.2016 MediaTec 12.04.2016
Faktúra 212016 za telefón 39,79 s DPH 09.03.2016 Slovak Telecom 12.04.2016
Faktúra 192016 za telefón 34,54 s DPH 09.03.2016 Orange 12.04.2016
Faktúra 242016 za dodávku el. energie 1 328,63 s DPH 09.03.2016 ZSE 12.04.2016
Objednávka 2/2016 nákup kanc. potrieb s DPH 08.03.2016 ŠEVT 27.10.2016
Faktúra 182016 BOZP 80,00 s DPH 23.02.2016 Zomborsky 17.02.2016
Faktúra 182016 BOZP 80.- s DPH 23.02.2016 Zomborsky 12.04.2016
Faktúra 162016 za hygienické potreby 99,17 s DPH 23.02.2016 ILLE 17.02.2016
Faktúra 172016 za telefón 20,99 s DPH 23.02.2016 Slovak Telecom 17.02.2016
Faktúra 112016 za telefón 39,79 s DPH 18.02.2016 Slovak Telecom 17.02.2016
Faktúra 122016 za čistenie rohoží 20,52 s DPH 18.02.2016 Linström 17.02.2016
Faktúra 132016 za dodávku el. energie 1 207,02 s DPH 18.02.2016 ZSE 17.02.2016
Faktúra 142016 za dodávku tepla a teplej vody 4 559,40 s DPH 18.02.2016 ENERGO-BYTOS 17.02.2016
Faktúra 152016 soc. stravné 480,75 s DPH 18.02.2016 Školská jedáleň 17.02.2016
Objednávka 1/2016 nákup liekov s DPH 17.02.2016 U Galena 27.10.2016
Faktúra 92016 nákup kanc. potrieb 244,48 s DPH 04.02.2016 MediaTec 17.02.2016
Faktúra 82016 revízia telecvične 100,55 s DPH 04.02.2016 Masiarik 17.02.2016
Faktúra 102016 nákup chladničky do ŠJ 279,00 s DPH 04.02.2016 BESO 17.02.2016
Faktúra 102016 nákup chladničky do ŠJ 279,00 s DPH 04.02.2016 BESO 17.02.2016
Faktúra 102016 nákup chladničky do ŠJ 279,00 s DPH 04.02.2016 BESO 17.02.2016
Faktúra 92016 nákup kanc. potrieb 244,48 s DPH 04.02.2016 MediaTec 17.02.2016
Faktúra 4/2016 za dodávku vody 396,17 s DPH 19.01.2016 ZsVs 17.02.2016
Faktúra 52016 za aktualizáciu programu 28,80 s DPH 19.01.2016 ITAK 17.02.2016
Faktúra 62016 za telefón 20,99 s DPH 19.01.2016 Slovak Telecom 17.02.2016
Faktúra 72016 nákup UP 5,00 s DPH 19.01.2016 ARES 17.02.2016
Faktúra 12016 za telefón 37,28 s DPH 11.01.2016 Slovak Telecom 17.02.2016
Faktúra 22016 za dodávku el. energie 1 414,76 s DPH 11.01.2016 ZSE 17.02.2016
Faktúra 32016 za čistenie rohoží 23,63 s DPH 11.01.2016 Linström 17.02.2016
Faktúra 217/2015 za dodávku tepla a teplej vody 1 445,39 s DPH 04.01.2016 ENERGO-BYTOS 17.02.2016
Faktúra 216/2015 elektroinštalačné práce 2 602,14 s DPH 28.12.2015 M-M elektro 17.02.2016
Faktúra 215/2015 nákup mat. na údržbu 1 003,73 s DPH 23.12.2015 S-STAV 17.02.2016
Faktúra 214/2015 nákup mat. na údržbu 354,00 s DPH 23.12.2015 MULTI CENTER 17.02.2016
Faktúra 213/2015 stolárske práce 2 508,00 s DPH 22.12.2015 Stolárstvo 17.02.2016
Faktúra 212/2015 zostava Jugle Gym 2 895,00 s DPH 22.12.2015 DREVUM 17.02.2016
Faktúra 211/2015 za telefón 17,00 s DPH 22.12.2015 Slovak Telecom 17.02.2016
Faktúra 210/2015 nákup mat. na údržbu 19,50 s DPH 16.12.2015 Hutnícka predajňa 17.02.2016
Faktúra 208/2015 soc. stravné 525,10 s DPH 16.12.2015 Školská jedáleň 17.02.2016
Faktúra 207/2015 aktualizácia programu ŠJ 31,92 s DPH 16.12.2015 SOFT 17.02.2016
Faktúra 206/2015 nákup hyg. potrieb 99,17 s DPH 16.12.2015 ILLE 17.02.2016
Faktúra 209/2015 BOZP 80,00 s DPH 16.12.2015 Zomborsky 17.02.2016
Faktúra 205/2015 oprava kopírky 840,20 s DPH 14.12.2015 CBC Slovakia 17.02.2016
Faktúra 204/2015 nákup tónerov 273,61 s DPH 14.12.2015 CBC Slovakia 17.02.2016
Faktúra 203/2015 oprava konvektomatu 721,44 s DPH 14.12.2015 Gastroservis 17.02.2016
Faktúra 200/2015 nákup čist. potrieb 350,00 s DPH 12.12.2015 FYDY 17.02.2016
Faktúra 202/2015 zariadenie a inštalácia vzduchotechn. zar. 1 550,00 s DPH 11.12.2015 M-M elektro 17.02.2016
Faktúra 199/2015 nákup did. techniky a UP 4 989,62 s DPH 11.12.2015 MediaTec 17.02.2016
Faktúra 198/2015 nákup tónerov 449,60 s DPH 11.12.2015 MediaTec 17.02.2016
Faktúra 201/2015 montáž a demontáž oplotenia 1 500,00 s DPH 11.12.2015 SIMOL 17.02.2016
Faktúra 197/2015 rekonštrukcia soc. zariadení 2 463,78 s DPH 09.12.2015 SIMOL 17.02.2016
Faktúra 195/2015 za dodávku el. energie 1 530,97 s DPH 09.12.2015 ZSE 16.02.2016
Faktúra 196/2015 za dodávku vody 394,92 s DPH 09.12.2015 ZsVs 17.02.2016
Faktúra 192/2015 za telefón 31,79 s DPH 07.12.2015 Slovak Telecom 16.02.2016
Faktúra 191/2015 soc. stravné 657,30 s DPH 07.12.2015 Školská jedáleň 16.02.2016
Faktúra 193/2015 za čistenie rohoží 28,61 s DPH 07.12.2015 Linström 16.02.2016
Faktúra 190/2015 nákup UP 70,49 s DPH 07.12.2015 Pece 16.02.2016
Faktúra 189/2015 predplatné školenia 130,00 s DPH 01.12.2015 RVC 16.02.2016
Faktúra 186/2015 PO 42,00 s DPH 01.12.2015 Zomborsky 16.02.2016
Faktúra 187/2015 nákup mat. na údržbu 190,29 s DPH 01.12.2015 Hutnícka predajňa 16.02.2016
Faktúra 188/2015 nákup UP 223,69 s DPH 01.12.2015 MediaTec 16.02.2016
Faktúra 183/2015 virtuálna knižnica 165,60 s DPH 23.11.2015 KOMENSKY 16.02.2016
Faktúra 185/2015 za šeky 13,67 s DPH 23.11.2015 Slov. pošta 16.02.2016
Faktúra 184/2015 nákup UP 145,83 s DPH 23.11.2015 Willex plus 16.02.2016
Faktúra 181/2015 rekonštrukcia soc. zariadení 2 398,50 s DPH 19.11.2015 SIMOL 16.02.2016
Faktúra 182/2015 prístup do databázy testov 490,00 s DPH 19.11.2015 PcProfi 16.02.2016
Faktúra 180/2015 nákup tónerov 185,87 s DPH 19.11.2015 FaxCopy 16.02.2016
Faktúra 180/2015 nákup tónerov 185,87 s DPH 19.11.2015 FaxCopy 16.02.2016
Faktúra 179/2015 oprava nábytku 412,00 s DPH 19.11.2015 Baksa 16.02.2016
Faktúra 179/2015 oprava nábytku 412,00 s DPH 19.11.2015 Baksa 16.02.2016
Faktúra 178/2015 elektroinštalačné práce 311,76 s DPH 18.11.2015 M-M elektro 16.02.2016
Faktúra 177/2015 za tričká 357,50 s DPH 13.11.2015 Peter Vereš 16.02.2016
Faktúra 176/2015 za telefón 20,99 s DPH 13.11.2015 Slovak Telecom 16.02.2016
Faktúra 175/2015 nákup UP 50,00 s DPH 13.11.2015 Kvetinárstvo 16.02.2016
Faktúra 163/2015 nákup kanc. potrieb 70,20 s DPH 09.11.2015 ŠEVT 16.02.2016
Faktúra 164/2015 za telefón s DPH 09.11.2015 Slovak Telecom 16.02.2016
Faktúra 165/2015 nákup UP 800,04 s DPH 09.11.2015 J SPORT 16.02.2016
Faktúra 174/2015 nákup kníh 93,81 s DPH 09.11.2015 MARTINIUS 16.02.2016
Faktúra 166/2015 za dodávku el. energie s DPH 09.11.2015 ZSE 16.02.2016
Faktúra 167/2015 za čistenie rohoží 20,52 s DPH 09.11.2015 Linström 16.02.2016
Faktúra 168/2015 nákup UP 154,12 s DPH 09.11.2015 Košík 16.02.2016
Faktúra 169/2015 nákup UP 46,85 s DPH 09.11.2015 Košík 16.02.2016
Faktúra 170/2015 nákup UP 154,24 s DPH 09.11.2015 MediaTec 16.02.2016
Faktúra 171/2015 za dodávku tepla a teplej vody 260,50 s DPH 09.11.2015 ENERGO-BYTOS 16.02.2016
Faktúra 172/2015 soc. stravné 562,00 s DPH 09.11.2015 Školská jedáleň 16.02.2016
Faktúra 173/2015 za dodávku vody 447,22 s DPH 09.11.2015 ZsVs 16.02.2016
Faktúra 162/2015 nákup UP 140,00 s DPH 05.11.2015 EHVIHIKE 16.02.2016
Faktúra 160/2015 preprava 104,54 s DPH 04.11.2015 ARRIVA 16.02.2016
Faktúra 161/2015 nákup UP 398,00 s DPH 04.11.2015 PUBLICOM 16.02.2016
Faktúra 158/2015 za nákup čistiacich potrieb 261,61 s DPH 04.11.2015 J-Stav 16.02.2016
Faktúra 157/2015 nákup pracovného oblečenia 357,80 s DPH 04.11.2015 F-L 16.02.2016
Faktúra 159/2015 za prednášku 50,00 s DPH 02.11.2015 Ochr. a kult. združ. POIPLIA 16.02.2016
Faktúra 156/2015 nákup UP 514,60 s DPH 27.10.2015 BELL Stúdio 16.02.2016
Faktúra 154/2015 nákup pracovného oblečenia 402,00 s DPH 27.10.2015 Szádovská 16.02.2016
Faktúra 153/2015 preprava 34,62 s DPH 26.10.2015 ARRIVA 16.02.2016
Faktúra 155/2015 za čistenie rohoží 99,17 s DPH 22.10.2015 ILLE 16.02.2016
Faktúra 152/2015 soc. stravné 480,70 s DPH 22.10.2015 Školská jedáleň 16.02.2016
Faktúra 151/2015 za dodávku vody 385,63 s DPH 14.10.2015 ZsVs 16.02.2016
Faktúra 150/2015 za telefón 24,85 s DPH 14.10.2015 Slovak Telecom 16.02.2016
Faktúra 149/2015 nákup stolov 881,89 s DPH 12.10.2015 IKEA 16.02.2016
Faktúra 145/2015 za telefón 31,31 s DPH 12.10.2015 Slovak Telecom 16.02.2016
Faktúra 146/2015 nákup čist. potrieb s DPH 12.10.2015 Szedlár 16.02.2016
Faktúra 144/2015 za čistenie rohoží 20,52 s DPH 12.10.2015 Linström 16.02.2016
Faktúra 147/2015 nákup UP 176,54 s DPH 12.10.2015 Aquanimal 16.02.2016
Faktúra 148/2015 za dodávku el. energie 1 191,77 s DPH 12.10.2015 ZSE 16.02.2016
Faktúra 140/2015 overenie váh ŠJ 99,00 s DPH 07.10.2015 SERVISVAH 16.02.2016
Faktúra 141/2015 nákup kanc. potrieb 322,55 s DPH 07.10.2015 MediaTec 16.02.2016
Faktúra 142/2015 nákup UP 54,92 s DPH 07.10.2015 DAPHNE 16.02.2016
Faktúra 142/2015 nákup UP 54,92 s DPH 07.10.2015 DAPHNE 16.02.2016
Faktúra 143/2015 za dodávku tepla a teplej vody -1 490,56 s DPH 07.10.2015 ENERGO-BYTOS 16.02.2016
Faktúra 139/2015 dezinsekcia a deratizácia 168,00 s DPH 05.10.2015 DDD 16.02.2016
Faktúra 138/2015 za telefón 40,45 s DPH 21.09.2015 Slovak Telecom 16.02.2016
Faktúra 136/2015 za čistenie rohoží 12,43 s DPH 16.09.2015 Linström 16.02.2016
Faktúra 137/2015 za hygienické potreby 188,04 s DPH 16.09.2015 ILLE 16.02.2016
Faktúra 135/2015 za dodávku vody 259,25 s DPH 10.09.2015 ZsVs 16.02.2016
Faktúra 134/2015 za dodávku el. energie 563,10 s DPH 10.09.2015 ZSE 16.02.2016
Faktúra 133/2015 za telefón 31,14 s DPH 3777280284 10.09.2015 Slovak Telecom 16.02.2016
Faktúra 132/2015 BOZP 80,00 s DPH 385 08.09.2015 Zomborsky 16.02.2016
Faktúra 131/2015 PO 42,00 s DPH 08.09.2015 Zomborsky 16.02.2016
Faktúra 130/2015 na dodávku tepla a teplej vody -1 538,60 s DPH 08.09.2015 ENERGO-BYTOS 16.02.2016
Faktúra 129/2015 nákup kanc. potrieb 107,74 s DPH 07.09.2015 SOVACOMP 16.02.2016
Faktúra 128/2015 nákup čist. potrieb do ŠJ 492,07 s DPH 11505216 03.09.2015 RM Gastro 16.02.2016
Faktúra 127/2015 nákup čist. potrieb 72,05 s DPH 022261 03.09.2015 2U 16.02.2016
Faktúra 1232015 za aktualizáciu programu 39,24 s DPH 28.08.2015 SOFT 18.09.2015
Faktúra 1262015 nákup kancelárskych potrieb 149,99 s DPH 24.08.2015 ŠEVT 18.09.2015
Faktúra 1252015 skrinka na klúče 67,06 s DPH 20.08.2015 TERAsport 18.09.2015
Faktúra 1222015 za telefon 45,11 s DPH 19.08.2015 Slovak Telecom 18.09.2015
Faktúra 1242015 za čistenie rohoží 12,43 s DPH 19.08.2015 Lidström, Trnava 18.09.2015
Faktúra 1192015 za dodávku tepla a teplej vody -1 538,32 s DPH 17.08.2015 ENERGO BYTOS 18.09.2015
Faktúra 1202015 za dodávku el. energie 435,23 s DPH 17.08.2015 ZsE 18.09.2015
Faktúra 1212015 za vodu 249,96 s DPH 17.08.2015 ZsVs, Levice 18.09.2015
Faktúra 1182015 za telefon 31,14 s DPH 07.08.2015 Slovak Telecom 18.09.2015
Faktúra 1162015 postrekovač 476,88 s DPH 03.08.2015 MULTI CENTER 18.09.2015
Faktúra 1172015 za sociálne stravné 672,35 s DPH 03.08.2015 Školská jedáleň 18.09.2015
Faktúra 1122015 za telefon 45,11 s DPH 20.07.2015 Slovak Telecom 18.09.2015
Faktúra 1112015 za telefon 31,34 s DPH 20.07.2015 Slovak Telecom 18.09.2015
Faktúra 1132015 za čistenie rohoží 20,52 s DPH 20.07.2015 Lidström, Trnava 18.09.2015
Faktúra 1142015 za vodu 429,72 s DPH 20.07.2015 ZsVs, Levice 18.09.2015
Faktúra 1152015 za dodávku el. energie 1 175,03 s DPH 20.07.2015 ZsE 18.09.2015
Faktúra 1082015 BOZP 80,00 s DPH 07.07.2015 Zomborsky 18.09.2015
Faktúra 1092015 za dodávku tepla a teplej vody -1 500,11 s DPH 07.07.2015 ENERGO BYTOS 18.09.2015
Faktúra 1102015 alkoholtester 157,90 s DPH 07.07.2015 ELEKTROSPED 18.09.2015
Faktúra 1072015 čistiace potreby 39,55 s DPH 07.07.2015 FARBY-LAKY 18.09.2015
Faktúra 1062015 učebnice anglického jazyka 1 320,00 s DPH 02.07.2015 Albion 18.09.2015
Faktúra 1052015 učebné pomôcky 427,50 s DPH 30.06.2015 STIEFELD 18.09.2015
Faktúra 1042015 montáž a demontáž oplotenia školského ihriska s DPH 29.06.2015 SIMOL 18.09.2015
Faktúra 1032015 súčiastka do ŠJ 115,06 s DPH 23.06.2015 ALVEX, Ivanka pri Dunaji 18.09.2015
Faktúra 1022015 aktualizácia programu 349,00 s DPH 22.06.2015 ASC Agenda 18.09.2015
Faktúra 101205 za čistenie rohoží 28,61 s DPH 22.06.2015 Lidström, Trnava 18.09.2015
Faktúra 1002015 za telefon 45,94 s DPH 22.06.2015 Slovak Telecom 18.09.2015
Faktúra 992015 za vodu 440,26 s DPH 11.06.2015 ZsVs, Levice 18.09.2015
Faktúra 982015 za dodávku el. energie 1 183,22 s DPH 11.06.2015 ZsE 18.09.2015
Faktúra 972015 za dodávku tepla a teplej vody -1 485,04 s DPH 08.06.2015 ENERGO BYTOS 18.09.2015
Faktúra 962015 za sociálne stravné 647,90 s DPH 08.06.2015 Školská jedáleň 18.09.2015
Faktúra 952015 za telefon 31,74 s DPH 08.06.2015 Slovak Telecom 18.09.2015
Faktúra 942015 za prepravu žiakov 96,82 s DPH 27.05.2015 Píri Trans 18.09.2015
Faktúra 932015 archívne krabice 43,70 s DPH 27.05.2015 EMBA 18.09.2015
Faktúra 892015 za nákup liekov 64,87 s DPH 25.05.2015 U GALENA 25.05.2015
Faktúra 912015 mimkroorganizmy do ŠJ 381,00 s DPH 25.05.2015 JRK WASTE Management 25.05.2015
Faktúra 902015 nákup kompostéru do ŠJ 939,00 s DPH 25.05.2015 JRK WASTE Management 25.05.2015
Faktúra 922015 za čistenie rohoží 20,52 s DPH 25.05.2015 Lidström, Trnava 25.05.2015
Faktúra 882015 BOZP 42,00 s DPH 18.05.2015 Zomborsky 25.05.2015
Faktúra 872015 PO 40,00 s DPH 18.05.2015 Zomborsky 25.05.2015
Faktúra 862015 za telefon 29,12 s DPH 18.05.2015 Slovak Telecom 25.05.2015
Faktúra 852015 nákup učebných pomôcok 159,90 s DPH 18.05.2015 MediaDiDa 25.05.2015
Faktúra 842015 nákkup výsadbového materiálu 148,04 s DPH 18.05.2015 SVR GARDEN 25.05.2015
Faktúra 832015 za sociálne stravné 609,95 s DPH 18.05.2015 Školská jedáleň 25.05.2015
Faktúra 822015 nákup učebných pomôcok 200,00 s DPH 12.05.2015 JS PORT 25.05.2015
Faktúra 802015 za nákup učebníc ANJ 990,08 s DPH 12.05.2015 AD REM 25.05.2015
Faktúra 792015 za telefon 31,14 s DPH 12.05.2015 Slovak Telecom 25.05.2015
Faktúra 782015 za vodu 383,32 s DPH 12.05.2015 ZsVs, Levice 25.05.2015
Faktúra 772015 za dodávku el. energie 1 166,04 s DPH 12.05.2015 ZsE 25.05.2015
Faktúra 812015 nákup hygienických potrieb 97,22 s DPH 12.05.2015 ILLE 25.05.2015
Faktúra 762015 poistenie 191,42 s DPH 07.05.2015 Komunálna poisťovňa 25.05.2015
Faktúra 752015 učebné pomôcky 129,80 s DPH 07.05.2015 PUBLICOM 25.05.2015
Faktúra 722015 za dodávku tepla a teplej vody -277,78 s DPH 07.05.2015 ENERGO BYTOS 25.05.2015
Faktúra 732015 učebné pomôcky 59,62 s DPH 07.05.2015 Sajgalová 25.05.2015
Faktúra 742015 za prepravu žiakov 140,00 s DPH 07.05.2015 Píri Trans 25.05.2015
Faktúra 692015 nákup učebných pomôcok na jednotlivé krúžky 1 690,24 s DPH 27.04.2015 Media Tec 25.05.2015
Faktúra 702015 nákup kancelárskych potrieb 196,32 s DPH 27.04.2015 Media Tec 25.05.2015
Faktúra 712015 výmena rohoží 20,52 s DPH 27.04.2015 Lidström, Trnava 25.05.2015
Faktúra 672015 za deratizáciu a dezinsekciu 96,00 s DPH 23.04.2015 DDD - služby 25.05.2015
Faktúra 682015 revízia hasiacich prístrojov 201,96 s DPH 23.04.2015 HASLEX 25.05.2015
Faktúra 662015 za telefon 24,12 s DPH 17.04.2015 Slovak Telecom 25.05.2015
Faktúra 652015 nákup učebných pomôcok 92,40 s DPH 17.04.2015 2U 25.05.2015
Faktúra 622015 za dodávku el. energie 1 168,61 s DPH 13.04.2015 ZsE 25.05.2015
Faktúra 582015 nákup učebných pomôcok 38,00 s DPH 13.04.2015 Intranet 25.05.2015
Faktúra 632015 za vodu 366,00 s DPH 13.04.2015 ZsVs, Levice 25.05.2015
Faktúra 642015 za nákup učebných pomôcok 330,45 s DPH 13.04.2015 TINA 25.05.2015
Faktúra 612015 za odvoz kuch. odpadu 46,44 s DPH 10.04.2015 Polystar 25.05.2015
Faktúra 592015 za telefon 31,90 s DPH 10.04.2015 Slovak Telecom 25.05.2015
Faktúra 602015 soc. stravné 544,90 s DPH 10.04.2015 Školská jedáleň 25.05.2015
Faktúra 552015 LCD display 59,50 s DPH 01.04.2015 Bošanová 25.05.2015
Faktúra 562015 nákup učebných pomôcok 702,25 s DPH 01.04.2015 Sajgalová 25.05.2015
Faktúra 532015 výmena rohoží 28,61 s DPH 27.03.2015 Lidström, Trnava 25.05.2015
Faktúra 512015 náhradnbý pätka na školské ľavice - nákup 66,96 s DPH 27.03.2015 AMOS 25.05.2015
Faktúra 542015 učebné pomôcky 92,40 s DPH 27.03.2015 2U 25.05.2015
Faktúra 512015 demontáž a montáž drevenej konštrukcie v telocvični 919,20 s DPH 27.03.2015 SIMOL 25.05.2015
Faktúra 462015 murárske práce v telocvični 151,20 s DPH 23.03.2015 SIMOL 25.05.2015
Faktúra 472015 PO 42,00 s DPH 23.03.2015 Zomborsky 25.05.2015
Faktúra 452015 učebné pomôcky 647,40 s DPH 23.03.2015 BELL - studio 25.05.2015
Faktúra 492015 aktualizácia programu 59,75 s DPH 23.03.2015 REMEK 25.05.2015
Faktúra 502015 nákup kancelárskych potrieb 70,80 s DPH 23.03.2015 Media Tec 25.05.2015
Faktúra 482015 aktualizácia programu 71,70 s DPH 23.03.2015 YVES 25.05.2015
Faktúra 442015 maliarske a natieračské práce v telocvični 980,04 s DPH 19.03.2015 SIMOL 24.03.2015
Faktúra 42/2015 za školenie 64,80 s DPH 19.03.2015 FORUM 24.03.2015
Faktúra 432015 soc. stravné 607,05 s DPH 19.03.2015 Školská jedáleň 24.03.2015
Faktúra 402015 za telefon 24,12 s DPH 16.03.2015 Slovak Telecom 24.03.2015
Faktúra 372015 za dodávku tepla a teplej vody 1 665,25 s DPH 16.03.2015 ENERGO BYTOS 24.03.2015
Faktúra 382015 za hygienické potreby 97,22 s DPH 16.03.2015 IILE 24.03.2015
Faktúra 392015 za odvoz kuch. odpadu 38,94 s DPH 16.03.2015 Polystar 24.03.2015
Faktúra 412015 nákup váhy pre ŠJ 171,12 s DPH 16.03.2015 RM Gastro 24.03.2015
Faktúra 312015 za vodu 380,81 s DPH 09.03.2015 ZsVs, Levice 24.03.2015
Faktúra 322015 za dodávku el. energie 1 373,88 s DPH 09.03.2015 ZsE 24.03.2015
Faktúra 332015 za telefon 36,98 s DPH 09.03.2015 Slovak Telecom 24.03.2015
Faktúra 342015 za čistenie rohoží 20,52 s DPH 09.03.2015 Lidström, Trnava 24.03.2015
Faktúra 352015 za deratizáciu a dezinsekciu 168,00 s DPH 09.03.2015 DDD - služby 24.03.2015
Faktúra 362015 nákup kníh z projektu 254,96 s DPH 09.03.2015 Martinus 24.03.2015
Faktúra 302015 nákup čist. prostriedkov 104,75 s DPH 27.02.2015 FARBY-LAKY 24.03.2015
Faktúra 292015 nákup stavebnice z projektu 97,80 s DPH 19.02.2015 NOMILAND 24.03.2015
Faktúra 282015 nákup potrieb na Vv z projektu 62,38 s DPH 18.02.2015 Media Tec 24.03.2015
Faktúra 272015 nákup potrieb na Vv z projektu 500,00 s DPH 18.02.2015 Media Tec 24.03.2015
Faktúra 262015 nákup kancelárskych potrieb 37,54 s DPH 18.02.2015 Media Tec 24.03.2015
Faktúra 252015 za telefon 24,12 s DPH 16.02.2015 Slovak Telecom 24.03.2015
Faktúra 252015 za telefon 24,12 s DPH 16.02.2015 Slovak Telecom 24.03.2015
Faktúra 242015 za odvoz kuch. odpadu 30,54 s DPH 16.02.2015 Polystar 24.03.2015
Faktúra 232015 BOZP 40,00 s DPH 12.02.2015 Zomborsky 24.03.2015
Faktúra 222015 soc. stravné 515,95 s DPH 12.02.2015 Školská jedáleň 24.03.2015
Faktúra 212015 za dodávku el. energie 1 214,42 s DPH 10.02.2015 ZsVs, Levice 24.03.2015
Faktúra 202015 za dodávku tepla a teplej vody 1 501,38 s DPH 10.02.2015 ENERGO BYTOS 24.03.2015
Faktúra 192015 za telefon 31,14 s DPH 10.02.2015 Slovak Telecom 24.03.2015
Faktúra 182015 nákup čist. prostriedkov 178,20 s DPH 10.02.2015 Mrázek 24.03.2015
Faktúra 172015 za vodu 340,46 s DPH 10.02.2015 ZsVs, Levice 24.03.2015
Faktúra 152015 čistenie rohoží 20,52 s DPH 03.02.2015 Lidström, Trnava 24.03.2015
Faktúra 142015 nákup čist. prostriedkov ŠJ 123,24 s DPH 03.02.2015 RM Gastro 24.03.2015
Faktúra 132015 revízia TV 112,00 s DPH 03.02.2015 Bačík 24.03.2015
Faktúra 16/2015 teleso do el. panvice 226,08 s DPH 03.02.2015 ALVEX GASTRO 24.03.2015
Faktúra 122015 za nákup tónerov 48,86 s DPH 21.01.2015 Fax Copy 12.02.2015
Faktúra 82015 za obnovenie registrácie 60,00 s DPH 15.01.2015 Mediatel 12.02.2015
Faktúra 72015 za vodu 352,78 s DPH 15.01.2015 ZsVs, Levice 12.02.2015
Faktúra 92015 za telefon 24,12 s DPH 15.01.2015 Slovak Telecom 12.02.2015
Faktúra 102015 za odvoz kuch. odpadu 44,64 s DPH 15.01.2015 Polystar 12.02.2015
Faktúra 112015 za hygienické potreby 97,22 s DPH 15.01.2015 IILE 12.02.2015
Faktúra 42015 za telefon 20,52 s DPH 07.01.2015 Lidström, Trnava 12.02.2015
Faktúra 12015 za el. energiu 1 300,80 s DPH 07.01.2015 ZsE 12.02.2015
Faktúra 22015 UP 28,80 s DPH 07.01.2015 ITAK 12.02.2015
Faktúra 32015 za dodávku tepla a teplej vody 3,59 s DPH 07.01.2015 ENERGO BYTOS 12.02.2015
Faktúra 52015 za program 31,92 s DPH 07.01.2015 SOFT 12.02.2015
Faktúra 2062014 soc. stravné 870,20 s DPH 19.12.2014 Školská jedáleň 12.02.2015
Faktúra 2082014 soc. stravné 682,25 s DPH 19.12.2014 Školská jedáleň 12.02.2015
Faktúra 2072014 oprava stolov 148,00 s DPH 19.12.2014 Baksa - stolárstvo 12.02.2015
Faktúra 2032014 učebné pomôcky s DPH 15.12.2014 Media Tec 12.02.2015
Faktúra 2022014 za telefon 24,12 s DPH 15.12.2014 Slovak Telecom 12.02.2015
Faktúra 2052014 oprava skríň 148,00 s DPH 15.12.2014 Baksa - stolárstvo 12.02.2015
Faktúra 2042014 za materiál na opravu 418,00 s DPH 15.12.2014 ELMONT 12.02.2015
Faktúra 2012014 učebné pomôcky 102,00 s DPH 11.12.2014 STIEFEL EUCART 12.02.2015
Faktúra 2002014 za vodu 379,57 s DPH 11.12.2014 ZsVs, Levice 12.02.2015
Faktúra 1992014 nákup mat. na údržbu 170,30 s DPH 08.12.2014 Hutnícka prejdajňa 12.02.2015
Faktúra 1982014 za hygienické potreby 199,20 s DPH 08.12.2014 Hageitver 12.02.2015
Faktúra 1972014 nákup pracovných pomôcok 392,39 s DPH 08.12.2014 Media Tec 12.02.2015
Faktúra 1962014 učebné pomôcky 288,98 s DPH 08.12.2014 Media Tec 12.02.2015
Faktúra 1952014 nákup 300,00 s DPH 08.12.2014 Szedlár 12.02.2015
Faktúra 1942014 za dodávku tepla a teplej vody 842,00 s DPH 08.12.2014 ENERGO BYTOS 12.02.2015
Faktúra 1932014 za materiál na opravu 35,60 s DPH 08.12.2014 MINI - MAT 12.02.2015
Faktúra 1922014 za telefon 35,62 s DPH 08.12.2014 Slovak Telecom 12.02.2015
Faktúra 1892014 za rohože 28,61 s DPH 08.12.2014 Lidström, Trnava 12.02.2015
Faktúra 1902014 za odvoz kuch. odpadu 58 376,00 s DPH 08.12.2014 Polystar 12.02.2015
Faktúra 1882014 za montáž el. vedenia 850,00 s DPH 08.12.2014 Mézes 12.02.2015
Faktúra 1872014 oprava skríň 396,00 s DPH 08.12.2014 Baksa - stolárstvo 12.02.2015
Faktúra 1912014 za el. energiu 1 403,81 s DPH 08.12.2014 ZsE 12.02.2015
Faktúra 1862014 kompostér 996,00 s DPH 01.12.2014 JD Weste Management 12.02.2015
Faktúra 1852014 za materiál na opravu 36,41 s DPH 01.12.2014 Batki 12.02.2015
Faktúra 1842014 za hygienické potreby 97,22 s DPH 01.12.2014 IILE 12.02.2015
Faktúra 1832014 nákup čist. prostriedkov 241,10 s DPH 01.12.2014 FARBY-LAKY 12.02.2015
Faktúra 1822014 učebné pomôcky 525,00 s DPH 01.12.2014 STIEFEL EUCART 12.02.2015
Faktúra 1812014 za materiál na opravu 152,40 s DPH 01.12.2014 M-M elektro 12.02.2015
Faktúra 1802014 za materiál na opravu 69,80 s DPH 27.11.2014 F-L 12.02.2015
Faktúra 1792014 PO 42,00 s DPH 24.11.2014 Zomborsky 12.02.2015
Faktúra 1772014 za školenie 130,00 s DPH 24.11.2014 RVC 12.02.2015
Faktúra 1762014 hygienické potreby 97,22 s DPH 24.11.2014 IILE 12.02.2015
Faktúra 1752014 nákup čist. prostriedkov 327,00 s DPH 24.11.2014 Mrázek 12.02.2015
Faktúra 1782014 za pracovné oblečenie ŠJ 248,00 s DPH 24.11.2014 Szákovská 12.02.2015
Faktúra 1742014 virtuálna knižnica 82,80 s DPH 19.11.2014 Komenský 12.02.2015
Faktúra 1732014 nákup čist. prostriedkov 70,00 s DPH 19.11.2014 Miško 12.02.2015
Faktúra 1702014 BOZP 40,00 s DPH 14.11.2014 Zomborsky 12.02.2015
Faktúra 1712014 za telefon 21,12 s DPH 14.11.2014 Slovak Telecom 12.02.2015
Faktúra 1722014 deratizácia s DPH 14.11.2014 DDD - služby 12.02.2015
Faktúra 1672014 za prepravu 70,00 s DPH 12.11.2014 Píri Trans 12.02.2015
Faktúra 1682014 za telefon 31,14 s DPH 12.11.2014 Slovak Telecom 12.02.2015
Faktúra 1692014 soc. stravné 941,85 s DPH 12.11.2014 Školská jedáleň 12.02.2015
Faktúra 1622014 za dodávku tepla a teplej vody -131,53 s DPH 10.11.2014 ENERGO BYTOS 12.02.2015
Faktúra 1632014 za el. energiu 1 425,22 s DPH 10.11.2014 ZsE 12.02.2015
Faktúra 1642014 nákup pracovných pomôcok 320,00 s DPH 10.11.2014 Szádovská 12.02.2015
Faktúra 1652014 za odvoz kuch. odpadu 84,24 s DPH 10.11.2014 Polystar 12.02.2015
Faktúra 1612014 učebné pomôcky 517,54 s DPH 03.11.2014 Torbia 12.02.2015
Faktúra 1582014 za šeky 55,67 s DPH 27.10.2014 Slov. pošta 12.02.2015
Faktúra 1602014 za registráciu 300,00 s DPH 27.10.2014 Centrálny vestník 12.02.2015
Faktúra 1592014 UP 160,00 s DPH 27.10.2014 F.R.L. 12.02.2015
Faktúra 1572014 učebné pomôcky 33,00 s DPH 27.10.2014 STIEFEL EUCART 12.02.2015
Faktúra 1562014 učebné pomôcky 796,80 s DPH 27.10.2014 BELL - studio 12.02.2015
Faktúra 1552014 oprava 120,80 s DPH 27.10.2014 Media Tec 12.02.2015
Faktúra 1542014 UP 204,70 s DPH 20.10.2014 PUBLICOM 12.02.2015
Faktúra 1532014 nákup 77,30 s DPH 17.10.2014 Media DTec 12.02.2015
Faktúra 1522014 za telefon 24,12 s DPH 17.10.2014 Slovak Telecom 12.02.2015
Faktúra 1512014 za odvoz kuch. odpadu 54,84 s DPH 09.10.2014 Polystar 12.02.2015
Faktúra 1502014 za vodu 384,26 s DPH 09.10.2014 ZsVs, Levice 12.02.2015
Faktúra 1492014 soc. stravné 614,65 s DPH 09.10.2014 Školská jedáleň 12.02.2015
Faktúra 1482014 za rohože 20,52 s DPH 09.10.2014 Lidström, Trnava 12.02.2015
Faktúra 1472014 za el. energiu 1 202,05 s DPH 09.10.2014 ZsVs, Levice 12.02.2015
Faktúra 1462014 za dodávku tepla a teplej vody -1 555,55 s DPH 09.10.2014 ENERGO BYTOS 12.02.2015
Faktúra 1452014 za telefon 34,44 s DPH 09.10.2014 Slovak Telecom 12.02.2015
Faktúra 1442014 časopis 39,60 s DPH 09.10.2014 Mladý záchranár 12.02.2015
Faktúra 1432014 nákup čist. prostriedkov 131,25 s DPH 01.10.2014 FARBY-LAKY 12.02.2015
Faktúra 142 nákup kalendárov 30,00 s DPH 01.10.2014 BELL - studio 12.02.2015
Faktúra 1412014 za čist. prostr. 97,22 s DPH 29.09.2014 IILE 09.10.2014
Faktúra 1372014 za telefon 24,12 s DPH 25.09.2014 Slovak Telecom 09.10.2014
Faktúra 1402014 oprava 158,00 s DPH 19.09.2014 Baksa - stolárstvo 09.10.2014
Faktúra 1362014 učebné pomôcky 32,20 s DPH 16.09.2014 AD REM 09.10.2014
Faktúra 1382014 za rohože 20,52 s DPH 15.09.2014 Lidström, Trnava 09.10.2014
Faktúra 1392014 za vodu 248,34 s DPH 15.09.2014 ZsVs, Levice 09.10.2014
Faktúra 1312014 za dodávku tepla a teplej vody -1 622,66 s DPH 08.09.2014 ENERGO BYTOS 09.10.2014
Faktúra 1322014 BOZP 40,00 s DPH 08.09.2014 Zomborsky 09.10.2014
Faktúra 1332014 za telefon 31,14 s DPH 08.09.2014 Slovak Telecom 09.10.2014
Faktúra 1342014 za el. energiu 480,01 s DPH 08.09.2014 ZsE 09.10.2014
Faktúra 1352014 za materiál na opravu 15,35 s DPH 08.09.2014 K. Kostermpsta 09.10.2014
Faktúra 1302014 kalibrovanie teplomerov 151,20 s DPH 26.08.2014 Slov. hydr. meterológia 09.10.2014
Faktúra 1292014 oprava - ŠJ 270,00 s DPH 22.08.2014 GASTRO SERVIS 09.10.2014
Faktúra 1282014 za dodávku tepla a teplej vody -1 622,68 s DPH 20.08.2014 ENERGO BYTOS 09.10.2014
Faktúra 1192014 PO 42,00 s DPH 19.08.2014 Zomborsky 09.10.2014
Faktúra 1142014 za telefon 24,12 s DPH 19.08.2014 Slovak Telecom 09.10.2014
Faktúra 1182014 za vodu 261,25 s DPH 19.08.2014 ZsVs, Levice 09.10.2014
Faktúra 1202014 za prepravu 135,24 s DPH 19.08.2014 SOFT 09.10.2014
Faktúra 1172014 za el. energiu 384,43 s DPH 19.08.2014 ZsE 09.10.2014
Faktúra 1162014 za telefon 31,27 s DPH 19.08.2014 Slovak Telecom 09.10.2014
Faktúra 1152014 za rohože 12,43 s DPH 19.08.2014 Lidström, Trnava 09.10.2014
Faktúra 1252014 oprava podlahy v triedach 989,18 s DPH 18.08.2014 SIMOL 09.10.2014
Faktúra 1262014 oprava podlahy 815,23 s DPH 18.08.2014 SIMOL 09.10.2014
Faktúra 1272014 lepenie gumolitu 794,33 s DPH 18.08.2014 SIMOL 09.10.2014
Faktúra 1242014 za materiál na opravu 998,74 s DPH 04.08.2014 SIMOL 09.10.2014
Faktúra 1232014 za gumolit 997,72 s DPH 04.08.2014 SIMOL 09.10.2014
Faktúra 1212014 výmena gumolitu 996,26 s DPH 01.08.2014 SIMOL 09.10.2014
Faktúra 1222014 oprva podlahy 2 416,10 s DPH 01.08.2014 SIMOL 09.10.2014
Faktúra 1132014 za odvoz kuch. odpadu 68,34 s DPH 14.07.2014 Polystar 09.10.2014
Faktúra 1122014 za rohože 20,52 s DPH 14.07.2014 Lidström, Trnava 09.10.2014
Faktúra 1112014 tlačivá 201,46 s DPH 14.07.2014 ŠEVT 09.10.2014
Faktúra 1102014 za telefon 24,12 s DPH 14.07.2014 Slovak Telecom 09.10.2014
Faktúra 1092014 soc. stravné 830,45 s DPH 14.07.2014 Školská jedáleň 09.10.2014
Faktúra 108 za dodávku tepla a teplej vody -1 510,04 s DPH 11.07.2014 ENERGO BYTOS 09.10.2014
Faktúra 1072014 za telefon 31,27 s DPH 11.07.2014 Slovak Telecom 09.10.2014
Faktúra 1032014 za vodu 396,60 s DPH 11.07.2014 ZsVs, Levice 09.10.2014
Faktúra 1042014 oprava stolov 2700.- s DPH 11.07.2014 Baksa - stolárstvo 09.10.2014
Faktúra 1052014 za el. energiu 974,66 s DPH 11.07.2014 ZsE 09.10.2014
Faktúra 1022014 za program 349.- s DPH 04.07.2014 ASC 09.07.2014
Faktúra 1032014 oprava kopírky 416,87 s DPH 04.07.2014 Fax Copy 09.07.2014
Faktúra 1012014 nákup tonerov 395,88 s DPH 01.07.2014 CBC 09.07.2014
Faktúra 1002014 čist. prostr. 35,87 s DPH 26.06.2014 IILE 09.07.2014
Faktúra 992014 za rohože 28,61 s DPH 26.06.2014 Lidström, Trnava 09.07.2014
Faktúra 982014 PO 40.- s DPH 17.06.2014 Zomborsky 09.07.2014
Faktúra 962014 učebné pomôcky 76,44 s DPH 17.06.2014 STIEFEL EUROCART 09.07.2014
Faktúra 952014 za vodu 422,48 s DPH 11.06.2014 ZsVs, Levice 09.07.2014
Faktúra 942014 soc. stravné 917,70 s DPH 11.06.2014 Školská jedáleň 09.07.2014
Faktúra 922014 za dodávku tepla a teplej vody -1 208,47 s DPH 09.06.2014 ENERGO BYTOS 09.07.2014
Faktúra 912014 za telefon 31,14 s DPH 09.06.2014 Slovak Telecom 09.07.2014
Faktúra 902014 za el. energiu 1 139,02 s DPH 09.06.2014 ZsE 09.07.2014
Faktúra 892014 prevod stroja na vodu - ŠJ 1,20 s DPH 09.06.2014 AG FOODS 09.07.2014
Faktúra 882014 lieky 118,40 s DPH 09.06.2014 U GALENA 09.07.2014
Faktúra 932014 čist. prostr. 48,61 s DPH 09.06.2014 IILE 09.07.2014
Faktúra 862014 čist. prostr. 104,05 s DPH 02.06.2014 FARBY LAKY 09.07.2014
Faktúra 852014 učebné pomôcky 519,80 s DPH 02.06.2014 SILCOM, Žilina 09.07.2014
Faktúra 872014 tlačivá 169,75 s DPH 02.06.2014 09.07.2014
Faktúra 822014 za prepravu 140.- s DPH 28.05.2014 Píri Trans 09.06.2014
Faktúra 832014 za rohože 20,52 s DPH 28.05.2014 Lidström, Trnava 09.06.2014
Faktúra 842014 poistné 191,42 s DPH 28.05.2014 Komunálna poisťovňa 09.06.2014
Faktúra 802014 učebné pomôcky 192,34 s DPH 26.05.2014 Wiltex 09.06.2014
Faktúra 812014 zápis do registra 300,00 s DPH 26.05.2014 Profesionálny register 09.06.2014
Faktúra 782014 za vodu 387,63 s DPH 15.05.2014 ZsVs, Levice 09.06.2014
Faktúra 772014 čist. prostr. 243,80 s DPH 15.05.2014 Bio enzyn 09.06.2014
Faktúra 762014 soc. stravné 837,20 s DPH 15.05.2014 Školská jedáleň 09.06.2014
Faktúra 792014 za telefon 24,12 s DPH 15.05.2014 Slovak Telecom 09.06.2014
Faktúra 722014 za odvoz kuch. odpadu 79,44 s DPH 12.05.2014 Polystar 09.06.2014
Faktúra 742014 učebnice 960,20 s DPH 12.05.2014 Kníhkupectvo 09.06.2014
Faktúra 752014 za dodávku tepla a teplej vody -462,50 s DPH 12.05.2014 ENERGO BYTOS 09.06.2014
Faktúra 712014 za el. energiu 1 129,70 s DPH 12.05.2014 ZsE 09.06.2014
Faktúra 732014 za telefon 31,42 s DPH 12.05.2014 Slovak Telecom 09.06.2014
Faktúra 702014 za program 82,80 s DPH 05.05.2014 ITAK 09.06.2014
Faktúra 692014 oprava - ŠJ 118,69 s DPH 05.05.2014 GASTRO SERVIS 09.06.2014
Faktúra 682014 za prepravu 230.- s DPH 05.05.2014 Píri Trans 09.06.2014
Faktúra 672014 za program 399,00 s DPH 05.05.2014 Datakabinet 09.06.2014
Faktúra 662014 PO 42.- s DPH 05.05.2014 Zomborsky 09.06.2014
Faktúra 652014 za odvoz kuch. odpadu 65,86 s DPH 05.05.2014 Polystar 09.06.2014
Faktúra 642014 za rohože 20,52 s DPH 28.04.2014 Lidström, Trnava 09.06.2014
Faktúra 632014 za program 59,75 s DPH 23.04.2014 REMEK 09.06.2014
Faktúra 622014 za knihy 122,31 s DPH 23.04.2014 Sajgalová 09.06.2014
Faktúra 612014 za telefon 24,12 s DPH 23.04.2014 Telecom, Bratislava 09.06.2014
Faktúra 42014 za telefon 32,17 s DPH 13.04.2014 Slovak Telecom 11.03.2014
Faktúra 602014 za program 237,60 s DPH 11.04.2014 ITAK 09.06.2014
Faktúra 582014 deratizácia 96.- s DPH 11.04.2014 DDD-služby 09.06.2014
Faktúra 572014 za program 71,70 s DPH 11.04.2014 YVES 09.06.2014
Faktúra 562014 oprava chladničky 72.- s DPH 11.04.2014 HUDEC 09.06.2014
Faktúra 552014 nákup kanc. potrieb 86,98 s DPH 11.04.2014 Media Tec, Šahy 09.06.2014
Faktúra 542014 nákup materiálu 1 698,78 s DPH 11.04.2014 Media Tec, Šahy 09.06.2014
Faktúra 532014 za el. energiu 1 296,68 s DPH 11.04.2014 ZsVs, Levice 09.06.2014
Faktúra 52/2014 za vodu 415,69 s DPH 11.04.2014 ZsVs, Levice 28.04.2014
Faktúra 592014 čist. prostr. 97,22 s DPH 11.04.2014 IILE 09.06.2014
Faktúra 51/2014 za dodávku tepla a teplej vody 698,59 s DPH 08.04.2014 ENERGO BYTOS 28.04.2014
Faktúra 49/2014 nákup chladničky 834.- s DPH 08.04.2014 GASTROREX 28.04.2014
Faktúra 48/2014 prednáška 200,00 s DPH 08.04.2014 Folch Academy 28.04.2014
Faktúra 47/2014 soc. stravné 973,10 s DPH 08.04.2014 Školská jedáleň 28.04.2014
Faktúra 46/2014 za telefon 31,39 s DPH 08.04.2014 Slovak Telecom 28.04.2014
Faktúra 50/2014 za rohože 28,61 s DPH 08.04.2014 Lidström, Trnava 28.04.2014
Faktúra 45/2014 odvoz kuch. odpadu 27,73 s DPH 02.04.2014 Polystar 28.04.2014
Faktúra 44/2014 oprava el. 122,06 s DPH 02.04.2014 M-M Elektro 28.04.2014
Faktúra 43/2014 nákup materiálu 109,60 s DPH 02.04.2014 FARBY LAKY 28.04.2014
Faktúra 36/2014 učebné pomôcky 129,80 s DPH 28.03.2014 PUBLICOM 28.04.2014
Faktúra 38/2014 učebné pomôcky 56,80 s DPH 28.03.2014 KLBKO 28.04.2014
Faktúra 39/2014 učebné pomôcky 203,92 s DPH 28.03.2014 DRACIK 28.04.2014
Faktúra 40/2014 učebné pomôcky 216,00 s DPH 28.03.2014 Sajgalová 28.04.2014
Faktúra 41/2014 oplotenie oprava 140,04 s DPH 28.03.2014 SIMOL 28.04.2014
Faktúra 42/2014 oprava podlahy 620,03 s DPH 28.03.2014 SIMOL 28.04.2014
Faktúra 37/2014 učebné pomôcky 304,00 s DPH 28.03.2014 TINA 28.04.2014
Faktúra 33/2014 učebné pomôcky 123,12 s DPH 21.03.2014 Sajgalová 28.04.2014
Faktúra 32/2014 oprava žaluzí 100,00 s DPH 21.03.2014 Vereš 28.04.2014
Faktúra 34/2014 učebné pomôcky 174,55 s DPH 21.03.2014 Media Tec, Šahy 28.04.2014
Faktúra 35/2014 učebné pomôcky 115,80 s DPH 21.03.2014 Media Tec, Šahy 28.04.2014
Faktúra 31/2014 učebné pomôcky 22,50 s DPH 20.03.2014 Albion Books 28.04.2014
Faktúra 30/2014 soc. stravné 622.- s DPH 20.03.2014 Školská jedáleň 28.04.2014
Faktúra 29/2014 za program 23.- s DPH 14.03.2014 RVC 28.04.2014
Faktúra 27/2014 za vodu 369,70 s DPH 14.03.2014 ZsVs, Levice 28.04.2014
Faktúra 28/2014 za telefon 24,12 s DPH 14.03.2014 Slovak Telecom 28.04.2014
Faktúra 242014 PO 42.- s DPH 11.03.2014 Zomborsky 11.03.2014
Faktúra 252014 za el. energiu 1 177,78 s DPH 11.03.2014 ZsE 11.03.2014
Faktúra 212014 oprava - ŠJ 426,47 s DPH 11.03.2014 GASTRO SERVIS 11.03.2014
Faktúra 222014 za telefon 33,29 s DPH 11.03.2014 Telecom, Bratislava 11.03.2014
Faktúra 232014 za rohože 16,42 s DPH 11.03.2014 Lidström, Trnava 11.03.2014
Faktúra 262014 za dodávku tepla a teplej vody 1 285,92 s DPH 11.03.2014 ENERGO BYTOS 11.03.2014
Faktúra 202014 CD 10,50 s DPH 28.02.2014 RVC 11.03.2014
Faktúra 182014 nákup kanc. potrieb 118,65 s DPH 25.02.2014 Media Tec, Šahy 11.03.2014
Faktúra 192014 montáž el. 96,61 s DPH 25.02.2014 ELMONT 11.03.2014
Faktúra 172014 nákup materiálu 180,61 s DPH 18.02.2014 DRÁČIK 11.03.2014
Faktúra 162014 BOZP 40.- s DPH 18.02.2014 Zomborsky 11.03.2014
Faktúra 152014 dodávka tepla a teplej vody 2 061,50 s DPH 18.02.2014 ENERGO BYTOS 11.03.2014
Faktúra 142014 za el. energiu 1 478,80 s DPH 17.02.2014 ZsE 11.03.2014
Faktúra 132014 čist. prostr. 97,22 s DPH 17.02.2014 IILE 11.03.2014
Faktúra 122014 za telefon 24,12 s DPH 17.02.2014 Slovak Telecom 11.03.2014
Faktúra 102014 soc. stravné 830,30 s DPH 14.02.2014 Školská jedáleň 11.03.2014
Faktúra 112014 za poštové poukážky 13,67 s DPH 14.02.2014 Slovenská pošta 11.03.2014
Faktúra 82014 za vodu 352,31 s DPH 10.02.2014 ZsVs, Levice 11.03.2014
Faktúra 92014 za telefon 33,56 s DPH 10.02.2014 Telecom, Bratislava 11.03.2014
Faktúra 72014 rohože 14,81 s DPH 04.02.2014 Lindström 11.03.2014
Faktúra 62014 revízia 111,39 s DPH 24.01.2014 Bačík 11.03.2014
Faktúra 52014 za telefon 24,12 s DPH 21.01.2014 Slovak Telecom 11.03.2014
Faktúra 12014 program 31,92 s DPH 13.01.2014 SOFT 11.03.2014
Faktúra 22014 za el. energiu 1 259,36 s DPH 13.01.2014 ZsE 11.03.2014
Faktúra 32014 za vodu 356,69 s DPH 13.01.2014 ZsVs, Levice 11.03.2014
Faktúra 143/2013 oprava 481.- s DPH 15.10.2013 Bakša 28.10.2013
Faktúra 144/2013 soc. stravné 754.- s DPH 15.10.2013 ŠJ pri ZŠ 28.10.2013
Faktúra 142/2013 súčiastka ŠJ 53,04 s DPH 15.10.2013 TELESYS 28.10.2013
Faktúra 141/2013 tel. 24,12 s DPH 15.10.2013 Slovak Telecom 28.10.2013
Faktúra 137/2013 čist. prostr. 74,35 s DPH 14.10.2013 FARBY-LAKY 28.10.2013
Faktúra 140/2013 za vodu 369,20 s DPH 11.10.2013 ZsVs, Levice 28.10.2013
Faktúra 139/2013 rohože 14,81 s DPH 11.10.2013 Lidström, Trnava 28.10.2013
Faktúra 138/2013 montáž osvetlenia 1463.- s DPH 11.10.2013 Mézes 28.10.2013
Faktúra 129/2013 za kalendáre 38,50 s DPH 11.10.2013 BELL STUDIO 28.10.2013
Faktúra 136/2013 tel. 32,69 s DPH 09.10.2013 Telecom, Bratislava 28.10.2013
Faktúra 135/2013 deratizácia 168.- s DPH 07.10.2013 DDD - služby 28.10.2013
Faktúra 134/2013 čist. prostr. 1 252,32 s DPH 07.10.2013 GA 28.10.2013
Faktúra 133/2013 servis váh 165.- s DPH 07.10.2013 SERVIS Váh 28.10.2013
Faktúra 132/2013 za el. energiu 1 348,28 s DPH 07.10.2013 ZsE 28.10.2013
Faktúra 131/2013 PO 42.- s DPH 01.10.2013 Zomborsky 28.10.2013
Faktúra 130/2013 oprava 175,44 s DPH 01.10.2013 Media Tec, Šahy 28.10.2013
Faktúra 127/2013 BOZP 40.- s DPH 16.09.2013 Zomborsky 28.10.2013
Faktúra 126/2013 rohože 14,81 s DPH 16.09.2013 Lindström 28.10.2013
Faktúra 125/2013 tel. 24,12 s DPH 16.09.2013 Slovak Telecom 28.10.2013
Faktúra 128/2013 za vodu 241,21 s DPH 16.09.2013 ZsVs, Levice 28.10.2013
Faktúra 124/2013 tel. 31,82 s DPH 10.09.2013 Telecom, Bratislava 28.10.2013
Faktúra 119/2013 mat. pre ŠJ 19,90 s DPH 09.09.2013 BESO 28.10.2013
Faktúra 120/2013 čist. prostr. 161,80 s DPH 06.09.2013 FARBY-LAKY 28.10.2013
Faktúra 121/2013 montáž 225,22 s DPH 06.09.2013 GASTRO 28.10.2013
Faktúra 122/2013 za el. energiu 545,80 s DPH 06.09.2013 ZsE 28.10.2013
Faktúra 123/2013 hyg. potreby 97,22 s DPH 06.09.2013 IILE 28.10.2013
Faktúra 113/2013 za vodu 214,04 s DPH 23.08.2013 ZsVs, Levice 28.10.2013
Faktúra 112/2013 program 79,40 s DPH 19.08.2013 SOFT 28.10.2013
Faktúra 116/2013 tel. 24,12 s DPH 19.08.2013 Telecom, Bratislava 28.10.2013
Faktúra 115/2013 rohože 9,22 s DPH 19.08.2013 Lidström, Trnava 28.10.2013
Faktúra 114/2013 za el. energiu 424,82 s DPH 19.08.2013 ZsE 28.10.2013
Faktúra 117/2013 tel. 31,70 s DPH 08.08.2013 Slovak Telecom 28.10.2013
Faktúra 118/2013 materiál 16,40 s DPH 01.08.2013 Media Tec, Šahy 28.10.2013
Faktúra 110/2013 soc. stravné 855.- s DPH 23.07.2013 ŠJ pri ZŠ 28.10.2013
Faktúra 109/2013 rohože 9,22 s DPH 23.07.2013 Lidström, Trnava 28.10.2013
Faktúra 111/2013 tlačivá 154,03 s DPH 23.07.2013 ŠEVT 28.10.2013
Faktúra 108/2013 tel. 48,91 s DPH 15.07.2013 Slovak Telecom 28.10.2013
Faktúra 107/2013 oprava oplotenia 971,46 s DPH 15.07.2013 SIMOL 28.10.2013
Faktúra 106/2013 za vodu 382,74 s DPH 11.07.2013 ZsVs, Levice 28.10.2013
Faktúra 105/2013 oplotenie ihriska 1 527,18 s DPH 11.07.2013 SIMOL 28.10.2013
Faktúra 104/2013 program 202.- s DPH 11.07.2013 ASC 28.10.2013
Faktúra 103/2013 tel. 32,26 s DPH 11.07.2013 Telecom, Bratislava 28.10.2013
Faktúra 102/2013 oplotenie 1 691,44 s DPH 04.07.2013 SIMOL 12.07.2013
Faktúra 101/2013 za el. energiu 1 126,74 s DPH 04.07.2013 ZsE 12.07.2013
Faktúra 100/2013 čist. prostr. 84,36 s DPH 04.07.2013 ILLE 12.07.2013
Faktúra 99/2013 POPLATOK ZA INZERCIU s DPH 04.07.2013 Mediatel 12.07.2013
Faktúra 86/2013 telefón 41,15 s DPH 04.07.2013 Telecom, Bratislava 12.07.2013
Faktúra 98/2013 balík služieb 399.- s DPH 28.06.2013 DATAKABINET 12.07.2013
Faktúra 97/2013 UP 129,80 s DPH 26.06.2013 PUBLICOM 12.07.2013
Faktúra 96/2013 soc. stravné 813.- s DPH 26.06.2013 ŠJ pri ZŠ 12.07.2013
Faktúra 95/2013 kanc. potreby 1048.- s DPH 25.06.2013 Media Tec, Šahy 12.07.2013
Faktúra 94/2013 kanc. potreby 167,20 s DPH 25.06.2013 Media Tec, Šahy 12.07.2013
Faktúra 93/2013 čist. potreby 36,47 s DPH 21.06.2013 ILLE 12.07.2013
Faktúra 92/2013 čistenie rohoží 20,40 s DPH 21.06.2013 Lindström 12.07.2013
Faktúra 91/2013 kancelárske potreby 36,47 s DPH 17.06.2013 IILE 12.07.2013
Faktúra 90/2013 tel. 29,11 s DPH 17.06.2013 Telecom, Bratislava 12.07.2013
Faktúra 89/2013 za el. energiu 1 417,85 s DPH 10.06.2013 ZsE 12.07.2013
Faktúra 88/2013 za vodu 404,23 s DPH 10.06.2013 ZsVs, Levice 12.07.2013
Faktúra 87/2013 UP 232.- s DPH 07.06.2013 STIEFEL 12.07.2013
Faktúra 85/2013 čist. prostr. 78,75 s DPH 04.06.2013 FARBY-LAKY 12.07.2013
Faktúra 84/2013 BOZP 40.- s DPH 04.06.2013 Zomborsky 12.07.2013
Faktúra 83/2013 preprava 298,07 s DPH 29.05.2013 Píri Trans 12.07.2013
Faktúra 57/2013 UP - kniha 30,00 s DPH 24.05.2013 Sajgalová 30.05.2013
Faktúra 56/2013 tel. 24,12 s DPH 24.05.2013 Telecom, Bratislava 30.05.2013
Faktúra 79/2013 lieky 72,54 s DPH 22.05.2013 U GALENA 30.05.2013
Faktúra 80/2013 mat. 53,06 s DPH 22.05.2013 D.L.H 30.05.2013
Faktúra 78/2013 tel. 24,12 s DPH 17.05.2013 Telecom, Bratislava 30.05.2013
Faktúra 77/2013 poistenie 29,77 s DPH 17.05.2013 Komunálna poisťovňa 30.05.2013
Faktúra 76/2013 za šeky 55,67 s DPH 17.05.2013 Slovenská pošta 30.05.2013
Faktúra 75/2013 PO 42,00 s DPH 14.05.2013 Zomborsky 30.05.2013
Faktúra 72/2013 soc. stravné 813,00 s DPH 14.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.05.2013
Faktúra 73/2013 za el. energiu 1 341,78 s DPH 14.05.2013 ZsE 30.05.2013
Faktúra 71/2013 za vodu 451,49 s DPH 14.05.2013 ZsVs, Levice 30.05.2013
Faktúra 74/2013 materiál 100.- s DPH 14.05.2013 Media Tec, Šahy 30.05.2013
Faktúra 70/2013 materiál 1051.- s DPH 09.05.2013 Media Tec, Šahy 30.05.2013
Faktúra 69/2013 tel. 37,10 s DPH 06.05.2013 Telecom, Bratislava 30.05.2013
Faktúra 68/2013 UP - kniha 9,00 s DPH 06.05.2013 RAABE 30.05.2013
Faktúra 67/2013 látka 50,00 s DPH 06.05.2013 VINTEX 30.05.2013
Faktúra 60/2013 program 59,75 s DPH 02.05.2013 REMEK 30.05.2013
Faktúra 66/2013 rohože 14,81 s DPH 30.04.2013 Lindström, 30.05.2013
Faktúra 65/2013 program 71,70 s DPH 30.04.2013 IVES 30.05.2013
Faktúra 61/2013 elektroinštalácia 296,87 s DPH 29.04.2013 M-M Elektro 30.05.2013
Faktúra 64/2013 bylinky 51,00 s DPH 24.04.2013 SUR GARDEN 30.05.2013
Faktúra 58/2013 tlačivá 197,65 s DPH 23.04.2013 ŠEVT 30.05.2013
Faktúra 55/2013 voda 317,27 s DPH 23.04.2013 ZsVs, Levice 18.04.2013
Faktúra 62/2013 preprava 200,00 s DPH 22.04.2013 Píri Trans 30.05.2013
Faktúra 63/2013 rastliny 200,93 s DPH 22.04.2013 SUR GARDEN 30.05.2013
Faktúra 59/2013 čist. prostr. 97,22 s DPH 17.04.2013 IILE 30.05.2013
Faktúra 54/2013 aplikácia bio prípravku 270.- s DPH 17.04.2013 Mrázek 18.04.2013
Faktúra 46/2013 kanc. potreby 145.- s DPH 16.04.2013 Szedlár 18.04.2013
Faktúra 53/2013 deratizácia a dezinsekcia s DPH 11.04.2013 DDD-služby 18.04.2013
Faktúra 52/2013 za el. energiu 1 187,03 s DPH 11.04.2013 E-on 18.04.2013
Faktúra 51/2013 telefón 33,10 s DPH 09.04.2013 Telecom, Bratislava 18.04.2013
Faktúra 50/2013 Zb.u. z M 10,50 s DPH 09.04.2013 MUSICA LITURGIA 18.04.2013
Faktúra 49/2013 UP 151,40 s DPH 05.04.2013 TINA 18.04.2013
Faktúra 47/2013 soc. stravné 548,10 s DPH 05.04.2013 ŠJ pri ZŠ 18.04.2013
Faktúra 41/2013 kanc. potreby 649,37 s DPH 04.04.2013 Media Tec, Šahy 18.04.2013
Faktúra 43/2013 čistenie rohoží 20,40 s DPH 856035 04.04.2013 Lidström, Trnava 18.04.2013
Faktúra 42/2013 kanc. potreby 1 182,96 s DPH 04.04.2013 Media Tec, Šahy 18.04.2013
Faktúra 45/2013 čist. potreby 43,20 s DPH 02.04.2013 FARBY-LAKY 18.04.2013
Faktúra 44/2013 edupage PRO 195.- s DPH 02.04.2013 ASC 18.04.2013
Faktúra 48/2013 UP 713,80 s DPH 29.03.2013 BELL STUDIO 18.04.2013
Faktúra 38/2013 Englis World 3 21,40 s DPH 26.03.2013 Albions Books 18.04.2013
Faktúra 37/2013 model. hlina 50.- s DPH 26.03.2013 KERAMIK 18.04.2013
Faktúra 40 deratizácia a dezinsekcia 85.- s DPH 25.03.2013 DDD-služby 18.04.2013
Faktúra 31/2013 za el. energiu 1 343,29 s DPH 25.03.2013 E-on 18.04.2013
Faktúra 34/2013 tel. s DPH 15.03.2013 Telecom, Bratislava 18.04.2013
Faktúra 35/2013 montáž žaluzií 306.- s DPH 15.03.2013 Vereš 18.04.2013
Faktúra 36/2013 murárske práce 1 680,82 s DPH 15.03.2013 SIMOL 18.04.2013
Faktúra 232013 čistenie rohoží 14,81 s DPH 856035 13.03.2013 Lindström, 18.04.2013
Faktúra 32/2013 soc. stravné 642,40 s DPH 11.03.2013 ŠJ pri ZŠ 18.04.2013
Faktúra 30/2013 PO 42.- s DPH 11.03.2013 Zomborsky 18.04.2013
Faktúra 24/2013 čistiace potreby 230,52 s DPH 11.03.2013 GASTRO SERVIS 18.04.2013
Faktúra 33/2013 za vodu 324,20 s DPH 11.03.2013 ZsVs, Levice 18.04.2013
Faktúra 29/2013 kanc. potreby 15,21 s DPH 08.03.2013 Media Tec, Šahy 18.04.2013
Faktúra 28/2013 telefón 34,57 s DPH 08.03.2013 Slovak Telelcom 18.04.2013
Faktúra 27/2013 knihy 200,00 s DPH 07.03.2013 Šajgalová, 18.04.2013
Faktúra 26/2013 revízia hasiacich prístrojov 214,56 s DPH 07.03.2013 HASLEX 18.04.2013
Faktúra 25/2013 revízia výťahu 124,32 s DPH 06.03.2013 NOVA SERVIS 18.04.2013
Faktúra 222013 kocky - UP 100.- s DPH 28.02.2013 Schreiber, Šahy 11.03.2013
Faktúra 232013 teplo, teplá voda 2356.- s DPH 28.02.2013 ENERGO-BYTOS, Šahy 11.03.2013
Faktúra 212013 podložky 70,49 s DPH 26.02.2013 BOKOVI, Matúškovo 11.03.2013
Faktúra 182013 utierky 97,22 s DPH 22.02.2013 ILLE 11.03.2013
Faktúra 172013 UP 175.- s DPH 18.02.2013 Tusíková 11.03.2013
Faktúra 192013 kanc. potreby 100.- s DPH 18.02.2013 PEPITA, ŠAhy 11.03.2013
Faktúra 202013 soc. stravné 175.- s DPH 18.02.2013 ŠJ pri ZŠ 11.03.2013
Faktúra 142013 za el. energiu 1 501,69 s DPH 14.02.2013 E-on, Bratislava 11.03.2013
Faktúra 152013 za vodu 356,69 s DPH 14.02.2013 ZsVs, Levice 11.03.2013
Faktúra 162013 tel. 24,12 s DPH 14.02.2013 Telecom, Bratislava 11.03.2013
Faktúra 102013 kanc. potreby 11,40 s DPH 08.02.2013 Media Tec, Šahy 11.03.2013
Faktúra 112013 tel. 35,16 s DPH 08.02.2013 Telecom, Bratislava 11.03.2013
Faktúra 122013 revízia telocvične 88,46 s DPH 08.02.2013 Bačík 11.03.2013
Faktúra BOZP 40,00 s DPH 08.02.2013 Zomborsky 11.03.2013
Faktúra 92013 výmena rohoži 14,81 s DPH 08.02.2013 Lindström 11.03.2013
Faktúra 007 tel. 24,12 s DPH 15.01.2013 Slovak Telecom 23.01.2013
Faktúra 008 voda 371,48 s DPH 15.01.2013 ZsVs, Levice 23.01.2013
Faktúra 006 za el. energiu 1 284,19 s DPH 15.01.2013 E-on, Bratislava 23.01.2013
Faktúra 005 tóner 177,63 s DPH 11.01.2013 Media Tec, Šahy 23.01.2013
Faktúra 003 tel. 12,48 s DPH 09.01.2013 Telecom, Bratislava 23.01.2013
Faktúra 002 školenie 130.- s DPH 09.01.2013 RVC Nitra 23.01.2013
Faktúra 001 kancelárske potreby 42,46 s DPH 09.01.2013 STARP TRADE, Šahy 23.01.2013
Faktúra 004 sllužby 14,81 s DPH 09.01.2013 Lidström, Trnava 23.01.2013
Faktúra zhotovenie parketovej podlahy 1 493,17 s DPH 30.11.2012 30.11.2012
Faktúra rekonštrukcia osvetlenia v triedach 2880.- s DPH 29.11.2012 30.11.2012
Faktúra PC do počítačovej učebne 3 984.00 s DPH 20.11.2012 30.11.2012
Faktúra fa za el. energiu s DPH 18.10.2012 18.10.2012
Faktúra ScanImage04 s DPH 19.12.2011
Faktúra ScanImage08 s DPH 16.12.2011
Faktúra ScanImage04 s DPH 16.12.2011
Faktúra ScanImage07 s DPH 16.12.2011
Faktúra ScanImage06 s DPH 16.12.2011
Faktúra ScanImage05 s DPH 16.12.2011
Faktúra ScanImage04 s DPH 05.12.2011
Objednávka 14/2024 montáž a demontáž sietí na multifunkčom ihrisku s DPH 14.03.2007 Firma Košík - siete s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.03.2024
Faktúra 178/2023 strava zamestnancov školy za 10/2023 1 732,50 s DPH 10.11.2003 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2023 20.11.2023
Faktúra 178/2023 strava zamestnancov školy za 10/2023 1 732,50 s DPH 10.11.2003 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2023 20.11.2023
Faktúra 179/2023 školské pomôcky-HN 116,20 s DPH 72/2023 10.11.2003 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2023 20.11.2023
Faktúra 178/2023 strava zamestnancov školy za 10/2023 1 732,50 s DPH 10.11.2003 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2023 20.11.2023
Faktúra 178/2023 strava zamestnancov školy za 10/2023 1 732,50 s DPH 10.11.2003 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2023 20.11.2023
Objednávka 20/2023 umývačka riadu s DPH 27.04.2003 GastroKuchyne.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.04.2023
Faktúra 109/2020 učebnice 27,80 s DPH 20.07.2000 Tranoscius Mgr. Jozef Šuchter 21.07.2020 17.08.2020
Objednávka 32/2023 učebnice 101,20 s DPH 32/2023 Taktik, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.05.2023
Faktúra 81 čistiace potreby 68,94 s DPH Hagleitner, Bratislava 12.07.2013
s DPH 29.12.2020
Faktúra s DPH 29.12.2020
Faktúra 82/2013 rohože 14,81 s DPH Lidström, Trnava 05.06.2013
Zmluva 20/2020 Dodatok k zmluve o prev. a serv. multifunkčného ihriska s DPH 15.06:2020 Mesto Šahy 10.01.2021
Zmluva 24/2020 Dohoda o dodávkach stravy pre zamestnancov s DPH 02:09:2020 ZŠ L. Balleka 10.01.2021
Faktúra 1662014 za rohože 20,52 s DPH 20,52 Lidström, Trnava 12.02.2015
Faktúra 194/2015 za dodávku tepla a teplej vody 889,38 s DPH 889,38 ENERGO-BYTOS 16.02.2016
zobrazené záznamy: 1-3698/3698