|
|
Objednávka |
04/2022
|
materiál
|
71,49 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
nákup mat.
|
71,49 |
s DPH |
04/2022
|
|
09.02.2022 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
telekom služby
|
0,24 |
s DPH |
|
9915034514
|
16.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
vodné, stočné
|
495,64 |
s DPH |
|
143/02-Śy
|
16.02.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
16.02.2022 |
22.02.2022 |
|
Zmluva |
10/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Révész Gergely |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
24.02.2022 |
|
Zmluva |
11/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Peter Szedlár |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
03.01.2022 |
|
Zmluva |
12/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Mudr. Doboš |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
prenájom rohoží
|
37,15 |
s DPH |
|
850035
|
03.03.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
nákup mat.
|
131,20 |
s DPH |
05/2022
|
|
04.03.2022 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
platba za telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
07.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
05/2022
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
08.03.2022 |
|
Zmluva |
13/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Judy s Aerobic |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
telekom služby
|
30,00 |
s DPH |
|
A972410
|
28.03.2022 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
07/2022
|
utierky na ruky
|
109,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
strava zamestnancov školy za február 2022
|
1 173,43 |
s DPH |
obj. 02/2022
|
|
02.03.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22.2022
|
platba za el.energiu
|
1 741,06 |
s DPH |
|
19/2021
|
04.03.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
platba za tep.energiu
|
3 620,51 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
09.03.2022 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
zber a odvoz odpadu
|
65,10 |
s DPH |
|
18/2021
|
10.03.2022 |
Espik Group, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
utierky na ruky
|
109,00 |
s DPH |
07/2022
|
|
11.03.2022 |
Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |