|
|
Faktúra |
27/2021
|
nákup mat.
|
29,57 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
služby technika PO za i. štvrťrok 2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
P.O.- TECH, Richard Zomborský |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
platba za telekom.služby
|
1,48 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
vodné, stočné
|
574,74 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
12.03.2021 |
ZVS, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
výkon zodpovednej osoby 12/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
platba za el. energiu
|
53,98 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Slovakia Energy |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
vodné, stočné 08/2025
|
984,01 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
12.09.2025 |
ZVS, a.s. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
kancelárske potreby
|
221,91 |
s DPH |
43/2025
|
|
23.09.2025 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
odborná prehliadka v telocvični
|
105,50 |
s DPH |
67/2025
|
|
29.10.2025 |
REVTECH |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
tel.popl.
|
8,45 |
s DPH |
|
9915034514
|
10.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
výkon zodpovednej osoby 11/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
04.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
tel.popl.
|
20,97 |
s DPH |
|
9929115628
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
tep.energia 10/2025
|
5 736,65 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
05.11.2025 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
router, inštalácia
|
68,90 |
s DPH |
68/2025
|
|
05.11.2025 |
Media-TEC |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
Hygienické potreby
|
96,20 |
s DPH |
64/2025
|
|
05.11.2025 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
zber a odvoz odpadu 10/2025
|
177,12 |
s DPH |
|
36/2024
|
06.11.2025 |
Espik Group, s.r.o. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
prenájom rohoží 06.10-02.11.2025
|
52,72 |
s DPH |
|
850035
|
10.11.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
strava zamestnancov 10/2025
|
2 253,30 |
s DPH |
110/2024
|
|
10.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
el.energia 10/2025
|
2 109,68 |
s DPH |
|
18/2025
|
17.11.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
lavice na chodbu
|
519,00 |
s DPH |
53/2025
|
|
11.11.2025 |
VV MIX, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |