|
|
Faktúra |
72/2026
|
boxy-šj, kriedy, utierky ZZ
|
52,07 |
s DPH |
21/2026
|
|
03.06.2026 |
Media-TEC |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
01.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
tel.popl.
|
65,36 |
s DPH |
|
A972410
|
26.05.2026 |
Orange Bratislava |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
kancelárske potreby
|
129,15 |
s DPH |
22/2026
|
|
25.05.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026
|
trická
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Ballová Adriena |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
prenájom rohoží
|
44,43 |
s DPH |
|
850035
|
21.05.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
čistiace prostriedky
|
612,60 |
s DPH |
20/2026
|
|
20.05.2026 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
vodné, stočné
|
702,91 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
20.05.2026 |
ZVS, a.s. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
kanc.potreby
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
pomôcky HN
|
49,80 |
s DPH |
19/2026
|
|
15.05.2026 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
strava zamestnancov školy 04/2026
|
1 998,50 |
s DPH |
75/2025
|
|
11.05.2026 |
ŠJ pri ZŠ |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
el.energia 04/2026
|
1 272,25 |
s DPH |
|
18/2025
|
11.05.2026 |
MET Slovakia, a.s. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
tel. popl.
|
5,99 |
s DPH |
|
9915034514
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
kancelárske a školské potreby
|
122,45 |
s DPH |
|
18/2026
|
11.05.2026 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
21/2026
|
boxy-šj, kriedy, utierky ZZ
|
|
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
zber a odvoz odpadu
|
177,12 |
s DPH |
|
01/2026
|
07.05.2026 |
Espik Group, s.r.o. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
pomôcky HN
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
tep.energia 04/26
|
0,00 |
s DPH |
|
23/2026
|
06.05.2026 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |